Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 6, 2009 год
    Годовой отчет: 100 форма, приложение 9, 2009 год
    Годовой отчет - 100.00, приложение 28 и 29
    Годовой отчет - Форма 100.25 Сверка финансовой отчетности с Декларацией по КПН
    годовой отчет форма 100,00. Если по и...
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Годовой отчет 100 форма, приложение 8     
    Наиля
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Ср Мар 04, 2009 17:44:03   

    У нас тоже была аудиторская? но ничего такого не говорили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Ср Мар 04, 2009 17:55:37   

    Embarassed извеняюсь за такой вопрос - скажите,а 100.08 приложения заполняются из оборотки счета 7211 или 7210? ведь на 7210 есть и суммы со счетов 7212 а их в 8 приложен. не должно быть, верно??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Ср Мар 04, 2009 18:07:37 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    суммы со счетов 7212 а их в 8 приложен. не должно быть, верно??

    В 100.08.003 показываете, а потом сторнируете в строке 100.08.011

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #104 Ср Мар 04, 2009 18:13:12 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    извеняюсь за такой вопрос - скажите,а 100.08 приложения заполняются из оборотки счета 7211 или 7210? ведь на 7210 есть и суммы со счетов 7212 а их в 8 приложен. не должно быть, верно??

    Доминика говорит:
    7211 не совпадет с 8 приложением. Ну смотрите, там в 8 приложении есть строка "зарплата", она конечно проверяется по 7211. Также в 7211 есть амортизация ОС по бухучету, эта цифра вообще к КПН не относится; есть налоги, они проставляются в самой 100.00, а не в 100.08.; штрафы/пени не в бюджет, тоже идут на вычеты, но ставятся не в 8 приложении, а в приложении "прочие вычеты".


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Ср Мар 04, 2009 18:14:58   

    т.е. мы сначало все забиваем со счета 7210 а потом просто сумму одной вбить и все,например 7211 - 100, 7212-25, 7210 - 125- мы вбиваем все 125 в приложение а потом сумму 25 вбиваем в 100.08.011 и останутся только идущие на вычет счета? так?а как вбить если у меня на 7212 есть суммы без рнн,что с ними делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Ср Мар 04, 2009 18:17:07   

    *МАКС* говорит:
    а как вбить если у меня на 7212 есть суммы без рнн,что с ними делать?

    А почему они у Вас без РНН?
    1. Списывали сразу на 7212 в авансовом отчете
    2. Принимали документы без РНН

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Ср Мар 04, 2009 18:19:46   

    Вы должны всё что на сч.7210 указывать в 8 приложении и не только сч.7210, но и суммы приобретенных ТМЗ. А те суммы которые на сч.7212 не идущие на вычет указываете по стр100.08.011, эта строка отминусуется из общей суммы вычетов.

    Ведь если Вы не укажите чьи-то услуги которые не относятся именно у Вас на вычеты, то данные суммы не сядут таким предприятиям в оборот при проверке. Для НК это будет плохо, а этим предприятиям конечно будет от этого лучше - сокрытие доходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #108 Ср Мар 04, 2009 18:23:12   

    S76 говорит:
    А почему они у Вас без РНН?
    1. Списывали сразу на 7212 в авансовом отчете

    Если это так, и Вы хотите составить 100.00 честно, придется переделывать ав/о, сначала оприходовать эти конфеты, потом списать на 7212, а ав/о закрыть оплату поставщику. Тогда в 100.00 разнесется все так, как я сказала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Ср Мар 04, 2009 18:23:48   

    пеня по соц отчисл и пенс при начислении я посадила на 7212-текущие расходы. я не совсем понела как В 100.08.003 показываете, а потом сторнируете в строке 100.08.011,покажите на примере пожалуйста,что то не пойму???пожалуйста Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #110 Ср Мар 04, 2009 18:30:39 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    пеня по соц отчисл и пенс при начислении я посадила на 7212-текущие расходы.

    А это, кстати, берется на вычеты, т.к. это не штрафы, пени в бюджет. Smile

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    И их вносят в приложение № 12 в строку 100.12.002

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    S76 говорит:
    И их вносят в приложение № 12 в строку 100.12.002

    наверное... Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Ср Мар 04, 2009 18:33:58   

    а если пеня по соц. отч и пенс. отч берется на вычет,то как ее в 100ф отразить,я ее поставила на текущие 7211,тогда она войдет в 100.08 -и как ее по рнн расписать работнтков или как? подскажите? плиз

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #112 Ср Мар 04, 2009 18:35:12 Сказали Спасибо❤   

    Расходы по налогам ведь заполняются в форме самой декларации не в приложениях, поэтому пеню и штрафы по налогам из сч.7210 убираем, в 8 приложение они не войдут.
    Также из сч.7210 не входит в 8 приложение амортизация- она в 100ф считается по налог.учету и входит в приложение №16
    Что еще на сч.7212 у Вас?
    *МАКС* говорит:
    как В 100.08.003 показываете, а потом сторнируете в строке 100.08.011,покажите на примере пожалуйста,что то не пойму

    Я имела в виду услуги и закуп ТМЗ не идущие на вычет.
    Вы услуги или ТМЗ не идущие на вычет указываете в 8 приложении вместе с другими, а потом сумму услуг и ТМЗ которые не должны идти на вычеты
    Елена Т говорит:
    указываете по стр100.08.011, эта строка отминусуется из общей суммы вычетов.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Ср Мар 04, 2009 18:38:49   

    S76 говорит:
    И их вносят в приложение № 12 в строку 100.12.002

    Да, скорее всего, туда и с указанием РНН каждого работника, ведь эти пени сядут на счета работников...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #114 Ср Мар 04, 2009 18:41:31   

    Yahoo! теперь уже только завтра буду испрвлять 8 приложение,благодаря команде баланса нашла ошибки и исправлю,теперь буду знать как это приложение заполняется!!! Спасибо всем огромное за помощь!!! Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #115 Ср Мар 04, 2009 18:44:08   

    S76 говорит:
    наверное...

    Вот и я думаю: нужен РНН и решение суда?
    Нужно искать выход.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Ср Мар 04, 2009 18:48:55 Сказали Спасибо❤   

    Елена Т говорит:
    нужен РНН и решение суда?

    Мне кажется это нужно для пени, штрафов по хозяйственным сделкам.

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    В ББ № 3-4 есть пример, что выплачена пени работникам за задержку з/пл, указывают РНН работника, про решение суда не написано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #117 Чт Мар 05, 2009 12:21:57   

    скажите пожалуйста, у нас в авансовом отчете показаны командировочные и вместе с ними человек принес расходы на связь(единици)- на какой счет эти единицы сажать 7211 или 7212? и скажите их надо ставить на текущие расходы или как и обычные командировочные расходы?
    С УВ.

    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:

    скажите плиз. у нас чайник на услугах сторон. орган. на счете 7211-это правильно,или лучше на счет 7212 его посадить?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #118 Чт Мар 05, 2009 13:36:27   

    Crying or Very sad ну подскажите,кто -нибудь, плиз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #119 Чт Мар 05, 2009 13:53:28 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    на какой счет эти единицы сажать 7211 или 7212
    на 7211 в текущие расходы,
    *МАКС* говорит:
    скажите плиз. у нас чайник на услугах сторон. орган. на счете 7211-это правильно,или лучше на счет 7212 его посадить
    на 7212 от греха подальше

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Чт Мар 05, 2009 14:01:25   

    а скажите,плиз - аренда в 100.08 в какое приложение сажать в -Q, и еще материальные затраты - ?, текущие расходы и транспортные -в Q ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #121 Чт Мар 05, 2009 14:01:30 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС*
    *МАКС* говорит:
    надо ставить на текущие расходы

    Считаю,что это верное решение.
    В командировочные расходы ,как Вы знаете,входят:
    1.Проездные.
    2.Суточные.
    3.Проживание.
    4.Оформление визы.(За рубеж).
    5.Страхование.(за рубеж).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #122 Чт Мар 05, 2009 14:02:56 Сообщить модератору   

    строиться у нас дом 12-этажный, мы заказчики, и есть подрядчики, затраты по строительству дома я беру на вычеты или отражаю в 100.08.010 как "стоимость ТМЗ,работ,услуг,напрвленных на НЗС"?
    брать ли в зачет НДС по выставленным сч-фак. подрядной организации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Чт Мар 05, 2009 14:03:52   

    а у нас есть в авансовом отчете,не в командировку,а просто так расходы на единицы они на счете 7211,и на текущих расходах,скажите,а это верно?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #124 Чт Мар 05, 2009 14:06:58 Сообщить модератору   

    ну да на 7211 в текущие, все что не находит отражение по буквенным расходам которые есть в годовом вы ставите на Q

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #125 Чт Мар 05, 2009 14:07:29 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    аренда в 100.08 в какое приложение сажать в -Q

    А чем Вам О не нравится?
    *МАКС* говорит:
    и транспортные -в Q ??

    Пункт I
    *МАКС* говорит:
    материальные затраты - ?, текущие расходы

    Делите на расходы по связи, аудит. услуги, рекламу и т.д. Все что не вошло в этот список отправляете в Q

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #126 Чт Мар 05, 2009 15:31:31 Сообщить модератору   

    анита цой говорит:
    строиться у нас дом 12-этажный, мы заказчики, и есть подрядчики, затраты по строительству дома я беру на вычеты или отражаю в 100.08.010 как "стоимость ТМЗ,работ,услуг,напрвленных на НЗС"?
    брать ли в зачет НДС по выставленным сч-фак. подрядной организации?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxana
    Нерезидент Баланса


      

    #127 Чт Мар 05, 2009 16:02:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! В 2006 г. гл. бух. отнес на расходы будущего периода сумму 1400000, происхождение этой суммы неизвестно и в 2006 ее не списали. Я ее списала в 2008 бух. справкой, теперь она попадает в строчку 100,08,05 С, сейчас я не знаю как разнести эту сумму в приложении к этой строчке, какой РНН указать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Чт Мар 05, 2009 16:05:09 Сообщить модератору   

    ЗНАЮЩИЕ,откликнетесь на мой вопрос?!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Чт Мар 05, 2009 16:07:28   

    анита цой говорит:
    затраты по строительству дома я беру на вычеты или отражаю в 100.08.010 как "стоимость ТМЗ,работ,услуг,напрвленных на НЗС"?

    Да. http://kodeks.kz/2009/index.php?st=100
    Цитата:
    ...9. Затраты налогоплательщика на строительство, приобретение фиксированных активов и другие затраты капитального характера относятся на вычеты в соответствии со статьями 116 - 125 настоящего Кодекса.
    ...


    анита цой говорит:
    брать ли в зачет НДС по выставленным сч-фак. подрядной организации?

    А этот вопрос отчего возник?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lg
    Нерезидент Баланса


      

    #130 Чт Мар 05, 2009 16:10:49 Сообщить модератору   

    в 100 при заполнени убытков прошлых лет указывать 3 года или по- новому показать 10 лет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лилия Владимировна
    Нерезидент Баланса


      

    #131 Чт Мар 05, 2009 16:23:18 Сообщить модератору   

    Добрый день. Прошу ответить на вопрос, если кто знает. Что заполнять в строке 100.08.003 H в его доп. форме строка G и H, если страхуем ответственность работодателя, о какой стоимости может идти речь? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #132 Чт Мар 05, 2009 16:33:43 Сообщить модератору   

    ?????: что делать когда я оприходую его на баланс как основное средство.Ведь все затраты будут составлять с/сть построенного дома, а все затраты по строительству я взяла себе на вычеты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #133 Чт Мар 05, 2009 16:33:54   

    уважаемые профи,скажите - в строку 100.08.005 а- мы общей суммой вносим командир,суточные,проживание?, и расходы по з/плате тоже общей суммой заработная плата и дрю расходы по з/плате?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #134 Чт Мар 05, 2009 16:38:29 Сообщить модератору   

    Лилия Владимировна говорит:
    Добрый день. Прошу ответить на вопрос, если кто знает. Что заполнять в строке 100.08.003 H в его доп. форме строка G и H, если страхуем ответственность работодателя, о какой стоимости может идти речь?

    вы наверное по старому годовому заполняете,т.к в новой 100.00 нет таких строк, в новой только указываете №договора и сумму страховых премий

    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:

    *МАКС* говорит:
    уважаемые профи,скажите - в строку 100.08.005 а- мы общей суммой вносим командир,суточные,проживание?, и расходы по з/плате тоже общей суммой заработная плата и дрю расходы по з/плате?

    собираете все затраты по командировкам, в том числе суточные,проживание,проезд итд. одной строкой в эту строчку, также з/плата.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #135 Чт Мар 05, 2009 16:41:34 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    в строку 100.08.005 а- мы общей суммой вносим командир,суточные,проживание

    Да, потому как сейчас нет разбивки по отдельности.
    *МАКС* говорит:
    расходы по з/плате тоже общей суммой заработная плата и дрю расходы по з/плате?

    По з/п есть строка прочие расходы по з/п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #136 Чт Мар 05, 2009 16:41:57   

    профи скажите в 100.08 - в графе В- у меня цифра со счета 1330(товары) по дт(обороты за период,а в графе А ничего нет она пустая,-это правильно,если нет скажите как должно быть,плиз???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #137 Чт Мар 05, 2009 16:43:22   

    *МАКС* говорит:
    графе А ничего нет она пустая

    Если не было приобретения материалов, то, конечно, пустая.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #138 Чт Мар 05, 2009 16:45:36   

    скажите еще пожалуйста, у меня начислена пеня по пенс и соц отчислен- куда в сотки ее можно отразить,в какую графу,в 8 приложен она не пойдет,верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #139 Чт Мар 05, 2009 16:48:21 Сообщить модератору   

    *МАКС* говорит:
    скажите еще пожалуйста, у меня начислена пеня по пенс и соц отчислен- куда в сотки ее можно отразить,в какую графу,в 8 приложен она не пойдет,верно?

    я его нигде не указываю, ставлю на 7212

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #140 Чт Мар 05, 2009 16:49:06 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    начислена пеня по пенс и соц отчислен

    Пеня идет на невычеты и отражается только в сверке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #141 Чт Мар 05, 2009 16:50:22 Сообщить модератору   

    Лилия Владимировна говорит:
    Добрый день. Прошу ответить на вопрос, если кто знает. Что заполнять в строке 100.08.003 H в его доп. форме строка G и H, если страхуем ответственность работодателя, о какой стоимости может идти речь?

    вы наверное по старому годовому заполняете,т.к в новой 100.00 нет таких строк, в новой только указываете №договора и сумму страховых премий

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #142 Чт Мар 05, 2009 17:00:13   

    скажите плиз - в строку 100,00,033 - идут налоги имущественный и соц. налог,верно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #143 Чт Мар 05, 2009 17:03:33 Сообщить модератору   

    все налоги кроме сборов и плат, в пределах уплаченных т,е можете для себя составить таблицу с указанием налогов в первой части сколько за год начислили, во второй уплатили и берете на вычету вторую часть.

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    ?????: что делать когда я оприходую его на баланс как основное средство.Ведь все затраты будут составлять с/сть построенного дома, а все затраты по строительству я взяла себе на вычеты?

    Добавлено спустя 29 секунд:

    может я не понимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доминика
    Нерезидент Баланса


      

    #144 Чт Мар 05, 2009 17:11:33 Сообщить модератору   

    анита цой говорит:
    все налоги кроме сборов и плат,
    а куда сборы и платы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #145 Чт Мар 05, 2009 17:11:47   

    анита цой восстановите одним сообщением свою цепочку вопросов. Одним полным вопросом задайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #146 Чт Мар 05, 2009 17:19:27 Сообщить модератору   

    если я возьму на вычеты все затраты по строительству дома в каждом налоговом периоде, а после оприходую как здание, то все расходы по этому дому у меня будет составлять с/сть (первонач.стоим.), а расходы то по ним я взяла себе на вычеты... и ндс в зачет взяла... maybe

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #147 Чт Мар 05, 2009 17:19:28   

    Котеночек говорит:
    *МАКС* говорит:
    начислена пеня по пенс и соц отчислен

    Пеня идет на невычеты и отражается только в сверке.


    Но это же не пеня и штрафы в бюджет, может все-таки на вычет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #148 Чт Мар 05, 2009 17:21:15   

    пеня по пенс и соц отчислениям -они идут на вычет,и садятся на счет 7211 .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    анита цой
    Нерезидент Баланса


      

    #149 Чт Мар 05, 2009 17:24:04 Сообщить модератору   

    нет
    Мелена говорит:
    Но это же не пеня и штрафы в бюджет, может все-таки на вычет?

    не-а, не идут на вычеты, пени,штрафы ваше упущение,его я всегда беру на 7212

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #150 Чт Мар 05, 2009 17:24:35   

    Лилия Владимировна
    Лилия Владимировна говорит:
    если страхуем ответственность работодателя

    В ф.100.08 ,стр.100.08.005 С-расходы отнесенные на 2008 г.
    В ф.100,08, стр.100.08.012- расходы переходящие на 2009 г.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
    Страница 3 из 10
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz