Расчет авансовых платежей на 2009 г. после сдачи декларации по КПН за 2008 г.
|
|
#1 Вс Янв 18, 2009 03:51:04
|
Сообщить модератору
|
|
Доброй ночи, Уважаемые !
Начитавшись Кодекс на 2009 г. и тем по ф. 101.01 -
Сдавать не сдавать, Решила не сдавать ф. 101.01 за 1 кв. 2009 г.
Я 2 года сдаю "пустографки" - предприятие Не работает, а только "Числится".
Естественно ни какого СГД за 2007г - Нет.
Но прошу обратить Ваше внимание на п. 7 статьи 141 :
Статья 141. Исчисление суммы авансовых платежей.
7. Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.
Мы - Это "не имеющие налогооблагаемый доход" по итогам
предыдущего налогового периода, т.е. 2008 г.
в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период
И что получается ? Я не сдаю за 1 кв.2009, а за 2.3 и 4 кв.2009
Должна Сдать Расчет ?
Совсем "туплю" - Помогите - Или я неправильно понимаю пункт 7 ст.141 ??
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вс Янв 18, 2009 10:09:20
|
Сообщить модератору
|
|
Я думаю, это касается тех, кто по результатам 2007 г. должен платить авансовые платежи.
Например, у вас в 2007 г. была большая прибыль, а в 2008 г. - убытки. Вы по идее должны представить расчет авансовых платежей на 2009 г. по результатам 2008 г., но т.к. в 2008 г. были убытки, то п.7 ст.141 обязывает сделать расчет авансовых платежей в этом случае не по результатам 2008 г., а "исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога" за 2009 г.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Янв 20, 2009 15:14:27
|
|
|
И что тогда 101,01 не сдается, а сдается только 101,02 или 101,03 (в новых формах которые нам высылали это совершенно другая форма), а потом не скажут где 101,01?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Янв 20, 2009 16:31:06
|
|
|
Если, не ошибаюсь эта норма, то бишь п.7 вступает в силу в 2010 году, вообщем счас она не работает. Надо Закон посмотреть о введении в действие. Пойду гляну, не поленюсь
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
не нашла. наверное путаю что-то
Добавлено спустя 19 минут 47 секунд:
И если я хоть что-то уяснила для себя: Если не превысил 325 000 МРП, то не надо расчет сдавать на 2009 год.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Апр 13, 2009 10:59:01
|
Сообщить модератору
|
|
у меня превышает предела, которые могут не сдавать, поэтому я сдала расчет авансовых до сдачи из расчета пред.налог.периода, в 100 ф СГД выходит начисленная меньше начисленной по расчетам за весь год, и что у меня получается -убыток, в таком случае что я сдаю, или я не права на счет убытка....?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Апр 13, 2009 11:27:43
|
|
|
Омега говорит: |
в 100 ф СГД выходит начисленная меньше начисленной по расчетам за весь год, и что у меня получается -убыток |
я не поняла этого предложения. У вас что по декларции за 2008ой - убыток? или КНП меньше, чем заявляли на 2008ой?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Апр 13, 2009 13:05:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Омега
тогда заполняете 101.02 исходя из того, какой КПН фактически получился в 2008ом, т.е. что у вас получилось по декларации, убыток тут не причём. Просто до сдачи за основу начисления брались авансовые платежи 2008го, а для заполнения после сдачи берёте что фактически получилось по Декларации.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пн Апр 13, 2009 16:39:12
|
Сообщить модератору
|
|
здравствуйте подскажите пож-та, ТОО работает с сент 2008года, по итогам года-доход, мы сдали 101,01 по нулям, теперь хотим сдать 101,02 с цифрами и оплатить авансовые платежи, можно ли так сделать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Апр 13, 2009 16:49:45
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
а обязательно ли отталкиваться оот дохода за 2008год или можно свою сумму планировать на 2009год (при заполнении формы выходит больше ав.платежей чем мы планируем) |
Очередную обязательно сдать по итогам 2008 г. Потом можно сдать дополнительную на минус.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пн Апр 13, 2009 17:00:26
|
Сообщить модератору
|
|
и еще простите за вопрос сумма ав.платежей исчисляется в размере трех четвертых от суммы корпоративного подоходного налога, исчисленного за предыдущий налоговый период, по форме 101,02 выходит надо еще умножить на 15/30 т.е на 0,5? правильно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Апр 13, 2009 17:07:01
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
и еще простите за вопрос сумма ав.платежей исчисляется в размере трех четвертых от суммы корпоративного подоходного налога, исчисленного за предыдущий налоговый период, по форме 101,02 выходит надо еще умножить на 15/30 т.е на 0,5? правильно |
Нет, не правильно. У Вас 15 - это что? Ставка КПН в этом году? Она 20%.
101.02 = КПН(2008)*3/4*20/30
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Вт Апр 14, 2009 15:11:18
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте, подскажите пож-та при делении 20/30 выходит 0,666666666 на сколько надо умножать, сколько шестерок после нуля учитывать? а то цифры разные выходят при умножении или это не так важно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Вт Апр 14, 2009 15:22:33
|
Сообщить модератору
|
|
и разьясните пож-та, по ст 141 НК (вправе не исчислять и неоплачивать ав.платежи, вновь созданные налогоплательщики - в течение налогового периода, в котором осуществлена государственная (учетная) регистрация в органе юстиции, а также в течение последующего налогового периода), к ним относятся те кто зарегестрированы в 2009 или в 2008 тоже
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Esmiralda
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#21 Чт Апр 16, 2009 11:52:55
|
Сообщить модератору
|
|
Нерезиденту Баланса
ну подскажите кто нибудь, или отправить101,02 по нулям
Ответ если сдавалась до сдачи, и после нужно исходя из декларации 2008 (см вложенное письмо НК) Думаю нулёвка тоже подойдет или предполагаемая сумма КПН ...если планируется доход
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#24 Чт Апр 16, 2009 12:49:27
|
|
|
А кто нибудь сдавал 101,02!?? Я отправила,с цифрами,но к начислению в фрме почему то несадится ,я заполняла по п6,ст.141!!!А если заполнять по п7ст141,то к начислению сумма стаится!!спросила у налоговиков,они сами ничего незнают!
подскажите пжт!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Umir76
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#25 Чт Апр 16, 2009 15:31:20
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
значит мы можем не оплачивать ав.платежи? 101,01 отправили по нулям, незнаю надо ли отправлять 101,02, подскажите |
Здравствуйте всем! Меня тож очень интересует этот вопрос. Пожалуйста ответьте. Сёдня последний день сдачи 101.02для моего ТОО. Ситуация такая же. Заранее благодарю
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Сообщения №17, 19, 20
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Umir76
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#27 Чт Апр 16, 2009 15:53:41
|
Сообщить модератору
|
|
Образовались в 2008 году. авансовые платежи были по форме 101.04.
КПН был начислен и уплачен.
101.01 сдала по нулям, боясь штрафа.
Что делать? Сдавать 101.02?
И ещё вопрос по п.5 ст.141: в течение 20 календарных дней со дня ЕЁ сдачи за 2, 3, 4 кварталы отчётного периода. Это со дня сдачи чего?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
МуленРуж
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Пт Апр 17, 2009 21:47:38
|
Сообщить модератору
|
|
Umir76 говорит: |
Что делать? Сдавать 101.02? |
Сдавать.
Umir76 говорит: |
И ещё вопрос по п.5 ст.141: в течение 20 календарных дней со дня ЕЁ сдачи за 2, 3, 4 кварталы отчётного периода. Это со дня сдачи чего? |
Со дня сдачи декларации за 2008 г.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
А вот еще такой вопрос:
101.01 на 2009 г. мы сдали.
За 2008 г. получили убыток.
Теперь в 101.02 в гр. 101.02.008 мы предполагаем сумму, какую захотим, или обязательно нужно, что бы было "предполагаемая, но не менее, чем предполагаемая в прошлом году", как было раньше?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Сб Апр 18, 2009 12:33:52
|
|
|
УВажаекмые подскажите,если я сдала форму 100 скажем 2 апреля ,то расчет аванс.я должна сдать до 22 апреля,так ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Сб Апр 18, 2009 12:43:39
|
|
|
тай говорит: |
сдала форму 100 скажем 2 апреля ,то расчет аванс.я должна сдать до 22 апреля,так ? |
Думаю что да, Вам дается 20 календарных дней после сдачи декларации.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Сб Апр 18, 2009 13:03:32
|
|
|
G.Pak говорит: |
Я поняла, что с минусом сдавать нельзя. |
Можно подать дополнительный с минусом но чтобы минус перекрыл ранее показанную сумму, не более, т.е.
очередной расчет на каждую дату по 100 тенге -подаете доп с корректировкой на каждую предстоящую дату не более суммы (-100), прошедшие месяца уже не сможете скорректировать.
тай
Жмите кнопку с ладошкой под моим ником.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
МуленРуж
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#40 Пн Апр 20, 2009 11:21:05
|
Сообщить модератору
|
|
А вот еще такой вопрос:
101.01 на 2009 г. мы сдали.
За 2008 г. получили убыток.
Теперь в 101.02 в гр. 101.02.008 мы предполагаем сумму, какую захотим, или обязательно нужно, что бы было "предполагаемая, но не менее, чем предполагаемая в прошлом году", как было раньше?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Пн Апр 20, 2009 11:24:13 Сказали Спасибо❤
|
|
|
МуленРуж говорит: |
мы предполагаем сумму, какую захотим, или обязательно нужно, что бы было "предполагаемая, но не менее, чем предполагаемая в прошлом году", как было раньше? |
Не обязательно. Какую хотите.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алия Алдажарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#44 Пн Апр 20, 2009 13:20:16
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
тай говорит: |
сдала форму 100 скажем 2 апреля ,то расчет аванс.я должна сдать до 22 апреля,так ? |
Думаю что да, Вам дается 20 календарных дней после сдачи декларации. |
Не согласна. Крайний срок сдачи 20 апреля. Даже если вы отчитались 2 апреля или 30 апреля
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Пн Апр 20, 2009 13:26:35
|
|
|
Алия Алдажарова говорит: |
Не согласна. Крайний срок сдачи 20 апреля. Даже если вы отчитались 2 апреля или 30 апреля |
Я привела статью Кодекса на сове мнение.
Теперь Вы приведите статью на свое мнение.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Алия Алдажарова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#47 Пн Апр 20, 2009 13:47:25
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо что раскрыли глаза незрячему. Получается, что я могу отчитаться до 5 мая (годовой сдан 15 апреля)?! Просто в голове не укладывается. В мае отчитываюсь за аванс. платежи (начиная с апрельского).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|