|  Печать - ОС или нет
		  
		 
		 | 
	
	
		
			
			
			Солнцка.  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Пт Дек 26, 2008 10:53:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Предлагаю отнести на расходы буд.периодов и списывать ежемесяно в течении года(например). Можете примерный срок использования печати узнать в фирмах которые их изготовляют.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Чт Апр 02, 2009 16:52:55   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				На предприятии заменили печать, уничтожили старую и изготовили новую,  уничтожение я сразу списала на сч.7211 (кстати, это верно или нет, это дет на вычет?), а вот изготовление самой печати в документе отражено тремя строками 1. оснастка, 2. изготовление, 3. отрисовка. Как думаете как лучше отразить в учете? прочитала кто как делает, кто списывает, кто приходует. Пункты 2 и 3 это ведь услуга, можно также списать сразу на сч.7211, а оснастку что приходовать что-ли, она стоит-то 1650. 
 
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Предлагаю отнести на расходы буд.периодов и списывать ежемесяно в течении года(например) | 
	 
 
 
попробовала так сделать, так 1С не дает в документе поставить сч.1620, пишет что не определена номенклатура, если в услугах сидит тогда ставит 1620, а материалы нет. Как правильнее и проще?  
 
 
Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд:
 
 
   
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Чт Апр 02, 2009 17:34:24  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Fiona
 
Посадите все на материалы общей суммой, ведь по НСФО в стоимость ТМЗ включаются все расходы по их приобретению, а услуги по изготовлению это и есть расходы по риобретению. А в конце года спишите материалы, или через год.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Чт Апр 02, 2009 17:37:46   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				LV
 
Спасибо, я так и сделала, но потом решила попробовать на расходы периода, думала пусть само списывается при "Закрытии периода", ан нет, не получилось. спишу сама в конце года. Ещё раз спасибо!  
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
 
 
 
	  | Fiona говорит: | 
	 
	
	  | 
	  уничтожение я сразу списала на сч.7211 (кстати, это верно или нет, это дет на вычет?) | 
	 
 
 
А вот это правильно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Чт Апр 02, 2009 17:43:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | LV говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А в конце года спишите материалы, или через год. | 
	 
 
 
При прозводстве данные затраты не отразятся вовремя на себестоимости продукции. Поэтому если есть производство, то лучше на РБП, можно сделать и через закладку "Услуги" раз так не получается.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Чт Апр 02, 2009 17:46:09   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нет, на этом предприятии производства нет, только сдача в аренду помещений.
 
 
	  | Fiona говорит: | 
	 
	
	  
	  Fiona писал(а):уничтожение я сразу списала на сч.7211 (кстати, это верно или нет, это дет на вычет?)
 
А вот это правильно? | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Чт Апр 02, 2009 17:49:09   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Елена Т говорит: | 
	 
	
	  | 
	  При прозводстве данные затраты не отразятся вовремя на себестоимости продукции. Поэтому если есть производство, то лучше на РБП | 
	 
 
 
Тут такая незначительная сумма, что при производстве она просто растворится в себестоимости без остатка(раньше такие весчи назывались малоценкой),  по мне, так можно сразу на расходы периода    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Сб Окт 31, 2009 12:34:37   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите пож-та. Мы заказали печать. Печать стоит 7300 тенге. Это Ос или же все же материалы. Сомневаюсь, потому что срок годности у печати больше года.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |