|  Какие обязательства возникают у резидента перед бюджетом при приобретении услуг у нерезидента?
		  
		 
		 | 
	
	
		
			
			
			kalina  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Ср Май 27, 2009 11:03:13   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				База знаний  http://balans.kz/viewtopic.php?p=236159#236159
 
 
Нерезидент выставляет два счета - за товар(с этим все понятно, растамаживали), и за услуги экспедирования не по территории Казахстана. Какие обязательства возникают у резидента перед бюджетом - ведь услуги экспедиторов, связанные с международными перевозками, освобождены от НДС, согл.п.12-2 ст.225НК РК. Помогите, пожалуйста, кто сталкивался, может ссылку дадите.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			kalina  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Ср Май 27, 2009 11:50:35   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Если услуги оказываются ТЭК-нерезидентом исключительно за пределами РК, то договорная сумма перечисляется нерезиденту без удержания налога у источника и НДС. Это правильно? 
 
С грузом другое дело - при растаможке заплатили НДС, таможенные сборы, + налог у источника выплаты дохода нерезиденту 20% от контрактной стоимости товара( например 100000 у.е х20%=20000 у.е. в бюджет, 80000 нерезиденту). 
 
Я с такими вопросами сталкиваюсь раз в несколько лет, не работаем мы с нерезидентами, поэтому пишу как понимаю. Уважаемая Елена Т, вы все знаете,пожалуйста, по моему конкретному случаю ответьте - я права или нет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Ср Май 27, 2009 12:01:07   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | kalina говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Если услуги оказываются ТЭК-нерезидентом исключительно за пределами РК, то договорная сумма перечисляется нерезиденту без удержания налога у источника и НДС. Это правильно?  | 
	 
 
 
Правильно, т.к. местом реализации услуг не является РК.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Геннадьевна  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Ср Май 27, 2009 12:13:10   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | kalina говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
С грузом другое дело - при растаможке заплатили НДС, таможенные сборы, + налог у источника выплаты дохода нерезиденту 20% от контрактной стоимости товара( например 100000 у.е х20%=20000 у.е. в бюджет, 80000 нерезиденту). 
 
 | 
	 
 
 
Не пойму какое дело с грузом? С товара при таможенной очистке никогда у источника не платили.Или я не права?
 
 
 
	  | Цитата: | 
	 
	
	   
	  Статья 193. Порядок исчисления и удержания подоходного налога у источника выплаты 
 
 
5. Налогообложению не подлежат:
 
1) выплаты, связанные с поставкой товаров на территорию Республики Казахстан в рамках внешнеторговой деятельности;
 
 | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Ср Май 27, 2009 12:15:00   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | kalina говорит: | 
	 
	
	  | 
	   + налог у источника выплаты дохода нерезиденту 20% от контрактной стоимости товара( например 100000 у.е х20%=20000 у.е. в бюджет, 80000 нерезиденту).  | 
	 
 
 
Упустила момент   
 
Никогда такого не было, Вы наверно спутали с там.пошлиной или сбором?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			kalina  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Ср Май 27, 2009 12:25:49   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мы не обязаны удерживать и перечислять подоходный налог с доходов нерезидентов? Я в свою очередь буду очень рада услышать, что при импорте мы должны уплатить только НДС при растаможке, там.сборы и все. Спасибо заранее всем, кто откликнулся.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Ср Май 27, 2009 12:35:42  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | kalina говорит: | 
	 
	
	  | 
	  при импорте мы должны уплатить только НДС при растаможке, там.сборы и все. | 
	 
 
 
Вот так, т.к. действует
 
	  | Геннадьевна говорит: | 
	 
	
	  
	  Статья 193. Порядок исчисления и удержания подоходного налога у источника выплаты 
 
5. Налогообложению не подлежат: 
 
1) выплаты, связанные с поставкой товаров на территорию Республики Казахстан в рамках внешнеторговой деятельности;  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Назико  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Вт Июн 23, 2009 17:00:38   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пожалуйста наша компания оплатила в Голландию за оборудование 48000 тыс евро. Но оборудование еще недоставили. Подскажите какие обязательства возникают у резидента? Платим ли КПН и НДС за нерезидента.Мы плательщики НДС.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Вт Июн 23, 2009 17:03:51  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Назико
 
 
	  | Назико говорит: | 
	 
	
	  | 
	  компания оплатила в Голландию за оборудование 48000 тыс евро | 
	 
 
 
 
	  | Назико говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Подскажите какие обязательства возникают у резидента | 
	 
 
 
kalina
 
 
	  | kalina говорит: | 
	 
	
	  | 
	   при импорте мы должны уплатить только НДС при растаможке, там.сборы и все. | 
	 
 
 
C ув.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Назико  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Вт Июн 23, 2009 17:07:07  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Назико говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Подскажите пожалуйста наша компания оплатила в Голландию за оборудование 48000 тыс евро. Но оборудование еще недоставили.  | 
	 
 
 
Ждите оборудование по сроку указанному в договорес нерезидентом, получив его Вы пройдете тамож.офоррмление с уплатой тамож.пошлинам, сборов и НДС (зависит что за оборудование). У Вас будет импорт оборудования который не подпадает под обложение по КПН.
 
Читайте сообщ.№8  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |