Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    100.00.16 и 100.00.17     
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #101 Вс Мар 22, 2009 13:41:41 Сообщить модератору   

    Елена Т
    100.16.002 С - это гр. называется - номер группы
    Вопрос, заполняю форму 100.16
    у нас была реализация авто в 2008г, теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н)
    ст-ть авто на счете 2410 - 900 000
    аммортизация(авто) 2420 - 602 250

    в гр 100.16.001 (Н) - надо 900 000 и 297 750 указать????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Вс Мар 22, 2009 13:53:23   

    Разобралась, Вы заполняете доп.приложение в графе Н указывается сумма, полученная и/или подлежащая получению от реализации фиксированных активов , т.е. как я и писала
    Елена Т говорит:
    на сумму реализации авто без НДС.


    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:

    см. счет 6210 сумма реализации по проданному авто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #103 Вс Мар 22, 2009 16:19:01 Сообщить модератору   

    Елена Т, вы мне не правильно говорите, как это, вы говорите сумма реализации по проданному авто.

    мы продали - 880 600 ( без НДС 779 292)

    Вопрос
    100.16.002 С - это гр. называется - номер группы
    Вопрос, заполняю форму 100.16
    у нас была реализация авто в 2008г, теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н)
    ст-ть авто на счете 2410 - 900 000
    аммортизация(авто) 2420 - 602 250

    в гр 100.16.001 (Н) - надо 900 000 и 297 750 указать????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Вс Мар 22, 2009 16:29:34   

    как Гость говорит:
    у нас была реализация авто в 2008г, теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н)

    779292 тенге - сумму реализации.
    У Вас есть правила заполнения 100 формы? Почитайте как заполняется эта строка. Да даже в ЭФНО в 100 ворме когда Вы стоите в этой графе сверху написано как эту строку заполнять.
    Эта форма заполняется по налог.учету, Вот я Вам и говорю как заполнять, для этого не нужны данные сч.2410 и 2420.

    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

    Елена Т говорит:
    для этого не нужны данные сч.2410 и 2420.

    Это бух.учет и он в налог.учете для заполнения формы 100.16 "не прокатит".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #105 Вт Мар 24, 2009 17:00:34 Сообщить модератору   

    вопрос, у меня что то не получается, мне говорят что надо написать - 779 292

    мы продали транспорт - за 880 600 ( без НДС 779 292)
    заполняю форму 100.16
    теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н)

    ст-ть авто на счете 2410 - 900 000
    аммортизация(авто) 2420 - 602 250

    в гр 100.16.001 (Н) - надо 900 000 и 297 750 - указать????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #106 Вт Мар 24, 2009 17:33:15 Сообщить модератору   

    вопрос, у меня что то не получается, мне говорят что надо написать - 779 292

    мы продали транспорт - за 880 600 ( без НДС 779 292)
    заполняю форму 100.16
    теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н)

    ст-ть авто на счете 2410 - 900 000
    аммортизация(авто) 2420 - 602 250

    в гр 100.16.001 (Н) - надо 900 000 и 297 750 - указать????


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Вт Мар 24, 2009 17:49:25   

    ну вы что - издеваетесь????
    сколько можно про одно и то же????
    как Гость говорит:
    ст-ть авто на счете 2410 - 900 000
    аммортизация(авто) 2420 - 602 250

    в налоговом учете не учитывается
    в строке
    как Гость говорит:
    теперь какую сумму нужно указать в гр. 100.16.001 (Н)

    Елена Т говорит:
    779292 тенге - сумму реализации.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Вт Мар 24, 2009 17:54:09 Сообщить модератору   

    nadezhdats, я не издеваюсь, а спросила, может ответили мне ранее неправильно, просто хотела слышать еще ответ от других, так что если что не надо так раздуваться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #109 Вт Мар 24, 2009 21:05:05 Сообщить модератору   

    Елена Т, nadezhdats
    большое спасибо, тьфу - тьфу -тьфу, все получилось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #110 Вт Мар 24, 2009 22:03:33 Сообщить модератору   

    а что делать если в 2007 году была применена 2 норма амортизации а в 2008 году это основное было продано. Что нужно сделать и где отразить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Уралка
    Нерезидент Баланса


      

    #111 Вт Мар 24, 2009 22:48:11 Сообщить модератору   

    что делать если в 2007г была применена двойная норма амортизации к основному , а в 2008г основное было продано??????????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Ср Мар 25, 2009 01:06:16 Сообщить модератору   

    Уралка
    можно 2 норму аммортиз, применять, если оно выбыло в 2008г, заполняйте форму 100.16.002, и там есть гр. о выбытие ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #113 Ср Мар 25, 2009 01:57:16 Сообщить модератору   

    Уралка говорит:
    что делать если в 2007г была применена двойная норма амортизации к основному , а в 2008г основное было продано??????????

    сумму разницы по двойной аморт. внесите в гр.H строка 100.00.045-корректировка НОД.Ваш налогооблагаемый доход увеличится в 2008 на сумму дополнительной амортиз., ранее в 2007 году взятой на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #114 Ср Мар 25, 2009 10:14:07   

    Перенесено из темы "Годовой отчет 100 форма. приложение 8" = Fiona
    Здравствуйте! Вопрос из другой ветки, там не отвечают, может здесь помогут.
    Данные: ТОО, общеустановленный, НДС-ник.
    Купило авто 15.12.08 легковой автомобиль(сумма=1 293 492 тг), 29.12.08 продали (сумма=1 350 000 тг (кредитор заинтересовался). Прирост=56 508 тг.
    Проводки:
    Дт1210 Кт6210 = 1 342 653,96
    Дт1210 Кт3130 = 7346,04

    Вопросы:
    1) Платим ли мы налог на транспорт? По НК получается нет. (... первое число месяца приобретения и по первое число месяца продажи)
    2) При реализации у меня в доход провелась сумма 1 342 653,96 тг.(т.е. НДС с прироста = 7346,04 тг), которая думаю соответственно пойдет и в 100.00.
    помогите разрешить проблему мне в 300.01 и в 100.00 исправлять суммы вручную или у меня проводки неправильные?
    если неправильные, то подскажите как будет правильно?
    Ведь должно быть примерно так:
    Дт1210 Кт6210 = 56 508 - облагаемый оборот
    Дт1210 Кт??? = 1 286 145,96 - необлагаемый оборот
    Дт1210 Кт3130 = 7346,04 - НДС

    Добавлено спустя 38 минут 47 секунд:

    в 300.00 они отразятся в 300.01.001.D
    а в 100.00?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Ср Мар 25, 2009 11:05:18   

    Sap
    как я поняла вашу ситуацию, то вам надо через приложение про ФА - т.е поставить приход по цене приобретения, потом выбытие по цене реализации - соответсятвенно у вас в доход пойдёт отрицательная разница. Про проводки - а вы необдагаемый доход показываете как-то отдельно (в бух.учёте)?

    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:

    Думается, у вас какие-то прочие доходы д.быть "задействованы", а не доход от реализации. Вы продаёте ОС всё же, а не товар.

    Добавлено спустя 32 секунды:

    Fiona
    меня туда же

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Ср Мар 25, 2009 11:29:10   

    Мара говорит:
    как я поняла вашу ситуацию, то вам надо через приложение про ФА - т.е поставить приход по цене приобретения, потом выбытие по цене реализации - соответсятвенно у вас в доход пойдёт отрицательная разница. Про проводки - а вы необдагаемый доход показываете как-то отдельно (в бух.учёте)?

    как отрицательная? где отрицательная?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #117 Ср Мар 25, 2009 11:30:04   

    Sap
    ну вы ж вроде дороже продаёте, чем купили?

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    надо, конечно, тщательнее посчитать. Но при реализации ОС, вы по бух учёту списываете через счёт доход от выбытия актива, или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #118 Ср Мар 25, 2009 11:36:57   

    купили за 1 256 000
    госпошлину, ноариальные отнесли на увел. стоимости 37 492
    ИТОГО=1 293 492 тг

    Продали за 1 350 000 тг
    Прирост 56 508 тг

    Проводки пока получились такие:
    Дт1210 Кт??? (тоже 6210?)= 1 293 492 - необлагаемый (как его отразить в 100? и в 300?)
    Дт1210 Кт6210 = 56508 - облагаемый
    Дт1210 Кт3130 = 7346,04 -НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #119 Ср Мар 25, 2009 11:43:34   

    Sap
    вы в 1С ведёте? там есть док - реализация активов, к нему "подчинённый" - списание ФА, проводки соотв.делает

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    вот ведб не внимательно посмотрела, звините, вы счёт 6210 показали - правильный

    Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:

    Sap говорит:
    как его отразить в 100

    через приложение по ФА, показать сумму выбытия по цене реализации б.НДС, вроде так: 1350000-7346,04= 1342653,96, это приведёт к доходу от реализации ФА 1342654-1293492=49162, через приложении по ФА, но если, конечно там есть ещё что-то в налоговой группе - то может и по другому сложится.
    По БУ, я посмотрела у меня на 6210 "ушла" сумма реализация - НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    как Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #120 Ср Мар 25, 2009 12:21:21 Сообщить модератору   

    читая ветку , мне интересно стало, вопрос Sap№114, они приобретают и продают авто в один и тотже месяц, здесь налог на транспорт неначисляется - за несколько дней?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Ср Мар 25, 2009 14:46:51   

    в 1С 7.7
    по НУ.

    стоимость поступивших ОС = 1 293 492 тг
    если стоимость выбывших ОС = 1342653,96 тг
    то 1С начисляет отрицательную амортизацию-12,290.49 на остаточную сумму -49,161.96
    итого остаточная стоимость на конец -36,871.47
    что-то некорректно получается

    P.S.
    В декабре есть еще поступление авто на 1 500 000

    по БУ.
    Проводки пока получились такие:
    Дт1210 Кт??? (тоже 6210?)= 1 293 492 - необлагаемый (как его отразить в 100? и в 300?)
    Дт1210 Кт6210 = 56508 - облагаемый - в 300 садится
    Дт1210 Кт3130 = 7346,04 -НДС

    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

    как Гость говорит:
    читая ветку , мне интересно стало, вопрос Sap№114, они приобретают и продают авто в один и тотже месяц, здесь налог на транспорт неначисляется - за несколько дней?

    нет
    Sap говорит:
    1) Платим ли мы налог на транспорт? По НК получается нет. (... первое число месяца приобретения и по первое число месяца продажи)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Ср Мар 25, 2009 15:08:02   

    Sap
    У меня была тоже такая реализация, может быть придем к чему-нибудь,если подумаем вместе. На вашем примере я сдела так:
    Дт 1210 Кт 6210 1350000
    Дт 7210 Кт 3130 7346,04
    Дт 7410 Кт 2410 списана остаточная стоимость
    Дт 2420 Кт 2410 списана амортизация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Ср Мар 25, 2009 17:52:01   

    Dum говорит:
    Дт 7210 Кт 3130 7346,04

    кажется, проводка некорректная.
    Дт 1210 Кт 3130 7346,04

    Dum говорит:
    Дт 1210 Кт 6210 1350000

    надо разделить на облагаемый и необлагаемый

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Ср Мар 25, 2009 17:57:20   

    Sap говорит:
    Дт 1210 Кт 3130 7346,04

    получится, что у Вас на 1210 эта сумма зависнет, как задолженность контрагента, а он вам ничего не должен по НДС
    Sap говорит:
    надо разделить на облагаемый и необлагаемый

    согласна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Ср Мар 25, 2009 18:10:44   

    я так и непонела кое-что,если у нас ос-на сумме меньше 300мрп,то мы можем их всех списать по НУ и больше в след. году их не показывать на начало? а по БУ на них так и будет аортиз. начисляться?? или я не права??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #126 Ср Мар 25, 2009 18:16:22   

    Нужно так:
    Дт Кт
    1210 6210 =(1350000- ндс7346,04)=1342653,96
    1210 3130 = 7346,04
    далее
    Dum говорит:
    Дт 7410 Кт 2410 списана остаточная стоимость
    Дт 2420 Кт 2410 списана амортизация


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Ср Мар 25, 2009 18:20:17   

    т.е. мы можем их списать и по ну и по бу,и больше не показывать нигде верно?ну в 100ф на след. год? а если например в течении года купили ос на маленькую сумму мы это тоже можем списать,так каждый год списывать??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #128 Ср Мар 25, 2009 18:32:34   

    *МАКС* говорит:
    я так и непонела кое-что,если у нас ос-на сумме меньше 300мрп,то мы можем их всех списать по НУ и больше в след. году их не показывать на начало? а по БУ на них так и будет аортиз. начисляться

    Да, Вы сможете списать их по НУ, но в БУ уже др.правила списания - читайте НСФО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sap
    Резидент Баланса
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Ср Мар 25, 2009 19:45:11   

    Елена Т а как быть со следующей ситуацией?
    Sap говорит:
    в 1С 7.7
    по НУ.
    стоимость поступивших ОС = 1 293 492 тг
    если стоимость выбывших ОС = 1342653,96 тг
    то 1С начисляет отрицательную амортизацию-12,290.49 на остаточную сумму -49,161.96
    итого остаточная стоимость на конец -36,871.47
    что-то некорректно получается

    P.S.
    В декабре есть еще поступление авто на 1 500 000


    Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:

    если стоимостной баланс подгруппы уменьшает на стоимость реализации
    то за первым авто так и будет висеть минусовая сумма?

    Добавлено спустя 48 секунд:

    да еще и износ минусом...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #130 Ср Мар 25, 2009 20:02:46   

    А что у Вас по НУ на начало, есть остатки ОС?
    Если нет, то сумма превышения 49161,96 идет в доход от выбытия ОС. Сумма на конец (остаточная) тогда равна 0, никакого износа дальше, тем более с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #131 Чт Мар 26, 2009 09:22:30   

    Елена Т говорит:
    Дт Кт
    1210 6210 =(1350000- ндс7346,04)=1342653,96
    1210 3130 = 7346,04

    1.Как в таком случае покупатель поставит себе авто на ОС, он ведь купил его за 1350000.
    2.Доход от реализации авто мы должны показать в сумме 1350000, а не 1342653,96.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #132 Чт Мар 26, 2009 09:54:20 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуймта! В доп.форме 100.16 Основные расписывать каждое наименование отдельно?
    Если забить четыре группы ОС то в каждой группе есть ведь с разными кодами по КОФ?
    Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #133 Чт Мар 26, 2009 10:04:24 Сообщить модератору   

    Cool пожалуйста ответте,знаю это ведь не сложно, просто я в первый раз заполняю[/img][/url]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #134 Чт Мар 26, 2009 10:16:11   

    Смотря какое Вы приложение заполняете, у Вас какие ОС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #135 Чт Мар 26, 2009 10:18:28 Сообщить модератору   

    Компьютеры, мебель, диспенсер и т.д-все что в офисе
    доп форма к строке 100.16.001

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #136 Чт Мар 26, 2009 10:27:44 Сообщить модератору   

    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Чт Мар 26, 2009 10:34:43   

    В таком случае Вы заполняете 100.16.002, компьютеры в строку 3, мебель и т.д в 4 строку, коды КОФ заполнять не нужно.
    Если у Вас ОС впервые введены в эксплуатацию Вы можете заполнить 17 приложение и считать 2-ую амортизацию.
    А раньше 100 форма заполнялась или Вы только открылись?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #138 Чт Мар 26, 2009 10:38:45 Сообщить модератору   

    мы только открылись, 17 заполнять не хочу. мебель три года я так думаю точно не будет стоять.
    А 1 и 2 строки оставлять незаполненными или нули ставить.А если заполнить первую строку и в номере группы написать -"3"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #139 Чт Мар 26, 2009 10:42:05   

    По-моему Вы не то приложение смотрите , в 100.16.002 ничего поменять не сможете, если у Вас нет машин и оборудования, то ничего не заполняете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #140 Чт Мар 26, 2009 10:43:33   

    Компьютеры -в 3 группу, расчет в приложении 100.16.002 общей суммой по группе
    Офисн.Мебель, диспенсер- в 4-ю, также в приложении 100.16.002 общей суммой по группе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #141 Чт Мар 26, 2009 10:44:12 Сообщить модератору   

    В графе F-какую стоимость поставить стоимость покупки минус амортизация
    или нет там ведь для аморт другая гр.Значит стоимость покупки без НДС?Купили в 2008г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #142 Чт Мар 26, 2009 10:47:34 Сообщить модератору   

    Почему мне надо 100.16.002 заполнять , а 100.16.001- ненадо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #143 Чт Мар 26, 2009 10:50:15   

    100.16.001 по зданиям, они у Вас есть?
    Стоимость поставить- стоимость покупки без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Duma
    Резидент Баланса
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #144 Чт Мар 26, 2009 10:52:18   

    Нерезидент Баланса говорит:
    стоимость покупки без НДС?

    да
    Нерезидент Баланса говорит:
    а 100.16.001- ненадо

    если есть здания, строения, то надо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #145 Чт Мар 26, 2009 10:57:20 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    100.16.001 по зданиям, они у Вас есть?
    Стоимость поставить- стоимость покупки без НДС.

    Точно, млин

    Стоимость первоначальную значит с 1С, которая равна стоимости для выч амортизации, у меня в 1С.
    Г де то читала на сайте что стоимость для выч аморт в БУ НУ отличается????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #146 Чт Мар 26, 2009 11:16:30   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Стоимость первоначальную значит с 1С

    Это для чего?
    Если хотите заполнять 100.16.002 то стоимость на начало берите из прошлой формы 100 за 2007г, приложение 100.22.002 графа Q

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #147 Чт Мар 26, 2009 11:17:49 Сообщить модератору   

    Называется слышала звон незнаю где он
    Елена Т
    Dum
    Rose Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #148 Чт Мар 26, 2009 11:20:42 Сообщить модератору   

    Это для чего?
    Если хотите заполнять 100.16.002 то стоимость на начало берите из прошлой формы 100 за 2007г, приложение 100.22.002 графа Q[/quote]

    Все ОС были приобретены в 2008году- какую стоимость брать ? Первоначальную?
    Извените, знаю кажется заела.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3517 Профиль
    Личное сообщение

      

    #149 Чт Мар 26, 2009 11:23:16   

    На начало у Вас будет 0, приобретено - стоимость приобретенных ОС без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #150 Чт Мар 26, 2009 11:24:54 Сообщить модератору   

    ок Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 3 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz