Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Отзыв налоговой отчетности
    Отзыв налоговой отчетности 201.00
    отзыв налоговой отчетности
    Как отменить отзыв налоговой отчетности?
    отзыв налоговой отчетности в 2009 году
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отзыв налоговой отчетности, если неверно заполнен код НК     
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Май 06, 2009 20:40:29   

    Сдала отчет, неверно указав код НК-получателя. Хотела отозвать. Потом нашла что по п.2 ст 69НК отзыв можно делать только в 3 случаях: если неверно указаны код валюты, № и дата контракта на недропользование либо статус резиденства. Получается, что отозвать нельзя?
    Подскажите, считается ли отчетность сданной, если в ней неверно указан код НК? В старом конкретно было написано, что считается не сданной, в новом кодексе не могу такого найти.
    У меня вопрос. Если отчетность сдана (пусть и с неверным НК), получается, что я сейчас, никуда не торопясь, (не обязательно до 15 мая) должна сдать 2 дополнительных отчета. 1 - с указанием "неверного" НК - для сторнирования начисленных сумм, 2 - в "верный" НК - для нового начисления. Получается так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Май 06, 2009 20:45:09   

    ТаТьяна говорит:
    Если отчетность сдана (пусть и с неверным НК), получается, что я сейчас, никуда не торопясь, (не обязательно до 15 мая) должна сдать 2 дополнительных отчета. 1 - с указанием "неверного" НК - для сторнирования начисленных сумм, 2 - в "верный" НК - для нового начисления. Получается так?

    Не совсем так. Отчет с верным НК вам просто необходимо сдать до 15 мая со статусом "очередная". А с допкой с неверным НК можно и впрямь не торопится. Отчетность не считается сданной, если вы ее отправили не туда, куда надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3513 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Май 06, 2009 20:48:25   

    Котеночек говорит:
    А с допкой с неверным НК можно и впрямь не торопится

    А там интересно им пеню и штраф не припишут? Думаю надо допик тоже поскорее сдать в неверный НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Май 06, 2009 20:57:24   

    Елена Т говорит:
    А там интересно им пеню и штраф не припишут?

    Пеня если даже и набежит, то с допкой по идее должна отсторнироваться. А вот штраф - это да. Могут припаять за неуплату налогов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Май 06, 2009 21:00:39   

    Котеночек говорит:
    Отчетность не считается сданной, если вы ее отправили не туда, куда надо.


    А можно ссылку на нормативный акт? Отчет в "верный" НК как очередной не примется, насколько я знаю. Очередная же может быть только одна, разве нет?

    Елена Т говорит:
    А там интересно им пеню и штраф не припишут

    Хм, ну пеню куда ни шло, а штраф-то за что?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3513 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Май 06, 2009 21:10:32 Сказали Спасибо❤   

    ТаТьяна говорит:
    а штраф-то за что?

    За неуплату начисленных налогов по сроку, сейчас с этим строго
    Администр.кодекс
    Цитата:
    Статья 210. Невыполнение налоговым агентом и иными уполномоченными органами (организациями) обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов и других обязательных платежей в бюджет
    1. Неудержание или неполное удержание налоговыми агентами и иными уполномоченными органами (организациями) сумм налогов и других обязательных платежей, подлежащих удержанию и перечислению в бюджет в соответствии с налоговым законодательством, -
    влечет штраф на должностных лиц — в размере двадцати месячных расчетных показателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятидесяти процентов от не удержанной суммы налогов и других обязательных платежей.
    2. Неперечисление или неполное перечисление налоговыми агентами и иными уполномоченными органами (организациями), определенными налоговым законодательством, удержанных сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, подлежащих перечислению в бюджет в соответствии с налоговым законодательством, -
    влечет штраф на должностных лиц — в размере двадцати месячных расчетных показателей, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере пятидесяти процентов от не перечисленной суммы налогов и других обязательных платежей.
    (В ст.210 внесены изменения ЗРК от 05.12.2003 N 506-II, ЗРК от 20.01.2006 N 123-III, ЗРК от 10.12.2008 N 101-IV)

    ТаТьяна говорит:
    А можно ссылку на нормативный акт?

    ст.584 Налог.Кодекса
    Цитата:
    5. Налоговые формы, за исключением налоговых регистров, считаются не представленными в органы налоговой службы, если:
    1) не соответствуют налоговым формам, установленным уполномоченным органом в соответствии с настоящим Кодексом, или
    2) не указан или неверно указан код органа налоговой службы, или
    3) не указан или неверно указан идентификационный номер, или
    4) не указан или неверно указан налоговый период, или
    5) не указан вид налоговой отчетности, или
    6) нарушены требования настоящего Кодекса относительно подписи и заверения налоговой отчетности, или
    7) нарушена структура электронного формата, установленная уполномоченным органом.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Май 06, 2009 21:12:50   

    Кстати ждите КОАП меняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Май 06, 2009 21:20:39   

    Елена Т говорит:
    За неуплату начисленных налогов по сроку

    Их же по доп-ке сторнируют. За 584 спасибо, не могла найти в кодексе 2009.

    Как быть-то, чтобы не "попасть"? Попробовать отправить такой же "очередной" отчет в "верный" НК, вдруг примется? Хотя мне в нем однозначно сказали, что пока предыдущий не отзову, этот на сервер не примется. А отзыва, оказывается, вообще не существует в этом случае. Доп-ки тоже не уходят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    svet
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Май 06, 2009 21:30:10 Сообщить модератору   

    ТаТьяна говорит:
    Хотя мне в нем однозначно сказали, что пока предыдущий не отзову, этот на сервер не примется

    Заполняйте заявление и в НК, три-пять лней у них уйдет на обработку. Принимают, даже если причина не из трех, указанных в кодексе. Я делала 2 отзыва по виду отчетности. Один уже прошел, второй - жду результата... Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    иррина
    Коллега
    Спасибки: +13 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Май 06, 2009 21:57:45   

    "Кстати ждите КОАП меняется"

    а в какую сторону-худшую или в лучшую? хотя- и то, и др.-почти одно - неприятность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натуся
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Окт 31, 2009 13:47:47   

    за з квартал в отчётах указала старый код НК (г.Атырау), отчёты сдала 15,10,09 (до сих пор висит "Идёт обработка в ИНИС", хотя сегодня 31,10,09)
    пошла в НК сдавать на отзыв НО, где у меня не приняли отзыв и сказали , чтобы я сдавала на новый код, так как программа отзыва не работает
    Делать нечего, пошла домой отправлять, как мне и сказали в НУ. При отправке мне умная программа СОНО сообщила, что данная декларация уже на сервере существует и не примет мой отчёт.
    Что делать? На отзыв не принимают, СОНО дружит со мной только один раз в квартал, да и сданная отчётность с неправильным кодом считается не сданной, КОРОЧЕ Я ПОВИСЛА!!!!
    Решила позвонить В НК, описала ситуацию и мне сообщили, чтоб я ждала когда обработается в ИНИС первая отчетность. А когда она обработается? висит уже две недели? Посмотрела через кабинет НП, а там 300форма висит со 2 квартала и обрабатывается(зараза, всё никак не доварится)
    Пожалуйста, дайте конкретный совет! girl_cray

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Окт 31, 2009 15:25:22 Сообщить модератору   

    Натуся, сдайте бумажный вариант. Или на бланке инспектору.
    Или, если не примет, отправьте эту форму по почте заказным письмом.

    И следите в дальнейшем за лицевыми, чтобы двойное начисление не легло по двум отчетам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Окт 31, 2009 15:45:01   

    Натуся
    У меня аналогичная ситуация. Отправила не в тот НК -6004, а надо было в 6007. В 6004 отнесла отзыв НО. Сегодня по совету Елена Т
    отправила очередной за 3 квартал 2009г, не дожидаясь ответа на отзыв через КН. Сразу пришло уведомление о принятии отчета в нужный НК с видом "очередная".

    Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:

    Elis говорит:
    И следите в дальнейшем за лицевыми, чтобы двойное начисление не легло по двум отчетам.

    Я запросила ЛС в "ошибочном" НК. КН пишет, что "налогоплательщик не зарегестрирован в данном налоговом органе".
    Elis
    Как Вы думаете, если нет ЛС в "ошибочном" НК, то отчет после обработки в ИНИС вернется со статусом -не принято?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Окт 31, 2009 17:39:52 Сообщить модератору   

    firewind, раз у вас "очередная" в нужный НК легла, а в "ошибочном" нет вашего лицевого, то двойного начисления вам ждать не чего, а та, первая, форма, скорее всего и не вернется ни с каким статусом. Похоже, что ее инспектор уже так быстро отозвал.
    Ну или, если вернется,то со статусом "не принято"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Ноя 02, 2009 16:26:02 Сообщить модератору   

    По ошибке отправила не в тот НК (3301 вместо 3310) форму 590.00. Теперь в 3310 "Очередная" не отправляется, пишет что данная декларация уже на сервере существует.

    Будет ли ошибкой сдать дополнительную в 3301 с минусом, а в 3310 тоже дополнительную с начислением. Потому что "очередная" в 3310 никак не отправляется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Ноя 02, 2009 16:38:06 Сообщить модератору   

    loris
    в вашем случае, считаю что необходимо сдать в НК (код НО 3310) на бумажном носителе, а в течение этого периода, заниматься отзывом ошибочно представленой ФНО..
    т.к. думаю, что
    loris говорит:
    3310 тоже дополнительную
    неверно... нет "очередной" за этот период в НК (код НО 3310)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Ноя 10, 2009 12:35:38   

    Elis говорит:
    firewind, раз у вас "очередная" в нужный НК легла, а в "ошибочном" нет вашего лицевого, то двойного начисления вам ждать не чего, а та, первая, форма, скорее всего и не вернется ни с каким статусом. Похоже, что ее инспектор уже так быстро отозвал.
    Ну или, если вернется,то со статусом "не принято"

    По "неправильной" форме есть увед. с разноской по кодам и срокам оплаты.При запросе ЛС в КН пишет "...не зарегестрирован в данном НО" статус-"Ошибка разноски".Куда интересно разнеслись данные?
    По правильной форме увед без разноски Статус "Ошибка разноски".Подскажите пожалуйста профи надо ли в "неправильный НК" отправить доп. отчет с минусами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kamill
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Ноя 13, 2009 11:48:38 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Сдала за 3 квартал ф200 в октябре на код НУ5821,а в ноябре поделили город на районы, в НУ говорят нужно сдать в район,а сделать отзыв из города,или ждать когда они сами разнесут в район?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Ноя 13, 2009 11:56:48 Сообщить модератору   

    kamill
    Мы в такой же ситуации сделали отзыв и отправили очередную в нужное НУ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kamill
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пт Ноя 13, 2009 12:01:21 Сообщить модератору   

    Спасибо,так и сделаю! Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz