Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Как начисляются зарплата работникам по программе "Дорожная карта"?
    Как организовать кадровый учет работн...
    Программа "Дорожная карта бизнес...
    Программа «Дорожная карта бизнеса – 2...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить в формах 200 и 300 суммы, выделенные в рамках инвест.проекта "Дорожная карта"     
    lotoс
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Сен 23, 2009 11:15:58 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=265449#265449

    Пришло уведомление о нарушениях по налоговой отчётности ФНО 200.00 и ФНО 300.00 "не отражены суммы, выделенные в 2009 году в рамках инвестиционного проекта "Дорожная карта" за 2009год. Как правильно отразить эти суммы в декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Сен 23, 2009 11:28:28 Сообщить модератору   

    lotoс, чуть конкретней можно?
    Вы были подрядчиком? Получили деньги и не взяли в доход? З/пл не начисляли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lotoс
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Сен 23, 2009 11:38:21 Сообщить модератору   

    Мы были подрядчиками. Нам были выделены бюджетные деньги на з/плату работникам, стоящим на учёте как безработные, из ГУ занятости и трудоустройства безработных по проекту "Дорожная карта" из расчёта минимальной з/п на каждого работника в месяц. Часть з/п мы платили сами. Теперь неясно, как отразить в декларации суммы, которые были выделены из бюджета, и в дальнейшем как в 100 форме отражать эти бюджетные з/п?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость баланса
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 23, 2009 11:51:08 Сообщить модератору   

    Lotos Наша организация тоже участвовала в проекте "Дорожная карта" сданы отчеты 200,300 форманаправлены из центра занятости работники для трудоустройства.
    Часть з/пл платило государство,часть организация.
    Интересно где в 300 форме отражать средства выделенные из бюджета ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Сен 23, 2009 12:02:13 Сообщить модератору   

    lotoс, вам были выделены деньги на выполнение работ, и в том числе сидели суммы по з/пл?
    Если так, то в 200 вы показываете общую сумму начисления з/пл, без деления на бюджет и собственные средства. Просто по проекту оговаривается что сумма з/пл на каждого работника не должна быть меньше минималки.
    По 300 это ваш доход. Идет так же в общей сумме дохода.
    Или вам выделили деньги только на з/пл работников?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость баланса
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Сен 23, 2009 12:05:32 Сообщить модератору   

    Налоговый департамент проводит мониторинг по предприятия участвующим в проекте
    "Дорожная карта" Нами были предоставлены отчеты (в произвольной форме) по освоению бюджетных средств.Необходимо было предоставить информация сколько было принято на работу,сколько исчислено и уплачено ИПН,Соцналога ОПВ,СО.
    В 200 форме предоставляются общие показатели т.е к примеру "Начисленные доходы" в данную строку включается вся сумма начисленных доходов работников по предприятию за месяц.Если что не так поправите !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lotoс
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Сен 23, 2009 12:20:25 Сообщить модератору   

    Мы тоже сдавали отчёты о начисленных и уплаченных налогах, сколько принято людей. Но суммы з/п, полученные из бюджета - идут ли они на вычеты в 100 декларации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Сен 23, 2009 12:28:09 Сообщить модератору   

    Что вы подразумеваете под
    lotoс говорит:
    суммы з/п, полученные из бюджета
    ?
    Вам выделили деньги только на з/пл?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость баланса
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Сен 23, 2009 12:28:21 Сообщить модератору   

    Как понять суммы з/пл полученные из бюджета ?
    На вычеты пойдут суммы начисленной зар/платы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lotoс
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 23, 2009 12:36:06 Сообщить модератору   

    з/ плата начисляется полностью, а средства из бюджета на з/п выделяются из расчёта 1 мин.з/п на работника на месяц. Так как же тогда идёт на вычеты - только сумма з/п начисленная от работодателя, т. е. от нас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Сен 23, 2009 12:44:36 Сообщить модератору   

    Давайте так.
    Пример.
    Вам выделили 1 000 000 тенге для выполнения работ в рамках проекта «Дорожная карта» с условием по договору принятия на работу не менее 10 работников стоящих на учете в центре занятости с з/пл не менее минимальной.
    Например, вы им платите по 20 000 тенге.
    В итоге в общую сумму дохода работников по 200 форме вы включаете 200 000 тенге.
    По форме 300 к сумме оборота без НДС вы прибавите 892 857, сумму НДС добавите 107 143.
    По 100 форме на вычеты у вас пойдет общая сумма начисления з/пл, в которой уже будут сидеть ваши 200 000. То же с доходами по 100 – общая сумма, в которой уже сидят 892 857.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ин
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Сен 23, 2009 12:54:53   

    Не подскажите ко мне позвонила НК по Бостандыкскому и просят договора на гос.закупки, это я что та нарушила или как? что та понять не могу! Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lotoс
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Сен 23, 2009 14:27:39 Сообщить модератору   

    (Давайте так.
    Пример.
    Вам выделили 1 000 000 тенге для выполнения работ в рамках проекта «Дорожная карта» с условием по договору принятия на работу не менее 10 работников стоящих на учете в центре занятости с з/пл не менее минимальной.
    Например, вы им платите по 20 000 тенге.
    В итоге в общую сумму дохода работников по 200 форме вы включаете 200 000 тенге.
    По форме 300 к сумме оборота без НДС вы прибавите 892 857, сумму НДС добавите 107 143.
    По 100 форме на вычеты у вас пойдет общая сумма начисления з/пл, в которой уже будут сидеть ваши 200 000. То же с доходами по 100 – общая сумма, в которой уже сидят 892 857.) писала imb
    Я не поняла почему вы должны платить НДС с суммы 1 000 000 тенге? И как это брать на сумму реализованной продукции (работ, услуг)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Сен 23, 2009 14:57:42 Сообщить модератору   

    lotoс, поймите одно, не важно от кого пришли эти деньги, от ГУ или от соседа дяди Пети. Для ТОО это получение дохода, и соответсвенно в данном случае оборот по реализации услуг для плательщиков НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Сен 23, 2009 15:08:12   

    imb говорит:
    По форме 300 к сумме оборота без НДС вы прибавите 892 857, сумму НДС добавите 107 143.

    Эти средства выделены по назначению: на зарплату работникам. При чем НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Сен 23, 2009 15:11:52 Сообщить модератору   

    baknar, у меня была сделка по "Дорожной карте". Средства выделяются на проведение работ. Просто непременным условием является найм безработных с оплатой им з/пл не меньше минимальной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Сен 23, 2009 15:30:37   

    Я думаю, что эти средства мы включаем в 100 форму как прочие доходы, а в 300 форме они никак не отражаются. А в 200 форме отражаем полностью то, что сами начисляем + средства, выделенные из бюджета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Сен 23, 2009 15:37:05 Сообщить модератору   

    baknar, на основании чего вы считаете данные доходы не облагаются НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Сен 23, 2009 15:40:05   

    Они выделены целевым назначением на зарплату.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lotoс
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Сен 23, 2009 15:45:39 Сообщить модератору   

    ну эти средства получены из бюджета, а не собственные, поэтому, я думаю, это доход предприятия, а значит они должны облагаться ндс, но это моё личное мнение, и хотелось бы получить какую-то грамотную консультацию по этой теме, т. к. это мои личные предположения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Сен 23, 2009 16:37:35 Сообщить модератору   

    baknar, они не выделены целевым назначением на зарплату.
    Деньги выделены для выполнения работ. В том числе сидят все затраты: материалы, командировочные, з/пл и т.д. И Заказчиком просто оговаривается момент минимального фонда з/пл. Не более того

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lotoс
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Сен 23, 2009 17:36:07 Сообщить модератору   

    Если деньги выделяются ценром занятости на з/п, все отчёты в центр занятости сдаются по з/п (сумма начисленной з/п от работадателя, от центра занятости, ИПН, ПВ, СОЦ, то эти деньги выделены только на з/п безработным(стоящим на учёте на бирже труда) но никак не для выполнения работ, поэтому непонятно что делать с НДС и с выделенной суммой денег из бюджета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Чт Сен 24, 2009 09:21:12 Сообщить модератору   

    lotoс, я у вас несколько раз спрашивала - для чего конкретно вам выделены деньги?
    если вы получили деньги только на з/пл от центра занятости, то за счет каких средств вы вообще участвовали в данном проекте? И пожалуйста не путайте отчетность предоставляемую в ГУ по гос.заказам и налоговый учет самого предприятия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lotoс
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Сен 24, 2009 09:43:43 Сообщить модератору   

    Отчётность я не путаю. Деньги были выделены только на з/п. По данному проекту мы должны были трудоустроить безработных, зарегистрированных на бирже труда, что и сделали. А биржа выделила бюджетные деньги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Сен 24, 2009 09:46:15 Сообщить модератору   

    И деньги вам поступили именно от центра занятости? Плательщиком являлись они?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lotoс
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Чт Сен 24, 2009 09:48:25 Сообщить модератору   

    Совершенно верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Сен 24, 2009 09:50:22 Сообщить модератору   

    Мда. Последний вопрос - основание для оплаты и назначение платежа по платежке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lotoс
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Сен 24, 2009 09:58:22 Сообщить модератору   

    Основание- "Договор по трудоустройству на социальные рабочие места" между нами и центром занятости. В платёжке основание договор и акт-отчёт, который мы им сдаём каждый месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Чт Сен 24, 2009 10:29:48 Сообщить модератору   

    lotoс, тогда приношу извинения. Изначально неправильно поняла вас. По первому сообщению когда речь пошла о 300 форме.
    Но честно говоря, не смогла найти статью в НК по НДС на основании которой можно было бы не рассматривать данные деньги в качестве облагаемого оборота.

    Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:

    Может это и неверно, но я бы взяла в доход

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пт Окт 16, 2009 15:58:09 Сообщить модератору   

    Мне вот тоже задали вопрос по "Дорожной карте" и отражении этих суммы Ф300.00
    Проблема в том, что я тоже не нашла конкретной статьи в Налоговом Кодексе, согласно которой предприятие, подписывая с заказчиком (кем бы тот ни был - Центр занятости, Акимат или еще кто) акт выполненных работ, выставляет счет фактуру без НДС.
    Это необлагаемый оборот? Я не нашла подтверждения этому.
    Это ставка НДС равная нулю? Я не нашла подтверждения этому.
    Но проблема в том, что у них заказчик (кажется акимат) не принял счет-фактуру с НДС, обосновав это одним аргументом - а у нас СФ с НДС Казначейство не пропускает. Сделайте нам без НДС? Но основании чего - объяснять отказались?

    Может мне кто подскажет?
    imb, у вас СФ с выделенным НДС Казначейство пропустило?

    Я тоже считаю, что это чистой воды доход предприятия (деньги они получили? получили).
    Это чистой воды оборот по реализации, а значит облагаемый оборот (в "исключениях" не числится).
    Значит все как обычно, зарплату отражаем в Ф200, реализацию и НДС - в Ф300, доходы и вычеты - в Ф100.
    Так же?

    Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:

    imb, у вас с кем был договор по Дорожной карте?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    imb
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пт Окт 16, 2009 16:10:55 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    imb, у вас СФ с выделенным НДС Казначейство пропустило?

    Да. Причем счет был не один. Сумма была разделена на несколько счетов. Заказчиком у нас был Акимат одного из районов. Казначейство обязано пропустить данные счета. Тендер же исполнители выиграли являясь плательщиками НДС.
    Был еще один момент. НК этого района обратилась к нам с просьбой-требованием со ссылками на НКодекс об открытиии у них в районе филиала и перечислении налогов по з/пл по данной сделке в их район, в целях пополнения местного бюджета. При этом они даже изъявили готовность оказать помощь в последующем закрытии этого филиала. Мы естетственно отписались, что являясь законопослушными гражданами и руководствуясь все тем же НКодексом ничего открывать не будем. Так что этот вопрос тоже решаем. Это на всякий случай, если возникнет такая ситуация.

    Elis говорит:
    Значит все как обычно, зарплату отражаем в Ф200, реализацию и НДС - в Ф300, доходы и вычеты - в Ф100.
    Так же?

    Я делаю так.

    Добавлено спустя 41 секунду:

    Аппарат Акима н-г района

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Батима
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Дек 10, 2010 11:57:07   

    Мы тоже участвуем по госзакупкам как поставщики услуг.
    У нас строительная организация и мы участвовали "Дорожная карта"
    Надо сдавать 200 форму по з/п,и 300 форму по НДС обязательно,
    Хоть сумма выделяется на з/п , мы предоставляем услугу значит прибыль ,от прибыли НДС и КПН.
    А также отчитывались Акимату по дорожной карте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    cenka
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Фев 24, 2011 15:26:02   

    Весело конечно получается, мы тоже в 2009 году учавствовали в проекте "дорожная карта". Хотя и не хотели. Нас обязали взять на работу сотрудников в количестве 6 человек. Целевое назначение средств, которые поступили из бюджета - трудоустройство безработных, и оплата 50% зп. Т.е. они платили им 15000 тенге и мы были обязаны столько же платить, по 15 000 и не меньше. Соответственно за полгода нам перечислили 540 000 тыс. Из них мы заплатили 53460 соц. налога и соц. отчислений, остальная сумма 486540 ушла на зп и оплату ОПВ и ИПН. Получается тогда еще должны были заплатить и 64800 тенге НДС? То что это прочий доход на сумму 540 000 - тут сомнений нет, в декларации по КПН указали, доходы работников отразили в ф200. Но то что эту сумму надо было облагать 12% НДС... Какая может быть услуга от того что мы трудоустраивали безработных, на основании какой статьи Налогового Кодекса мы должны были эти 540 000 тенге признать облагаемым оборотом для обложения НДС? Подскажите пожалуйста.
    На самом деле и люди то эти нам не нужны были... Их нам просто навязали, чтобы область выполнила свой план по дорожной карте... Нам еще повезло, 6 человек. На более крупных предприятиях заставляли по 1000 человек устраивать. Им приходилось своих увольнять и тут же принимать... Работы было непочатый край. Вот такой доход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz