Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    По какому курсу приходовать товар с Китая, то что в ГТД или по рыночному курсу?
    По какому курсу приходовать товар по ГТД?
    По какому курсу приходовать товар(импорт)
    По какому курсу приходовать в 1С товар, поступивший по импорту.
    Какой датой и по какому курсу приходовать товар с РФ, по бух учету
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    По какому КУРСУ приходовать товар по ГТД     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Ср Мар 11, 2009 17:02:05 Сообщить модератору   

    Подскажите, перечитала кучу тем и не нашла ответа((.По какому КУРСУ приходовать товар по ГТД, на дату кот указана в 54п или на штампике выпуска? У нас всегда разница в пару дней, соот-но курс другой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    inna
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Мар 11, 2009 17:06:20 Сообщить модератору   

    п.23 декларации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Ср Мар 11, 2009 17:19:53 Сообщить модератору   

    непоняла, причем тут декларация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Мар 11, 2009 17:24:27 Сообщить модератору   

    ой, совсем я уже....
    23п говорите? тогда получается я приходую на дату из п 54? но не на дату выпуска товара в своб обращение(штампик)?????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Ср Мар 11, 2009 19:27:01 Сообщить модератору   

    пожалуйста!!!! ответьте ,возможно это уже 1000 раз обсуждалось, и был найден ответ.....но я сижу уже 4 часа и не могу найти ответа.Как же всетаки верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 11, 2009 19:33:25   

    Плохо искали
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=13537
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=13333
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=13084

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Ср Мар 11, 2009 20:34:00 Сообщить модератору   

    Compas
    Лично вы как думаете?
    1 по курсу на дату ГТД в 54пункте
    2 по курсу на дату указ в штампе выпуска товара

    можете написать 1 или 2 Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 11, 2009 21:31:57   

    Если хотите меньше проблем с нк, то на дату выпинывания товара с таможни в свободное плавание.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Чт Мар 12, 2009 11:26:15 Сообщить модератору   

    да я тоже больше к этому склоняюсь, а то что НДС на другую сумму был начислен не страшно??? Мне страшно....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 12, 2009 11:34:50   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Мне страшно....

    почему? это междусобойчик между Таможенным Комитетом налогоплательщиком. А для налоговой НДС берётся в зачёт, уплаченный при растаможке, а уж как насчитан этот НДС, налоговой д.б. по барабану.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 12, 2009 11:35:49   

    Нерезидент Баланса говорит:
    а то что НДС на другую сумму был начислен не страшно???

    Таможня сама знает что делает - у неё свои правила, как положено так и сделали Вам ГТД и начислили НДС и тамож.платежи.
    А у Вас правила бух.учета- правила другие. Поэтому и будет разница. Сумму НДС ставите согласно ГТД вручную.

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    Мара говорит:
    А для налоговой НДС берётся в зачёт, уплаченный при растаможке

    Поправка - начисленный по ГТД.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Мар 12, 2009 11:46:22   

    Елена Т говорит:
    Поправка - начисленный по ГТД

    а даже не так - а так: указанный в ГДТ и уплачена в установленном порядке(Кодекс)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Мар 12, 2009 11:48:51   

    Согласна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Мар 12, 2009 11:59:16   

    Да и сделайте проще, пропишите в учетной политике своей как хотите. А про "Если хотите меньше проблем с нк" это когда инспектора нерадивых бухов берут на пушку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    inna
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Мар 12, 2009 12:05:59 Сообщить модератору   

    [quote="Елена Т"][quote="Нерезидент Баланса"]
    А у Вас правила бух.учета- правила другие. [color=green][size=9]

    Какое правило? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Мар 12, 2009 12:28:25   

    inna говорит:
    Какое правило?

    1.Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»
    2.Национальные стандарты финансовой отчетности №1 или №2, либо Международные стандарты финансовой отчетности( смотря какое у Вас предприятие).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Чт Мар 12, 2009 13:04:17 Сообщить модератору   

    Если честно ГТД я ввожу только из-за там пошлины(ввести в себ-сть).НДС не забивала(она при оплате итак в зачете-(Д3130 К103)наверное через 3397 надо было, теперь буду забивать вручную, но
    Как же я буду сверятся с Таможней?? Все вручную набирать? (начисленный ндс)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Мар 12, 2009 13:35:34   

    Нерезидент Баланса говорит:
    наверное через 3397 надо было

    Да.
    Оплачен
    Дт3397 Кт1030 оплачен НДС и пошлины
    Начислен по ГТД
    Дт с/стоим Кт 3397 пошлины
    Дт1420 Кт3397 НДС по ГТД в зачет
    по сч.3397 выберите контрагента ГНК (куда оплачивали НДС и пошлину) и на кажд.код налога и пошлины заведите договор например "код 105105 -НДС" и т.д.. Потом сможете сделать акт сверки по контрагенту НК для сверки с таможней как в целом, так и в отдельности по кодам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Сб Мар 14, 2009 13:03:36 Сообщить модератору   

    Елена Т
    Спасибочки!
    Переделала все ГТД за год.По ГТД там.пошлина идет на себестоимость
    получилось так:Д1330 К3397 пошлина
    Д1420 К3397 НДС в зачет

    Вопрос -по этому ГДТ есть начисленный(и уплаченный) Акциз(диз.топливо)можно ли его относить на себестоимость?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Сб Мар 14, 2009 13:32:00   

    Сама с акцизами не сталкивалась.
    Акциз помоему должен учитываться как и НДС отдельно от себестоимости на сч.3140, ведь при последующей продаже дизтоплива Вы будете начислять акциз и сумма акциза начисленная по ГТД пойдет Вам на вычеты согласно ст.270 п.2.
    Подождите др.ответов по акцизам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #21 Сб Мар 14, 2009 13:57:42 Сообщить модератору   

    ст.270 п.2. -это не про нас.Мы импортируем для дальнейшей перепродажи.
    буду ждать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz