Снятие с учета по НДС, если годовой оборот по реализации не превышает определенную сумму
|
|
#1 Пт Авг 14, 2009 15:32:14
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=237034#237034
У нас два ТОО. Оба плательщики НДС. По одному ТОО реализация товаров только физ. лицам, счет фактуры не выписываем, расходные накладные с НДС и чеки выдаем. Где то раньше читал, что если годовой оборот по реализации не превышает определенную сумму, то можно сняться с учета по НДС и таким образом не платить НДС. Если кто нибудь более осведомлен в этом вопросе, просветите пожалуйста, буду крайне благодарен.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#3 Пт Авг 14, 2009 15:45:28
|
|
|
В статье 571 говорится, что нужно подать ликвидационную декларацию по НДС. Где на неё можно взглянуть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#4 Пт Авг 14, 2009 15:47:29
|
Сообщить модератору
|
|
nurjann говорит: |
нужно подать ликвидационную декларацию по НДС. Где на неё можно взглянуть? |
это сама ф. 300.00, только при заполнении вы уже укажете вид ФНО - "ликвидационная".. ))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#5 Пт Авг 14, 2009 15:48:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
nurjann говорит: |
В статье 571 говорится, что нужно подать ликвидационную декларацию по НДС. Где на неё можно взглянуть? |
по моему в самой декларации 300 просто галочку ставьте ликвидационная.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Viсtor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Viсtor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#9 Пн Авг 17, 2009 08:38:57
|
|
|
в прошлом и позапрошлом месяце с учета по НДС сняла 2 предприятия, везде писала отчетный период квартал и галочка ликвидационный.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Пн Авг 17, 2009 08:42:39
|
Сообщить модератору
|
|
1. Ст. 269 Налогового кодекса - Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный квартал.
2. В ф. 300 нет возможности указать налоговый период - месяц.
Я снимала с учета по НДС фирму в Павлодаре в июле месяце. Указала период - 3 квартал. В НК сказали - правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#12 Пн Авг 17, 2009 10:27:33
|
|
|
lada7878 говорит: |
как отчитывались, так и ставите. Отчитывались поквартально - ставите квартал, помесячно - месяц. |
Согласно нового НК: статья 269 Налоговым периодом по налогу на добавленную стоимость является календарный квартал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#14 Чт Дек 12, 2013 16:50:22
|
|
|
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, можно ли отправить ликвидационную форму сегодня, а заявление отнести завтра? Это не нарушение?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|
#15 Пт Дек 13, 2013 18:02:11
|
|
|
При снятии с учета я набрала 300ф. в Кабинете налогоплательщика,но не отправила.Нарочно сдала Заявление о снятии с учета+Оригинал свидетельства по НДС и 2 экземпляра 300Ф /ликвидационная ,один экземпляр мне вернули с отметкой НК разнесли форму сами,правда у нас на тот момент была пустографка.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
|