Заполнение формы 701.03
|
|
#101 Чт Сен 25, 2008 16:54:47
|
|
|
Нерезидент Баланса
Нерезидент Баланса говорит: |
где же ноябрь, декабрь? Если в годовой, то пожалуйста дайте ссылку, доказательства |
Смотрите ст.356 и ст.359 НК РК.Не конкретно,но понятно.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#102 Пт Сен 26, 2008 09:36:01
|
Сообщить модератору
|
|
esiphi говорит: |
Смотрите ст.356 и ст.359 НК РК.Не конкретно,но понятно. |
О ноябре и декабре ничего не понятно.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Новичок говорит: |
Новичок писал(а):
В 2007г. было приобретено ОС, а форма 701.03 не была сдана. Как быть?
Котеночек писал(а):
А в декларацию включали?
Новичок писал(а):
Да, декларацию сдали с учетом этого ОС
Ой , подняла ещё раз ф.700.00 за 2007г., оказывается в декларацию это ОС не включали, я перепутала. Это ОС включено в 701.02 за 2008г. Я если правильно понимаю эти формы, то в форме 700.03 остат.ст.ОС строки 700.03.13 за 2007г. должна совпадать со строкой 701.02.001 формы 701.02 2008г., а по ним разница в 1,5 млн. |
Пожалуйста не оставьте вопрос без внимания.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#103 Пт Сен 26, 2008 09:48:20
|
|
|
Новичок говорит: |
О ноябре и декабре ничего не понятно |
почему не понятно? написано же "по состоянию на 1 ноября" - и это последнее так сказать "состояние"....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#104 Пт Сен 26, 2008 10:09:46
|
|
|
Новичок говорит: |
в форме 700.03 остат.ст.ОС строки 700.03.13 за 2007г. должна совпадать со строкой 701.02.001 формы 701.02 2008г. |
Правильно поняли.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#105 Пт Сен 26, 2008 10:55:13
|
Сообщить модератору
|
|
На 1 ноября это значит за октябрь, а ноябрь, декабрь входит в какой период? До 1 февраля?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Новичок говорит: |
Новичок писал(а):
В 2007г. было приобретено ОС, а форма 701.03 не была сдана. Как быть? |
Так как же быть? Сдать сейчас очередной, с опозданием в один год, и отправить доп. по 700.00 с учетом этого ОС? А потом что, придет проверка и впаяет по полной?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#108 Пт Сен 26, 2008 13:25:25
|
|
|
Новичок
так у вас покупка - когда была? если после 1го ноября, то просто 700 доп.
если раньше - то как вариант в 700ой показывать эту покупку в остатке на 01/12/07(типа перевели из товара в ОС именно после 1го ноября), ну потом расчитывать, что проверка не заметит, или заметив - оштрафует на 50% от заниженного обязательства. Может у вас сумма небольшая и не стоит паниковать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#109 Пт Сен 26, 2008 13:34:35
|
|
|
Мара говорит: |
Может у вас сумма небольшая и не стоит паниковать. |
Может для кого-то 1.500.000 и не большая сумма....... Целых 15000 тг налога......
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#110 Пт Сен 26, 2008 13:37:51
|
|
|
Котеночек говорит: |
Целых 15000 тг налога...... |
ну от неё возмётся же среднегодовая и взм авансовых д.быть приблизительно:15000/12*кол.месяцев, когда приобрели. Условно расчёт написала, не думайте, что не знаю, как это считается.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#111 Пт Сен 26, 2008 13:42:46 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Мара говорит: |
не думайте, что не знаю, как это считается. |
Да что вы....... и в мыслях не было.......
Я в том смысле, что НК из-за копейки нам счет бывало арестовывал....
А тут.....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#113 Пт Сен 26, 2008 14:06:57 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Новичок говорит: |
Так сдавать или нет 701.03 |
по идее как бы должны, но ту что возникает?
-вы не сдали, теперь сдаёте, могу несвоевременность инкриминировать, ну и пени, если не хватало оплат на момент возникновения обязательств по налогу.
- не сдали и не сдаёте, но в 700ой по месяцам покупку показываете, камеральный контроль находит несоответствие и опять к несвоевременности приходим.
- не сдали, в 700 покупку показали в ноябре, никто ничего не находит, а выявляется в ходе проверки, были на Балансе советы, что бы иметь объяснение вашим действиям - учитывать покупку - не как ОС, а как товар, например, или материал, потом - типа из материала "собрали "ОС или решили товар использовать, как ОС. Всё завист от вашей специфики и в конце-концов от суммы.
Ну "покатывало" у меня не раз, что забывала мелкую покупку показать вовремя, потом 700ой "подравнивала", ну а проверка по любой что-то должна "накопать".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#114 Пт Сен 26, 2008 14:32:06
|
Сообщить модератору
|
|
Мара говорит: |
- не сдали, в 700 покупку показали в ноябре, никто ничего не находит, а выявляется в ходе проверки, были на Балансе советы, что бы иметь объяснение вашим действиям - учитывать покупку - не как ОС, а как товар, например, или материал, потом - типа из материала "собрали "ОС или решили товар использовать, как ОС. |
Я поняла что лучше сделать так:
Купили ОС, приходуем как товар(это кран на рельсах,у нас есть свой подъездной путь, который нам изготовили на заказ согл.договора, можно сказать что нам в нем что-то не понравилось и мы его хотели продать, но покупателя не нашли и решили оставить у себя как ОС)
Д-т К-т
1330 3310 - 1315789
1420 3310 - 184211
в ноябре решили кран оставить у себя. Мне ручной проводкой и любой датой ноября это сделать?
Д-т К-т
2410 1330 - 1315789
А после принятие к учету.
Я все правильно поняла? Поправьте меня.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#115 Пт Сен 26, 2008 17:17:08
|
|
|
Здравствуйте! подскажите у меня договор за пользован. зем. участком от 17.02.2007 г и в начале года (до20.02.2008 г)как положена я сдала расчеты на весь год сумма налога за 2008 г составила 54556 тг, а теперь мы купили (договор купли-продажи от 15.08.08г)этот участок . как правильно теперь сделать корректировочные отчет?. я думала,что за 4 кв 851 форме сдам с (-), а 701сдам допку за 4 кв. доначислю(соответственно налог. отчетность я сдам по состоян на 01.11.08 г, так как приобретен зем. участок 15.08.08,а он уже не относится к приобренным до 01.08.08 ). Правильно или я ошибаюсь? Сегодня ходила НК,а там мне говорят, что я должна была в течение 10дней со дня заключение договора купли-продажи сдать допку, а теперь я буду платить штраф. санкции за несвовремен. предоставлен. налог. отчетности.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#117 Сб Сен 27, 2008 09:31:08
|
Сообщить модератору
|
|
Новичок говорит: |
Мара писал(а):
- не сдали, в 700 покупку показали в ноябре, никто ничего не находит, а выявляется в ходе проверки, были на Балансе советы, что бы иметь объяснение вашим действиям - учитывать покупку - не как ОС, а как товар, например, или материал, потом - типа из материала "собрали "ОС или решили товар использовать, как ОС.
Я поняла что лучше сделать так:
Купили ОС, приходуем как товар(это кран на рельсах,у нас есть свой подъездной путь, который нам изготовили на заказ согл.договора, можно сказать что нам в нем что-то не понравилось и мы его хотели продать, но покупателя не нашли и решили оставить у себя как ОС)
Д-т К-т
1330 3310 - 1315789
1420 3310 - 184211
в ноябре решили кран оставить у себя. Мне ручной проводкой и любой датой ноября это сделать?
Д-т К-т
2410 1330 - 1315789
А после принятие к учету.
Я все правильно поняла? Поправьте меня. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#118 Сб Сен 27, 2008 11:19:26
|
|
|
Может вам составить с кем-нибудь договор купли-продажи на кран в срок до поступления крана, в ноябре сделать соглашение о взаимном рассторжении договора и решением учредителей оставить кран для собств.целей.
Думаю будет так лучше.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#119 Сб Сен 27, 2008 13:38:24
|
Сообщить модератору
|
|
Новичок говорит: |
Мне ручной проводкой и любой датой ноября это сделать? Я все правильно поняла? Поправьте меня. |
Я думаю, это правильный выход Вам Мара подсказала.
Добавьте себе в дело приказ о переводе вашего крана из запасов в ОС. Это Вам и основание, и защита от штрафных санкций, и дата для проводки.
То есть Ваша задача сделать доп и по ф. 700 годовая, и по ф. 701.02 на 2008 год. Сравняйте остаточную балансовую ОС на 01.01.2008 в обеих формах.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
как Гость
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Милый Бухгалтер
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#124 Вт Сен 30, 2008 14:40:27
|
|
|
Милый Бухгалтер говорит: |
701,03 |
Вообще-то речь о транспорте, а не об имуществе. И 701.03 здесь ни каким боком. Я же сказала, что в декларацию войдет 700.00 за 2008 г.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#126 Вт Сен 30, 2008 19:27:44
|
|
|
Вам уже не надо ничего сдавать - всё отразите уже в годовой декларации. Только надо самостоятельно расчитать налог на транспорт и оплатить.
Бывает в нашей налоговой в подтверждение правильности расчета данного платежа запрашивают "расчет по транспортному налогу" на старом обычном бланке расчета.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#127 Вт Сен 30, 2008 19:32:22
|
|
|
Каламкас говорит: |
Здравствуйте! подскажите у меня договор за пользован. зем. участком от 17.02.2007 г и в начале года (до20.02.2008 г)как положена я сдала расчеты на весь год сумма налога за 2008 г составила 54556 тг, а теперь мы купили (договор купли-продажи от 15.08.08г)этот участок . как правильно теперь сделать корректировочные отчет?. я думала,что за 4 кв 851 форме сдам с (-), а 701сдам допку за 4 кв. доначислю(соответственно налог. отчетность я сдам по состоян на 01.11.08 г, так как приобретен зем. участок 15.08.08,а он уже не относится к приобренным до 01.08.08 ). Правильно или я ошибаюсь? Сегодня ходила НК,а там мне говорят, что я должна была в течение 10дней со дня заключение договора купли-продажи сдать допку, а теперь я буду платить штраф. санкции за несвовремен. предоставлен. налог. отчетности. |
ЛЮДИ ,ОТВЕТЕ НА МОЙ ВОПРОС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#129 Чт Сен 17, 2009 13:53:42
|
|
|
gulmira28 говорит: |
ув, тоо зарегистрир. в 04.04.06г., общ.режим, вот если не ошибаюсь, как вновь созданные по ст 359 п.2, должны сдать 701.03 по периоду 2кв 2006г первон. (если даже нет на балансе ОС)? |
Да, было такое в кодексе.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#130 Чт Сен 17, 2009 15:34:59
|
Сообщить модератору
|
|
Котеночек говорит: |
Да, было такое в кодексе |
А можно узнать на основании чего? Было какое-то письмо по предоставлению отчетности по налогам на имущество, если налогоплательщик не является плательщиком этого налога?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
gulmira28
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|