|  Как сделать,что бы расходы периода и зачет по НДС попадали в начисление в 1С.8 разными периодами.
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#2  Чт Апр 21, 2016 16:08:22   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				YelenaS,  А если попробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? Тогда можно будет накладную провести одним числом, а оборот по НДС взять уже другой датой..  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Чт Апр 21, 2016 16:11:46   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lu говорит: | 
	 
	
	  | 
	  опробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? Тогда можно будет накладную провести одним числом, а оборот по НДС взять уже другой датой.. | 
	 
 
 
Верно и ЭСФ прикреплять к регистрации  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Чт Апр 21, 2016 16:17:39   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Svetlana.B,  Но тогда накладную надо будет проводить Без НДС..  Вот тут может быть загвоздка. Я ещё не пробовала. Надо посмотреть, что получится с оборотами и не будет ли путаницы на счёте 3310.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Чт Апр 21, 2016 16:30:47  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Я думаю, что можно сделать так:
 
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
 
2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
 
3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Чт Апр 21, 2016 16:32:16   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Lu говорит: | 
	 
	
	  | 
	  "Регистрация прочих операций по НДС" | 
	 
 
 
Какие тогда счета использовать?
 
 
	  | Svetlana.B говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Верно и ЭСФ прикреплять к регистрации | 
	 
 
 
Каким образом?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Чт Апр 21, 2016 16:36:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | YelenaS говорит: | 
	 
	
	  | 
	  1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС | 
	 
 
 
Но тогда при формировании ф.300.00 будет попадать в начисление, и в регистрах НУ оно будет фигурировать. Соответственно и сторно тоже наверное.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Чт Апр 21, 2016 16:38:56   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Будет, но что делать? Мы в 2014г. по аренде по предоплате так и делали. Потом замучались налоговикам объяснять эти расхождения  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Чт Апр 21, 2016 16:39:50   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | YelenaS говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Но тогда при формировании ф.300.00 будет попадать в начисление, и в регистрах НУ оно будет фигурировать. Соответственно и сторно тоже наверное. | 
	 
 
 
Но на общий результат влиять не будет - пришло и тут же ушло
 
 
Добавлено спустя 42 секунды:
 
 
YelenaS, попробуйте попроще придумать  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#14  Чт Апр 21, 2016 16:50:46   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Всё проверила. По итогам получается так как нужно. Единственный минус лишние операции и фигурирование в регистре НУ.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#15  Чт Апр 21, 2016 16:56:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				YelenaS, посмотрите еще в Акт сверки, там тоже лишнее будет
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
 
 
Это я к тому, что скорее всего у нас на конец квартала не будет идти акт сверки на сумму НДС, если поставщик у себя всю реализацию покажет концом месяца.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Чт Апр 21, 2016 17:05:34   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Svetlana.B говорит: | 
	 
	
	  | 
	  не будет идти акт сверки на сумму НДС | 
	 
 
 
Есть такое.
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
 
 
И счета 3310 и 1610 соответственно тоже не идут на сумму НДС.
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
 
 
Нужно тогда счет 1610 убирать в Регистрации операций по НДС, чтоб не путался.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Пт Апр 22, 2016 09:41:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Можно подумать, что только у нас такая проблема возникла. Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Пт Апр 22, 2016 09:44:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Мне лениво много букв писать. | 
	 
 
 
Сергей, скажи, что обновление в программе будет  
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
 
 
 
	  | Svetlana.B говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Можно подумать, что только у нас такая проблема возникла. Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ. | 
	 
 
 
Думается мне, что чем так кучи документов лопатить, проще ручками в екселе, вычистить 300 форму, от подобных сч/фактур, а там может 1С-ники чем-нибудь помогут    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Пт Апр 22, 2016 10:07:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				1:С Бухгалтерия рег №801034032
 
Добрый день!  За март 2016 Казахтелеком впервые выставил нам эл с-ф. Теперь как YelenaS, и Svetlana.B,задалась вопросом: "Как же правильно внести документ в 1:С?" 
 
 
	  | Svetlana.B говорит: | 
	 
	
	  | 
	  С. Ромазанов, расскажите нам более простой способ, не наркоманский так сказать... | 
	 
 
 
    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Пт Апр 22, 2016 10:46:24   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | tanya01 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  проще ручками в екселе, вычистить 300 форму | 
	 
 
 
Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого. Для чего нам тогда 1С? Нужно просто правильно всё настроить и разносить.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#26  Пт Апр 22, 2016 10:54:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | YelenaS говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого. Для чего нам тогда 1С? Нужно просто правильно всё настроить и разносить. | 
	 
 
 
полностью согласна, но что делать?
 
Засорять бух учет, ради налогового?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Пт Апр 22, 2016 10:58:01   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | tanya01 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  обновление в программе будет | 
	 
 
 
Есть подозрения, что нет.
 
 
	  | YelenaS говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Давно не вычищаю ничего ручками, я категорически против этого.  | 
	 
 
 
"И это правильно!" (с) Президент СССР
 
 
	  | ландыш говорит: | 
	 
	
	  | 
	  задалась вопросом | 
	 
 
 
Задайтесь вопросом ИТС
 
 
	  | YelenaS говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Никто помогать нам не хочет | 
	 
 
 
Там реально много букв. Вкратце у вас уже была правильная мысль
 
 
	  | Lu говорит: | 
	 
	
	  | 
	  А если попробовать через документ "Регистрация прочих операций по НДС"? | 
	 
 
 
 
	  | Svetlana.B говорит: | 
	 
	
	  
	  Вообще-то многие получают счета-фактуры Казахтелекома за услуги связи, а они давно высылают ЭСФ.
 
 | 
	 
 
 
Тот, кто не обязан регистрироваться в ИС ЭСФ, может требовать у поставщика СФ на бумаге. Ну, а обладателям ЭСФГ 2-3 документа оформить "специально" тремя документами на каждый не проблема.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Пт Апр 22, 2016 11:29:32   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  | 
	  кто не обязан регистрироваться в ИС ЭСФ, может требовать у поставщика СФ на бумаге. | 
	 
 
 
Требовать то мы может, вот только поставщик не обязан   
 
Попробуйте с Казахтелекомом побадаться  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#29  Пт Апр 22, 2016 11:35:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Задайтесь вопросом ИТС  | 
	 
 
 
подписку оформили в феврале 2016
 
 
	  | tanya01 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Попробуйте с Казахтелекомом побадаться | 
	 
 
 
согласна, поддерживаю tanya01,  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#30  Пт Апр 22, 2016 11:36:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Казахтелеком за март нам принесли в печатном виде, но номер у них стоит ЭСФ и даты такие же как электронные 08.04.2016, дата оборота по реализации 31.03.2016, так что разницы никакой нет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#31  Пт Апр 22, 2016 11:45:50   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | С. Ромазанов говорит: | 
	 
	
	  | 
	  2-3 документа оформить "специально" тремя документами на каждый не проблема. | 
	 
 
 
и еще, почему 2-3, у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50... и это только начало, к концу второго квартала, боюсь, что почти все поставщики перейдут, да и мы уже активно этот вопрос обсуждаем...
 
ну и если присмотреться в журнал полученных документов, то больше всего документов оформляется последним днем месяца.    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#32  Пт Апр 22, 2016 11:46:25   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Резюмирую:
 
	  | Svetlana.B говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
 
2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
 
3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ | 
	 
 
 
Только в регистрации убираем галочки "отражать в бухгалтерском учете". Тогда в форму 300 попадает в апреле месяце, а по бух.учету не проводит. В акте сверки не фигурирует точно.
 
Проверьте ещё у себя. Может я ошиблась где-то.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#33  Пт Апр 22, 2016 11:46:27   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | YelenaS говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Казахтелеком за март нам принесли в печатном виде, но номер у них стоит ЭСФ и даты такие же как электронные 08.04.2016, дата оборота по реализации 31.03.2016, так что разницы никакой нет. | 
	 
 
 
помимо этого еще принесли за февраль "исправленный" счет.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#34  Пт Апр 22, 2016 11:53:43   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Правда начисление по БУ на счет 1420 НДС идёт по дате реализации, получается не соответствие БУ и НУ. Жесть.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
 
 
 
	  | ландыш говорит: | 
	 
	
	  | 
	  помимо этого еще принесли за февраль "исправленный" счет | 
	 
 
 
Нам не принесли. Сейчас пойдёт камералка за 1кв.16. сплошная.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#35  Пт Апр 22, 2016 14:04:21   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | ландыш говорит: | 
	 
	
	  | 
	  подписку оформили в феврале 2016 | 
	 
 
 
Можете сами посмотреть - http://its.1c.ru/db/aboutits#content:24:hdoc
 
 
	  | tanya01 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50...  | 
	 
 
 
Ну в середине квартала чего так морочиться, достаточно конца месяца квартала.
 
А если больше 50, то это уже торговля, меня их проблемы не волнуют.
 
 
	  | YelenaS говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Резюмирую: | 
	 
 
 
Не-не-не, это вы совсем плохо отрезюмировали.
 
 
	  | YelenaS говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
Правда начисление по БУ на счет 1420 НДС идёт по дате реализации, получается не соответствие БУ и НУ. Жесть.  | 
	 
 
 
Надо через 1630  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#37  Пт Апр 22, 2016 14:31:38   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Мы действительно оформили подписку на ИТС на год  в феврале 2016. Сейчас буду звонить и узнавать в чем причина, почему договор до сих пор не зарегистрирован?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#38  Пт Апр 22, 2016 14:34:30   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Тогда так:
 
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС
 
2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС
 
3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ
 
В Регистрации прочих операций по НДС счет учета расчетов с минусам ставится 1630. На конец месяца на счете 1630 зависает сальдо, после проведения операции с плюсом в след.месяце она закрывается. 
 
Галочка отражать в учете остаётся. А учитывать КПН? Или она ни на что не влияет?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#39  Пт Апр 22, 2016 17:45:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | tanya01 говорит: | 
	 
	
	  
	  и еще, почему 2-3, у нас в январе было 10 ЭСФ, в феврале - 14, а в марте уже больше 50... и это только начало, к концу второго квартала, боюсь, что почти все поставщики перейдут, да и мы уже активно этот вопрос обсуждаем... 
 
ну и если присмотреться в журнал полученных документов, то больше всего документов оформляется последним днем месяца.  | 
	 
 
 
tanya01, и все больше 50 - сплошь связь и коммуналка? Ничего себе у вас поставщиков по коммуналке!
 
Ведь все остальные СФ мы должны брать в зачет по дате оборота, а не по дате выписки ЭСФ.
 
http://balans.kz/viewtopic.php?p=618260#618260
 
И в этом случае оборот и зачетный НДС не расползаются.
 
 
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
 
 
 
	  | YelenaS говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Уффф, может ещё кто подумает? Вопрос задала и сама же его решаю. | 
	 
 
 
Решайте, решайте... Мы внимательно читаем.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#40  Пн Апр 25, 2016 08:40:07   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
Да нет конечно, многие за товары и услуги... но что-то в моей голове укладывается все так, что в зачет - по дате выписки сч/ф    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#41  Вт Апр 26, 2016 12:11:58   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Добрый день! Тоже получила эл.с/ф от Казахтелекома. Делаю, как написано в сообщении № 38, но у меня за март сумма оборота без НДС удвоилась, а в апреле опять отразилась, что я делаю не так?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#42  Вт Апр 26, 2016 12:46:57   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Интересная говорит: | 
	 
	
	  | 
	   Делаю, как написано в сообщении № 38, но у меня за март сумма оборота без НДС удвоилась, а в апреле опять отразилась, что я делаю не так? | 
	 
 
 
А кто вам сказал, что в сообщении № 38 написано правильно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#43  Вт Апр 26, 2016 12:52:19   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				С. Ромазанов, легче говорить, что всё не правильно, чем сказать как правильно. Зачем вы тогда в этой теме участвуете? Мы простые бухгалтера, а пытаемся мудрить в 1С и выкручиваться кто как может. Накипело.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#44  Вт Апр 26, 2016 12:56:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Машу вать, хоть одна из вас рег. номер написала? С действующим ИТС? Сидят, кудахчут, "что же делать, что же делать...". Накипело.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#46  Вт Апр 26, 2016 13:49:16  Сказали Спасибо❤ 
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Аллилуйя...
 
 
	  | YelenaS говорит: | 
	 
	
	  
	  Тогда так: 
 
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - Начисляется НДС 
 
2. 31.03.16 Регистрация с минусом - Сторнируется начисленный НДС 
 
3. 05.04.16 Регистрация с плюсом - НДС в зачет, и к этому документу цепляем ЭСФ 
 
В Регистрации прочих операций по НДС счет учета расчетов с минусам ставится 1630. На конец месяца на счете 1630 зависает сальдо, после проведения операции с плюсом в след.месяце она закрывается. 
 
Галочка отражать в учете остаётся. А учитывать КПН? Или она ни на что не влияет? | 
	 
 
 
1. 31.03.16 Поступление ТМЗ и услуг - в Цены и валюта убирается галочка Учитывать НДС, доп. строчкой указывается сумма НДС ( 7210, 1630 - 3310)
 
2. 05.04.16 На основании поступления Регистрация, убирается строчка НДС, которая 1630. К регистрации СФ. Счета учета 1630  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#50  Вт Июл 19, 2016 17:29:41   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Всем добрый день! В продолжение темы,сложилась такая ситуация: От Казахтелекома поступает исправленный с/ф от 04.07.16г., дата оборота-31.05, как правильно в 1С это отобразить?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |