Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Нужно ли сдавать декларацию 700.00 за...
    Нужно ли сдавать 210 форму в 2010 г., если не было объектов обложения ?
    Нужно ли сдавать заявление по ф.17, е...
    Обязательно ли вместе в с Ф.300 сдавать Ф.307
    Нужно ли сдавать расчет по налогу на ...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Обязательно ли сдавать Ф.431 вместе с Ф.400, если не было объектов налогообложения     
    Лола
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 11, 2009 09:55:30   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=198513#198513

    Всем привет!!!!!!!!!!! Smile Подскажите кто знает, скачала новую версию
    ЭФНО 42, и там в за 2009 год только форма 431.00, а 400.00, 421.00 нет Shocked , это так и должно быть, что с этого года мы сдаем только форму 431.00?????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 11, 2009 10:29:54   

    Лола говорит:
    скачала новую версию ЭФНО 42, и там в за 2009 год только форма 431.00, а 400.00, 421.00 нет , это так и должно быть, что с этого года мы сдаем только форму 431.00?????

    Ну вообще-то форма 431 называется примерно так - расчет по акцизу за структурное подразделение. Я не стала дожидаться электронной версии и сдала декларацию по акцизу (ф. 400) за январь на бумаге. Приняли без проблем.

    Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:

    Только вот загвоздка, вычитала в кодексе, что плательщики акциза одновременнос декларацией предстваляют расчеты по акцищу (ст.296 п.2). Какие расчеты? Непоня-я-я-тно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лола
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 11, 2009 11:11:22   

    Это этот расчет так назывался в 2008 году, а в этом они звучит иначе. "Расчет акциза за структурное подразделение или объекты связанные с налогообложением" И что теперь делать? Crazy Еще сдать декларацию по форме 400.00 на бумажном носителе? Shocked

    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

    Я сейчас узнала что 431.00 сдается в ту налоговую, где получали акцизную карту, а 400.00 в налоговую по месту основной регистрации, вот так. А где же обновление по этой форме............. вот ужас какой, пойду пешочкм в налоговую..... Всем удачной сдачи отчетов!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 11, 2009 11:50:07   

    а если получали карту и регистрировались в одной налоговой, то что? Сдавать этот самый расчет все равно. Все-таки получается что с этого года нужно сдавать и расчет и декларацию. Так получается?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лола
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 11, 2009 12:13:34   

    Получается так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Максут
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 11, 2009 15:25:34   

    Лола говорит:
    Подскажите кто знает, скачала новую версию ЭФНО 42, и там в за 2009 год только форма 431.00, а 400.00, 421.00 нет Shocked , это так и должно быть, что с этого года мы сдаем только форму 431.00?????

    Я созванивался с сотрудниками НК- отдел акциза, вот их ответ дословный: сдаете форму 400.00 приложение 400.05 и форму 431. По форме 431 будет проходит начисление, в этой форме на первой же странице, если нет структурного подразделения, в строке 3 отмечаем пункт В. По форме 400 обновлений до сих пор нет и скорее всего пока не предвидется, так что сдавайте в ручную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Максут
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Мар 12, 2009 09:21:03   

    Есть обновление по акцизу ф.400 и 421. Версия 1.6.1.43.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    сеним
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Мар 14, 2009 14:38:40 Сообщить модератору   

    Привет всем !
    установила ЭФНО 45. нужно отправить 400-ую,не поиму где авторасчет ? если заполнить одновременно 431 -вую не сядет ли сумма дважды в ЛС.
    спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ola-la
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пн Мар 16, 2009 09:32:15   

    Извините пожалуйста, но я так и не поняла - если у меня нет ни структурных подразделений, ни АЗС (или хранилищ) в других регионах, нужно ли мне одновременно с ф.400 сдавать еще и ф. 431. Подскажите, плз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Мар 16, 2009 13:54:55   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мы не открывали филиалы, но у нас есть АЗСки в районах, при сдаче ф.431 отдельно по районам галочку где ставить: 1-объект, связанный с налогообложением или 2-объект, связанный с налогообложение стр.подразделения?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ивушка
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Мар 16, 2009 21:53:48   

    Ola-la говорит:
    Извините пожалуйста, но я так и не поняла - если у меня нет ни структурных подразделений, ни АЗС (или хранилищ) в других регионах, нужно ли мне одновременно с ф.400 сдавать еще и ф. 431. Подскажите, плз.

    Я думаю нет - ф.431 предназначена для структурных подразделений...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Милана
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Мар 17, 2009 19:33:57 Сообщить модератору   

    Всем добрый день!Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
    Наша компания заключила контракт на приобретение ГСМ (дизтопливо). В свою очередь мы заключили контракт на дальнейшию реализацию ГСМ компании ТОО "ААА". ГСМ нашей компанией приобретен, выданы все соответствующие документы:
    -сопроводительная накладная;
    -счет-фактура, с выделенным акцизом;
    -док об оплате.
    В этот же день приобретения наша компания реализовало ГСМ ТОО "ААА" и в своей счет-фактуре выделила сумму акциза 60тенге за 1 тонну, т.к в договоре с ними не оговорено для ккаких целей они приобретают ГСМ для собственных нужд или же для дальнейшей реализации.
    Наша компания сумму выделенного акциза уплатила, все необходимые декларации сдали.
    Но смущает вопрос верно ли мы все сделали? Подскажите пожалуйста в нашей ситуации. Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kapitoshca
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Мар 17, 2009 21:00:40 Сообщить модератору   

    Ответ на сообщение №33.Если Вы отчитываеетесь по акцизу,то обязательно сдаете ф.400 и расчет 431-по нему идет начисление акциза.В регистрационной карточке на акциз указывается место Вашей реализации.Либо это АЗС,либо склад ГСМ,либо емкости для хранения ГСМ-свои или арендованные.Нас в этом году НК обязал указать объект,связанный с налогообложением-то есть место реализации-дополнили регистрационную карточку.Форма 431 с этого года предназначена как для структурных подразделений,так и для объектов,связанных с налогообложением и обязательна при сдаче 400 формы.По 400 форме в этом году не идет начисление акциза и сдается она по месту регистрации предприятия, в отличии от 431,которая сдается по месту нахождения объекта,связанного с налогооблажением.

    Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:

    Ответ на сообщение №34.По правилам составления отчета по форме 431: ячейка -В- отмечается в случае, если исчисление акциза осуществляется за объекты связанные с налогообложением юридического лица или индивидуального предпринимателя.В Вашем случае ставите галочку в ячейке В.

    Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:

    Ответ на сообщение №36.Вы занимаетесь реализацией ГСМ и у Вас есть регистрационная карточка по акцизу?Откуда реализуете ГСМ?Если с АЗС в розницу, то выписали счет-фактуру,заплатили акциз.Если реализуете со склада ГСМ,не важно оптовику или конечному потребителю,то выписываете счет-фактуру и сопроводительную накладную,в которой есть ячейки для заполнения кода операции-по этому коду будет видно,оптовая реализация или розничная.Код 08-опт-акциза не будет,09-конечному потребителю-уплачиваете акциз.Вообще при реализации большого объема в договоре обязательно указывается для каких целей приобретаетя ГСМ,во избежании недоразумений.Думаю если документы по реализации оформлены правильно,акциз Вы уплатили,даже если приобрели д/т у Вас для дальнейшей реализации,получится себя наказали этой суммой.Интересно,декларации сдали-указывали розничную реализацию,раз исчислили и уплатили акциз?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Мар 17, 2009 21:25:55   

    Скажите пожалуйста, в прошлом году у нас не сдавалась 431 форма, а только ф.400.00, вчера за январь первый раз отправила эту форму как *первоначальную* и она вернулась непринятой. Это разве правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kapitoshca
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Мар 17, 2009 21:43:08 Сообщить модератору   

    Вы наверное отправляли на разные НК-раз не принялась.Нужно было первую отправить как первоначальную,а остальные дополнительные.Я тоже на две налоговые отправила первоначальные,хорошо,что уведомления сразу приходили,одна не принялась,я ее тут же отправила дополнительной-принялась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Дерунова
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Сб Мар 21, 2009 01:58:46 Сообщить модератору   

    Стажер Милана, не забудьте зарегистрировать Сопроводит.накл в НК в теч 3-х дней.. иначе штраф с конфискацией... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Вт Мар 24, 2009 16:34:25 Сообщить модератору   

    Что же теперь будет?
    Я не сдавала 431 ф-у, 400 ф-му сдала вручную в феврале, как теперь быть, 431 - она ведь первоначальная, будеть ли штраф, подскажите...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #18 Вт Мар 24, 2009 16:50:47 Сообщить модератору   

    ответьте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Вт Мар 24, 2009 16:52:23 Сообщить модератору   

    ответьте кто-нибудь пожалуйста! было ли такое у кого-нибудь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Мар 24, 2009 17:03:25   

    Я не спец. в этом деле, но накануне отчета за январь этого года, я позвонила своему инспектору по косвенным налогам и обратилась к нему с этим вопросом. Он сказал что мне можно не сдавать 431ф., поскольку у меня нет структ.позразделения, ни АЗС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Вт Мар 24, 2009 17:13:23 Сообщить модератору   

    Лязи
    у нас тоже нет стр.подразделения, но в Н.кодексе ст.296 п.2 гласит плательщики акциза одновременно с декларацией представляют расчеты по акцизу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сударыня
    Резидент Баланса
    Спасибки: +36 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Мар 24, 2009 17:27:32   

    Вот письмо НК о сдачи отчетности по форме 431. Нужно сдавать даже, если у Вас нет структурного подразделения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Мар 24, 2009 18:05:56   

    SeminaNV говорит:
    Вот письмо НК о сдачи отчетности по форме 431. Нужно сдавать даже, если у Вас нет структурного подразделения

    Ничего не поняла.
    На соседней ветке, в теме "400ф Сроки сдачи отчетов по акцизу за 2009 г" (примерно так звучит), госпожа Малика нас обрадовала, что есть письмо, о том что не надо сдавать 431ф. Даже номер письма назвала № НК-12-25-/2264

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Финская
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Мар 24, 2009 20:42:05 Сообщить модератору   

    Добрый вечер!Уже часа два ищу это письмо и не могу найти.С НК сегодня позвонили, сказали в форме 431.00 нужно было проставить в окошке "РНН структурного подразделения" свое РНН,если у Вас объекты связанные с налогообложением,иначе идет ошибка разноски на лицевые,хотя в уведомлении начисления есть.Посоветовали написать письмо в НК с просьбой разнести суммы акциза из-за этой ошибки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    katerina099
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Мар 24, 2009 21:53:25   

    Совсем запутали бедный народ.
    В первом письме от 13-го января категорично написано что "начисления на лицевые счета будут производиться из расчетов....." Т.е. вроде как сдаем.
    И что же теперь написано в следующем письме?.
    Очень хотелось бы чтобы на балансе можно было бы читать письма НК Минфина, которые нас касаются. Письма отправляются в налоговые департаменты, а местные налоговые пока доведут до нас, все сроки проходят. Да и не ходишь же каждый день в налоговую, узнавать "а что у нас новенького в почте?"

    Прям "ромашка" какая-то в этом году: сдавать-не сдавать, и не только по акцизам. И по МОПу, и по 870 форме..... И не только у нас, и у налоговиков тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пн Май 25, 2009 19:05:04   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В налоговой сказали, что вместе с ф.400 сдается ф.431. и теперь предприятие попадает под штраф, так как бухгалтер их не сдавала. название формы смущает.конечно, но это расчет. причем выяснилось это случайно, после того, как сняли с учета. действительно ли его надо сдавать? Sad

    Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:

    скажите пожалуйста, где можно посмотреть размеры штрафов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Май 25, 2009 19:21:29   

    Адм.кодекс ст.206
    Цитата:
    1. Непредставление налогоплательщиком в налоговый орган налоговой отчетности в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан -
    влечет штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов - в размере тридцати, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, - в размере сорока пяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере семидесяти месячных расчетных показателей.

    на должн.лицо 30 +на ТОО 45=75 МРП=95475 Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Май 25, 2009 19:25:46   

    Елена Т
    спасибо за ответ.хотя он и не радует Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пн Май 25, 2009 19:28:17   

    А у Вас есть структурное подразделение? Ведь 431 по ним сдается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Май 25, 2009 19:30:59   

    нету, но в налоговой сказали, что сдавать надо, ссылаются на название "расчет акциза за структурное подразделение или ОБЪЕКТЫ,СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ". начиление налога производится именно по расчетам, а не по декларации... в этом году ввели это все

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пн Май 25, 2009 19:39:29   

    Бухгалтеренок говорит:
    или ОБЪЕКТЫ,СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ

    Бухгалтеренок говорит:
    начиление налога производится именно по расчетам, а не по декларации... в этом году ввели это все

    Действительно это так, увы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Май 25, 2009 19:42:28   

    Елена Т
    так что придется сдавать с опозданием. протокол составлять будут...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Май 25, 2009 19:56:42   

    Если Вами в 400 форме указан налог на правильный код НК, суммы сели на лиц.счет и Вы их вовремя оплатили, то:
    При составлении протокола потребуют объяснительную написать, там и напишите что Вами оплочены налоги вовремя, урон в бюджет не нанесли, обязуемся впредь не опаздывать с отчетностью и просите связи с этим не применять к Вам адм.санкций. Может освободят хоть от одного штрафа или для ТОО или для должн.лица.
    Посмотрите общие темы про адм.штрафы, также где-то здесь есть тема как писать объяснительные в НК.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пн Май 25, 2009 20:01:37   

    Елена Т
    дело в том, что встать на учет встали, но отчеты все нулевые! так что ущерба бюджету не нанесли ни капли. 400, декларант, отчеты сдавали все. а сейчас нас сняли с регистрационного учета вообще. сегодня сдала все сопроводительные накладные, отчиталась по декларанту, завтра сдаю 400 ликвидационную. была в налоговой по этому вопросу, и как раз сегодня узнала про 431. предыдущий бухгалтер не отчитывался по этой форме. я им все объяснила. разговаривают нормально, но хотят теперь видеть директора, составлять протокол. вот такая вот печенька!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Май 25, 2009 20:20:35   

    Бухгалтеренок говорит:
    отчеты все нулевые! так что ущерба бюджету не нанесли ни капли.

    Вот именно, на это и давите в объяснительной.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пн Май 25, 2009 20:22:57   

    Это все понятно. но сомневаюсь, что их интересует что там было, главное, что отчеты не сданы. хотя вроде люди нормальные, надеюсь сильно бить не будут Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лязи
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Май 26, 2009 10:25:03   

    А этот расчет (431) надо сдавать ежемесячно, вместе с 400? Или только один раз в начале года? Я тоже не сдала 431, потому что мне инспектор сказал, раз у вас нет структурного подразделения, то и не сдавайте. Вот я и не сдала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вт Май 26, 2009 10:29:44 Сообщить модератору   

    Лязи говорит:
    мне инспектор сказал

    Теперь этот же инспектор Вам штраф выпишет. 431.00 сдавать ежемесячно, вместе с 400.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Май 26, 2009 10:30:42   

    Лязи
    я ттолько вчера была в налоговой, в отделе акцизов, они сказали, что сдавать надо все равно. форма называется расчет акциза за структурное подразделение или ОБЪЕКТЫ , СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ. На это они и ссылаются. И в кодексе написано, что вместе с декларацией сдается расчет до 15 числа второго месяца

    Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:

    Cleaner
    скажите пожалуйста,строка 6 - Наименование структурного подразделения юридического лица - указывать свое наименование?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Май 26, 2009 10:35:37   

    Сдается вместе с 400-й формой как приложение. Только вот зачем выделили в отдельную форму?
    Лязи говорит:
    мне инспектор сказал, раз у вас нет структурного подраз

    Форма называется "РАСЧЕТ АКЦИЗА ЗА СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИЛИ ОБЪЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Май 26, 2009 10:39:36   

    Елена Т говорит:
    "РАСЧЕТ АКЦИЗА ЗА СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИЛИ ОБЪЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЛОГООБЛОЖЕНИЕМ"

    Хорошо, а что подразумевается под объектом? Если этого самого объекта нет, тогда сдавать не надо было?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Май 26, 2009 10:42:02   

    Котеночек
    под объектом они, судя по всему, подразумевают саму организацию, и не важно есть структурные или нет. у нас нулевки, но сдавать, сказали, надо было все равно, теперь протокол хотят составлять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Май 26, 2009 10:43:50   

    Для расчета ст.294 кодекса, а для декларации ст.296, вот и весь фокус.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Май 26, 2009 10:43:59   

    Бухгалтеренок говорит:
    под объектом они, судя по всему, подразумевают саму организацию

    Саму организацию они не могут назвать объектом. Получается формулировка расчета примерно: "...или организация, связанная с налогообложением"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Вт Май 26, 2009 10:45:18   

    ст.296 четко прописывает
    Цитата:
    Статья 296. Налоговая декларация
    1. По окончании каждого налогового периода налогоплательщики обязаны представить в налоговые органы по месту своего нахождения декларацию по акцизу не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным налоговым периодом.
    2. Плательщики акциза одновременно с декларацией представляют расчеты по акцизу.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Вт Май 26, 2009 10:49:04   

    Котеночек
    да их не поймешь, сказали надо. сижу вот, заполняю, опять кучу мукулатуры сдавать. меня вот сильно интересует, что писать в графе "Наименование структурного полразделения"? его же нет и не было, и деятельности вообще не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Вт Май 26, 2009 10:50:53   

    СТ 294 п 2 : "Плательщики акциза, имеющие несколько ОБЪЕКТОВ, связанных с налогообложением, ....." Т.е. объектом является перечисленное в ст. 281. А если этого всего не было, то работает ст. 68 п 7, где расписаны ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ для сдачи отчеты, а остальные, за НЕИМЕНИЕМ объектов обложения не сдаются.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Вт Май 26, 2009 11:01:36   

    оборота как такового не было. выходит и объекта нет, но мы стояли на регистрационном учете, так что сдавать должны были

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Май 26, 2009 11:11:01   

    .
    Котеночек говорит:
    за НЕИМЕНИЕМ объектов обложения не сдаются.

    Именно, если не было объектов обложения то и сдавать не надо было, а так сдали 400 теперь и требуют 431 форму. Может отозвать 400?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухгалтеренок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Май 26, 2009 11:13:37   

    Елена Т
    если отзовете, то будет несдача еще и 400. хотя бы нулевку сдавать должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz