Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Разница между суммой налога, ИСЧИСЛЕН...
    В полученном уведомлении не указан налоговый период или не тот налоговый период
    Налоговый период по НДС
    Не тот налоговый период
    Налоговый период в 3.49 так и не изменился
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налоговый период по НДС     
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Сен 19, 2008 23:48:34 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=110721#110721

    Пока не поздно хочу задать такой вопрос.
    Организация стала плательщиком НДС с августа месяца.
    По идее, налоговый кодекс позволяет сделать выбор самостоятельно - сдавать ежемесячно или поквартально. ст. 246 Налогового кодекса.
    Но тут чуть-чуть неясная ситуация. Квартал-то неполный. Не могут ли к нам придраться по такому пустяковому поводу: следовало сдать отдельно за август, сентябрь. а уж потом переходить на квартальную сдачу?
    Это почему-то мне сегодня в голову пришло. Не хотелось бы на пустом месте схлопотать проблемку в виде штрафа. А время до понедельника еще есть.
    Нет ли соображений или подобного опыта?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксюшка222
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Сен 20, 2008 10:34:46 Сообщить модератору   

    Anka говорит:
    Пока не поздно хочу задать такой вопрос.
    Организация стала плательщиком НДС с августа месяца.
    По идее, налоговый кодекс позволяет сделать выбор самостоятельно - сдавать ежемесячно или поквартально. ст. 246 Налогового кодекса.
    Но тут чуть-чуть неясная ситуация. Квартал-то неполный. Не могут ли к нам придраться по такому пустяковому поводу: следовало сдать отдельно за август, сентябрь. а уж потом переходить на квартальную сдачу?
    Это почему-то мне сегодня в голову пришло. Не хотелось бы на пустом месте схлопотать проблемку в виде штрафа. А время до понедельника еще есть.
    Нет ли соображений или подобного опыта?

    Смотрите ст.246 п.2 из этого и исходите квартал или месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Сен 20, 2008 10:36:54 Сообщить модератору   

    Спасибо, п.2 не ко мне. О превышении этого предела нет речи. Я немного о другом...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Сен 20, 2008 11:30:01   

    Да, такое имело место быть, что при постановке на учет по НДС, нужно было первые три месяца сдавать декларацию. В данный момент такой практики нет. Повода для переживаний нет. Ссылайтесь на 246 и 247. То есть став плательщиком НДС с августа месяца, Ваш первый отчет по НДС будет за 3 квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Сен 20, 2008 11:50:51   

    Не знаю как в этом году, а в прошлом знакомый нарвался на штраф не сдав декларацию за первый месяц деятельности, дожидавшись квартального.
    Не помню где читала, в статье говорилось что нужно сначала за 3 первых месяца сдать месячные отчеты и исходя из сумм этих отчетов уже применять статью 246 п.1 и2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Сен 20, 2008 11:57:26 Сказали Спасибо❤   

    Елена Т, этот пункт отменили. Смысл сдачи первых трех месяцев был для мониторинга, но потом НК понял, что это лишние хлопоты не оправдывают себя. Не верьте статьям где то, читайте кодекс.

    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

    Можете перестраховаться, сдав за первые три месяца.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Сб Сен 20, 2008 12:03:33   

    Только что читала кодекс, действительно такой статьи не нашла.
    Ура, просветилась, зарубила на носу Yahoo!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Сб Сен 20, 2008 13:08:28 Сообщить модератору   

    А у меня ТОО-ка проходит сейчас ликвидационную проверку, инспектор спрашивал у меня почему за 2 месяца отчеты сданы, а за июль 2006 г. не сдан, на комиссию пойдете сказал. При мне он еще позвонил в отдел по НДС и там ему сказали, что надо было сдать. Предприятие с самого основания не работало, весь период по всем налогам-пустышки, проверка с апреля месяца идет, ждем какие-то ответы на запросы.

    Compas
    А мне уже сказали принести объяснительную от директора, копии его документов и копии регистрац. док-тов ТОО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Сб Сен 20, 2008 13:13:52   

    ДемЕвгения, а в Вашем сообщении вопрос есть? Или просто констатация.
    ДемЕвгения говорит:
    за 2 месяца отчеты сданы, а за июль 2006 г. не сдан,

    А почему действительно не сдан? Я так понял это не при открытии, а уже действующее ТОО у Вас. Что то я наверно недопонимаю, на что нужно мне ответить Вам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Сен 20, 2008 13:14:39 Сообщить модератору   

    В 2006 году в кодексе было сказано о первичных отчетах, какой период месяц или квартал? Может кто знает, где можно скачать кодексы 2004-2006 г.г? Подскажите, плиз!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Сен 20, 2008 13:15:56 Сказали Спасибо❤   

    ДемЕвгения говорит:
    В 2006 году в кодексе было сказано о первичных отчетах

    Было помесячно при открытии первые три. Сейчас люди добрые скинут Вам за 2006 кодекс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Сб Сен 20, 2008 13:16:44 Сообщить модератору   

    Compas
    Открылось ТОО в июле 2006, св-во по НДС от 28.07.2006г. Почему не сдали за июль, я не знаю, тогда я этим не занималась.

    Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:

    Compas говорит:
    ДемЕвгения говорит:
    В 2006 году в кодексе было сказано о первичных отчетах

    Было помесячно при открытии первые три. Сейчас люди добрые скинут Вам за 2006 кодекс.


    Значит действия НК правомерны?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Сен 20, 2008 13:28:00 Сообщить модератору   

    В налоговом кодексе за2005 - 2006 года (я просто читаю в своих книгах) был п.1. ст. 246:
    "Если иное не установлено настоящей статьей, налоговым периодом по НДС является календарный месяц."
    И только п. 2 "разрешал" переходить на квартальную отчетность:
    "Если ср-месячная сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет за предыдущий кв-л составляет менее 1000 МРП, то налоговым перодом является квартал."

    Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:

    ДемЕвгения говорит:
    Compas
    Открылось ТОО в июле 2006, св-во по НДС от 28.07.2006г.


    Что написано в Свидетельства НДС по поводу: с какого момента Вы являетесь плательщиком НДС? Если все же с 1 августа, притязания НК неправомерны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Окт 15, 2008 00:31:53 Сообщить модератору   

    И вот наступила РАСПЛАТА...

    Совсем не ожидала, что сдача отчета по НДС за 3 квартал обернется такой головной болью.

    Вопрос изначально состоял в том, следует ли сдавать отчеты помесячно, если постановка на учет по НДС произошла с 1 августа. Дружно решили, что с этого года налогоплательщик сам решает, сдавать поквартально или помесячно. Ну я и расслабилась: сдам за 3 квартал.

    Оказывается. не все так просто. Я не подумала о том, какие обороты я покажу в квартальном отчете: за 2 или за 3 месяца?
    Если за июль-авг-сентябрь, то частично (июльский) мой оборот НДС не облагается. Но ведь это не тот случай, когда у меня есть необлагаемые обороты и пропорционально берем НДС в зачет. Да мне и неинтересно упустить зачет за август-сентябрь, я ведь итак, по закону, не брала в зачет июльские расходы.
    Конечно, по остаткам запасов и ОС на дату постановки на учет, закупленным ранее, я НДС в зачет возьму.
    Ситуация осложняется тем, что я сдаю одновременно и упрощенную декларацию - там оборот по реализации стоит за 3 месяца. Как бы сразу бросается в глаза разница по оборотам в обеих декларациях, если я все же решу в декларации по НДС показать оборот за 2 месяца.

    Честно говоря, я так и не могу прийти к однозначному выводу.

    Могу только впредь другим посоветовать не делать так, как я...

    Нет ли у кого-нибудь соображений по этому поводу?

    Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:

    Anka говорит:
    Могу только впредь другим посоветовать не делать так, как я...


    Я имела в виду, в случае, подобном моему, лучше все-таки сдать декларации за 2 месяца отдельно, и уж потом переходить на квартальную отчетность.

    Похоже, как ни крути, я сама себя подставила... Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Окт 15, 2008 01:39:32   

    а по моему ничего страшного. Ведь в в 300.00 у вас облагаемый НДС оборот, а в 910.00 доход за налоговый период. Это ведь не одно и тоже. И для камералки у вас есть все объяснения. Я бы так не переживал по этому поводу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Окт 15, 2008 11:14:38 Сообщить модератору   

    Так за сколько месяцев показать оборот, за 2 или за 3? По вашему мнению...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Окт 15, 2008 14:45:56   

    По моему мнению статью 246 НК нужно применять постоянно, за исключением превышения оборота 1000МРП (пункт 2 ст246). У меня тоже такая же ситуация , я сдал квартальный отчет и в нем отражен оборот за один месяц, так как плательщиком НДС стали в мае. И в учетной политике прописали что отчетным периодом для представления отчетов по НДС установлен квартал....... . Ведь и в годовой отчетности тоже будет нестыковка оборота облагаемого НДС по формам 300.000 за отчетный год и оборота по СГД (для общеустановленного режима)в формах 100.00 или 220.00.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Окт 15, 2008 15:09:09   

    А вот по новому НК в проекте вроде хотят сделать налоговый период - квартал...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz