  | 
	
	
		|  При создании дополнительной ЭСФ автоматически заполняется не дата возврата,а дата основной накладной
		  
		 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Пн Июн 26, 2017 20:05:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=657673#657673
 
 
здравствуйте, отправляли дополнительные счета фактуры, и в строке 5.1 "Дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура" указывали не дату выписки, а дату оборота, скажите как страшно это?
 
 
Добавлено спустя 21 минуту 23 секунды:
 
 
т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", если указываем дату оборота - то доп эсф отправляются без ошибок;
 
 
а если заполнять вручную доп эсф, то в строке "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 - номер и дата документа указывается по основной эсф
 
а исправить не получается, т.е. кнопки не активны,
 
 
кто сталкивался с таким, помогите пож  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Вт Июн 27, 2017 12:27:29   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Alina Radina, что-то не понятна ваша проблема. Вы сравниваете заполнение разных полей в разных ситуациях.
 
 
	  | Alina Radina говорит: | 
	 
	
	  
	  т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", если указываем дату оборота - то доп эсф отправляются без ошибок; 
 
 
а если заполнять вручную доп эсф, то в строке 11 "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг" - номер и дата документа указывается по основной эсф, а исправить не получается, т.е. кнопки не активны,  | 
	 
 
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
 
 
 
	  | Alina Radina говорит: | 
	 
	
	  | 
	  здравствуйте, отправляли дополнительные счета фактуры, и в строке 5.1 "Дата выписки счета-фактуры, к которому выписывается дополнительный счет-фактура" указывали не дату выписки, а дату оборота, скажите как страшно это?  | 
	 
 
 
Насколько я знаю, если бы вы в поле 5.1 указали бы дату оборота, отличающуюся от даты выписки осн.ЭСФ, такой дополнительный ЭСФ просто бы не ушел. Т.к. в поле 5.1 действительно необходимо указывать именно дату выписки основного ЭСФ. И при отправке система проверяет, если ли такой ЭСФ с таким сочетанием "номер/дата выписки/ рег.номер" в системе. Если не находит, то выдает ошибку "основной счет-фактура не найден в системе"  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Чт Июн 29, 2017 16:36:54   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Насколько я знаю, если бы вы в поле 5.1 указали бы дату оборота, отличающуюся от даты выписки осн.ЭСФ, такой дополнительный ЭСФ просто бы не ушел. Т.к. в поле 5.1 действительно необходимо указывать именно дату выписки основного ЭСФ. И при отправке система проверяет, если ли такой ЭСФ с таким сочетанием "номер/дата выписки/ рег.номер" в системе. Если не находит, то выдает ошибку "основной счет-фактура не найден в системе" | 
	 
 
 
вот именно, что такие счета фактуры ушли без проблем, но когда заходишь в "связанные счета-фактуры" там указывается, что данный счет-фактура не зарегистрированна
 
а при выгрузке, в ЭСФ не дает редактировать дату  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Чт Июн 29, 2017 17:07:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Поняла. И кажется, я поняла все ваши сомнения и метания.
 
 
Когда вы создаете доп ЭСФ вручную непосредственно на сайте ИС ЭСФ, то вас смущает, что поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 заполняются номером и датой накладной на первоначальную отгрузку товара (из основной ЭСФ), а не номером и датой накладной на возврат товара. 
 
 
Согласна, что это абсурд, ведь основанием на возврат товара должна являться накладная возврата товара с текущим номером и датой. 
 
Никак основанием возврата не может быть накладная на первичную отгрузку товара, которая была, быть может, полгода назад. 
 
Но таковы требования Правил заполнения ЭСФ. Поэтому эти поля и отредактировать нельзя, система соблюдает требования полной идентичности двух ЭСФ, за исключением табличной части.
 
Да, в дополнительных ЭСФ поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 - номер и дата документа указываются по основной ЭСФ. И с этим придется только смирится. 
 
 
Поэтому и в своей выгрузке из учетной системы вам нужно в строке 11 указывать старые данные. Ведь именно из-за этого у вас не уходят доп. ЭСФ, выгружаемые из учетной программы. Вот вы писали:
 
 
	  | Alina Radina говорит: | 
	 
	
	  | 
	  т.е. пользуемся выгрузкой: если указываем дату выписки основной эсф в строке 5.1, то при отправке доп эсф выходит окно: "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил", | 
	 
 
 
Т.е. она ругается "различаются сильнее допустимых правил" не на поле 5.1, а на строку 11.
 
 
Зла не хватает, сколько им уже писала в техподдержку - они технически сравнивают поля двух документов, они видят, каким именно поля не идентичны и и не соответствуют правилам. Ну неужели сложно написать вместо сухого и невнятного "Основная и дополнительная СФ различаются сильнее допустимых правил" - "в такой-то строке" или "в таком-то поле"!!!   
 
 
А в поле 5.1 следует все-таки указывать "дату выписки основного СФ", иначе система не свяжет их между собой.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Чт Июн 29, 2017 17:39:33   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elis говорит: | 
	 
	
	  
	  Поняла. И кажется, я поняла все ваши сомнения и метания. 
 
 
Когда вы создаете доп ЭСФ вручную непосредственно на сайте ИС ЭСФ, то вас смущает, что поля "Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг"в строке 11 заполняются номером и датой накладной на первоначальную отгрузку товара (из основной ЭСФ), а не номером и датой накладной на возврат товара.  | 
	 
 
 
 
Еlis, да, именно так
 
 
 
	  | Elis говорит: | 
	 
	
	  | 
	  И с этим придется только смирится.  | 
	 
 
 
 
смирится придется, главное, чтоб потом камералкой не засыпали нас
 
 
Добавлено спустя 28 минут 54 секунды:
 
 
 
	  | Alina Radina говорит: | 
	 
	
	  | 
	  вот именно, что такие счета фактуры ушли без проблем, но когда заходишь в "связанные счета-фактуры" там указывается, что данный счет-фактура не зарегистрированна  | 
	 
 
 
а что делать с этими доп ЭСФ, их не отозвать нельзя и не исправить  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Пт Июн 30, 2017 08:42:55   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Alina Radina говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а что делать с этими доп ЭСФ, их не отозвать нельзя и не исправить | 
	 
 
 
Их может отклонить ваш покупатель. А еще их можно анулировать  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Сб Июл 01, 2017 13:06:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | tanya01 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А еще их можно анулировать | 
	 
 
 
 
аннулировать можно только основную счет фактуру, а по срокам как быть
 
 
Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:
 
 
и основную счет фактуру нужно выписывать в течении 15 календарных дней, а сроки выписки у дополнительной счет фактуры те же, или там другие сроки?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
	 
 
 
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
 |