Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно ли оформить расчет с поставщика...
    Вебинар 30 июля в 13.00 (по времени А...
    Сделали неправильный расчет по имущес...
    Горкомзем Алматы за плату выдает расч...
    Расчет заработной платы в 1с 7.7, не автоматический расчет?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расчет по КПН     
    Яся
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Дек 19, 2008 11:13:06 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста!Наше ТОО с января этого года перешло с упрощенного режима на общеустановленный. В начале года нами была отправлена ф. 101.01.( до сдачи декларации).До 20 декабря нужно отправить формы по расчету КПН, что бы по итогам года КПН не превышал 20% от заявленной суммы. Какие мне надо оправить формы???Сейчас мне в налоговой говорят, что надо было отправлять 101.02, но она же после сдачи декларации сдается!?!? Как правильно поступить??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Дек 19, 2008 11:17:49   

    Яся
    Я считаю, что вами должна была быть отправлена 101.04 по вновь созданным, а не 101.01 и 101.02. Вы же декларацию не предоставляли? А ф 101.01 и 101.02 связаны именно с ф.100.00. Так что придется с штрафом сдать 101.04.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Яся
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Дек 19, 2008 11:21:31 Сообщить модератору   

    Спасибо!А никаких др.вариантов нет????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Дек 19, 2008 11:25:02   

    Яся говорит:
    Спасибо!

    Есть такая кнопка.
    Яся говорит:
    А никаких др.вариантов нет????

    Навряд ли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Дек 19, 2008 11:48:50   

    Яся
    Яся говорит:
    надо было отправлять 101.02,

    Согласно ст.126 п.6 НК РК,Вам необходимо было отправить ф.101.02 до 20 апреля 2008г.В Вашем случаи,думаю, что необходимо отправить до 20 декабря 2008 г.очередную ф.101.02 (апрель-декабрь),а затем доп.если в этом появится необходимость.Конечно ,НК накажет Вас и ТОО(штраф,пеня).Не зная Ваших расчетов по начислению КПН за 2008,рискну предложить один из вариантов уменьшения потерь-при составлении ф.101.02 укажите наименьшую сумму авансовых платежей с апреля по декабрь 2008 г.Считаю,что НК также недоработал-своевременно не отправил Вам уведомление о не представлении ф.101.02.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Яся
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Дек 19, 2008 12:06:26 Сообщить модератору   

    А если я укажу по нолям с апреля по декабрь это как-то повлияет на сумму штрафа и пеню

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Дек 19, 2008 12:15:06   

    Яся
    Посмотрите ББ №49 2008 года, там все написано четко.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Дек 19, 2008 12:19:03   

    Яся говорит:
    А если я укажу по нолям с апреля по декабрь это как-то повлияет на сумму штрафа и пеню


    Тогда есть возможность воспользоваться ст.68 КоАП

    Статья 68. Освобождение от административной
    ответственности при малозначительности
    правонарушения

    При малозначительности вреда, причиненного административным правонарушением, судья, орган (должностное лицо), уполномоченный рассматривать дела об административных правонарушениях, может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.
    Примечание. Малозначительность административного правонарушения - это случаи, когда наряду с другими обстоятельствами учитывается то, что санкция, предусмотренная в статьях особенной части настоящего раздела, превышает размер причиненного административным правонарушением вреда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Дек 19, 2008 12:20:53   

    esiphi говорит:
    Вам необходимо было отправить ф.101.02

    Ну почему 101.02??? А 101.04 в течении 20 раб дней? У них же не было декларации 100.00. Где логика, что бы сдать расчет ПОСЛЕ сдачи декларации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Пт Дек 19, 2008 12:22:42 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.
    Помогите, пожалуйста. Мой первый год работы.
    В форме до сдачи декларации старый бух сдала авансовых на сумму 17 499 (5833*3), затем после сдачи декларации сдали 52650 (5850*9).
    Сейчас по итогам года выходит прибыль 1 419 000 , КПН 425 700.
    Какую форму 101.02 или 101.03 нужно сдавать до 20.12.08. и отнимать 17 499 и 52 650
    Помогите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Дек 19, 2008 12:35:49   

    Гость
    Сдаете 101.02 или 101.03 допку(какую сдавали после сдачи декларации) и корректировать на (+) сумму 355551

    Добавлено спустя 24 секунды:

    за декабрь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Пт Дек 19, 2008 12:40:01 Сообщить модератору   

    Спасибо большое LV

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Яся
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пн Дек 22, 2008 15:08:33 Сообщить модератору   

    А если сегодня передать 101.04 первоначальную нулевку, что без штрафа с применением ст.68 а следом дополнительную с цифрами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz