Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
Ошибка в заполнении 300 формы.
|
|
#1 Вт Окт 07, 2008 14:52:08
|
|
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить 300 форму. Проблема такая: у нас НДС взятый в зачет недостает, чтобы покрыть НДС по обороту, но есть НДС из предыдущих периодов. И вот, в строке 300.00.022 я указываю сумму, которая недостает, а в строке 300.00.025 я указываю 0. Но мне приходит уведомление, там написано: сумма такая-то к начислению и срок уплаты. А то, что я указала в строке 300.00.025(сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет с учетом переносимых зачетов из пред. периодов) указала, что к уплате-0, это что никак не отражается? И что делать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Вт Окт 07, 2008 14:57:49
|
Сообщить модератору
|
|
Swmir говорит: |
есть НДС из предыдущих периодов |
В лицевом счете в НК это уже отражено в прошлом периоде (если Вы правильно сделали и сдали отчеты по НДС).
За этот квартал ставите, то что у Вас к начислению, а уже по лицевому за счет переплаты прошлых периодов все перекроется.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Окт 07, 2008 15:08:09 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Swmir
Все правильно. В лицевой счет садятся только 2 строки 300.00.022 и 300.00.023. В прошлом квартале сумма по строке 300.00.023 у вас уже села. Так что конечное сальдо на лицевом у вас будет 696285
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Окт 07, 2008 15:27:20
|
|
|
Спасибо!! Т. есть заполнено все правильно? Так и следует заполнять в с моем случае?
Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:
А почему в уведомлении сумма стоит " к начислению" и указывается срок уплаты, если платить не нужно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Окт 07, 2008 17:09:09
|
|
|
"И вот, в строке 300.00.022 я указываю сумму, которая недостает"
Никогда не заполняю эти строки, если есть суммы зачета из предыдущих периодов то они уже сидят на лиц.счете, смотрю какая там сумма (переплата /долг ) и смотрю в 300ф стр300.00.022 и 300.00.023. И сразу видно что к чему.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вт Окт 07, 2008 17:24:56
|
|
|
Swmir говорит: |
Спасибо!! Т. есть заполнено все правильно? Так и следует заполнять в с моем случае?
Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд:
А почему в уведомлении сумма стоит " к начислению" и указывается срок уплаты, если платить не нужно? |
Потому что эта сумма сядет в лицевой как начислено, а насчет платить - в данном случае это не для вас, а просто так устроенна программа ИСИД НДС - у них только такой вариант предусмотрен, раз начислено, значит сразу срок уплаты. В прошлом квартале у вас в уведомлении должно было стоять "к уменьшению".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|