Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Какие проводки для НДС при переоформл...
    Как оприходовать импорт с КТС и какие проводки
    При поступлении (импорт) в 1с 8.2 фор...
    импорт товаров, расчет в российских рублях.Проводки
    ТОО не стоим на учете по ндс, был имп...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт О.С. и ТМЗ по ГДТ. 1С 8.хх. Проводки     
    Reader
    Guest

      

    #1 Пт Май 14, 2010 09:10:45 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=340314#340314

    Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. приходую импорт в 8-й версии 1С. В разделе Покупка -Поступление ТМЗ -ГДТ по импорту- 1-й раздел Основные счет учета расчетов с таможней какой сч ставить 1251, Далее сч начисленного НДС 1420.
    Если ставлю 1251 то проводки
    2410-3310 О С
    2410-1251 тамож платежи
    2410-1251 НДС
    Далее авансовым отчетом провожу платежи по оплате тамож пошлин, НДС там ставлю 3190- пошлины, 1420 НДС.
    У меня есть НДС зачет Обязательство подписанноее Тамож Управл. Какие делаю на него проводки? Проверьте мои действия пожалуйста

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Пт Май 14, 2010 10:05:36 Сообщить модератору   

    Проводки должны быть:
    2410 - 3310 ОС
    2410 - 3310 Тамож платежи
    1420 - 3310 тамож платежи
    А в документе "Авансовый"

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    в документе "Авансовый отчет" в закладке оплата указываете таможенный комитет и сумму. А где счета, укажите 3310.
    Будет проводка:
    3310 - 1251

    А потом в расходном кассовом ордере сделаете операцию типа:

    1251 - 1010

    Все это мое мнение. Может есть другие варианты

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #3 Пт Май 14, 2010 10:12:13 Сообщить модератору   

    ainagul
    Попробуйте поставить счет учета расчетов с таможней 3397, сч начисленного НДС - пусто.
    Проводки:
    1420-3397 НДС в зачет
    2410-3397 таможенный сбор
    3397-1040 перечисление с пластиковой карточки налогов

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Пт Май 14, 2010 10:23:41 Сообщить модератору   

    ainagul говорит:
    2410-1251 тамож платежи

    Я бы предпочла
    2410 3397 Таможженные сборы и пошлины
    3397 1251 По авансовому отчету
    .
    ainagul говорит:
    У меня есть НДС зачет Обязательство подписанноее Тамож Управл. Какие делаю на него проводки?

    Т.е. НДС Вы не платили?Тогда проводка
    Дт 1420 Кт 3130

    Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

    jonni_jonni говорит:
    2410 - 3310 Тамож платежи
    1420 - 3310 тамож платежи

    Не корректно для таможенных платежей использовать счет 3310
    svetlanka2701 говорит:
    1420-3397 НДС в зачет

    Если НДС не уплачен а имеем в наличии обязательство по отражению сумм в налоговой отчетности, то мы обязаны этот НДС отразить по ф.300 и в части зачета и в части начисления.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Пт Май 14, 2010 11:17:34 Сообщить модератору   

    Спасибо за предложения, но документы формируют сами проводки так как я написала,
    Я бы предпочла
    2410 3397 Таможженные сборы и пошлины
    3397 1251 По авансовому отчету
    Если я укажу 3397 то все опять таки упайдет на 3397. потому что в программе указываешь один счет и он падает на всех остальных а распределения нет.

    Кто на практике оприходовал по ГДТ откликнетесь пожалуйста ( 1С 8-я)
    Если не трудно то покажите действия по порядку от начало до конца

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #6 Пт Май 14, 2010 11:22:35 Сообщить модератору   

    ainagul говорит:
    Если я укажу 3397 то все опять таки упайдет на 3397. потому что в программе указываешь один счет и он падает на всех остальных а распределения нет.

    А зачем распределять? Можно распределить счет 3397 по субконто - таможенная пошлина, таможенный сбор, ндс и т.д.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #7 Пт Май 14, 2010 11:37:21 Сообщить модератору   

    У меня получается НДС есть и в зачет и также "Н" сумму мы перечисляли.
    Теперь я провожу если через 3397 то по накладной по ГДТ проводки сели как
    2410- 3397 пошлины, сборы
    2410- 3397 начисл НДС по ГДТ
    3397 краткосрочн задолжен пошлины закрываются через авансовый а НДС как закрывать
    Подскажите дальше действия чтобы все закрывалось

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #8 Пт Май 14, 2010 11:50:07 Сообщить модератору   

    ainagul говорит:
    У меня получается НДС есть и в зачет и также "Н" сумму мы перечисляли.

    ainagul говорит:
    У меня есть НДС зачет Обязательство подписанноее Тамож Управл.


    Поясните, пожалуйста, что имели в виду. И скажите - Вы платили НДС наличными или с расчетного счета? Это важный вопрос, от ответа зависят проводки

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #9 Пт Май 14, 2010 16:33:18 Сообщить модератору   

    Мы платили НДС наличными но не всю сумму которая была начислена.
    Еще нам подписали обязательство сумма НДС в зачет, которую мы не оплачивали

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #10 Вт Апр 01, 2014 16:07:17 Сообщить модератору   

    Понимаю, эта тема уже давно закрылась, но если не трудно, какими проводками вы все таки воспользовались7

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz