Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если мы сдавали стат.отчеты 1-ТС а в ...
    Не сдавали 101.01, не буду сдавать 101.02. Не будут проблемы?
    За 2008 год сдавали отчет по форме 700.00, а за 2009 год что сдавать?
    Имеется отсрочка по ф. 100. Сдавали 1...
    Не сдавали форму 101.01, а в 100 форм...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Если не сдавали 101.01, сдавать ли 101.02, 101.03     
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #151 Пн Мар 30, 2009 16:06:26   

    Мне кажется Вы ничего не нарушили.
    101.01 Вы вправе были не сдавать согласно ст.141 п.2, и только при наступлении случая из ст.147 п.7 у Вас возникла необходимость подавать форму 101.02.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Пн Мар 30, 2009 16:09:12 Сообщить модератору   

    Елена Т, Я в курсе. Я этот вопрос изучала с начала марта и на сайте, и в НК консультировалась. А сегодня прочитала:
    Если не сдавали 101.01, то и 101.02 не сдаем, если без убытков 2008. Если убытки были, то составляем 101.02 раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса". Формы 101.03 не существует.
    И опять сомненья.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #153 Пн Мар 30, 2009 16:12:21   

    NataV говорит:
    Если убытки были, то составляем 101.02 раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса".

    Если были убытки или не было налогооблагаемого дохода то нужно подать 101.02.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #154 Пн Мар 30, 2009 16:15:33   

    Ожидайте. Сейчас позицию огласят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #155 Пн Мар 30, 2009 16:22:11 Сообщить модератору   

    Елена Т, если таким путем идти, то п.1 ст 141 гласит: Если иное не установлено п.2... т.е. приоритет у п.2

    Compas, спасибо, ждем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    помидора
    Нерезидент Баланса


      

    #156 Пн Мар 30, 2009 16:23:38 Сообщить модератору   

    так получаится что если не сдавали 101.01, а в 2008г. получился убыток, то надо сдать 101.02??
    а если не сдавала 101.01, а в 2008г. получился доход, то не надо ничего сдавать?
    я чета совсем запуталась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика это я
    Нерезидент Баланса


      

    #157 Пн Мар 30, 2009 16:23:47 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Внимание. Ждем ответа от МинФина. Он сам запутался по поводу 101.02. Ничего страшного.

    вкупе с верхним объявлением я так понимаю, мне сдавать, если у меня убытки в 2008? а ссылку на письмо- разъяснение или что-то подобное? У меня сегодня вообще-то последний день, чтоб успеть сдать!
    Нерезидент Баланса говорит:
    А я сдала годовой 25 февраля и получается срок сдачи 101,02 - 17 марта. Это значит штраф?

    Да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #158 Пн Мар 30, 2009 16:24:05   

    Compas говорит:
    Ожидайте. Сейчас позицию огласят.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирэн
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #159 Пн Мар 30, 2009 16:27:32   

    Здравствуйте! Почитала сейчас ветку и совсем запуталась. У нас ТОО не работает с 2006 года. С 2006 года сдаем 101.01 с копеечными авансовыми платежами, выходит где-то тенге 20-30, 100 форму пустографку с балансом, 101.03 после сдачи декларации.
    Нужно ли было в этом году сдавать форму 101.01 или нет? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #160 Пн Мар 30, 2009 16:29:27   

    Ирэн говорит:
    Нужно ли было в этом году сдавать форму 101.01 или нет?

    Можно было не сдавать. В кодексе ст.141 п.2 и в ней 2 варианта- сдавать/не сдавать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #161 Пн Мар 30, 2009 16:30:18 Сообщить модератору   

    Последние новости:
    ф. 101.02 действительно сдавать не надо.
    Обоснование - в первую очередь определяется критерий - подпадает НП под условия, согласно которым он должен исчислять КПН путем внесения авансовых платежей. Если подпадает, то сдается ф. 101.01, и соответственно если у него есть убыток в 2008 году - то сдается ф. 101.02.
    Если НП не подпадает под условия статьи 141 п. 2, то сдавать расчет авансовых он не должен даже если есть убытки.
    П.7 статьи 141 НК надо смотреть через призму п. 2 статьи 141 - обязан или нет.
    В итоге имеем: если 101.01 не сдавалась т.к. НП не соответствовал условиям п. 2 статьи 141, то и 101.02 сдавать не нужно, несмотря на убытки. Их вы покажете в 100.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирэн
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #162 Пн Мар 30, 2009 16:37:18   

    Спасибо Елена Т. Я и не сдавала. Если я правильно поняла, то мне теперь и 101.02 сдавать не надо, даже если были убытки? Просто одна и та же сумма переходит из года в год. В этом году предприятие тоже работать не будет, а так же наверное и в следующем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #163 Пн Мар 30, 2009 16:37:56 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    Обоснование - в первую очередь определяется критерий - подпадает НП под условия, согласно которым он должен исчислять КПН путем внесения авансовых платежей. Если подпадает, то сдается ф. 101.01, и соответственно если у него есть убыток в 2008 году - то сдается ф. 101.02.


    хочу поправиться. в данном случае в ф.101.02 по п. 7 статьи 141 НК надо будет заполнить соответствующий раздел.

    Добавлено спустя 42 секунды:

    Ирэн говорит:
    Если я правильно поняла, то мне теперь и 101.02 сдавать не надо, даже если были убытки?

    пост 161.
    да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #164 Пн Мар 30, 2009 16:52:08 Сообщить модератору   

    Юнона, это ответ МинФина?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #165 Пн Мар 30, 2009 17:16:18 Сообщить модератору   

    Поддерживаю Патрона, в нашем почти сплошь женском коллективе это единственно действенный выход бороться с паникой бухов. Злость заставляет думать и читать кодекс. Кроме того, Патрон никогда не вывешивает в объявления не проверенную информацию. Я понимаю, что он в защите не нуждается, но надо или доверять или сидеть на других ресурсах.

    Зы Прошу не удалять мое сообщение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    почемучка2
    Нерезидент Баланса


      

    #166 Пн Мар 30, 2009 17:21:44 Сообщить модератору   

    Почемучка2 говорит:
    Уважаемая Юнона, а если налогоплательщик попадает под усл. ст.141 п.2, но по итогам 2008 г - налогооблагаемый доход и следовательно начислен кпн, то надо ли сдавать авансовые платежи после сдачи декл, т.е. 101.02?


    пожалуйста, ответьте Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Реги
    Нерезидент Баланса


      

    #167 Пн Мар 30, 2009 17:29:08 Сообщить модератору   

    почемучка2, почему паника.. читайте внимат посты.. и НК
    Если не сдали 101.01- то 101.02 не сдаете, при любом раскладе.. Дох или Убыт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #168 Пн Мар 30, 2009 17:33:22   

    Вот странность в чём? В том, что как не разъясняй, всё равно каждый будет переспрашивать, да ещё на собственном примере, чтоп. Crazy
    Ну граждане, ну в чём проблема? Ещё при обсуждении Кодекса говорилось, что будет послабляющаяя норма по сдаче авансовых расчётов КПНа.
    почемучка2 говорит:
    а если налогоплательщик попадает под усл. ст.141 п.2, но по итогам 2008 г - налогооблагаемый доход и следовательно начислен кпн, то надо ли сдавать авансовые платежи после сдачи декл, т.е. 101.02?

    вот откуда уже такое сомнение, а?
    Рассуждайте же логично - если выполняется условие
    почемучка2 говорит:
    ст.141 п.2
    и налогоплательщик воспользовался этим своим правом - то почему вопросы про 101,02 и т.д.? Разрешено не подавать авансовые расчёты тем у кого нет соотв. СГД в 2008м году. по любой 101,02 - это продолжение взаимоотношений с бюджетом по авансовым КПН в текущем году. Имеем право не сдавать - не сдаём н и ч е г о про авансовые в году - и всё тут. что нелогичного?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #169 Пн Мар 30, 2009 17:36:53 Сказали Спасибо❤   

    Ответ начальника, не скажу какого, однозначный, который в анонсе сверху "Если не сдавали 101.01, то и 101.02 не сдаем, даже если есть убытки в 2008 году. Если убытки были, и по условиям п. 2 ст. 141 101.01 сдавать обязаны были, то по убыткам в ф.101.02 составляется раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса". Формы 101.03 не существует. ", кому нужна подпись и кто не верит мне, будет письмо. Только поверите в это позже на два месяца, чем те, кто уже поверил мне.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    почемучка2
    Нерезидент Баланса


      

    #170 Пн Мар 30, 2009 17:50:50 Сообщить модератору   

    Патрон Compas, тока не убивайте Shocked лучше ругайтесь
    почему отд-но выделяют тех НП (в пояснении Юноны и в анонсе вверху), у кот убыток, а тем у кого доход?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #171 Пн Мар 30, 2009 17:53:21   

    почемучка2
    потому что вопросы до вас задавали те у кого убыток, а с таким вопросом как у вас - вы первая..

    Добавлено спустя 46 секунд:

    вывод - универсального ответа не придумать, если люди глазам своим, Кодекс читающими не верят

    Добавлено спустя 32 секунды:

    а так же не верят вообще никому Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #172 Вт Мар 31, 2009 01:06:47   

    101.01 сдали, а теперь шеф говорит - "101.02 не сдавай и не плати ничего. я кодекс читал - ничего не будет". думаю сижу, как ему теперь сказать, что "кое-что все таки будет..."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #173 Вт Мар 31, 2009 07:57:43 Сообщить модератору   

    tanya
    Пополемизируйте Smile. Почитайте ему кодекс, объясните как Вы думаете. Позвоните в налоговую при нём и задайте этот вопрос. Скажите, что Вы уверены в том что штраф будет, но снимаете с себя всякую ответственность (для обеспечения безопасности подайте ему это в письменном виде Very Happy ). В конце концов, сдайте по нулям, не платите, в конце года откорректируете (только так можно, если декларация была с убытком).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лола
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #174 Вт Мар 31, 2009 10:53:28   

    Народ, уже эту тему обтерли и обсосали со всех сторон, Rolling Eyes
    Сообщение: №184 Добавлено: Пн Мар 30, 2009 17:36:53"" все уже понятно и не грузите себя.......... пора уже эту тему закрыть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #175 Вт Мар 31, 2009 11:20:51   

    Доминика, моего начльника не интересут, что думаю я. У него на все 2 мнения - свое и ошибочное. Просто буду делать что должна, а там будь что будет...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #176 Вт Мар 31, 2009 11:26:42   

    tanya говорит:
    Доминика, моего начльника не интересут, что думаю я. У него на все 2 мнения - свое и ошибочное. Просто буду делать что должна, а там будь что будет...

    Напишите докладную, где напишите свое мнение по этому поводу. Пусть он его примет и на Вашем экз-ре распишется. Тогда при вызове в НК по поводу штрафов у Вас будет документ для оправдания перед тем же начальником.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #177 Вт Мар 31, 2009 12:13:32   

    тоже вариант, только если будут штрафы, никакие бумажки от гнева начальства не защитят...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #178 Вт Мар 31, 2009 12:23:55   

    Гнев начальства - жалоба в отдел труда или за моральный ущерб в суд, докладная была- не среагировал.
    Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #179 Вт Мар 31, 2009 12:26:04   

    tanya
    самодур, однако....что мешает отправить расчёт после сдачи? если с убытком сработали, отправте с "0", или расскажите ему - что нужно поставить цифру исходя из КПН 2008, а потом отправить корректировку на уменьшение, ну а почему бы не поднять адм.Кодекс - не показать размер штрафа? при этом сообщить, что на нём будет адм взыскание и на выборы в президенты страны - пусть не расчитывает. вот ведь глупость начальственная...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #180 Вт Мар 31, 2009 15:08:06   

    Мара говорит:
    tanya
    самодур, однако....что мешает отправить расчёт после сдачи? если с убытком сработали, отправте с "0", или расскажите ему - что нужно поставить цифру исходя из КПН 2008, а потом отправить корректировку на уменьшение, ну а почему бы не поднять адм.Кодекс - не показать размер штрафа? при этом сообщить, что на нём будет адм взыскание и на выборы в президенты страны - пусть не расчитывает. вот ведь глупость начальственная...

    а когда можно будет корректировку то оправлять? и потом, я честно не понимаю, что он так разволновался по поводу авансовых платежей - прибыль у нас ожидается не меньше, чем в прошлом году. а как в прошлом году искали где б взять миллионы для уплаты налога... лучше в течении года платить частями, не так ощутимо... но это для меня. у начальника наверно другие мысли по этому поводу...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #181 Вт Мар 31, 2009 15:19:27   

    tanya говорит:
    а когда можно будет корректировку то оправлять

    ну ко второму-то сроку оплаты (май) - однозначно можно, меня этот вопрос всегда волновал, я для себя так и не решила. Но с другой стороны - заполняем авансовый после сдачи, как 3/4 от КПН_2008, а потом сразу корректировку, почему бы и нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #182 Вт Мар 31, 2009 15:25:13   

    а с другой стороны - если я заявляю, что у меня авансовые ежемесячные чуть больше миллиона, а потом сразу корректировку на 0, стож может навести кого-нибудь на ненужные мысли.... а если в конце года опять корректировка на миллионы....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #183 Вт Мар 31, 2009 15:31:09   

    tanya говорит:
    стож может навести кого-нибудь на ненужные мы

    ну такие мысли к делу не пришьёшь, нет такого закону

    а вот непредоставление - однозначно штраф, такой закон есть, даже не понимаю таких шефов - специально под штрафы подводить.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #184 Вт Мар 31, 2009 15:42:20   

    ну, он на свете всех умней...

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    тут другой вопрос у него - зачем вообще сдавала 101.01, если в 2007 году прибыль была маленькая... могли не сдавать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #185 Вт Мар 31, 2009 16:37:09   

    tanya говорит:
    лучше в течении года платить частями, не так ощутимо...

    Конечно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена333
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #186 Вт Мар 31, 2009 19:01:55   

    Compas говорит:
    Ответ начальника, не скажу какого, однозначный, который в анонсе сверху "Если не сдавали 101.01, то и 101.02 не сдаем, даже если есть убытки в 2008 году. Если убытки были, и по условиям п. 2 ст. 141 101.01 сдавать обязаны были, то по убыткам в ф.101.02 составляется раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса". Формы 101.03 не существует. ", кому нужна подпись и кто не верит мне, будет письмо. Только поверите в это позже на два месяца, чем те, кто уже поверил мне.


    Уважаемый Compas! Я вам верю, но шеф мою уверенность не разделяет. Ему нужно документальное подтверждение. А когда будет письмо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #187 Вт Мар 31, 2009 19:03:49   

    Попросим. Когда будет, не могу ответить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена333
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #188 Вт Мар 31, 2009 19:06:19   

    Будем ждать. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #189 Вт Мар 31, 2009 19:08:28   

    вот, у кого-то начальник хочет сдавать 101.02.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена333
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #190 Вт Мар 31, 2009 19:15:11   

    да нет, он не хочет. Шрафов боиться. Нам в налоговой утвердительно сказали что надо сдавать 101,02, хотя 101,01 не сдавали (2008г убытки).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #191 Вт Мар 31, 2009 19:18:42   

    Ок. Понимаю тревогу, тогда скажите в своем НК, позвоните в минфин, и должны понять о чем речь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #192 Вт Мар 31, 2009 19:23:43 Сообщить модератору   

    здавствуйте, я что то не пойму, то здаем , то не здаем
    я скажу свою ситуацию, я не здала 101.01 - т.к. 2007г у нас превышение не было (предельного), далее, 101.02 или 101.03 надо ли сдать нам? и вообще после сдачи - по поводу расчетов, ориентируемся на что именно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zolushka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +35 Профиль
    Личное сообщение

      

    #193 Вт Мар 31, 2009 20:06:13   

    посм анонс вверху
    "Если не сдавали 101.01, то и 101.02 не сдаем, даже если есть убытки в 2008 году. Если убытки были, и по условиям п. 2 ст. 141 101.01 сдавать обязаны были, то по убыткам в ф.101.02 составляется раздел "Расчет по пункту 7 статьи 141 Налогового кодекса". Формы 101.03 не существует".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #194 Ср Апр 01, 2009 01:45:55 Сообщить модератору   

    сообщ 193, не поняла

    можно по проще, надо сдавать или нет расчет по авансам, вопрос в сообщ 192

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #195 Ср Апр 01, 2009 04:26:19 Сообщить модератору   

    как Гость говорит:
    сообщ 193, не поняла

    можно по проще, надо сдавать или нет расчет по авансам, вопрос в сообщ 192


    Проще говоря, если Вы в 2007 году не превысили предел и не сдали 101.01 (воспользовавшись этим самым правом не исчислять авансовые платежи), то и 101.02 Вы не сдаете (т.к. это право распространяется на весь год).

    Цитата:
    и вообще после сдачи - по поводу расчетов, ориентируемся на что именно?


    Расчетов у Вас в 2008 году не было и не будет.
    Если в годовом (2008) КПН получился к уплате, то оплачиваете в теч. 10 дней и забываете о КПН на год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #196 Ср Апр 01, 2009 12:16:18   

    tanya говорит:
    тут другой вопрос у него - зачем вообще сдавала 101.01, если в 2007 году прибыль была маленькая

    ну вы-то понимаете, что не от размера прибыли зависит, а от СГДС, т.е. от совокупного дохода - до вычетов ещё.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #197 Ср Апр 01, 2009 13:05:23   

    Елена333 говорит:
    Нам в налоговой утвердительно сказали


    А нам сегодня в налоговой сказали с большим сомнением, что они сами незнают как правильно и направили письмо в вышестоящий орган (областной) для разъяснения, ждут ответа, а чтоб народ панику не разводил, советуют отправить "нулевки", а потом, если надо откорректировать. Хотя для меня вполне ясно объявление сверху и № 187 Smile

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    Marion говорит:
    они сами незнают как правильно

    Надеюсь, это не шутка к 1 апреля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sana8383
    Нерезидент Баланса


      

    #198 Ср Апр 01, 2009 14:02:35 Сообщить модератору   

    Читаем статью 126 НК за 2008 год, там про авансовые платежи.
    Читаем статью 209 п.4 КоАП, там написано, что с Вами сделают, если Вы нарушили ст.126 НК (2008).
    подскажите пож-та, ТОО зарегист в конце августа 2008г, отправили 101,04 и все, а по итогу 100ф выходит доход, тоже 40% от КПН платить надо

    Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:

    101,04 по нулям сдали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #199 Ср Апр 01, 2009 14:50:35   

    sana8383
    да под 40% "попали"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Такокс
    Резидент Баланса
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #200 Ср Апр 01, 2009 14:54:16   

    Подскажите по итогам 2007 года был не большой убыток по одному ТОО, по другому пустографки. Форму 101.01 на 2009 год я не сдала. Правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
    Страница 4 из 6
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz