Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Автоматический зачет переплаты по налогам на пеню
    Корректировка переплаты по налогам за счет нераспределенной прибыли
    Списание переплаты по налогам по сроку исковой давности.
    в КН есть заявление о переброске пере...
    Зачет одних налогов в счет переплаты по другим налогам. Возможно ли это?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Отражение переплаты по налогам в бухбалансе     
    V_naumova
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Авг 19, 2009 16:31:40 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=238964#238964

    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, если у меня сложилась переплата по налогам (ИПН, СН, КПН, НДС) и в балансе в Обязательствах по соответствующим счетам стоят цифры с минусом, то правильнее будет оставить как есть (но не очень красиво) или же перенести эту переплату в Активы? (Финотчетность скидываю учредителям)

    Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Авг 19, 2009 16:35:38 Сообщить модератору   

    в активы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Авг 19, 2009 16:35:41   

    Лучше
    V_naumova говорит:
    перенести эту переплату в Активы


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Авг 19, 2009 16:41:22   

    V_naumova
    V_naumova говорит:
    переплата по налогам (ИПН, СН, КПН

    Предлагаю ,переплату по данным видам налогов, учитывать на сч.1430.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    V_naumova
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Авг 19, 2009 16:41:43 Сообщить модератору   

    Спасибо!
    Тогда КПН и НДС - в Текущие налоговые активы (сч.1400), а ИПН и СН - в Краткосрочную дебиторскую (сч.1200, а расшифровать как прочую)?

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    esiphi говорит:
    переплату по данным видам налогов, учитывать на сч.1430

    Т.е. открыть счет 1430, если до этого у меня такого не было..?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Авг 19, 2009 16:45:49 Сообщить модератору   

    Все в тек налоговые активы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    betmen
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Авг 19, 2009 16:52:49 Сообщить модератору   

    В балансе в активной части есть строка 014 "Текущие налоговые активы" там и следует отражать переплату по налогам! это строка формируется от суммирования счета по дебиту 1400 "Текущие налоговые активы" и если в программе не предусмотрено, а так часто и бывает, надо через ручную операцию перенести на счета 1400!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EsepShadou
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Авг 19, 2009 16:59:29 Сообщить модератору   

    V_naumova
    Я бы сделала так:
    КПН - Дт 1410
    НДС - Дт 1420
    Остальные - Дт 1430 (а из расшифровки к балансу или к оборотке будет видно по какому КБК переплата, в 1Спросто формируете ОСВ по счету 1430)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Авг 19, 2009 17:42:32 Сообщить модератору   

    Ненарадуюсь на 1Свосьмерку. Даже эту операцию при закрытии месяца автоматически выполняет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    V_naumova
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Авг 19, 2009 18:13:31 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    Ненарадуюсь на 1Свосьмерку

    Странно, у меня тоже восьмерка, но минусы так и болтаются...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Авг 19, 2009 18:58:49 Сообщить модератору   

    Месяц когда закрываете, птичку на этой операции ставите?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    V_naumova
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Авг 20, 2009 08:50:30 Сообщить модератору   

    Геннадьевна говорит:
    птичку на этой операции ставите

    Какую именно: реформация баланса (стоит крыж), зачет авансовых платежей по налогам и сборам (нет)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Авг 20, 2009 09:06:58 Сообщить модератору   

    V_naumova говорит:
    зачет авансовых платежей по налогам и сборам
    эта

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    V_naumova
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Авг 20, 2009 09:16:33 Сообщить модератору   

    Спасибо! Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Мар 24, 2012 00:35:05   

    Скажите пож-та куда включить переплату по налогам в форме 100.19 - сведения о компонентах финансовой отчетности в декларации по КПН - в краткосрочную дебиторскую задолженность или прочие краткосрочные активы?

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Мар 24, 2012 11:44:41 Сказали Спасибо❤   

    Дебиторская задолженность предполагает торговую задолженность, поэтому переплату по налогам только в прочие активы, а кратко или долго - смотреть по вашей ситуации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Сб Мар 24, 2012 14:53:02   

    magnolia говорит:
    а кратко или долго - смотреть по вашей ситуации.

    А как может переплата по налогам стать долгосрочной, просто интересно. Обязательства по налогам - от 1 го месяца и до года обычно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    agemet
    Резидент Баланса
    Спасибки: +226 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Сб Мар 24, 2012 15:11:34 Сказали Спасибо❤   

    Лина говорит:
    куда включить переплату по налогам в форме 100.19 -

    В строку 100.19.005 "Текущие налоговые активы".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Сб Мар 24, 2012 18:51:30   

    Мара говорит:
    Обязательства по налогам - от 1 го месяца и до года обычно

    переплата это же не обязательства компании. После года переплата по налогам становится долгосрочной, всего пять лет и уходит в доход бюджета.
    agemet говорит:
    В строку 100.19.005 "Текущие налоговые активы".

    вы правы, я ответила по финотчетности, которая как обычно, не совпадает по формулировкам с самой собой же, но в понимании налоговых органов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Сб Мар 24, 2012 23:00:48 Сообщить модератору   

    magnolia, Ну может быть .... видимо, если налоги переплатили а деятельности нет....ну такое "движняковое это дело- по налогам оплаты, что трудно представить их долгосрочными, и всегда как бы подрузамевается, что есть деятельсть сальдо налогов меняется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    magnolia
    Сертификат CAP
    Спасибки: +90 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Сб Мар 24, 2012 23:08:59   

    Было у меня недавно такое, одному предпринимателю (ТОО) позвонили с налоговой и попросили написать письмо, дескать, просим вас зачесть переплату по КПН в доход бюджета. Порядок такой, т.к. срок прошел, когда можно было написать заявление о перекидке налога, а без письма они не могут произвести данную процедуру.
    Так что и такое бывает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Сб Мар 24, 2012 23:12:55 Сообщить модератору   

    Да уж и актив ли тогда то, что все равно уйдет на на пользу... Ну ладно, бог с ним, отклонились от темы, просто не могу такой долгосрочный актив представить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленюся
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Мар 11, 2015 11:02:59   

    Добрый день, помогите пожалуйста с проводками.Переплатили соц.налог, согласно заявления в НУ сделали переброску с этого КБК на НДС. В 1С сделала такие проводки Дт 1430 Кт 3120 сумма перелаты 120 000 и Дт 3130 Кт1430 сумма переброски 120 000. Теперь по ОСВ у меня увеличиваются обороты по сч 3120 и по Д-ту и К-ту именно на эту сумму. Может я неправильные проводки сделала?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Мар 11, 2015 11:25:41   

    у вас соц налог начислен уже в программе? по кредиту 3150 переплата висит? тогда кт3150 дт 1420

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленюся
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Мар 11, 2015 11:30:01   

    Ой извините,написала 3120 ИПН случайно, по сч 3150 начислена то сумма правильная-оплачена больше,после проводок Дт1430 Кт 3150 и сумма оплаты вырастает и в оборотке по Дту и Кту ровно на эту сумму становится больше. И 5510 счет уменьшается на эту сумму. Не пойму как исправить....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Мар 11, 2015 11:59:31   

    у вас сейчас так:
    дт 7210 кт 3150 - начислено Х тенге
    дт 3150 кт 1030 - оплачено х+120000 тенге
    В оборотке по кредиту 3150 висит -120000 тенге
    Правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленюся
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Мар 11, 2015 12:08:07   

    Почему по Кту висит? начислено то правильно,оплачено больше,по Дту переплата на 120 000. если делаю бух справку Дт1430 Кт 3150,тогда увеличивается и Кт счета 3150 на 120 000,и обороты по сч 3150 по Дту и Кту больше на 120 000,чем должны быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Мар 11, 2015 12:26:32   

    если у вас по кредиту(начислено) была меньшая сумма чем по дебету(оплачено) то и минус у вас должен висеть по кредиту а не по дебету.

    Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:

    сначала начисление должно быть потом оплата, может у вас наоборот?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленюся
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Мар 11, 2015 12:45:35   

    Подробнее попробую объяснить...
    Дт 7210 Кт 3150 15000 (начислено)
    Дт 3150 Кт 1030- 140000(оплачено)
    переброска в НУ с КБК 103101 на 105101 -120000
    Делаю бух справку(переделала немного,сразу отправила на НДС)-
    Дт1420 Кт 3130 -120000
    ОСВ выглядит так
    3150 Дт 140000 Кт 15000 +120000(за счет бухсправки)
    а должна вот так
    3150 Дт 20000 Кт 15000
    обороты по счету увеличились....и как быть, счет 5510 уменьшается соответственно на 120000....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Ср Мар 11, 2015 13:08:35   

    обороты за период по ОСВ
    3150 дт 140 000 кт 15000 +120 000 (за счет справки) - так и должно быть
    сальдо на конец периода должно быть
    3150 кт -5000 (с минусом)
    На счете 1420 должно +120 000 тенге
    а 5510 уменьшается за счет уплаченного соц налога, наверно лучше сделать тогда возврат налога и потом оплату на НДС, чтобы 5510 не уменьшался.
    А переплату не всю перенесли на НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленюся
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Ср Мар 11, 2015 13:33:05   

    Ну оно так и есть,я просто думала может неправильно проводки сделала-и не нравится как выглядит ОСВ,как объяснять что по декларации у меня одна сумма соц.налога,а в оборотке другая. И изменить ничего уже нельзя -дело было в августе,переброску уже сделали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Ср Мар 11, 2015 13:43:22   

    Вы какую декларацию имеете ввиду?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ленюся
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Ср Мар 11, 2015 15:25:41   

    Вообще-то 200 форму имела ввиду. Где соц.налог будет 15000, а по ОСВ за тот же период будет стоять цифра-15 000+120000=135000.
    Может лучше просто сторно выписки банка сделать и сделать другую выписку,где разделить на 2 суммы - соц.налог и НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz