Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В реестр счет-фактур приобретение ави...
    Помогите посчитать общую сумму налогов с 1 сделки на сумму 110 000тг с НДС
    Как сдается фин.отчетность к дополнит...
    Строка 300.00.001.VI указываем только...
    В какое приложение ф. 300 и где в сам...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как заполнить приложение 220.01 - указыват общую сумму или же нужно расписывать каждое приобретение?     
    Alya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +41 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Фев 13, 2014 19:38:10   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=679023#679023
    Добрый день. Подскажите как заполнить приложение (220.01 – Расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам) к ФНО 220?
    Можно ли суммировать по одному и тому же поставщику все счёт фактуры и в приложении указать общую сумму или же нужно расписывать каждое приобретение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ermanova D.
    Коллега
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Фев 14, 2014 00:12:09   

    Alya говорит:
    суммировать по одному и тому же поставщику
    в разрезе расходов (в самой форме есть примечание, там расходы перечислены).3 - консультационные услуги; 1 - финансовые услуги; 2 - рекламные услуги; 5 - дизайнерские услуги; 6 - инжиниринговые услуги; 4 - маркетинговые услуги; 7 - прочие.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 12, 2014 18:11:35   

    Ermanova D.,
    Подскажите, пожалуйста, а на основании чего можно суммировать.
    Извиняюсь, что так интересуюсь, но сдаю в 1-й раз 220 форму, и хотелось бы затем без допиков обойтись. Правила несколько раз перечитала, но не нашла что можно отдельно или суммировать по поставщикам. А камералить не будут? Хотя в форме 220.01 нет строки "№ накладной или тому подобное"
    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ermanova D.
    Коллега
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 12, 2014 20:25:10 Сказали Спасибо❤   

    1. Оборотно-сальдовая по 7210 в разрезе расходов. Проверяем отнесение на статьи верные или нет, допустим рекламные услуги, внутри видны контрагенты. Можно сформировать 3310 и КТ обороты сложить по контрагентам и итог сравнить со статьей 7210. 2.Мы берем журнал полученных сч.ф. группируем по БИН, там виден и контрагент, рядом проставляем коды. Если суммы все совпадают, начинаем итоги вносить в 220.

    Сабиля говорит:
    А камералить не будут?
    Лучше все указать как положено. С каждым годом все новые и новые виды перекрестных сверок с налоговой появляется, уведомления рассылаются.
    Сабиля говорит:
    Хотя в форме 220.01 нет строки "№ накладной или тому подобное"
    такой строки и не будет, поскольку группировка по контрагентам достаточна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даниэла
    Резидент Баланса
    Спасибки: +103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Янв 23, 2020 14:51:39   

    Не могу понять:
    в приложении 220.01 страница 02, графа D, что туда писать, если услуги оказал нерезидент (гостиница)

    Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:

    всё поняла, что куда....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Янв 23, 2020 16:31:59   

    Ermanova D. говорит:
    Хотя в форме 220.01 нет строки "№ накладной или тому подобное"
    такой строки и не будет, поскольку группировка по контрагентам достаточна.

    при автоматическом заполнении формы в 1С , суммы группируются по БИН поставщиков. По каждому поставщику отражается общая сумма приобретения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даниэла
    Резидент Баланса
    Спасибки: +103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Янв 28, 2021 11:38:40   

    Подскажите, а общая сумма в ф.220.01,
    должна соответствовать строке 220.00.020?
    Я думаю, что нет, потому что в прочие расходы мы считали и суточные,
    сомневаюсь что-то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4624 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Янв 28, 2021 13:43:05 Сказали Спасибо❤   

    Да, она не всегда будет совпадать, но в налоговом регистре должно быть четко видно, из-за чего расхождение, чтобы вы могли объяснить на случай уведа по камералке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Даниэла
    Резидент Баланса
    Спасибки: +103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Янв 28, 2021 15:44:52   

    Поняла, в 1С всё есть.
    Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    a.zhanaltay
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 04, 2022 16:06:13   

    добрый день!

    в этом году впервые сдавала 220 форму. пришло уведомление предоставить 220.01. но я его заполнила с просрочкой, теперь счет заблокирован. также сумма нарушения в уведомлении у меня было 3,4 млн, а 220.01 когда все пересчитала получилось 3,7 млн. 1С у меня нет. звонила в налоговую, говорят приехать и предоставить пояснения откуда эта разница взялась и будут составлять адм протокол. подскажите пож-та, мне нужно будет им повезти все подтверждающие расходы документы? спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Мар 17, 2023 12:21:47   

    Здравствуйте!
    Нужно ли в приложении 220.01 указывать приобретение ТМЦ? Если "да", то вид расхода? Мое мнение, что не надо. Указываются только виды расхода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1308 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Мар 17, 2023 22:08:18 Сказали Спасибо❤   

    Tais говорит:
    Нужно ли в приложении 220.01 указывать приобретение ТМЦ?

    А в части приобретения ТМЗ вы - плательщик НДС?
    Tais говорит:
    Если "да", то вид расхода?

    Если 1-6 не подходят, то всегда есть 7.
    Tais говорит:
    Мое мнение, что не надо. Указываются только виды расхода.

    Мотивируйте. "Потому что налоговая не сделала 8-ТМЗ" не принимается.

    Возьмите название приложения и разложите на части.
    "РАСХОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, ПО РЕАЛИЗОВАННЫМ ТОВАРАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ, ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ (Приложение 1 к Декларации)" (прошу пардону, капс не мой, то доходяги)
    Цитата:
    РАСХОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС

    нет разделения, ТМЗ, ОС или услуги.
    Цитата:
    ПО РЕАЛИЗОВАННЫМ ТОВАРАМ, ВЫПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ, ОКАЗАННЫМ УСЛУГАМ

    Для целей реализации ТМЗ, работ, услуг вы ТМЗ не покупали?


    Расшифровывайте покупку ТМЦ, ставьте 7. А лучше пользуйте 1С, она вам сама так сделает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz