Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    нужно ли вставать на учет по месту на...
    Постановка на регистрационный учет по месту нахождения объекта налогообложения
    Нужно ли ТОО подавать заявл о постано...
    328 ф. предоставляется по месту регис...
    Сроки по регистрации по месту нахождения объекта налогообложения
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сдала 870ф по арендованным авто, а на рег. учет по месту нахождения объекта налогообложения не встала - как избежать штрафа?     
    Елена333
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Авг 14, 2009 09:03:18   

    Сдала 870ф по арендованным авто, а на рег. учет по месту нахождения объекта налогообложения не встала. В НК посоветовали переделать договор аренды и становиться на учет. Что делать с 870ф, могу ли я ее отозвать как ошибочно представленную?

    Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:

    Сама нашла ответ на свой вопрос. Не смогу согласно ст69п2 НК. Все указано верно.
    Тогда может отправить доп. форму с минусами?
    Подскажите как правильно поступить чтобы избежать штрафа.
    С ув. Заранее спасибо.

    выделено из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=21666 = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Авг 14, 2009 09:42:02 Сказали Спасибо❤   

    1. На учет не встали, значит становитесь.
    2. За переплату штрафов не взимают.
    Что не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена333
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Авг 14, 2009 09:43:51   

    А как быть с отчетностью?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Авг 14, 2009 11:05:50 Сообщить модератору   

    Елена333 говорит:
    В НК посоветовали переделать договор аренды и становиться на учет.
    непонятно, что переделать? На другой район, на другой период?
    Елена333 говорит:
    одскажите как правильно поступить чтобы избежать штрафа.
    За что боитесь получить штраф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена333
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Авг 14, 2009 11:21:15   

    Переделать договор - изменить дату заключения. И подать заявление на постановку на учет не позднее 10дней со дня заключения договора.
    Штраф боюсь получить за ненужную нал.отчетность, в частности за 870ф. Я списывала бензин и выплачивала аренду за 2 квартал. Т.к текущий договор аренды составлен от 01,05,09г. Сейчас хочу удалить проводки по бензину и аренде и допик отправить с минусом.
    В НК придеруться к этой 870ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Авг 14, 2009 11:31:25 Сообщить модератору   

    Елена333Если вы не стаите на учете в этом НК, отчет,вроде, можно отозвать.

    Цитата:
    Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан
    от 6 июня 2009 года № НК-06-26/5327

    Управление по работе с налогоплательщиками в целях проведения разъяснительной работы и пропаганды мер, способствующих своевременному исполнению налоговых обязательств, поручает объявление относительно представления налоговой отчетности по месту регистрационного учета:
    - разместить на информационных стендах, расположенных в Центрах приема и обработки налоговой отчетности;
    - оповестить налогоплательщиков через региональные средства массовой информации.


    Начальник
    Е. Хасенов


    Уважаемые налогоплательщики!

    Налоговый комитет МФ РК доводит до Вашего сведения, что в соответствии с пунктом 1 статьи 68 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый Кодекс) налоговая отчетность представляется налогоплательщиком (налоговым агентом) в налоговые органы в порядке и сроки установленные Налоговым кодексом.
    Согласно подпункту 2) пункта 5 статьи 584 Налогового кодекса налоговые формы, за исключением налоговых регистров, считаются не представленными в органы налоговой службы, в т.ч., если не указан или неверно указан код органа налоговой службы.
    Таким образом, налоговая отчетность представленная не по месту регистрационного учета подлежит отзыву по причине «ошибочно представленной», с последующим представлением в налоговый орган по месту регистрационного учета.
    Обращаем внимание, что согласно пункту 1 статьи 206 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» непредставление налогоплательщиком в налоговый орган налоговой отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан влечет штраф.
    Во избежание недоразумений в части приема налоговой отчетности рекомендуем произвести сверку с налоговым органом на актуальность регистрационного учета.






    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена333
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Авг 14, 2009 11:41:02   

    В качестве налогоплательщика я там зарегистрирована. Это регистрационный учет по месту нахождения объекта налогообложения (имущества, транспорта, земли. ЭОС и т.д.) Как только возникают права на этот объект, в течении 10дней нужно подать заявление о постановке на учет и документы подтверждающие права заверенные нотариально. В моем случае это договор аренды авто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Авг 14, 2009 12:14:39 Сообщить модератору   

    Лишнее, ИМХО. Вы уже стоите в этом НК на учете по месту нахождения объектов налогобложения. Этот учет общий для всех объектов налогообложения. . Просто у вас добавляется новый объкт налогообложения.
    Мы сами стояли в Казыбек би по имуществу. Появился транспорт, стали туда сдавать 870. Никаких заявлений дополнительно не делали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена333
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Авг 14, 2009 13:26:40   

    Я была такого же мнения. И также
    Геннадьевна говорит:
    Мы сами стояли в Казыбек би по имуществу.

    Сдала 870, оплатила. Ни отчетность, ни платеж на лицевом счете не сели. Лицевой счет по 105316 вообще отсутствует. Так пишет ИНИС.
    НК говорит что у них сейчас такая программа, без регистрации по месту нахождения объекта наллогообложения, на лицевые счета ничего не зачисляется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пн Дек 07, 2009 16:27:53 Сообщить модератору   

    Елена333
    как вы решили свою проблему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Дек 07, 2009 17:23:14   

    У меня та же проблема что и у Елена333 сдала 870 за 3 квартал, оплатила, но ни деньги ни отчет не сели, нужна регистрация по месту нахождения объектов налогообложения, чтобы не получить штраф, убираю весь бензин в 3 квартале, договор аренды переделываю на 01.12.2009 года, но вот вопрос как быть с формой 870 отозвать или сдать с минусом. Штраф то не малый 30 МРП

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пн Дек 07, 2009 17:30:33 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    формой 870 отозвать

    рекомендую отозвать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Дек 07, 2009 17:34:15   

    Solitary говорит:
    рекомендую отозвать

    в ст. 69 не попадает, или все равно отзовут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Дек 07, 2009 17:36:48 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    в ст. 69 не попадает, или все равно отзовут?

    отзовут

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Дек 07, 2009 17:37:37 Сообщить модератору   

    а как быть с расходами по аренде за прошедшие периоды? Они не будут относится к вычету?

    Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:

    у моей знакомой такая же ситуация, но по имуществу. Сдала 701, оплатила, но на учет не встала. Теперь хочет переделать договор аренды, отозвать отчет и опять сдать его. Но вот как быть с арендными платежами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Дек 07, 2009 17:41:35 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    а как быть с расходами по аренде за прошедшие периоды? Они не будут относится к вычету?

    в этом случае и расходы по аренде вы показать не сможете.. если "убираете" списание ГСМ, и арендную плату, т.к. отчет не сдаете, чтоб исправить ситуацию и не нарваться на штраф..
    Вы для себя определитесь, если оставляете как есть и отражаете все в учете как положено, то и ф. 870.00 надо бы сдать, соответственно - выкатят штраф за непостановку на рег. учет по месту нахождения объекта налогообложения.
    Если не хотите штрафа, то.. как сказано выше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Дек 07, 2009 17:41:40 Сообщить модератору   

    я думаю, что все таки придется со штрафами, но нормально встать на рег.учет по имуществу - так и посоветую своей знакомой.
    Извините, может задаю вопросы не по теме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Дек 07, 2009 17:45:40   

    Но я убрала только ГСМ по Казахстану, а у меня м/нар перевозки это,что все отчеты по командировкам придется убрать, у меня же только 870 форма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Дек 07, 2009 17:49:45 Сообщить модератору   

    Роза
    т.к. у вас нет зарегистрированного за вами транспорта, то и все расходы по нему вы не сможете взять на вычеты по КПН - тут все взаимосвязано между собой. Поэтому выход только один - регистрироваться со штрафами Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Дек 07, 2009 17:56:40   

    Айнука
    А если как вариант, предыдущий договор расторгнуть например 25.11.2009 года, а новый составить 01.12.2009 и его зарегистрировать? а в промежутке м/у этими договорами убрать все расходы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Дек 07, 2009 20:31:06 Сообщить модератору   

    Роза
    а если вам переделать договор, что бензин входит в арендную плату, а с 01.12.2009 уже показывать бензин, зарегиться и отчитываться начать уже с 4 кв.2009г.

    Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:

    Solitary
    а вот насчет аренды я поторопилась, на вычеты же можно относить по КПН. Я имею в виду аренду офиса, а налог на имущество можно перекинуть собственнику (хорошая мысля приходит во время ужина Smile )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Дек 07, 2009 20:53:51 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    Я имею в виду аренду офиса,

    мы, вроде, вели обсуждение по ф. 870.00
    прочитала ваше сообщение выше (обращение к Елена333) и поняла также на счет ф.870.00.. определила, что арендой может быть в этом случае - договоро аренды авто.. ответ мой исходил именно из таких соображений
    ЗЫ. а не из ситуации вашей подруги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Дек 07, 2009 21:12:30 Сообщить модератору   

    Solitary
    да вот запутались, а разве при аренде авто нельзя будет взять расходы по аренде, если прописать что бензин входит уже в арендную плату и за выбросы собственник авто сам отвечает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Дек 07, 2009 21:15:10 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    за выбросы собственник авто сам отвечает

    а бензин за чей счет покупается? на балансе как отражается? и пр. пр. пр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пн Дек 07, 2009 21:21:50 Сообщить модератору   

    Solitary
    да уж. Ау меня вообще ситуация запутанная, с арендой офиса. Арендатор сам составил договор аренды, что налог на имущество берет на себя, арендодатель сидит себе спокойненько. Арендатор заплатил налог на имущество, отчет сдал, а не зарегился в НК. А теперь даже не знаем как решить, или пункт убрать с договора о налоге на имущество, отзывать отчет, а у арендодателя при этом возникает несдача отчета и неоплата налога и также не зарегистрированный офис. Обе стороны попадаем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Дек 08, 2009 08:47:07   

    Solitary говорит:
    а бензин за чей счет покупается? на балансе как отражается?

    Бензин покупался за счет арендатора, но я его убрала.
    Айнука говорит:
    что бензин входит уже в арендную плату и за выбросы собственник авто сам отвечает

    но ведь арендатор за наше топливо не отчитывается, доки же были на нашу организацию.

    Добавлено спустя 29 минут 52 секунды:

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Дек 08, 2009 10:38:07 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    но ведь арендатор за наше топливо не отчитывается, доки же были на нашу организацию.

    во-о-т.. об этом я и писала выше..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга Николаевна
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Дек 08, 2009 11:01:56 Сообщить модератору   

    Если гсм на балансе тоо ,то найдите машину тоо и на нее списывайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Дек 08, 2009 11:25:38   

    Ольга Николаевна говорит:
    Если гсм на балансе тоо ,то найдите машину тоо и на нее списывайте.

    ГСМ по Казахстану с баланса ТОО я убрала, значит по форме 870 отчитываться не надо (Правильно?)договор оставляю прежний и закрываю его 25.11.2009. Заключаю новый договор с 01.12.2009 года регистрирую в налоговой и с 01.12.2009 года беру ГСМ по Казахстану и сдаю форму 870.? Подскажите верно ли будет? Уже мозги кипят.

    Добавлено спустя 57 минут 12 секунд:

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz