Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Приходящий бухгалтер, сдача годового отчета
    Списание ОС, а запчасти перевели на счет тмц. Сдача годового отчета
    Корректировка годового отчета
    Корректировка годового отчета.
    Свод годового отчета по филиалам .
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    101.02 Сдача отчетности при продлении годового отчета     
    Aselya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Апр 17, 2009 10:35:59   

    Подскажите, как нужно заполнять форму, если мы продлили сдачу годового отчета до 30 апреля, а 101.02 нужно сдать до 20 апреля.
    Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 17, 2009 14:32:11   

    Aselya
    Aselya говорит:
    как нужно заполнять форму, если мы продлили сдачу годового отчета до 30 апреля

    Aselya говорит:
    101.02 нужно сдать до 20 апреля
    .
    Считаю,что в расчете ф.101.02,необходимо расчитать сумму КПН ,исходя из предполагаемой суммы КПН,которая будет исчисленна за 2008 г.с целью того, чтобы в дальнейшим иметь возможность доп. формами корректировать начисление КПН за 2009г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 17, 2009 15:51:24   

    Aselya говорит:
    Aselya

    Вы должны сдать ф.101.02 до 20 апреля, т.к. на сроки подачи расчетов не влияет продлили вы сроки подачи декларации или нет. Могу с уверенностью утверждать об этом, т.к. однажды мы уже заплатили штраф за то, что сдали ф.101.02 позже 20 апреля, тогда как декларацию сдавали по отсрочке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ??
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Апр 17, 2009 15:56:49 Сообщить модератору   

    А
    Aselya говорит:
    а 101.02 нужно сдать до 20 апреля.

    Кажеться с этого года в Налоговом Кодексе убрали дату 20 апреля ст 141 п.5

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Апр 17, 2009 15:57:21   

    ла говорит:
    Кажеться

    А точнее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ??
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Апр 17, 2009 16:01:20 Сообщить модератору   

    Согласно кодексу статья 141 п.5. Расчет суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, подлежащей уплате за период после сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период, представляется налогоплательщиком в течение двадцати календарных дней со дня ее сдачи за второй, третий, четвертый кварталы отчетного налогового периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Апр 17, 2009 16:05:15   

    Ola-la говорит:
    Вы должны сдать ф.101.02 до 20 апреля

    не факт, т.к. в Кодексах прощлых было написано, что должны сдать не позднее 20 апреля. В текущем Кодексе написано только про 20 календарных дней
    esiphi говорит:
    необходимо расчитать сумму КПН ,исходя из предполагаемой суммы КПН,которая

    В Кодексе написано, что при продлении сроков сдачи платить в размере среднемесячного платежа, опред-го от общей суммы авансовых за предыдущий год, т.е. как я понимаю - платить сумму, как показали до сдачи. А вот предоставлять или нет 101,02 - лично у меня нет уверенности в этом вопросе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Апр 17, 2009 16:06:31   

    ла можете же, а прикидываетесь шлангами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ??
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Апр 17, 2009 16:11:05 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    ла можете же, а прикидываетесь шлангами
    кто я? :evil:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Апр 17, 2009 16:40:46   

    Это значит - что если я сдам 100ф - 30 апреля, то я могу сдать 101,02 - до 20 мая?

    А за апрель я просто оплачу сумму как по форме 101,01? или все-таки сдать пустографку?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanechk
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Апр 17, 2009 17:24:54 Сообщить модератору   

    Aselya говорит:
    Это значит - что если я сдам 100ф - 30 апреля, то я могу сдать 101,02 - до 20 мая?

    А за апрель я просто оплачу сумму как по форме 101,01? или все-таки сдать пустографку?

    Кто-нибудь - поделитесь советом на эти вопросы, пожалуйста!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Апр 17, 2009 17:29:05   

    Я так Кодекс "читаю", что типа ставится какая-то отметка при предоставлении вам отсрочки и автоматом начисляется сумма, указанная в 101.01 и вы её платите. Но я конечно - рванула бы в налоговую - убедится так это или нет и не к инспектору бы рванула, а к начальнику камерального....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Апр 17, 2009 17:39:06   

    Автоматом ничего не начислится
    Просто когда будем сдавать 101.02 - там укажем суммы за апрель-декабрь 09 и она попадет на лицевой - только непонятно когда сдавать 101.02

    Я сегодня сдала пустографку - а 20 мая сдам дополнительный
    Оплату тоже произвели сегодня как было в форме 101.01
    Другого выхода не вижу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Апр 17, 2009 17:45:44   

    Aselya говорит:
    Автоматом ничего не начислится

    а вдруг?
    Ну почему вы тогда мучаетесь со сроком сдачи? По любой это должно быть до срока наступления очередного платежа..
    Aselya говорит:
    Другого выхода не вижу

    .Ну пожалуй и правильно, а то потом камералка выдаст, что неправильно заполнили - типа КПН по Декле не совпадает с указанными данными в 101,02, короче Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanechk
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Апр 17, 2009 17:49:03 Сообщить модератору   

    Aselya говорит:
    Автоматом ничего не начислится
    Просто когда будем сдавать 101.02 - там укажем суммы за апрель-декабрь 09 и она попадет на лицевой - только непонятно когда сдавать 101.02

    Я сегодня сдала пустографку - а 20 мая сдам дополнительный
    Оплату тоже произвели сегодня как было в форме 101.01
    Другого выхода не вижу


    Согласна с Вами. Спасибо за совет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ORA
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вс Апр 19, 2009 10:55:20 Сообщить модератору   

    Скорее всего я ничего не нарушу если пока сдам пустографку а потом после сдачи годового откорректирую платежи тем более на лицевом у меня переплата висит. как думаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ORA
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Июн 19, 2009 11:04:20 Сообщить модератору   

    Сдал в апреле пустографку 101.02 в связи с тем что не было точной суммы КПН за 2008 год. в НК выписали уведолмение по занижению АП. Теперь собираюсь сдать дополнит по уведомлению. как правильно его заполнить. забить за предстоящие месяцы июль-декабрь или поставить суммы за апрель-декабрь.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Июн 19, 2009 11:11:10   

    ORA
    а у вас, всё-таки на лицевом счёте есть начисление за апрель или нет, или 0?
    ORA говорит:
    июль-декабрь
    ну уж точно не так, у вас же "занижены" все суммы после сдачи....другое дело. что типа за апрель д.было быть как в авансоывых до сдачи.....

    Добавлено спустя 35 секунд:

    я бы всё-таки в налоговую пошла, что уж тут самим можно придумать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ORA
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Июн 19, 2009 11:22:38 Сообщить модератору   

    ну если они выписали увед то значит что то село. а в форме сумма делится только на 9 месяцев, больше никак.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Июн 22, 2009 18:35:37   

    А подскажите, пожалуйста, что нам будет, если мы сдали дополнительный отчет по форме 101.03 за 2007 год 21 декабря 2007 года? Я посмотрела, в налоговом написано:
    "8. Налогоплательщик вправе в течение налогового периода представить дополнительный расчет сумм авансовых платежей за предстоящие месяцы налогового периода, за исключением сумм авансовых платежей, подлежащих уплате до сдачи декларации за предыдущий налоговый период."
    То есть конкретно дата не указана... Или поняла неправильно.. Где написано, что именно до 20 декабря можно сдать дополнительный расчет авансовых платежей после сдачи декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Июн 23, 2009 08:12:10   

    Aselka
    Aselka говорит:
    Где написано, что именно до 20 декабря можно сдать дополнительный расчет авансовых платежей после сдачи декларации?

    Вам необходимо руководствоваться положением ст.127 п.2 НК РК(2007) т.е. последний срок представление доп.расчета сумм авансовых платежей по КПН и его оплата за 2007г.должены быть исполнены не позднее 20 декабря 2007г.
    Aselka говорит:
    что нам будет
    .
    Если до сих пор к Вам не предъявлено претензий ,со стороны НУ,хочется надеяться на лучшее.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Июн 23, 2009 09:29:43   

    Я думаю ,что Вы просрочили, т.к. 20 декабря 2007 года -это четверг.Поэтому срок не переносится.Вы же сами цититуете п.8 ст 126
    Aselka говорит:
    расчет сумм авансовых платежей за предстоящие месяцы налогового периода


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz