Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 16 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2025г.
до 16 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2025г.
до 16 февраля: 701.01, если сумма имущ.налога за 2026г свыше 300 МРП
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2025г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2025 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2025 года (ф.870.00)
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- налог на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Техподдержка КНП ИСНА knpsd@ecc.kz
Налоговый режим налогоплательщика проверить
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
    Все санкционные списки по РФ
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Пределы налоговой задолженности в 2026 г.: 20 МРП = 86 500 - арест счетов, кассы; 45 МРП = 194 625 -ограничение в распоряжении имуществом, взыскание с дебиторов; 27 000 МРП = 116 775 000 - ограничение на выезд из РК
  • Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24: 14,5; с 15.07.24: 14,25; с 02.12.24: 15,25; с 11.03.25: 16,5; с 13.10.25: 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК

  • Продаются домена BALANS.KZ, TAX.KZ, VEBINAR.KZ по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку


    Посмотрите похожие темы
    Отразить на счетах бухгалтерского учета следующие операции:
    Как должен выглядеть акт сверки в ТУ?
    Если есть переплата по НДС на 01.01.09., можно ли не платить его в 2009 г.
    Как должен выглядеть акт выполненных работ с иностранным поставщиком?
    Как рассчитать дополнительные авансов...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как должен выглядеть баланс на счетах бухгалтерского учета по НДС если есть переплата?     
    Reader
    Guest

      

    #1 Ср Апр 07, 2010 10:39:43 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухгалтера, заранее извините пожалуйста за некорректный и глупый вопрос. Я в счетах совсем запуалась -помогите распутать...
    По налоговому учету тоесть в выписке у меня переплата по НДС на сумму 30600 тенге.
    На счетах по бухгалтерскому учету 3130 в КТ сумма 381421, в ДТ счета 1420 412531тенге. Я предпологаю что счета просто не закрыты были ранее по какой-то причине, мне кажется, что сумма переплаты должна быть в Дт счета 3130... Помогите пожалуйста разобраться... Благодарна заранее...

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #2 Ср Апр 07, 2010 10:42:54 Сообщить модератору   

    Elena_Iv говорит:
    На счетах по бухгалтерскому учету 3130 в КТ сумма 381421, в ДТ счета 1420 412531тенге. Я предпологаю что счета просто не закрыты были ранее по какой-то причине, мне кажется, что сумма переплаты должна быть в Дт счета 3130..

    верно счета не закрыты
    вам нужно закрыть автоматом эту сумму - Закрытие периода
    или дать ручную проводку: Дт 3130 Кт 1420 на сумму 381 421тг
    только у вас с лицевым по-любому не идет эта сумма... разница в сумме 510 тг.. проверьте ваши суммы

         Цитата полностью   §Печать темы
    Елена Т
    Коллега
    Спасибки: +3592

      

    #3 Ср Апр 07, 2010 10:43:40 Сказали Спасибо❤   

    Сделайте закрытие сейчас
    Дт3130 Кт1420 на наименьшую сумму 381421
    тогда и отразится долг 31110 тенге, но у Вас
    Elena_Iv говорит:
    в выписке у меня переплата по НДС на сумму 30600 тенге.

    На какую дату? Ведь 4 кв садится в начисление по лицевому счету только в следующем году, надо это учитывать.

    Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:

    Елена Т говорит:
    тогда и отразится долг 31110 тенге

    Спутала, переплата, но и то не идет на копейки надо сверить лицевой счет и бух.учет по начислениям основного долга и пени или штрафов.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #4 Ср Апр 07, 2010 10:49:47 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    надо сверить лицевой счет и бух.учет по начислениям основного долга и пени или штрафов.

    Согласна, что еще учитывать суммы оплаты пени нужно, возможно часть отражена как переплата на сч 1420. Надо смотреть аналитику.
    Возможно вы используете пропорциональный метод по НДС.. и при исчислении возникает сумма НДС, которая не идет в расчет, а относится на расходы периода - сч. 7210...
    Еще раз по суммам пройдитесь и по вашим декларациям также... Все ли верно отражено.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Reader
    Guest

      

    #5 Ср Апр 07, 2010 11:05:28 Сообщить модератору   

    Да там скорее всего из-за дополнительных деклараций, которые я подавала немерянное количество правя предыдущий период и вручную не отразила суммы видимо -пропустила.
    А 4 квартал я захватила, так как сверку по сегодняшнюю дату делала...
    Огромное Вам спасибо.

         Цитата полностью   §Печать темы
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1

    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.
    2006-2026 Balans.kz. Hosting hoster.kz