По какому КУРСУ приходовать товар по ГТД
|
|
#1 Ср Мар 11, 2009 17:02:05
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите, перечитала кучу тем и не нашла ответа((.По какому КУРСУ приходовать товар по ГТД, на дату кот указана в 54п или на штампике выпуска? У нас всегда разница в пару дней, соот-но курс другой.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Мар 12, 2009 11:34:50
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
Мне страшно.... |
почему? это междусобойчик между Таможенным Комитетом налогоплательщиком. А для налоговой НДС берётся в зачёт, уплаченный при растаможке, а уж как насчитан этот НДС, налоговой д.б. по барабану.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Чт Мар 12, 2009 11:35:49
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
а то что НДС на другую сумму был начислен не страшно??? |
Таможня сама знает что делает - у неё свои правила, как положено так и сделали Вам ГТД и начислили НДС и тамож.платежи.
А у Вас правила бух.учета- правила другие. Поэтому и будет разница. Сумму НДС ставите согласно ГТД вручную.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Мара говорит: |
А для налоговой НДС берётся в зачёт, уплаченный при растаможке |
Поправка - начисленный по ГТД.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Мар 12, 2009 11:46:22
|
|
|
Елена Т говорит: |
Поправка - начисленный по ГТД |
а даже не так - а так: указанный в ГДТ и уплачена в установленном порядке(Кодекс)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Мар 12, 2009 11:59:16
|
|
|
Да и сделайте проще, пропишите в учетной политике своей как хотите. А про "Если хотите меньше проблем с нк" это когда инспектора нерадивых бухов берут на пушку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Чт Мар 12, 2009 12:28:25
|
|
|
inna говорит: |
Какое правило? |
1.Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
2.Национальные стандарты финансовой отчетности №1 или №2, либо Международные стандарты финансовой отчетности( смотря какое у Вас предприятие).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Чт Мар 12, 2009 13:04:17
|
Сообщить модератору
|
|
Если честно ГТД я ввожу только из-за там пошлины(ввести в себ-сть).НДС не забивала(она при оплате итак в зачете-(Д3130 К103)наверное через 3397 надо было, теперь буду забивать вручную, но
Как же я буду сверятся с Таможней?? Все вручную набирать? (начисленный ндс)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Мар 12, 2009 13:35:34
|
|
|
Нерезидент Баланса говорит: |
наверное через 3397 надо было |
Да.
Оплачен
Дт3397 Кт1030 оплачен НДС и пошлины
Начислен по ГТД
Дт с/стоим Кт 3397 пошлины
Дт1420 Кт3397 НДС по ГТД в зачет
по сч.3397 выберите контрагента ГНК (куда оплачивали НДС и пошлину) и на кажд.код налога и пошлины заведите договор например "код 105105 -НДС" и т.д.. Потом сможете сделать акт сверки по контрагенту НК для сверки с таможней как в целом, так и в отдельности по кодам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Сб Мар 14, 2009 13:03:36
|
Сообщить модератору
|
|
Елена Т
Спасибочки!
Переделала все ГТД за год.По ГТД там.пошлина идет на себестоимость
получилось так:Д1330 К3397 пошлина
Д1420 К3397 НДС в зачет
Вопрос -по этому ГДТ есть начисленный(и уплаченный) Акциз(диз.топливо)можно ли его относить на себестоимость?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Сб Мар 14, 2009 13:32:00
|
|
|
Сама с акцизами не сталкивалась.
Акциз помоему должен учитываться как и НДС отдельно от себестоимости на сч.3140, ведь при последующей продаже дизтоплива Вы будете начислять акциз и сумма акциза начисленная по ГТД пойдет Вам на вычеты согласно ст.270 п.2.
Подождите др.ответов по акцизам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|