Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в ф100 за 2010г сумму НДС, взятую в зачёт по остаткам товаров?
    Счет-фактура на поставку товаров приш...
    НДС по остаткам товаров 2006
    Зачет НДС по остаткам товаров
    Зачет по НДС по остаткам товаров
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС в зачёт по остаткам товаров ст 256 НК     
    Маринка
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Июл 13, 2009 17:18:10 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, скажите пожалуйста,
    согласно статье 256, каким образом можно взять в зачёт НДС по остаткам товаров на дату постановки на учёт. Допустим мы приобрели товар 01.07.09 а свидетельство по НДС выдано 10.07.09. Товар в сччёт-фактуре поставщика стоит 100 000,00 с НДС . На приход поставили как 100 000,00. после того как встали на учёт сделать корректирующие проводки и поставить на приход как 89256 ? и НДС взять в зачёт?
    какие проводки буду при этом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Июл 13, 2009 17:28:35   

    Маринка говорит:
    каким образом можно взять в зачёт НДС по остаткам товаров на дату постановки на учёт

    Согласно данным по остаткам ТМЗ на 10.07.09г, проводки
    Дт1420 Кт1310,1330 на сумму НДС, если ТМЗ не расходовались то из Вашего примера на сумму 10714
    Тогда на остатках ТМЗ останется сумма 89286тг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июл 13, 2009 17:31:23   

    Маринка говорит:
    свидетельство по НДС выдано 10.07.09.

    по-моему обычно ставят на учёт с начала месяца, даже если свидетельство выдают позже, у вас как в свидетельстве написано? на учёте с какой даты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleka77
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июл 29, 2009 10:05:39   

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста.Мы стали плательщиками НДС с 1-го августа, до этого получали товар по импорту,платили НДС. Провели инвентаризацию на складе. Что делать дальше не знаю, как выделить НДС, чтобы взять в зачет и какие должны быть проводки.

    темы объединены = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июл 29, 2009 10:46:50 Сказали Спасибо❤   

    Aleka77
    Почитайте похожую тему http://balans.kz/viewtopic.php?p=220385#220385

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleka77
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Сен 30, 2009 15:46:16   

    Добрый день! Просветите, пожалуйста! Согласно НК плательщики НДС имеют право взять в зачет сумму НДС по остаткам на складе, сегодня узнала, что для этого нужно было предоставить инвентаризационную опись в налоговую, иначе при проверке исключат из зачета. Так ли это и что мне теперь делать? Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Сен 30, 2009 16:48:33   

    Aleka77 у Вас ведется бух.учет? Значит у Вас должны быть данные по остаткам на складе на дату постановки на учет по НДС.
    Сперва просмотрите Налог.кодекс ст.256 п.1 пп5( http://kodeks.kz/2009/ ). Далее Вам нужно просмотреть Налоговый кодекс ст.569 о постановке на учет - есть ли там в списке документов необходимых для постановки на учет инвентаризационная опись на остатки на складе. И вопросы отпадут.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    do4ka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Окт 02, 2009 12:22:44   

    Как хорошо, что наткнулась на эту тему. Дата постановки: 01.09.09 г. Следовательно с сентября мы берем в зачет НДС. Согласно ст.265, составили инвентаризационную опись на 01.09.09 по ОС. Значит сумму НДС по остаткам можем взять в зачет (это сделать операцией? Дт 1420 Кт 2410?). А как оформлять факт поступления ТМЗ и услуг в августе? Т.е. при поступлении я должна учесть НДС, но не выделять, т.к. преобрела с НДС товар, а плательщиком еще не была (на 01.09.09 товара уже на складе не было). В декларации за 3 кв. мне суммы за август как отображать? И в реестре счетов-фактур полученных показывать августовские? Помогите, пожалуйста Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Окт 02, 2009 12:30:40 Сказали Спасибо❤   

    do4ka говорит:
    В декларации за 3 кв. мне суммы за август как отображать? И в реестре счетов-фактур полученных показывать августовские? Помогите, пожалуйста

    Вы встали на учет 01.09.09 и значит в отчет у Вас войдет только период с 01.09.09 по 30.09.09
    do4ka говорит:
    А как оформлять факт поступления ТМЗ и услуг в августе? Т.е. при поступлении я должна учесть НДС, но не выделять, т.к. преобрела с НДС товар, а плательщиком еще не была

    В поступлении указывать НДС, но включать в стоимость товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    do4ka
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Сб Окт 03, 2009 15:32:39   

    Елена Т
    А вот сумму, которую по результатам инвентаризации возьмем в зачет, операцией оформить?

    Добавлено спустя 30 минут 32 секунды:

    и в какой строчке отразить в декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Окт 03, 2009 18:39:35   

    do4ka говорит:
    сумму, которую по результатам инвентаризации возьмем в зачет, операцией оформить?

    Да
    Дт1420 Кт1330
    do4ka говорит:
    и в какой строчке отразить в декларации?

    300.00.012 III оттуда повторите в самой строке 300.00.012.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz