Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    328ф сдавалась электронно, а поставщи...
    как получить дубликаты 328ф в налоговой
    Дата принятия на учет в 328ф?
    Мотивированный отказ 328ф, из-за дополнительной 320ф
    импорт из ТС, сдали 320, 328ф нужно ли сдавать 101.04?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС в 328ф. в 1с8,2     
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #1 Пт Апр 01, 2016 22:58:43   

    Рег.номер 9383386. ТОО на СНР, неплательщик НДС. 328 в 1с заполнена на основании Поступления ТМЗ (импорт) без НДС. Как сделать, чтобы в 328 отразился НДС? При проведении 328 должен же начислится НДС?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Сб Апр 02, 2016 14:23:01 Сообщить модератору   

    Поставить ставку НДС 12%

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #3 Сб Апр 02, 2016 18:28:59   

    в самом заявлении ставлю ставку НДС 12%, а где Сумма НДС все равно пусто.

    Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

    как сделать, что документ пересчитал сумму?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Сб Апр 02, 2016 19:26:47 Сообщить модератору   

    А курс снова перещелкнуть?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #5 Сб Апр 02, 2016 19:31:21   

    Что-то все перещелкываю, можно поконкретнее

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    перехожу на вкладку цена и валюты, а колонки с НДС неактивные

    Добавлено спустя 26 минут 8 секунд:

    я ввожу заявление на основании поступления, а как сделать, чтобы НДС выходил со ставкой 12%, столько позиций перезаполнять не очень-то удобно. и почему документ не проводится пишет, что не указан кор.счет отнесения НДС (БУ), хотя при автоматическом заполнеии НДС и так ставится

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #6 Сб Апр 02, 2016 21:24:36   

    Закрыла и заново открыла документ, и начал считать НДС. Какой кор.счета надо ставить в 328. Ставлю 1420, и выдает 1с такие проводки 1420-3130.При оплате 3130 закрывается. При вводе Регистрация прочих операция в целях НДС, на счете 1420 остается сальдо и идет двойное начисление по дебету. Подскажите, как правильно вводить и с каким кор.счетами эти формы?

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Вс Апр 03, 2016 08:06:53 Сообщить модератору   

    Даночка говорит:
    Какой кор.счета надо ставить в 328

    1630

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Пн Апр 04, 2016 10:09:25 Сообщить модератору   

    Даночка, т.к. НДС вы в зачет не берёте, то вам нужно этот НДС отнести на стоимость товара. Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330...

    Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:

    "Регистрация прочих операция в целях НДС" вам делать вообще не нужно.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Даночка
    Коллега
    Спасибки: +39

      

    #9 Вт Апр 05, 2016 00:09:22   

    По НУ мы сдаем 328 и начисляем НДС, потом этот НДС уплачиваем в бюджет, а нам же выписывают СФ без НДС. Я должна эти операции отразить в БУ? Я думала, что отражу начисление на 3130, потом покажу оплату в бюджет и все.
    а вот это и не поняла
    YelenaS говорит:
    Даночка, т.к. НДС вы в зачет не берёте, то вам нужно этот НДС отнести на стоимость товара. Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330...

    Мы неплательщики НДС до июня и эти операции прошли до июня.Когда мы вводим накладные с НДС от казахстанских фирм, то этот НДС идет в стоимость товаров, а как быть сейчас пока мы были неплательщиками, я же могу потом этот НДС взять в зачет?
    Можно описать процедуру заполнения 328 формы в 1с, когда мы неплательщики НДС.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вт Апр 05, 2016 09:36:01 Сообщить модератору   

    YelenaS говорит:
    Значит во вкладке "Счета учета" ставьте 1310,1330...

    При заполнении Заявления в программе 1С у вас получается проводка:
    Дт 1310,1330 Кт 3130 начисление НДС и отнесение его на стоимость товара.
    Счет 1420 у вас не участвует в проводках, т.к. вы неплательщики НДС и в зачет его соответственно не берёте.
    Даночка говорит:
    Я думала, что отражу начисление на 3130, потом покажу оплату в бюджет и все.

    Вы правильно думаете.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz