Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Куда можно отнести расходы по столовой?
    Куда отнести расходы по оформлению документов на землю?
    Куда отнести в бухучете расходы по газификации здания
    Получили сертификат ИСО 9001, куда отнести расходы?
    Расходы на бензин в командировке на машине ТОО, куда отнести?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Куда отнести в ф 100.08. - накладные расходы     
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Мар 17, 2009 11:31:22 Сообщить модератору   

    Пожалуста, помогите, советом
    Куда отнести в ф 100.08. - накладные расходы,
    и вообще они на вычеты относятся или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Мар 17, 2009 11:55:39 Сообщить модератору   

    очень прошу,плиз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Мар 17, 2009 11:59:02 Сообщить модератору   

    Вы конкретно напишите что такое
    kaz говорит:
    накладные расходы
    .
    На вычеты идут расходы связанные с получением СГД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 17, 2009 12:00:21   

    А что у Вас сидит по статье "Накладные расходы"??? Какие расходы Вы на эту статью отнесли???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Мар 17, 2009 12:03:41 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    На вычеты идут расходы связанные с получением СГД.

    да, я согласна.
    Но мы начисляем накладные расходы на оставщийся товар на складе, т.е. издержки падающие на остаток товара. Мы - торговля. Скажите, пожалуйста, нужно ли их вообще начислять, раньше это было необходимо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Мар 17, 2009 12:19:22 Сообщить модератору   

    я попыталась вам подробно все расписать,
    за один месяц.

    Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Н А К Л А Д Н Ы Х Р А С Х О Д О В

    за январь 2008г.
    1 Издержки падающие на остаток товара 472070
    2 Издержки с начала года 21000
    Итого: 493070

    3 Остаток товара без товара в пути 2 994 816
    4 Товарооборот 3 250 301
    Итого: 6245117

    5 Издержки падающие на реализованный товар:
    493070: 6245117= 0,0789528843 х 2 994 816= 236449 236449
    6 Издержки, падающие на остаток товара:
    493070х 0,0789528843 = 333929 333 929

    7210 7212 - 472070 сторно /сторнируем накладные за декабрь/
    7210 7212 236449 - 235621
    7210 7212 235621
    7210 7212 659115

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Мар 17, 2009 12:23:59   

    Честно, первый раз стакиваюсь. Но видимо у вас всё будет отражаться через себестоимость товара. Т.е. вы расписываете в приложениях свои расходы, покупки, и при этом остаток товара на начало и конец периода. Наверное так.

    Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:

    ой - я что-то не про это, вы не себестоимость корректируете, а как-то перераспределяете расходы, похоже - это всё таки только для фин результата, т.е. для бух учёта.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Мар 17, 2009 12:31:50   

    kaz говорит:
    Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е Н А К Л А Д Н Ы Х Р А С Х О Д О В

    Это не ответ.
    Издержки из чего-то были собраны, не с неба Вы же их взяли, как они попали на сч.7212?
    Были же какие-то услуги и др.расходы.
    Мара говорит:
    у вас всё будет отражаться через себестоимость товара. Т.е. вы расписываете в приложениях свои расходы, покупки, и при этом остаток товара на начало и конец периода.

    Да, так и будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Мар 17, 2009 12:37:28 Сообщить модератору   

    Я тоже сначала так думала, а потом проанализировала ситуацию, все таки получается, что распределяем накладные на товар, но в расходы идет только разница,между прошлым месяцем и настоящим,а она может быть как с плюсом так и с минусом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Мар 17, 2009 12:44:20 Сообщить модератору   

    kaz говорит:
    Я тоже сначала так думала, а потом проанализировала ситуацию, все таки получается, что распределяем накладные на товар, но в расходы идет только разница,между прошлым месяцем и настоящим,а она может быть как с плюсом так и с минусом.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Мар 17, 2009 12:46:05 Сообщить модератору   

    уже "зарапортовалась",
    т.е. могут идти как на уменьшение затрат, так и наувеличение

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Мар 17, 2009 12:48:07 Сообщить модератору   

    Мне кажется Вы говорите о расходах, которые дополнительно включаются в стоимость товаров.
    Тогда кажется что их приобретение (в момент когда Вы их приходуете от поставщика) нужно включать в строку 100.08.003.B.
    После того как в конце месяца вы выполните их распределение часть их войдет в стоимость товаров и увеличит строку 100.08.002, а часть останется в расходах периода.
    На вычеты по арифметике 100.08 приложения уйдет изменение в стоимости запасов, поэтому на вычеты попадет как раз-таки та часть, что осталась в затратах и не осталась в остатках ТМЗ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Мар 17, 2009 12:50:14   

    kaz
    ну и пусть себе на расходы периода идёт так как у вас принято в фин.учете, а по налоговому периоду берёте на вычет расходы, понесённые с целью получения дохода.
    Если бы у вас разницы как бы перекочовывали в активы баланса (расходы будущих, незавершенка...) вы бы в 8м показали бы эту разницу. А так у вас похоже просто разница получается между учётами. Расходы относятся на вычеты в том периоде, когда они понесены.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Мар 17, 2009 12:52:26 Сообщить модератору   

    Круглая Земля
    Боже мой, как все просто,
    спасибо вам огромное, именно это так, спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Мар 17, 2009 13:05:53   

    Как я понимала, накладные расходы бывают у производства, а как они у вас оказались, как-то интересно. Или вы условно доп расходы по приобретению товара так назвали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz