Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Берется ли в зачет НДС по импорту при временном ввозе
    В какой строке формы 100 за 2015 г отражать услуги по оценке
    Услуги, приобретенные по 0 ставке - в какой строке 300 формы отражать
    В какой строке формы 300 отражать обо...
    В какой строке 300 формы необходимо о...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой строке Формы 300 отражать НДС по импорту при временном ввозе     
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Фев 02, 2009 14:17:09   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=246070#246070

    Здравствйете! Помогите мне с таким вопросом. ТОО Имеет договор аренды с нерезидентом РК согласно которого основные средства ввезенные по данному договору были оформлены в таможенном режиме времменного ввоза. Согласно данного режима и п.3 ст 191 ТК. РК. в отношении данных осн. средств применяется частичное совобождение от уплаты таможенных пошлин и налогов. Таким образом общую сумму начисленного НДС импорт товара мы выплачиваем ежемесячно с разбивкой на 36 месяцев. Вопрос: Согласно ГТД сумма Начисленного НДС 3498654 тенге ежемесячный платеж составляет 104960 тенге какую сумму отражать в декларации по НДС, при отнесении в зачет и как и по какой строке отразить суммы ежемесячных платежей при пропорциональном методе. Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Фев 02, 2009 15:13:26 Сообщить модератору   

    В размере ежемес. платежа, т.е. 104960 тенге. Вот только почему то она у меня не получается 3498654/36=?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 02, 2009 15:19:45   

    Данная сумма согласно ТК. РК. получается из расчета - Начисленная сумма НДС*3% = 3498654*3% = 104960 тенге Эта сумма уплачивается в теч 36 мес. только в конце делается корректировка для того, чтобы небыло переплаты
    А по какой строке отразить данные платежи?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Фев 02, 2009 15:39:31 Сообщить модератору   

    7 приложение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 02, 2009 15:42:00   

    Ну я думаю, что 7 приложение здесь не причем это же не изменение сроков уплаты. Там совем другое оформление документов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Фев 02, 2009 16:54:59   

    А правильно ли я отражаю операции по НДС временный ввоз по бух.? При занесении с ГТД сумма общего НДС т.е. 3498654 ложится на счет 1420, далее ежемесячно я делаю начисление НДС Периодический платеж Д7210 К3130 на сумму 104960 тенге, а потом Д3130 К1030 на сумму 104960 тенге. Если не так то подскажите как правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    землянин
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Сен 03, 2009 10:37:38 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    А по какой строке отразить данные платежи?

    Вот это интересно. В каком приложении ф. 300 это показать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Сен 03, 2009 10:41:17   

    землянин
    В налоговом Управлении дали официальный ответ, что сумма периодических платежей по НДС временный ввоз отражается в графе НДС начисленный при импорте товара и именно в той сумме которая оплачена в бюджет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Сен 03, 2009 11:03:24   

    оно логично, т.к. в зачёт от импорта (или от НДСа за нерезидента) идут только оплаченные суммы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ORTUS
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Сен 03, 2009 21:37:43 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    землянин
    В налоговом Управлении дали официальный ответ, .

    А где можно этот официальный ответ прочитать или увидеть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Сен 04, 2009 09:21:49 Сказали Спасибо❤   

    ORTUS
    Вот это письмо, правда не очень хорошо отсканировалось

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Ноя 30, 2009 10:55:15 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    А правильно ли я отражаю операции по НДС временный ввоз по бух.? При занесении с ГТД сумма общего НДС т.е. 3498654 ложится на счет 1420, далее ежемесячно я делаю начисление НДС Периодический платеж Д7210 К3130 на сумму 104960 тенге, а потом Д3130 К1030 на сумму 104960 тенге. Если не так то подскажите как правильно.

    А я не такие проводки сделала:
    Д1420 К3310 НДС начисляю ежемесячно в размере 3% от общего НДС
    Д 7210 К 3310 Импортная пошлина ежемесячно
    Д 3310 К 1030 - Перечисление ежемесячно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Дек 25, 2009 15:03:47   

    Алекс говорит:
    Д1420 К3310 НДС начисляю ежемесячно в размере 3% от общего НДС

    А почему на счет 3310 вы НДС относите?
    А если сделать 1420-3130 начисление ежемесячно в размере 3%, и 3130-1030 оплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Дек 26, 2009 15:46:06 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    А если сделать 1420-3130 начисление ежемесячно в размере 3%, и 3130-1030 оплата?

    А в 300 форму Вы эти суммы вручную вносите?

    Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:

    Роза говорит:
    А правильно ли я отражаю операции по НДС временный ввоз по бух.? При занесении с ГТД сумма общего НДС т.е. 3498654 ложится на счет 1420

    Вот это что-то я не понимаю. Зачем всю сумму НДС "загонять" на 1420, ведь по логике в зачет попадает НДС оплаченный и не подлежащий возврату из бюджета.

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    Роза, скажите, пожалуйста, а как вы свои проводки реализовали на базе 1С? какими документами оформили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Дек 28, 2009 09:09:36   

    Алекс говорит:
    А в 300 форму Вы эти суммы вручную вносите?

    А по другому и не получиться, только в ручную.
    Алекс говорит:
    как вы свои проводки реализовали на базе 1С

    ч/з ручные операции 1420-3130 ежемесячно в размере 3% и эту же сумму в зачет
    Алекс говорит:
    Роза говорит:
    А правильно ли я отражаю операции по НДС временный ввоз по бух.? При занесении с ГТД сумма общего НДС т.е. 3498654 ложится на счет 1420
    , а это не правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Дек 28, 2009 15:23:31 Сообщить модератору   

    А я заношу через ГТД, завожу ГТД ежемесячно, в комментарии пишу начисление за такой-то месяц, ГТД автоматом сажает суммы задолженности по НДС и пошлине на 3310. Потом перечислением "закрываю" 3310. (проводки написала выше). Тогда 300 формируется "автоматом".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz