Годовой отчет 100 форма, приложение 8
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#102 Ср Мар 04, 2009 17:55:37
|
|
|
извеняюсь за такой вопрос - скажите,а 100.08 приложения заполняются из оборотки счета 7211 или 7210? ведь на 7210 есть и суммы со счетов 7212 а их в 8 приложен. не должно быть, верно??
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Доминика
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#104 Ср Мар 04, 2009 18:13:12
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС* говорит: |
извеняюсь за такой вопрос - скажите,а 100.08 приложения заполняются из оборотки счета 7211 или 7210? ведь на 7210 есть и суммы со счетов 7212 а их в 8 приложен. не должно быть, верно?? |
Доминика говорит: |
7211 не совпадет с 8 приложением. Ну смотрите, там в 8 приложении есть строка "зарплата", она конечно проверяется по 7211. Также в 7211 есть амортизация ОС по бухучету, эта цифра вообще к КПН не относится; есть налоги, они проставляются в самой 100.00, а не в 100.08.; штрафы/пени не в бюджет, тоже идут на вычеты, но ставятся не в 8 приложении, а в приложении "прочие вычеты". |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#105 Ср Мар 04, 2009 18:14:58
|
|
|
т.е. мы сначало все забиваем со счета 7210 а потом просто сумму одной вбить и все,например 7211 - 100, 7212-25, 7210 - 125- мы вбиваем все 125 в приложение а потом сумму 25 вбиваем в 100.08.011 и останутся только идущие на вычет счета? так?а как вбить если у меня на 7212 есть суммы без рнн,что с ними делать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#106 Ср Мар 04, 2009 18:17:07
|
|
|
*МАКС* говорит: |
а как вбить если у меня на 7212 есть суммы без рнн,что с ними делать? |
А почему они у Вас без РНН?
1. Списывали сразу на 7212 в авансовом отчете
2. Принимали документы без РНН
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#107 Ср Мар 04, 2009 18:19:46
|
|
|
Вы должны всё что на сч.7210 указывать в 8 приложении и не только сч.7210, но и суммы приобретенных ТМЗ. А те суммы которые на сч.7212 не идущие на вычет указываете по стр100.08.011, эта строка отминусуется из общей суммы вычетов.
Ведь если Вы не укажите чьи-то услуги которые не относятся именно у Вас на вычеты, то данные суммы не сядут таким предприятиям в оборот при проверке. Для НК это будет плохо, а этим предприятиям конечно будет от этого лучше - сокрытие доходов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#108 Ср Мар 04, 2009 18:23:12
|
|
|
S76 говорит: |
А почему они у Вас без РНН?
1. Списывали сразу на 7212 в авансовом отчете |
Если это так, и Вы хотите составить 100.00 честно, придется переделывать ав/о, сначала оприходовать эти конфеты, потом списать на 7212, а ав/о закрыть оплату поставщику. Тогда в 100.00 разнесется все так, как я сказала.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#109 Ср Мар 04, 2009 18:23:48
|
|
|
пеня по соц отчисл и пенс при начислении я посадила на 7212-текущие расходы. я не совсем понела как В 100.08.003 показываете, а потом сторнируете в строке 100.08.011,покажите на примере пожалуйста,что то не пойму???пожалуйста
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#110 Ср Мар 04, 2009 18:30:39 Сказали Спасибо❤
|
|
|
*МАКС* говорит: |
пеня по соц отчисл и пенс при начислении я посадила на 7212-текущие расходы. |
А это, кстати, берется на вычеты, т.к. это не штрафы, пени в бюджет.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
И их вносят в приложение № 12 в строку 100.12.002
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
S76 говорит: |
И их вносят в приложение № 12 в строку 100.12.002 |
наверное...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#111 Ср Мар 04, 2009 18:33:58
|
|
|
а если пеня по соц. отч и пенс. отч берется на вычет,то как ее в 100ф отразить,я ее поставила на текущие 7211,тогда она войдет в 100.08 -и как ее по рнн расписать работнтков или как? подскажите? плиз
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#112 Ср Мар 04, 2009 18:35:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Расходы по налогам ведь заполняются в форме самой декларации не в приложениях, поэтому пеню и штрафы по налогам из сч.7210 убираем, в 8 приложение они не войдут.
Также из сч.7210 не входит в 8 приложение амортизация- она в 100ф считается по налог.учету и входит в приложение №16
Что еще на сч.7212 у Вас?
*МАКС* говорит: |
как В 100.08.003 показываете, а потом сторнируете в строке 100.08.011,покажите на примере пожалуйста,что то не пойму |
Я имела в виду услуги и закуп ТМЗ не идущие на вычет.
Вы услуги или ТМЗ не идущие на вычет указываете в 8 приложении вместе с другими, а потом сумму услуг и ТМЗ которые не должны идти на вычеты
Елена Т говорит: |
указываете по стр100.08.011, эта строка отминусуется из общей суммы вычетов. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#113 Ср Мар 04, 2009 18:38:49
|
|
|
S76 говорит: |
И их вносят в приложение № 12 в строку 100.12.002 |
Да, скорее всего, туда и с указанием РНН каждого работника, ведь эти пени сядут на счета работников...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#114 Ср Мар 04, 2009 18:41:31
|
|
|
теперь уже только завтра буду испрвлять 8 приложение,благодаря команде баланса нашла ошибки и исправлю,теперь буду знать как это приложение заполняется!!! Спасибо всем огромное за помощь!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#116 Ср Мар 04, 2009 18:48:55 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Елена Т говорит: |
нужен РНН и решение суда? |
Мне кажется это нужно для пени, штрафов по хозяйственным сделкам.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
В ББ № 3-4 есть пример, что выплачена пени работникам за задержку з/пл, указывают РНН работника, про решение суда не написано
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#117 Чт Мар 05, 2009 12:21:57
|
|
|
скажите пожалуйста, у нас в авансовом отчете показаны командировочные и вместе с ними человек принес расходы на связь(единици)- на какой счет эти единицы сажать 7211 или 7212? и скажите их надо ставить на текущие расходы или как и обычные командировочные расходы?
С УВ.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
скажите плиз. у нас чайник на услугах сторон. орган. на счете 7211-это правильно,или лучше на счет 7212 его посадить??
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#119 Чт Мар 05, 2009 13:53:28
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС* говорит: |
на какой счет эти единицы сажать 7211 или 7212 |
на 7211 в текущие расходы,
*МАКС* говорит: |
скажите плиз. у нас чайник на услугах сторон. орган. на счете 7211-это правильно,или лучше на счет 7212 его посадить |
на 7212 от греха подальше
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#120 Чт Мар 05, 2009 14:01:25
|
|
|
а скажите,плиз - аренда в 100.08 в какое приложение сажать в -Q, и еще материальные затраты - ?, текущие расходы и транспортные -в Q ??
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#121 Чт Мар 05, 2009 14:01:30 Сказали Спасибо❤
|
|
|
*МАКС*
*МАКС* говорит: |
надо ставить на текущие расходы |
Считаю,что это верное решение.
В командировочные расходы ,как Вы знаете,входят:
1.Проездные.
2.Суточные.
3.Проживание.
4.Оформление визы.(За рубеж).
5.Страхование.(за рубеж).
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#122 Чт Мар 05, 2009 14:02:56
|
Сообщить модератору
|
|
строиться у нас дом 12-этажный, мы заказчики, и есть подрядчики, затраты по строительству дома я беру на вычеты или отражаю в 100.08.010 как "стоимость ТМЗ,работ,услуг,напрвленных на НЗС"?
брать ли в зачет НДС по выставленным сч-фак. подрядной организации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#123 Чт Мар 05, 2009 14:03:52
|
|
|
а у нас есть в авансовом отчете,не в командировку,а просто так расходы на единицы они на счете 7211,и на текущих расходах,скажите,а это верно??
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#125 Чт Мар 05, 2009 14:07:29
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС* говорит: |
аренда в 100.08 в какое приложение сажать в -Q |
А чем Вам О не нравится?
*МАКС* говорит: |
и транспортные -в Q ?? |
Пункт I
*МАКС* говорит: |
материальные затраты - ?, текущие расходы |
Делите на расходы по связи, аудит. услуги, рекламу и т.д. Все что не вошло в этот список отправляете в Q
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#126 Чт Мар 05, 2009 15:31:31
|
Сообщить модератору
|
|
анита цой говорит: |
строиться у нас дом 12-этажный, мы заказчики, и есть подрядчики, затраты по строительству дома я беру на вычеты или отражаю в 100.08.010 как "стоимость ТМЗ,работ,услуг,напрвленных на НЗС"?
брать ли в зачет НДС по выставленным сч-фак. подрядной организации? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#127 Чт Мар 05, 2009 16:02:03
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! В 2006 г. гл. бух. отнес на расходы будущего периода сумму 1400000, происхождение этой суммы неизвестно и в 2006 ее не списали. Я ее списала в 2008 бух. справкой, теперь она попадает в строчку 100,08,05 С, сейчас я не знаю как разнести эту сумму в приложении к этой строчке, какой РНН указать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#129 Чт Мар 05, 2009 16:07:28
|
|
|
анита цой говорит: |
затраты по строительству дома я беру на вычеты или отражаю в 100.08.010 как "стоимость ТМЗ,работ,услуг,напрвленных на НЗС"? |
Да. http://kodeks.kz/2009/index.php?st=100
Цитата: |
...9. Затраты налогоплательщика на строительство, приобретение фиксированных активов и другие затраты капитального характера относятся на вычеты в соответствии со статьями 116 - 125 настоящего Кодекса.
...
|
анита цой говорит: |
брать ли в зачет НДС по выставленным сч-фак. подрядной организации? |
А этот вопрос отчего возник?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Лилия Владимировна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#131 Чт Мар 05, 2009 16:23:18
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день. Прошу ответить на вопрос, если кто знает. Что заполнять в строке 100.08.003 H в его доп. форме строка G и H, если страхуем ответственность работодателя, о какой стоимости может идти речь? Заранее спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#132 Чт Мар 05, 2009 16:33:43
|
Сообщить модератору
|
|
?????: что делать когда я оприходую его на баланс как основное средство.Ведь все затраты будут составлять с/сть построенного дома, а все затраты по строительству я взяла себе на вычеты?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#133 Чт Мар 05, 2009 16:33:54
|
|
|
уважаемые профи,скажите - в строку 100.08.005 а- мы общей суммой вносим командир,суточные,проживание?, и расходы по з/плате тоже общей суммой заработная плата и дрю расходы по з/плате?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#134 Чт Мар 05, 2009 16:38:29
|
Сообщить модератору
|
|
Лилия Владимировна говорит: |
Добрый день. Прошу ответить на вопрос, если кто знает. Что заполнять в строке 100.08.003 H в его доп. форме строка G и H, если страхуем ответственность работодателя, о какой стоимости может идти речь? |
вы наверное по старому годовому заполняете,т.к в новой 100.00 нет таких строк, в новой только указываете №договора и сумму страховых премий
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
*МАКС* говорит: |
уважаемые профи,скажите - в строку 100.08.005 а- мы общей суммой вносим командир,суточные,проживание?, и расходы по з/плате тоже общей суммой заработная плата и дрю расходы по з/плате? |
собираете все затраты по командировкам, в том числе суточные,проживание,проезд итд. одной строкой в эту строчку, также з/плата.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#135 Чт Мар 05, 2009 16:41:34 Сказали Спасибо❤
|
|
|
*МАКС* говорит: |
в строку 100.08.005 а- мы общей суммой вносим командир,суточные,проживание |
Да, потому как сейчас нет разбивки по отдельности.
*МАКС* говорит: |
расходы по з/плате тоже общей суммой заработная плата и дрю расходы по з/плате? |
По з/п есть строка прочие расходы по з/п.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#136 Чт Мар 05, 2009 16:41:57
|
|
|
профи скажите в 100.08 - в графе В- у меня цифра со счета 1330(товары) по дт(обороты за период,а в графе А ничего нет она пустая,-это правильно,если нет скажите как должно быть,плиз???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#138 Чт Мар 05, 2009 16:45:36
|
|
|
скажите еще пожалуйста, у меня начислена пеня по пенс и соц отчислен- куда в сотки ее можно отразить,в какую графу,в 8 приложен она не пойдет,верно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#139 Чт Мар 05, 2009 16:48:21
|
Сообщить модератору
|
|
*МАКС* говорит: |
скажите еще пожалуйста, у меня начислена пеня по пенс и соц отчислен- куда в сотки ее можно отразить,в какую графу,в 8 приложен она не пойдет,верно? |
я его нигде не указываю, ставлю на 7212
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#141 Чт Мар 05, 2009 16:50:22
|
Сообщить модератору
|
|
Лилия Владимировна говорит: |
Добрый день. Прошу ответить на вопрос, если кто знает. Что заполнять в строке 100.08.003 H в его доп. форме строка G и H, если страхуем ответственность работодателя, о какой стоимости может идти речь? |
вы наверное по старому годовому заполняете,т.к в новой 100.00 нет таких строк, в новой только указываете №договора и сумму страховых премий
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#143 Чт Мар 05, 2009 17:03:33
|
Сообщить модератору
|
|
все налоги кроме сборов и плат, в пределах уплаченных т,е можете для себя составить таблицу с указанием налогов в первой части сколько за год начислили, во второй уплатили и берете на вычету вторую часть.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
?????: что делать когда я оприходую его на баланс как основное средство.Ведь все затраты будут составлять с/сть построенного дома, а все затраты по строительству я взяла себе на вычеты?
Добавлено спустя 29 секунд:
может я не понимаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Доминика
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#146 Чт Мар 05, 2009 17:19:27
|
Сообщить модератору
|
|
если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла... maybe
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#147 Чт Мар 05, 2009 17:19:28
|
|
|
Котеночек говорит: |
*МАКС* говорит: |
начислена пеня по пенс и соц отчислен |
Пеня идет на невычеты и отражается только в сверке. |
Но это же не пеня и штрафы в бюджет, может все-таки на вычет?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
анита цой
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#150 Чт Мар 05, 2009 17:24:35
|
|
|
Лилия Владимировна
Лилия Владимировна говорит: |
если страхуем ответственность работодателя |
В ф.100.08 ,стр.100.08.005 С-расходы отнесенные на 2008 г.
В ф.100,08, стр.100.08.012- расходы переходящие на 2009 г.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|