Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Где найти форму договора взаимозачета...
    Как правильно заполнить Акт взаимозачета между организацией и физ.лицом?
    Как правильно оформить суточные сотру...
    Акт взаимозачета
    Как отразить доход от взаимозачета по ИП
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно оформить акт взаимозачета?     
    Reader
    Guest


      

    #1 Чт Июн 24, 2010 12:46:36 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=350563#350563

    Как правильно оформить акт взаимозачета, если у меня по ТОО "ААА"на счете 1210 скопилать сумма Дт - 200 000 тенге, а на счете 3310 - Кт - 1 000 000 тенге, чтобы им не делать оплату на эти 200 000 тенге, я решила сделать взаимозачет:
    В дебет ТОО "ААА" - 1 000 000 тенге
    С кредита ТОО "ААА" - 200 000 тенге, остается на счете 3310 Кт 800 000 тенге, подскажите я правильно делаю или нет и как подписывается этот акт взаимозачета, обеими сторонами или только нашей? Помогите пожалуйста разобраться в этой ситуации....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Чт Июн 24, 2010 12:49:32 Сообщить модератору   

    У вас учет по договорам ведется что ли? Если нет, то автоматически все должно перекрываться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #3 Чт Июн 24, 2010 12:53:20 Сообщить модератору   

    Конечно по договорам, если сделать акт-сверки и не учитывать договора, оно конечно перекрывается, но на счетах суммы все-равно висят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Чт Июн 24, 2010 12:55:53 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    Конечно по договорам

    Ну раз по договорам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #5 Чт Июн 24, 2010 12:59:40 Сообщить модератору   

    В вашем случае нужно взаимозачет оформить бух.справкой вручную Дт3310 Кт 1210 на сумму 200 тыс. Затем когды вы будете формировать акт сверки взаиморасчетов,то вы увидите эту проводку,ну и конечно оформить это нужно с согласованием 2-ой стороны,подписи в акте также с обеих сторон.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Чт Июн 24, 2010 13:02:17 Сообщить модератору   

    Тогда я вам не завидую. Тогда пишете письмо в ТОО "ААА" с просьбой зачесть сумму выполненных вами работ, по одному договору в счет погашения вашей задолженности перед этим же ТОО по другому договору. С составлением акта сверки, который подписывается обеими сторонами.

    Не, ну я конечно думал что такое может быть, но вот что бы так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #7 Чт Июн 24, 2010 13:04:54 Сообщить модератору   

    да ничего трудного в этом не вижу-сплошь и рядом такие вот ситуации,когда с одной и той же фирмой несколько договоров и по этим договорам то кредитовое то дебетовое сальдо.
    Ursus говорит:
    пишете письмо в ТОО "ААА" с просьбой зачесть сумму выполненных вами работ
    -письмо конечно же надо обязательно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Чт Июн 24, 2010 13:14:06 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    Как правильно оформить акт взаимозачета

    В 1С есть специальный документ "Акт взаимозачета", работает превосходно, проводки делает правильно, юридическую силу имеет. Распечатать в 2-х экземплярах, подписать с контрагентом - и готово.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #9 Чт Июн 24, 2010 13:41:46 Сообщить модератору   

    Rada говорит:
    В 1С есть специальный документ "Акт взаимозачета

    Вот я и говорю про этот документ, когда я его распечатываю, то у меня получается, если
    Лайм говорит:
    В дебет ТОО "ААА" - 1 000 000 тенге
    С кредита ТОО "ААА" - 200 000 тенге

    то на печати с одной стороны ТОО "ААА", с другой стороны ТОО "ААА" (подписи руководителя и гл. бухгалтера), а внизу подписи нашей фирмы, это правильно или нет. Получается ТОО "ААА" подписывает с обеих строн?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Чт Июн 24, 2010 13:50:41 Сообщить модератору   

    должно быть с одной стороны вашее ТОО,с другой ТОО"ААА" и внизу также ,где подписи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Чт Июн 24, 2010 13:53:21 Сообщить модератору   

    Значит
    Лайм говорит:
    В дебет ТОО "ААА" - 1 000 000 тенге
    С кредита ТОО "ААА" - 200 000 тенге

    здесь где-то должно быть наше ТОО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #12 Чт Июн 24, 2010 13:53:59 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    то на печати с одной стороны ТОО "ААА", с другой стороны ТОО "ААА" (подписи руководителя и гл. бухгалтера), а внизу подписи нашей фирмы, это правильно или нет. Получается ТОО "ААА" подписывает с обеих строн?

    так получается потому, что документ "Акт взаимозачета" в 1С обычно используется для проведения взаимозачета между 3-мя организациями.
    Вы же получается ТОО "ААА" два раза выбирали - в дебет и в кредит.
    ничего страшного в этом нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Чт Июн 24, 2010 13:57:34 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    ТОО "ААА" подписывает с обеих строн
    думаю,что это как раз и некритично,пусть с обеих сторон подпишут,ведь они же дали согласие на взаимозачет по 2-м разным договорам..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #14 Чт Июн 24, 2010 14:14:05 Сообщить модератору   

    Лайм говорит:
    о на печати с одной стороны ТОО "ААА", с другой стороны ТОО "ААА" (подписи руководителя и гл. бухгалтера), а внизу подписи нашей фирмы, это правильно или нет. Получается ТОО "ААА" подписывает с обеих строн?

    Да, ТОО ААА, как контрагент по двум договорам: поставки и продажи, должно дать свое официальное согласие на уменьшение/увеличение суммы задолженности по этим договорам. А Ваше ТОО, уже как составитель документа, снизу фиксирует сей факт.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Чт Июн 24, 2010 15:43:55 Сообщить модератору   

    Ursus говорит:
    Тогда я вам не завидую. Тогда пишете письмо в ТОО "ААА" с просьбой зачесть сумму выполненных вами работ, по одному договору в счет погашения вашей задолженности перед этим же ТОО по другому договору. С составлением акта сверки, который подписывается обеими сторонами.

    Не, ну я конечно думал что такое может быть, но вот что бы так.

    Очень даже обычная ситуация, у нас тоже по нескольким контрагентам есть расчеты и по дебиторке (1210) и по кредиторке (3310), письма пишем.. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz