Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП упрощенка с НДС, сдается ли годовой отчет?
    Сдала годовой отчет пустографки. НК просит сдать отчет с цифрами. Последствия?
    Инструкция по заполнению 2МП(годовой) за 2008 год
    Будет ли штраф за дополнительный отче...
    Отчет 1-П годовой
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    годовой отчет (упрощенка и ОУР в 2008 г.)     
    Nadya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Мар 28, 2009 13:27:03   

    ТОО зарегистрировалось в мае 2008 г., на упрощенном режиме. за 2 кв. 2008 г. отчиталось по форме 910. С 3 кв. 2008 г. ТОО перешло на ОУР, в связи с чем возникли вопросы по составлению формы 100.
    Каким должен быть отчетный период - с июля по декабрь 2008 г. или с мая по декабрь 2008 г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Мар 28, 2009 13:29:03 Сообщить модератору   

    с момента вашего перехода на ОУР - ваш отчетный период для составления ф.100

    Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:

    за 2 кв 2008г. вы уже представили отчетность и оплатили налоги - ф.910
    вы ж не будете дважды учитывать доходы и платить с них налоги))

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Мар 28, 2009 13:33:28 Сказали Спасибо❤   

    Nadya говорит:
    Откуда: Карагнад

    Добро пожаловать на Блананас

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadya
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Мар 28, 2009 13:36:22   

    Тогда следующий вопрос: на начало июля у нас уже есть остатки ТМЗ, включать ли их в строку 100.08.001, в связи с чем возникает еще один вопрос - в приложении 100.08.003В сумма товаров, предназначенных для дальнейшей реализации ставится за год или с июля? И соответственно за какой период составлять фин. отчетность? заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Мар 28, 2009 14:07:11 Сообщить модератору   

    по поводу остатков ТМЦ, на мой взгляд надо отразить полную картину:
    были остатки ТМЦ - в строку ф. 100 прилож 8 (соответствующие строки по приложению 8)
    вы же их в дальнейшем собираетесь реализовывать и, соответственно, с них будет доход, а как вы реализуете то, чего у вас нет (в случае, если вы не отразите ваши остатки)

    баланс, то бишь фин. отчетность - у вас будет с 3 - 4кв 2008г. с учетом остатков на начало
    т.к. отчет о доходах и расходах - у вас будет также за 3-4 кв-лы 2008, иначе у вас будет разница в БУ и НУ - имхо
    хотя и разницу в доходах можно после проверки объяснить: это ваша ф.100 + ф.910
    пусть поправят, если ошибаюсь Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Сб Мар 28, 2009 15:01:24 Сообщить модератору   

    Насчет остатков ТМЦ - согласна с Solitary.

    По поводу ФО считаю, что надо составлять за весь период с момента регистрации - ведь ФО должны составлять все: и упрощенщики (только в НК не сдают), и оуровцы. Основными пользователями ФО по закону о бухучете являются учредители, а учредителям важно знать общую ситуацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пн Апр 06, 2009 21:48:47 Сообщить модератору   

    Вопрос похожый. 1 кварал на ОУР 2-3 на упращеном режиме 4 квартал на ОУР. Взяла 1 + 4 кв. для ф.100. Как быть с остатками ТМЦ 3 кв. Ведь с этих остатков я получила доход в 4 кв. и отразила в ф.100. Но затраты касающиеся данных остатков я понесла в 3 кв. могу ли я их включить в 8 приложение 100.08.003 а.[/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz