Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Акции и бонусы. Как вести учет по нулевым счетам-фактурам?
    бух учет предприятии по выращиванию рыб
    Как вести учет в дочернем предприятии, какие особенности?
    Как вести правильно складской учет на малом предприятии?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Бонусы, их налогообложение и учет на предприятии     
    Elena_z@mail.ru
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Ноя 26, 2008 18:36:41 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста!

    У нашего предприятия есть бонусы. Я вляются ли они скидкой! и как их учитывать в учете? Какие проводки необходимо что бы их учитывать! Схема такая. Есть договор с банком! Стоит посттерминал. он отбивает выручку 5000 тенге, в том числе бонус 50 тенге. Как их необходимо учитывать! Могу я просто отнести этот бонус на расходы по реализации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Ноя 29, 2008 13:41:47   

    Не очень понятно что за терминал.
    Думаю раз есть договор с банком, то оплату Вы должны проводить у себя на полную сумму 5000, а 50 Вы должны относить на расходы как банк.комиссию за провед.платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena_z@mail.ru
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Ноя 29, 2008 13:53:38 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Не очень понятно что за терминал.
    Думаю раз есть договор с банком, то оплату Вы должны проводить у себя на полную сумму 5000, а 50 Вы должны относить на расходы как банк.комиссию за провед.платежей.


    Добрый день! Комиссию по договору банк снимает автоматически при зачислении транзакций. а это бонусы, которые он то же снимает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    So@
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Янв 20, 2010 21:16:54   

    Банк дает вам бонус 50 тенге за факт транзакции?

    Добавлено спустя 41 минуту 7 секунд:

    Я бы тоже хотела с этим вопросом разобраться. У нас есть ряд поставщиков, которые по итогам года предоставляют нам бонусы (скидку). Наша компания проводит реализацию, т.е. признает прочим доходом, платит НДС с реализации и т.д. А для поставщика наша счет-фактура будет основанием для принятия данных расходов на вычеты.
    П.1 ст.100 НК говорит:
    Цитата:
    Расходы налогоплательщика в связи с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, подлежат вычету при определении налогооблагаемого дохода, за исключением расходов, не подлежащих вычету в соответствии с настоящим Кодексом.

    На мой взгляд поставщик может взять на вычеты данную реализацию (бонус), т.к. это один из фактором по которому мы с ним работаем, т.е. подобные расходы нужны для получения прибыли и расширения штата покупателей. Вот. Некоторые поставщики против такой формулировки, якобы налоговая не принимает такие сумму на вычеты. Кто может разъяснить ситуацию? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Янв 21, 2010 10:44:54   

    So@ говорит:
    Некоторые поставщики против такой формулировки, якобы налоговая не принимает такие сумму на вычеты.

    У нас принимают, были проверки, к таким НСФ не придерались, ведь для НК же лучше - исчислены все налоги.
    Только вот данный бонус у нас называется так - "услуги по продвижению товара на рынке" либо "услуги по выставлению товара на полках магазинов и маркетов по нормам выкладки" и т.д.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taira
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 27, 2010 17:07:35   

    Уважаемые бухгалтера подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру,если мы туроператоры за сезон начислили бонусы турагентству,чтобы обналичить эти бонусы от агентства нужна счет-фактура что в ней должно быть написано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Авг 27, 2010 17:10:47 Сказали Спасибо❤   

    Елена Т говорит:
    "услуги по продвижению товара на рынке"

    Только вместо слова товар использовать тур.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taira
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Сен 01, 2010 15:37:08   

    Скажите пожалуйста а если турагентство не хочет нам выставлять счет-фактуру (говорят что не знают как у себя проводить).А хотят как то по другому,других путей нет?Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Klara
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Янв 26, 2015 17:59:46   

    Добрый день,ТОО по итогам года предоставляет бонусы своим покупателям за выполнение плана продаж.
    Подскажите,правильно ли будет если мы (поставщик) составим акт расчета бонуса и выпишем минусовой счет-фактуру?И может ли минусовой сч-ф не быть дополнительным?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz