Декларация НДС
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Геннадьевна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Чт Фев 16, 2006 17:49:39
|
Сообщить модератору
|
|
Ну правильно, превышение зачитывается в счет предстоящих платежей. Я не пойму, почем стоит к уплате. Ведь мы не должны сейчас ничего платить. Или я чего недопонимаю?
PS я уже вообще ничего не понимаю..начинается депрессия...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Фев 17, 2006 16:16:32
|
Сообщить модератору
|
|
Valeri говорит: |
Ну правильно, превышение зачитывается в счет предстоящих платежей. Я не пойму, почем стоит к уплате. Ведь мы не должны сейчас ничего платить. Или я чего недопонимаю?
PS я уже вообще ничего не понимаю..начинается депрессия... |
Лера, не огорчай меня. 8)
Если стоит к уплате,это не значит,что надо платить.
Если ты правильно заполнила декларацию, то зачетная сумма пойдет к зачету, как и должно быть. Главное,что бы строки всех разделов, вт.ч.и по расчету с бюджетом были правильно заполнены.
Дождись выписку и сама все увидишь.
И не надо так плакать....
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Фев 17, 2006 16:36:42
|
Сообщить модератору
|
|
Заполнила всё правильно, недаром столько времени правила изучала ....и так всё понятно, просто первый раз отправляла и немножко меня смутило это "к уплате", сумления в себе, буь они неладны..
а так всё хорошо, спасибо...больше плакать не буду
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
baha_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Пт Фев 17, 2006 18:22:04
|
Сообщить модератору
|
|
всем форумчанам привет!
Кто-нибудь может подсказать:
Как списать превышение зачетного НДС над начисленным по спец режиму для юр лиц - производителей с/х продукции?
После сдачи ф931 по итогам года НДС зачетный превысил НДС начисленный.
По налоговому учету (в НК) превышение зачетного НДС на след год не переносится.
Подскажите правильно ли это???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
baha_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
baha_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#15 Вт Фев 28, 2006 09:13:21
|
Сообщить модератору
|
|
Апрель говорит: |
а не для спец режима? |
- 300
по общему режиму вопросов не возникает...
а по спец режиму вопросов много: как "списать" зачетн. ндс, как перенести убытки, можно ли их перенести... и т.д.....???????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
baha_buh
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Ср Мар 01, 2006 11:28:23
|
Сообщить модератору
|
|
ВОПРОС 1
baha_buh говорит: |
всем форумчанам привет!
Кто-нибудь может подсказать:
Как списать превышение зачетного НДС над начисленным по спец режиму для юр лиц - производителей с/х продукции?
После сдачи ф931 по итогам года НДС зачетный превысил НДС начисленный.
По налоговому учету (в НК) превышение зачетного НДС на след год не переносится.
Подскажите правильно ли это??? |
При разноске на лицевые счета НДС по ф 310 не "садится", она сдается для мониторинга ежеквартально. По итогам года сдается уточненный расчет ф931, где отражается превышение зачетного НДС. По лицевым счетам зачетный НДС на следующий год не переносится. Как правильно отразить эти операции в бух учете?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
NaTa 77
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Чт Май 31, 2007 22:46:08
|
Сообщить модератору
|
|
Compas говорит: |
Больше оплаченная сумма по НДС на форму 300 не влияет. |
На начисление для разноски на лицевой счет, действительно, не влияет.
Но ерунда получается начиная с заполнения приложения 10 - там только перенос зачетов, и дальше, если блюсти арифметику, то строки 300 00 25 (или 300 00 26) будут отличатьться от итогов и лицевого счета, и баланса. Если в балансе можно еще "убрать на сч например 334" до поры до времени, то разницу на лицевом счете запоминать приходится
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Ср Июн 06, 2007 16:43:33
|
Сообщить модератору
|
|
подскажите где,в каком разделе и графе отражать полученную с/фактуру за СМР выставленную подрядчиком по строительству ж/дома в декларации у заказчика,в форме 300.06 по раздельному методу?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Ср Июн 06, 2007 17:29:10
|
Сообщить модератору
|
|
НДС по выставленной с/фактурам за СМР по ж/дому в зачет не берем до ввода жилого фонда.
Я думаю,что нужно отнести в раздел.Товары(работы ,услуги),приобретенные на терр.РК и исп.в целях облагаемого и освобожденного оборотов в строке 300.06.024.
Может я неправа?
И еще:строится нулевой этаж,который считается нежилым,несмотря что это площадь нежилая сумму НДС отнесли на 126 счет.Верно ли?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Катерина
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#28 Пт Июл 20, 2007 09:54:03
|
Сообщить модератору
|
|
При заполнении декларации по НДС столкнулись с такой проблемой - есть возвраты товара от покупателей. При отражении в дополнительной форме 300.03.001 каким образом указать РНН физических лиц вернувших товар?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|