Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Резидент РК оказал услуги нерезиденту юр.лица, какие налоги и отчеты?
    Фирма будет оказывать услуги нерезиденту, какие сдавать отчеты и платить налоги
    Образовательные услуги нерезиденту на...
    ИП оказал услуги нерезиденту. Какие налоговые отчеты надо сдать?
    ТОО резидент оказывает услуги междуна...
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Услуги нерезиденту: какие налоги и отчеты?     
    Vadim
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Июл 25, 2006 12:28:59 Сообщить модератору   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=236206#236206

    Добрый день,
    с удовольствием бы выслушал мнение специалистов по вопросу возникновения облагаемого оборота по НДС при оказании услуг нерезиденту.
    Можно ли ссылаться на статью 212 п 1 пп 2 и статью 215 п 2 пп 4 и считать, что поскольку местом реализации услуг является место предпринимательской деятельности покупателя, в данном случае нерезидента РК - данный оборот не будет являться облагаемым?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Июл 25, 2006 12:43:57 Сообщить модератору   

    Что говорит НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июл 26, 2006 15:23:59 Сообщить модератору   

    какой вид услуг вы предоставляете нерезиденту?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alexey
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Июл 27, 2006 12:02:31 Сообщить модератору   

    Полностью согласен с tehvest....

    -на самом деле, прежде всего, необходимо определить вид оказываемых услуг и условия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 26, 2008 16:36:14   

    Изучил НК и не смог найти ответа.Нужен совет специалиста.
    Ситуация:
    1.) ИП (резидент) имеет груз.транспорт. Фирма импортер (резидент) заказывает транспортые услуги у ИП по маршруту: Казахстан - Челябинск. (как правильно выставить счет-фактуру? (без НДС или по ставке"0"?)
    2.) Российская фирма хочет заказать этот же транспорт по маршруту Челябинск-Москва. Получается резидент оказывает услуги нерезиденту не на территории РК?Как в этом случае быть с НДС? и не вытекают ли еще какие-либо налоговые обязательства у ИП резидента?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Фев 26, 2008 17:01:07 Сообщить модератору   

    xolms говорит:
    Изучил НК и не смог найти ответа.Нужен совет специалиста.
    Ситуация:
    1.) ИП (резидент) имеет груз.транспорт. Фирма импортер (резидент) заказывает транспортые услуги у ИП по маршруту: Казахстан - Челябинск. (как правильно выставить счет-фактуру? (без НДС или по ставке"0"?)
    2.) Российская фирма хочет заказать этот же транспорт по маршруту Челябинск-Москва. Получается резидент оказывает услуги нерезиденту не на территории РК?Как в этом случае быть с НДС? и не вытекают ли еще какие-либо налоговые обязательства у ИП резидента?


    1) счет-фактура с "0", если оформление международной перевозки соблюдены по п.2 ст.224.
    2) от НДС не освобождается. Место реализации-место осуществления предпринимательской или любой другой деятельности лица, выполняющей работы, услуги. Основание ст. 215п.2пп)5


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatianka
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 29, 2008 11:42:23   

    Добрый день!!! Ищу помощи у форумчан: наша компания оказывает услуги по техническому обслуживанию офисной и компьютерной техники в офисах Заказчика по городам Казахстана.Офисы принадлежат российской компании, которая имеет свои представительства в РК.Мы выставляем в конце каждого месяца им (непосредственно головному офису в г. Москва) инвойсы с НДС 18% процентов (по ставкам налога в РФ).Правильно ли это? есть сомнения... И как нам проводить реализацию? Ведь получается, что мы должны будем заплатить 13% НДС, а они в свою очередь сделают это у себя? Теряюсь в догадках как правильно выставлять счета и счета-фактуры? Буду рада любой помощи! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Фев 29, 2008 12:36:17 Сообщить модератору   

    Tatianka говорит:
    Добрый день!!! Ищу помощи у форумчан: наша компания оказывает услуги по техническому обслуживанию офисной и компьютерной техники в офисах Заказчика по городам Казахстана.Офисы принадлежат российской компании, которая имеет свои представительства в РК.Мы выставляем в конце каждого месяца им (непосредственно головному офису в г. Москва) инвойсы с НДС 18% процентов (по ставкам налога в РФ).Правильно ли это? есть сомнения... И как нам проводить реализацию? Ведь получается, что мы должны будем заплатить 13% НДС, а они в свою очередь сделают это у себя? Теряюсь в догадках как правильно выставлять счета и счета-фактуры? Буду рада любой помощи! Smile


    Почему НДС по ставкам РФ? Налогооблагаемый оборот определяется в соответствии со ст.212 НК. Данный вид оборота не освобожден от НДС. Местом реализации, согласно ст.215-Республика Казахстан. Почему 18%? И проводите реализацию по требованиям Казахстанского налогового законодательства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость 1
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Мар 18, 2009 14:32:51 Сообщить модератору   

    Наша компания оказала рекламные услуги Российской компании, а точнее адаптировала рекламные ролики к нашим стандартам (перевела и озвучила на казахский язык). К примеру, стоимость данной услуги стоит 10000 тенге, включая НДС, при заключении контракта с Российской компании они попросили прибавить к данной стоимости 18 % российского НДС и российского налога на прибыль. Итого стоимость в контракте была указана в размере 12980 тенге, включая российский НДС.
    После оказания услуги в 2007году, нами была выставлена счет-фактура и акт выполненных работ на сумму указанную в контракте – 12980 тенге. Российская компания подписала акт выполненных работ, а оплатила в 2009г. не 12980 тенге, а 10000 тенге, сославшись на Налоговый кодекс РФ. Т.к. они должны оплатить в бюджет РФ НДС и налог на прибыль. Какие нашей компании следует сделать проводки, чтобы сальдо было по нулям? Может выписать корректировочный счет-фактуру, хотя услуга была оказана в 2007г.? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ПОМОЩЬ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость 1
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Мар 19, 2009 11:12:05 Сообщить модератору   

    Неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    G.Pak
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Мар 25, 2009 13:08:33   

    Елена Скок говорит:
    Сообщение: №20   Добавлено: Ср Мар 11, 2009 14:09:50""


    К сообщению №20:

    На вычеты вы берёте по счёту, но не учитываете вычеты "нерезидента", а перечисляете сумму по инвойсу за минусом КПН 20%,5% ...в зависимости от услуг по табл.НК.
    Если нерезидент предоставил док-ты в соответствии "Конвенцией....", то платите всю сумму по инвойсу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Май 19, 2009 14:54:10   

    Добрый день.
    Ситуация бредовая может кто подскажет как выкрутиться это 2008г.
    Нерезидент "наша бабушка" оплатил за изготовление рекламных газет одной ТОО на тер.РК. Распространение газет должно быть в РК. Изготовитель все сделал и выписал доументы на ТОО(т.е. нас).И тут начинаются ляпы. Наша бухия выписывает доверенность на получение газет, поставщик дает доки, все это происходит в конце года. Зависает задолженность. Поздно каюсь,решили проверить почему все висит, получаем акт сверки и видим что за нас уже заплатила "наша бабушка" причем счет на возмещение ее расходов нам не выставила.
    Если изготовителя попросить переделать доки на нерезидента у него может возникнуть КПН с нерезидента или нет? И еще валютный контроль, я узнала что они писали письмо,что газета будет распространяться на тер.РК (но и доки они выставили на ТОО),а теперь если переделают на нерезидента как доказать что распространение было здесь у нас?.

    Если не получиться переделать документы,то у меня возникнет КПН И НДС с нерезидента?

    Добавлено спустя 24 минуты 28 секунд:

    ау... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июн 18, 2009 10:47:08   

    Elen говорит:
    А в отношении формы 100,Вы должны указать приобретение услуг у фирмы-нерезидента в приложении 8 (если речь о 2008 годе), в доп.форме наверное "прочие". Надо будет указать код страны (на память не помню, если не найдете, я поищу в правилах к форме 100), и номер регистрации нерезидента в России (ИНН) Услуги отражаете по курсу акта выполненных работ


    В гр.D в приложении 8 прочие услуги написано сумма расходов. Сумма всего по сч.ф. или сумма по КПН?
    А если сумма за услуги нерезидента по сч.ф. и акту вып.работ, как тогда спишется сумма КПН уплаченный за нерезидента?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Brusnikaбух
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Июл 27, 2009 10:34:10 Сообщить модератору   

    Kenga
    Геннадьевна
    Наша компания заниамется предоставлением юридических услуг, у нас есть клиент, которому требуется предоставление юр.услуг и защита его в суде за рубежом, для этого мы хотели бы заключить договор с иностанной компанией о предоставление юр.услуг с целью представления и защиты интересов в судах и арбитражных органов этого клиента, возникает вопрос:
    1. попадают ли эти услуги под ст.192.п.3?
    2. какие документы нужны будут для подтверждения этих услуг?
    3. а если не попадают под ст.192 п.3, то какие налоги я должна буду платить

    Заранее всех благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    asia
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Июл 30, 2009 16:43:52 Сообщить модератору   

    добрый день.
    облагается ли НДС в 2009 году реализация услуг по сдаче транспортных средств резидентом РК нерезиденту не на территории РК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Июл 31, 2009 14:10:28 Сообщить модератору   

    asia, почитайте эту ветку, может найдете ответ. Если нет, не молчите, а то ветка затеряется и так и останетесь без ответа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    дамика
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Июл 31, 2009 15:13:27 Сообщить модератору   

    очень прошу проконсультировать по следующему вопросу: нерезидент заключает договор с каз.рез-том на покупку товара и тут же продает товар другому нерезиденту. Станция отгрузки - казахская (оттуда отгружает каз. резидент, станция получения - станция 2-гоне резидента. Необходимо ли первому нерезиденту образовывать постоянное учреждеие, действует ли здеь пункт 3 ст. 191 пп2.Очень прошу помочь!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Geri
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Авг 03, 2009 18:54:59   

    ТОО на УР резидент, состоит на учете по НДС оказал услуги (поддрежка софтуэр, программмного обеспечения) Представительству в РК (нерезиденту). При выставлении сч/ф нами НДС выделяется или по 0-й ставке? И при определении дохода, с кот. необходимо оплатить КПН 3% указываем в 910ф. полностью сумму услуги оказанную нерезиденту или без НДС? А также как это отражается в 300ф.?
    Заранее благодарю. Просто никогда не предоставляли услуги нерезидентам, поэтому и не знаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Geri
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Авг 03, 2009 20:16:11   

    Пожалуйста, помогите с этим вопросом. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Сб Авг 22, 2009 23:45:54 Сообщить модератору   

    подскажите пожалуйста, вот по оказанию услуг,
    Вопрос №2645 "Доход от транспортных услуг"
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=88628#88628

    извините, читаю не могу понять, вот мы получаем экспедиторские услуги от нерезидента, после сумму оплаченную неризд за услуги включают в ГТД с сумме товара, и далее с нашей стороны оплачивается ндс и там.сбор.
    вопрос, скажите пожалуйста, здесь надо ли какую отчетность представлять по доходу неризидента, может расчет 101.06
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz