Расчет налогов у ИП на упрощенке
|
|
#101 Ср Апр 15, 2009 16:25:17
|
|
|
по чекам учитывала, а вот с заказчиками по безналу..... данные брала только по расчетному счету, теперь корректировки надо делать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#102 Ср Апр 15, 2009 16:27:10 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Олька79 говорит: |
теперь корректировки надо делать? |
Обязательно.
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Тот товар(/услуги/работы) которые Вы продали(/отгрузили/оказали), без разницы оплочен он или нет, это Ваш оборот по реализации товаров (/услуг/работ).
Вы же в курсе ск-ко у Вас продано за период, это и есть "Доход за налоговый период" по 910 форме.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Зоя Судьина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#103 Ср Апр 15, 2009 16:38:27
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т говорит: |
Олька79 писал(а):
теперь корректировки надо делать?
Обязательно. |
Объясните зачем? В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#104 Ср Апр 15, 2009 16:43:20
|
|
|
Зоя Судьина говорит: |
В доход ведь включаются оплаты покупателей по выпискам из банка и то что отбито по ККМ????! |
Докажите что это так :ROFL:
И кто Вас на такое надоумил :evil:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#105 Ср Апр 15, 2009 16:44:00
|
|
|
Зоя Судьина
В банк может поступить предоплата (аванс), это в доход не включается. Вы можете отгрузить товар с последующей оплатой, это включится в доход, хотя оплаты еще нет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#106 Ср Апр 15, 2009 19:17:22
|
Сообщить модератору
|
|
*САМ*
*САМ* говорит: |
Мы говорим о том, что Вы зарегистр. как ИП по месту жительства. Там в квитанции Вы оплачиваете вывоз мусора. Это и есть Ваша плата за вывоз ТБО. А отчитываетс за этот мусор компания, вывозящая ТБО.
Так что Вы сдаете только 910 ф. |
Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ?
LV
LV говорит: |
Правильно будет по выписанным счетам фактурам. В РК действует метод начисления |
Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#107 Ср Апр 15, 2009 19:26:03
|
|
|
Tatan говорит: |
Вывоз мусора оплачивает хозяин квартиры за всех прописанных (в т.ч. и меня) получается этого хватает ? |
Да.
Tatan говорит: |
Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка). |
Кто? А при проверке и начислении штрафов за занижение налогов на кого будете ссылаться?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#108 Ср Апр 15, 2009 23:25:36
|
Сообщить модератору
|
|
[Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка).[/quote]
Данный метод не верный, ведь:
Оборот по реализации работ, услуг означает любое выполнение работ или оказание услуг, в том числе безвозмездное, а также любую деятельность за вознаграждение, отличную от реализации товара, в том числе:1) предоставление имущества во временное владение и пользование по договорам имущественного найма (аренды);
2) предоставление прав на объекты интеллектуальной собственности, в том числе передаваемых в качестве вклада в уставный капитал;
3) выполнение работ, оказание услуг работодателем наемному работнику в счет заработной платы;
4) выполнение работ, оказание услуг между структурными подразделениями одного юридического лица, являющимися самостоятельными плательщиками налога на добавленную стоимость.
Не является оборотом по реализации:
1) передача либо дарение товара в рекламных целях, стоимость единицы которого не превышает двух месячных расчетных показателей
отгрузка давальческих товаров заказчиком подрядчику для изготовления, переработки, сборки (монтажа, установки), ремонта последним готовой продукции и (или) строительства объектов. В случае изготовления, переработки, сборки, ремонта за пределами Республики Казахстан отгрузка указанных товаров не является оборотом по реализации, если их вывоз осуществлен в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан в режиме "Переработка товаров вне таможенной территории;
отгрузка возвратной тары. Возвратной тарой является тара, стоимость которой не включается в стоимость реализации отпускаемой в ней продукции и которая подлежит возврату поставщику на условиях и в сроки, установленные договором (контрактом) на поставку этой продукции, но не более срока, продолжительность которого составляет шесть месяцев. Если тара не возвращена в установленный срок, такая тара включается в оборот по реализации.
Что касается поступлений денежных средств через ККА и выписок банка- это подтверждение того, что была предоплата или оплата за отпущеный товар или услугу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#109 Чт Апр 16, 2009 08:41:53 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Tatan говорит: |
Всегда мне говорили что надо платить по оборотам (согласно выписок банка). |
А если Вам кто-нибудь ошибочно перечислит сумму, а Вы потом вернете, или Вам перечислили предоплату за товар, а Вы по каким-то причинам не смогли его поставить и возвращаете деньги. По обороту деньги прошли и что(?) - платить с этих сумм налоги(?). Не хочется, правда? В идеале, конечно, у Вас может совпасть метод начисления (фактически отгруженный товар, оказанные услуги, выполенные работы с выпиской с-ф, нк и актов вып.работ) и кассовый метод (полученные оплаты по банку и кассе). Но
LV говорит: |
В РК действует метод начисления |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#110 Пт Апр 17, 2009 11:08:41
|
Сообщить модератору
|
|
LV
Елена Т
Блин что тогда делать, я так 4 год работаю. не по методу начисления.
*вопрос немного не по теме:
Я собираюсь брать кредит, мне нужно брать выписку из пенсионного фонда. за последний год. но на дворе уже апрель, а у меня пенсионки за январь-февраль-март нет, потому что отчёт за 1 квартал сдаётся в мае и через СОНО. через ЭФНО не получается (там нет 910.00 формы за 2009 г.). Как быть ? Можно рассчитать зарплату и оплатить пенсионку заранее (до подачи декларации) ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#111 Пт Апр 17, 2009 11:16:51
|
Сообщить модератору
|
|
Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!!
ТОО по упрощенке
зп у единственного работника 30 000
в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась.
ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?)
теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно?
Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#112 Пт Апр 17, 2009 11:17:30
|
|
|
Tatan
Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#116 Пт Апр 17, 2009 11:53:32
|
Сообщить модератору
|
|
ИПН, ОПВ и СО правильно? ))) здорово! спасибо, хоть что-то правильно)
а соц налог и корпоративный просто не перечислять и все, да? а потом в 910 доход по 0 будет, да?
но если по 910 считать, то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как?
извините, что так много вопросов задаю и наверное для вас очень понятных... но я только учусь. СПАСИБО!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Айнука
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#117 Пт Апр 17, 2009 12:20:01
|
Сообщить модератору
|
|
Бояка
ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#118 Пт Апр 17, 2009 12:32:08
|
Сообщить модератору
|
|
baknar
baknar говорит: |
Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления. |
Ну я так всегда делаю. 4 год уже. Сдам декларацию, в ней расчёты. по этим расчётам оплачиваю налоги, пенс. отчисления. например, в январе 2009 г. за 4 квартал. и пенсионка в январе оплатил за период сентябрь-ноябрь-декабрь.
Или вы имеете ввиду можно ежемесячно делать платежи за пенсионку ? каждый месяц по платежке.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#120 Пт Апр 17, 2009 12:55:57
|
Сообщить модератору
|
|
Айнука говорит: |
ежемесячно вам лучше было бы перечислять ОПВ и соц отч по МЗП - тогда в конце квартала просто доперечислили бы сумма по начисленной зарплате, пени же набегают если вы раз в квартал платите
|
Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#121 Пт Апр 17, 2009 13:11:44
|
Сообщить модератору
|
|
Бояка говорит: |
Прошу прощения, если спрашиваю одно да потому... никак не могу разобраться! плз подскажите!!!
ТОО по упрощенке
зп у единственного работника 30 000
в 1 квартал никаких работ не производилось - доход 0, но зп работнику платилась.
ОПВ и соц отчисления перечисляли каждый месяц (ОПВ=3000, а СО=1080, верно?)
теперь нужно за 1 квартал перечислить оставшиеся перечисления, это ИПН, корпоративный налог и соц налог, верно?
Подскажите с расчетами, пожалуйста! Очень боюсь ошибиться! |
а ИПН будет 4059 или 6753???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#122 Сб Апр 18, 2009 12:00:10
|
Сообщить модератору
|
|
baknar говорит: |
Зачем ждете сдачу декларации? Вы декларацию должны сдавать по своим расчетам, а не наоборот. Ежемесячно начисляйте зарплату и отправляйте налоги и отчисления. |
Значит можно заплатить пенсионные отчисления, налоги. а в мае подождать программу СОНО (чтобы через неё 910 отправить за 1 квартал 2009 г.)
*
Спрашивал на этом форуме по поводу ОКЭДов, ОКЭДы оказ-ся нужны для стат.агентства чтобы учитывать виды деятельности и для Налоговой чтобы был список лицензируемых видов деятельности. Так вот , я узнал в налоговой что на данный момент Налоговый комитет не применяет никакого наказания за неправильное использование ОКЭДа, т.е. у меня например ОКЭД "Комп. обслуживание и ремонт комп.техники" а я на самом деле продаю автозапчасти, сдаю свою квартиру юр.лицам. т.е. в декларации пишу ОКЭД 72500, а не 70200.
Тогда какой смысл их удельный вес рассчитывать ? я раньше работал по 721.00 и всегда 100% ставил. и так 4 года.
У меня за 1 квартал оборот: 1.025.574 (считаю по выпискам банка, а не счёт фактурам. по счёт фактурам сумма меньше получается)
Из оборота по ОКЭДам:
72500 (тех.обслуживание) – 280.900
52489 (проча розн. Торговля в спец.магазинах) - 744.674
*в 52489 - я посчитал и торговую вырочку (когда я вношу на свой расчётный счёт деньги).
Как рассчитать удельный вес в % от 100% ?
и Всё таки надо ли это делать, если нет ответственности за неправильное использование ОКЭДа
Добавлено спустя 15 минут 17 секунд:
1023774 за квартал
30714/2=15357 ИПН
30714/2=15357 соц. Налог до вычета соц. Отчислений
Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца (январь-4000,февраль-2400,март-6500)
Соц. отчисления за 3 мес. - 4712
Соц.налог к выплате - 15357-4712= 10645
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#123 Сб Апр 18, 2009 12:33:42
|
|
|
Бояка говорит: |
Ну может быть, но уже так делаем... по поводу нулей по ИПН и соц налогу не подскажите? |
Вам же уже ответили
baknar говорит: |
Раз по нулям, вы что собираетесь перечислять? |
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ИПН будет 4059 если есть заявление от работника на вычет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#124 Сб Апр 18, 2009 12:45:28
|
|
|
Бояка говорит: |
то получается.ю что соц налог = 0-СО!!! а это уже минус и будет несоответствие или как? |
Статья 437. Сроки представления упрощенной декларации и уплаты налогов
2. ......................................
При превышении суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой социального налога сумма социального налога считается равной нулю.
Минус не ставите, ставите "0" в декларации...был аналогичный случай, пришлось высылать дополнительные - убирать минус
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#128 Пн Апр 20, 2009 17:12:25
|
|
|
оплату по налогам можно производить в любое время, только после наступления срока начинает начисляться пеня. Если оплачиваете раньше, то спите спокойно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#130 Пн Апр 20, 2009 18:47:00
|
Сообщить модератору
|
|
Правильно ли я перечислил:
1025574 за квартал
30768/2=15384 ИПН
30768/2=15384 соц. Налог до вычета соц. Отчислений
Пенсионные отчисления 12900 - 3 месяца январь - 4000, февраль-2400, март-6500
Соц. отчисления за 3 мес. - 4712
Соц.налог к выплате - 15384-4712= 10672
Всё верно ? Подскажите пож-та
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#132 Пн Апр 20, 2009 23:50:08
|
Сообщить модератору
|
|
Lapka
ИП, упрощенная декларация. 1 человек это я руководитель.
*Кто подскажет как происходит процесс "заверения" декларации за предыдущий квартал в Налоговом департаменте ?
банки требуют для подтверждения доходов у ИП справку из пенсионного фонда и декларацию за прошлый квартал заверенную в НК.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#133 Вт Апр 21, 2009 09:30:06
|
|
|
для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21
Зеверением в НУ служит уведомление о приеме ФНО. Если Вы сдаете нарочно, то отметка инспектора
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#134 Вт Апр 21, 2009 10:00:57
|
Сообщить модератору
|
|
Lapka
Lapka говорит: |
для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21 |
Елена Т говорит: |
23000 зарплата -2300 пенс. отчисления=20700*4% соц.отч=828*3мес= 2484 тенге,
Соц налог к уплате=6000-2484=3516 тенге. |
Спасибо за ответ. А что правильно ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#135 Вт Апр 21, 2009 10:20:26 Сказали Спасибо❤
|
|
|
приводимый ответ Еленой правильный, но для расчета социальных отчислений ТОО, применяющих общеустановленный режим налогооблажения.
Выписки из Правил исчисления социальных отчислений
"Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий год."
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#136 Вт Апр 21, 2009 10:39:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Tatan
Прошу прощения. Упустила строчку, в которой пишется что за самого ИП соц.отчисления считаются как
Цитата: |
Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для исчисления социальных отчислений, приравнивается к размеру минимальной заработной платы, устанавливаемому законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. |
Т.е. правильный ответ
Lapka говорит: |
для ИП социальные отчисления исчисляются с минимальной заработной платы 13470 * 4 % = 538,8 тенге х 3 месяца = 1616,40 это сумма социальных отчислений
Социальный налог к уплате будет в таком случае = 15383,61 - 1616,40 = 13767,21 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#140 Пт Апр 24, 2009 13:14:30
|
Сообщить модератору
|
|
ИП на Упр.режиме.
СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ).
Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге .
Прошу профессионалов развеять сомнения.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pavel1680
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#141 Пт Апр 24, 2009 13:31:31
|
Сообщить модератору
|
|
ИП говорит: |
ИП на Упр.режиме.
СО за работников считали 4 % с начисленной зарплаты (- пенсионные), т.е. начислено 50000 тенге, СО исчисленные 1800 тенге (50 000 – 5000(ПВ) * 4% ).
Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге .
Прошу профессионалов развеять сомнения. |
Это неправильно,СО исчисляются с мин.зар.платы только у ИП,за работников СО начисляются в общеустанвленном порядке,как вы и делали.А у ИП СО начисляете с суммы 13470тг.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#142 Пт Апр 24, 2009 14:29:38
|
|
|
Ребята, подскажите плиз, следующие моменты по ИП:
ИП на упращенке, плательщик НДС, пенсионер, без наемных работников, основной вид деятельности - продажа товара, В 1 квартале 2009 года купил без документов на рынке и поставил в ТОО по накладным и с/ф товар на сумму 73524 тг., деньги получил за этот товар в апреле - провел через кассовый аппарат. Расчетный счет у ИПшника был, но сейчас заблокирован НК. Больше никаких движений не было. Какие налоги ему нужно платить и как их правильно рассчитать? Можно их заплатить на почте 27 апреля? Прошу такой подробной помощи, потому что с ИП и упращенкой не работала (у меня ТОО на ОУР) и для меня это вопрос новый - пока его только изучаю
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pavel1680
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#144 Пт Апр 24, 2009 14:36:58
|
Сообщить модератору
|
|
Marion
Выставляете счет фактуру и в упрощенке показываете доход без НДС от суммы 73524тг,этот доход без НДС умножаете на 3% и оплачиваете налоги.Например:
Доход без НДС =65646 тг.Налоги = 1970 тг.
в том числе ИПН(101202)=985 тг.,соц.налог(103101) = 985 минус соц.отчисления(13470х4%=539)=446тг.
ОПВ показываете сами сумму,какую хотите,но не меньше 10%от МЗП.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Это показывать в отчете за 1 квартал,с учетом,если больше дохода в кварале не было,если было в каждом месяце,то соц.отчисления начисляются за каждый месяц.Еще надо сдавать декларацию по НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#145 Пт Апр 24, 2009 14:44:11
|
|
|
pavel1680
Marion
Т.к. ИП пенсионер, то СО и ПВ он не исчисляет. За 1-й квартал, (т.к. реализация прошла в 1-ом квартале) будет только СН и ИПН.
Добавлено спустя 5 минут:
И еще, раз приобретение было без документов, НДС в зачет не берется, и платится в бюджет НДС с оборота 7878 тенге (105101)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#146 Пт Апр 24, 2009 14:50:45
|
Сообщить модератору
|
|
Еще и НДС.
НДС со всей суммы, так как приходных докуметов нет:
НДС - 7877,57
ИПН - 985
СН - 985
ОПВ - 13470*3*10%=4041
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Ой! Какой ОПВ - сорри! ОПВ - не надо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
pavel1680
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#149 Пт Апр 24, 2009 18:39:21
|
|
|
Большое всем спасибо за участие. Делаю вывод что:
1. метод начисления - поэтому ИПН начисляется 1 кварталом, когда ИП выставил документы. А то мне знакомые голову морочат, что раз денег в кассе Ипшника нет в 1 кв., то и дохода нет. В моем случае - типа приход в кассу во 2 кв. - плати ИПН во 2 кв.
2. НДС плачу тот, какой ИП выставил покупателю - без зачета (с/ф приходных нет).
3. А соцналог такой ИПшник с этого года платит или раньше тоже должен был платить? Он 2 года ниче не платил (до 2009 деятельности не было) - ему так какой-то бух насоветовал.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Доминика
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#150 Пт Апр 24, 2009 18:51:57
|
Сообщить модератору
|
|
ИП
ИП говорит: |
Сейчас позвонила знакомая бухгалтер , пришла с Налогового Упр., говорит там сказали, что с работников в 2009 г. СО начисляются с Мин.Зар.платы – ПВ, т.е. не важно какую зарплату получает работник со всех по 485 тенге . Прошу профессионалов развеять сомнения. |
Правила исчисления и перечисления социальных отчислений
Цитата: |
2. Порядок и сроки исчисления и перечисления социальных отчислений
6. Для работодателя объектом социальных отчислений являются его расходы, выплачиваемые работнику в виде доходов за выполненные работы, оказанные услуги.
...8. Социальные отчисления в Фонд не уплачиваются с доходов, установленных подпунктами 1), 2), 3), 4), 7), 9), 10), 11), 12) пункта 3 статьи 155 и подпунктами 12), 18), 24), 30), 32) пункта 1 статьи 156 и подпунктами 4), 5), 6) пункта 3 статьи 357 Налогового кодекса. |
в 8 пункте как раз про ОПВ.
Вот и всё.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|