Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Как отразить в 910 форме за 2020 год уменьшение налогов (ИПН/КПН+СН) на 100%
    Как отразить уменьшение уставного капитала в форме 100
    Уменьшение КПН в форме 100.00 по орга...
    Уплата НДС методом зачёта - идет в за...
    Можно ли в дополнительной Форме 101.0...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Уменьшение КПН в 910 форме.     
    Раконка
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Фев 17, 2009 13:52:48   

    Здравствуйте! У меня возник вопрос : ТОО на СНР (упрощенка), при составлении 910 формы, имею ли я право уменьшить КПН в зависимости от среднемесячной з/платы ? Если среднемесячная з/плата слагается из з/платы шефа- 200 000 и двух работников по 20000. Я беру 240 000 делю на 3 и получаю среднемесячную 80 000. Но она же получается практически только из-за з/платы шефа. Может я не имею право использовать эту льготу ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #2 Вт Фев 17, 2009 14:12:06 Сообщить модератору   

    Рая
    Имеете. Потому что там идет средняя з/п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 17, 2009 14:22:56   

    Правильно ли я считаю, если у меня сумма исчисленного дохода 70 000, то уменьшаю на 3150, т.е. 70 000 х 1,5% х 3= 3150. Сумма налога составит 66850, которые делю на 2 (КПН и Соц.налог за минусом соц/отчислений.)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #4 Вт Фев 17, 2009 14:27:56 Сообщить модератору   

    Рая
    Все верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Фев 17, 2009 17:32:15   

    Я налаживаю учет в одном ТОО на упрощенке и я увидела , что с 2003 года, при составлении 910 формы они не уменьшали сумму исчисленного дохода, а среднемесячная з/плата превышала 2,5 кратную МЗП. При моем расчете выходят приличные суммы на уменьшение, так как доход был 1-2 миллионна, следовательно и налог большой и 1,5 % тоже ощутимо. Мой вопрос : Что я могу сделать ? Могу ли я отправить допы с 2003 года ? И стои ли ? Но деньги жалко.
    Я никогда не делала допы за такой большой промежуток.....и кстати у них была налоговая проверка, и они ничего не сказали. Но я думаю, уменьшится налог ,а это им не выгодно. Ведь так ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #6 Вт Фев 17, 2009 17:36:58 Сообщить модератору   

    Рая говорит:
    Что я могу сделать ? Могу ли я отправить допы с 2003 года ? И стои ли ? Но деньги жалко.

    В принципе можно все. А вот стоит ли...... Тем более проверка была. Мое мнение - оставить "проверенные" года и не исправлять их.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Фев 17, 2009 17:46:54   

    Проверка была в 2006 году, хотя бы с 2006 года...? Все таки в настоящее время, когда проблемы с деньгами, это как находка, да и отношение к буху сразу меняется....просто хочется быть до конца уверенной, чтоб потом не сожалеть.

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    Сумма больше 300 000 тенге, получается. Но я на упрощенке никогда не работала, поэтому переспрашиваю по 100 раз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #8 Вт Фев 17, 2009 17:48:29 Сообщить модератору   

    Рая
    Тогда и корректируйте с 2006 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Фев 17, 2009 18:12:14   

    Еще и социальный получается же к уменьшени.... вообщем сумма приличная. Думаю стоит овчина выделки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #10 Вт Фев 17, 2009 18:22:05 Сообщить модератору   

    В ФБ за 2005г. №51 стр.16 дано разъяснение работников НК г. Алматы ,о том что в 910 форме заработная плата директора при подсчете среднемесячной не учитывается. В правилах заполнения 910 четко в отношении ЗП директора ТОО не сказано . Я на всякий случай ее тоже не учитываю( тем более он учредитель), однако считаю его наемным работником, при превышении за счет ЗП остальных работников делаю корректировку налога на всех.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #11 Вт Фев 17, 2009 18:38:13 Сообщить модератору   

    Вам нужно проверить ваши расчеты, корректировка на 300000 тенге, возможна примерно при доходе в квартал 25000000 и работников 50.А вы пишите доход 1-2 миллиона.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Фев 17, 2009 19:26:05   

    Valeriy говорит:
    В ФБ за 2005г. №51 стр.16 дано разъяснение работников НК г. Алматы ,о том что в 910 форме заработная плата директора при подсчете среднемесячной не учитывается. В правилах заполнения 910 четко в отношении ЗП директора ТОО не сказано . Я на всякий случай ее тоже не учитываю( тем более он учредитель), однако считаю его наемным работником, при превышении за счет ЗП остальных работников делаю корректировку налога на всех.


    Если я директора не буду учитывать, то и превышения не будет. Все таки хотелось бы точно знать, все таки шеф - работник и работает (хоть он и учредитель) и вроде должна учитывать при подсчете среднемесячной з/платы.
    А 300 000 это примеино и за период с 2003 по 2008 год. За 5 лет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #13 Вт Фев 17, 2009 22:35:42 Сообщить модератору   

    Valeriy говорит:
    В ФБ за 2005г. №51 стр.16 дано разъяснение работников НК г. Алматы ,о том что в 910 форме заработная плата директора при подсчете среднемесячной не учитывается.

    И вот с чего бы это? Личное мнение работников алматинской Налоговой? Директор - это такой же наемный работник, что и слесарь или уборщица.
    Никаких исключений в Кодексе не предусмотрено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Фев 18, 2009 08:54:07   

    Вот и я про это, что директор же всетаки работает, а не просто получает з/плату..и ответственность у него, но может быть это связано с тем, что директор может сделать себе такую з/плату, чтобы получить это уменьшение по КПН. Это как бы в его власти. Ни пришла ни к какому мнению, вроде могу и не могу это сделать. Всем огромное спасибо за участие.

    Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды:

    читать не пришла

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #15 Ср Фев 18, 2009 09:51:04 Сообщить модератору   

    Я с вами согласен , но если рассмотреть пример из правил заполнения 910 -2008г. то видно ИП включается в количество наемных работников , а заработная плата их только (наемных) делится на него тоже.Поэтому я не стал рисковать(учредитель он директор, наемный он,сам себя нанимает или нет и т.д. однозначного ответа НК я не видел).ВОТ в правилах 910 -2009 слова НАЕМНЫХ уже нет, в этом году директор -работник, и в форме заполняется по работникам ,уже теплее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Фев 20, 2009 10:37:07   

    В продолжении темы, если в ТОО один работник - директор , он же и бухгалтер и т.д. И что он не имеет право на уменьшение налога, если среднемесячная превышает 2,5 МЗП ? Уже три дня не дает покоя вопрос, все таки хочется вернуть деньги...Что делать ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Коллега
    Спасибки: +31 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Фев 20, 2009 11:45:43   

    Решила, все таки сделать уменьшение налога, за счет средемесячной з/платы и учесть з/плату шефа с 2006 года. Спасибо всем ответившим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #18 Ср Окт 07, 2009 13:25:31 Сообщить модератору   

    здравствуйте... у ИП 5 работников, средняя заработная плата которых 13910 за 3-и месяца, я же не должна делать уменьшение ИПН поскольку в ст. НК указано, что кменьшение делают те, у кого ЗП средняя на работников не менее 26940 так? Заранее благодаю..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Reader
    Guest


      

    #19 Ср Окт 07, 2009 14:14:33 Сообщить модератору   

    Думаю, что не должны, т.к. 13910 это только слегка больше чем МЗП, а по Кодексу надо 2 МЗП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz