Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 21 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 21 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 21 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Пеня по ОПВ: какие проводки?
    Какие сделать проводки, если в счет-ф...
    Какие проводки у ИП на упрощенке по налогам с зарплаты наемных работников
    Счет Пеня по налогам
    Как начисляется пеня? Есть ли ограничение на размер пени по налогам?
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Пеня по налогам: какие проводки     
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 04, 2006 01:32:58 Сообщить модератору   

    У нас работал бухгалтер, в течении года делал начисление пени по налогам через операции ДТ 561-КТ686,639,631,635. Правильно ли начислена?
    Пеня до сих пор висит, хотя давно уплачена. Он делал перечисление большей суммой начисленного налога, а потом в счет переплаты закрывалась пеня. Суммы в выписке и в оборотно сальдовой получаются разные
    подскажите пожалуйста, как правильно начислять пеню, и как уплачивать. [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Дек 04, 2006 09:12:48 Сообщить модератору   

    Вас интересуют проводки по РПС и ТПС?
    В РПС как такового счета для штрафов и пени не предусматривалось.
    Некоторые бухгалтера создают субсчета для штрафов/пени у счета 334 по видам налогов.
    И делают следующие проводки:
    Дт 334.* Кт 441 Уплачены штрафы/пени
    Дт 821.2 Кт 334.* Отнесены на расходы

    Если вы не хотите проводить эти суммы через промежуточный счет (учитывая, что пеня платится и начисляется одновременно), то позволителы проводки Дт 821.2 Кт 441

    Если пеня закрывается за счет переплаты основного налога, а не платится непосредственно с расчетного счета, то, имхо, следует провести следующим образом

    Дт 639.* Кт 441 Сторно уплаты налога (красным)
    Дт 334.* Кт 441 Оплата пени
    Дт 821.2 Кт 334.* Отнесена на расходы пеня

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Пн Дек 04, 2006 10:32:04 Сообщить модератору   

    ЛяЛя говорит:
    ДТ 561-КТ686,639,631,635

    в принципе да.
    в счет преплаты: такая же будет проводка, только субконто пеню начислено/уплачено вибирайте. потом легче будет разобрать откуда что закрывали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Дек 04, 2006 11:08:08 Сообщить модератору   

    Май, а каким образом вы КПН будете собирать при таких проводках? Ручками?
    Такая корреспонденция в принципе не предусмотрена.
    Все расходы должны быть проведены через 8xx счета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Пн Дек 04, 2006 11:32:08 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Май, а каким образом вы КПН будете собирать при таких проводках? Ручками?

    пути господни неисповедимы....
    вопрос как я понимаю был про пеню и ситуацию.
    про начисление налогов ни слова.
    Elis говорит:
    Все расходы должны быть проведены через 8xx счета.

    согласен. кроме распределения чистой прибыли.
    я думаю что можно сделать такие проводки
    ЛяЛя говорит:
    ДТ 561-КТ686,639,631,635

    в части касающейся пени по налогам и расходов, покрывающихся чистой прибылью.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пн Дек 04, 2006 12:19:00 Сообщить модератору   

    Я тоже не про начисление налогов. А про пеню по ИПН, КПН, ОПВ, соцН.
    Май говорит:
    Elis говорит:
    Все расходы должны быть проведены через 8xx счета.

    согласен. кроме распределения чистой прибыли.

    Вы хотите сказать, что расходы по пени являются распределением чистой прибыли. На основании чего вы это можете сказать? На основании того, что их нельзя брать на вычеты? Таким образом вы все расходы, не идущие на вычеты, предпочитаете относить сразу на 561 счет??? Не сочиняйте несуществующей корреспонденции.

    Кстати, пеня по ОПВ не считается пеней в бюджет, и ее можно брать на вычеты. И следует отражать в Приложении Ф100.21
    Что скажете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Пн Дек 04, 2006 12:32:38 Сообщить модератору   

    Elis говорит:
    Таким образом вы все расходы, не идущие на вычеты, предпочитаете относить сразу на 561 счет??? Не сочиняйте несуществующей корреспонденции.

    да я имел ввиду именно это. имхо: корреспонденции не могут отражать все операции бух учета. конечно классически (за что я всегда ратую и радуюсь) разносить необходимо, но что не запрещено, то разрешено.
    Elis говорит:
    Вы хотите сказать, что расходы по пени являются распределением чистой прибыли.

    прекольно! Very Happy
    нет, за счет чистого дохода.вы неправильно поняли.
    Elis говорит:
    Кстати, пеня по ОПВ не считается пеней в бюджет, и ее можно брать на вычеты. И следует отражать в Приложении Ф100.21

    пойду читать НК Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Дек 06, 2006 23:04:07 Сообщить модератору   

    Извините не понятно.
    Что же мне делать, пеня начислена в 2004г, как закрыть эти проводки в РПС, чтобы не пришлось корректировать 2004г.. если так возможно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Дек 07, 2006 00:00:26 Сообщить модератору   

    Были даны конкретные ответы на конкретные вопросы:
    ЛяЛя говорит:
    Правильно ли начислена?
    ЛяЛя говорит:
    как правильно начислять пеню
    ЛяЛя говорит:
    и как уплачивать.

    ответы на них приведены в вышеуказанных постах

    Теперь вас интересует, что делать с суммой пени, которая "до сих пор висит, хотя давно уплачена"?
    Тогда подробнее. Поскольку из поста (1), не ясно, где именно висит пеня.
    По лицевому счету в НК сальдо по пене есть/нет? Если есть, то недоимка/переплата?
    По балансовым счетам 686,639,631,635 сальдо по пене есть? Если есть, то дебетовое/кредитовое?
    Еще раз уточните, плиз, план счетов (КСБУ, МСФО)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Чт Дек 07, 2006 08:58:34 Сообщить модератору   

    Правильнее всего я считаю пеню сначала начислить
    типа Дт 821 Кт 639.2 например
    потом уплатить 639.2 - 441 соответственно но не через 334, ибо это счет дебиторской все-таки задолженности, а пеню должны мы, если это по налогам или пенс (соц). Если пеня по сделкам в нашу пользу наверно можно использовать 334 вместо 639 так как в данном случае будут должны нам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Дек 07, 2006 21:12:41 Сообщить модератору   

    Здраствуйте Elis!
    Даю ответы :


    1.пеня начислена в 2004г, как закрыть эти проводки ,чтобы не пришлось корректировать 2004г.. если так возможно?

    2. По лицевому счету, пеня закрыта переплатой налога

    3. КСБУ. Счета 686, 639, 635 сальдо кредитовое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Геннадьевна
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Дек 07, 2006 22:03:32 Сообщить модератору   

    ЛяЛя говорит:
    в течении года делал начисление пени по налогам через операции ДТ 561-КТ686,639,631,635.
    Ужас, никогда не делайте этого сами.
    В бухгалтерском учете все начисления пени через 821.

    Исправительные проводки делайте сейчас, зачем трогать 2004 год,если изменения не сильно повлияют на финансовую отчетность предприятия.
    В налоговом учете эти изменения на КНП не повлияют, допик, может и не нужен.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Дек 07, 2006 23:05:24 Сообщить модератору   

    Зина говорит:
    В налоговом учете эти изменения на КНП не повлияют, допик, может и не нужен.

    Ну если пеню по ОПВ на вычеты не захотят взять. Хотя, из-зи копеек мараться...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Дек 07, 2006 23:28:24 Сообщить модератору   

    Простите за назойливость...
    Кто нибудь мне скажет какая проводка будет исправительной?

    Elis, скажите пожалуйста. если бухгалтер в прошлом году не взял пеню по ОПВ на расходы, что делать, пеня ОПВ - 400 т.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Дек 07, 2006 23:52:09 Сообщить модератору   

    Ну и фиг с ней. Налоговое и административное законодательство ни коим образом не наказывает за то, что вы не взяли на вычеты те расходы, которые можно было взять на вычеты.

    Ну если только директор пожурит, что лишние 400*30%=120 тенге в бюджет заплатили. ай-яй-яй



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #16 Чт Дек 07, 2006 23:56:54 Сообщить модератору   

    Вам же уже написали Shocked
    Смотрите # 2. - Полная информация по Вашему вопросу.
    Пожалуйста яснее изъясните суть дела
    Вы самолично начисляли пеню и не платили? Или Вы платили пеню, но при этом не делали проводки по начислению?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пт Дек 08, 2006 00:16:04 Сообщить модератору   

    В вашем балансе счета 686, 639, 635, на которых зависло кредитовое сальдо, как-то делятся на непосредственно налоги и на пеню (например по субсчетам)?

    Правильно ли я поняла, что прежний бухгалтер делала такие проводки
    Дт 562 Кт 639.п 200 тенге
    Дт 821 Кт 639.н 2000 тенге
    Дт 639.н Кт 441 2200 тенге

    А потом в НК зачитывал сумму переплаты по налогам в счет погашения начисленной пени? Значит у вас по счету 639.н должна быть переплата, которой нет по лицевому счету налога. Есть переплата по балансу?

    Если есть, то просто перебросьте сумму в балансе со счета 639.н на 639.п

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАКС
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Пт Дек 08, 2006 00:17:27 Сообщить модератору   

    Melli говорит:
    Вы самолично начисляли пеню и не платили? Или Вы платили пеню, но при этом не делали проводки по начислению?

    #1,8,11

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пт Дек 08, 2006 00:25:54 Сообщить модератору   

    В счетах суммы делятся на налоги и пени
    Бухгалтер делала так: операции введенные вручную
    Дт 561 Кт639
    Дт561 Кт631
    Дт561 Кт635 и все...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Пт Дек 08, 2006 12:40:54 Сообщить модератору   

    МАКС говорит:
    #1,8,11

    Думаю это лишнее.... Smile
    Так как можно начислять пеню в бух учёте, глядя на лицевые счета выписки ИНИСА, и тогда эти начисления будут соответствовать правде, а можно самим начислять без ведома НК, и здесь может быть неувязка.....
    Поэтому пыталась уточнить Twisted Evil

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пт Дек 08, 2006 13:43:45 Сообщить модератору   

    Melli говорит:
    Вы самолично начисляли пеню и не платили? Или Вы платили пеню, но при этом не делали проводки по начислению?

    Пени начислялись по лицевым счетам
    Оплачивались, но проводки не закрыты в 1С

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galin
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пт Дек 08, 2006 14:50:49 Сообщить модератору   

    сделайте начисление по проводкам Элис и в 1С сальдо закроется.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Дек 08, 2006 23:42:21 Сообщить модератору   

    ЛяЛя, см.(17)

    Если НК зачитывал сумму переплаты по налогам в счет погашения начисленной пени, то у вас по балансовому счету 639.налоги должна остаться переплата, которой нет по лицевому счету налога. Есть переплата по балансу?
    Теперь перебросьте сумму в балансе со счета 639.налоги на 639.пеня, как это было сделано по лицевому счету в НК.

    Теперь понятно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЛяЛя
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Дек 08, 2006 23:53:35 Сообщить модератору   

    Спасибо Elis поняла, вы мне очень помогли!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАКС
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Пт Дек 15, 2006 00:56:36 Сообщить модератору   

    Кто нибудь знает "код налога" пени по ОПВ, соц отчислениям и пеню по ним. Пени по соц отчислениям идут на вычет по КПН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Дек 15, 2006 01:17:03 Сообщить модератору   

    Вас интересует КНП (код назначения платежа)?
    010,"Обязательные пенсионные взносы"
    012,"Обязательные социальные отчисления"
    017,"Пеня за несвоевременное перечисление обязат.соцотчислений"
    019,"Пеня за несвоевременное перечисление ОПВ"

    Значение КБК (код бюджетной классификации) в таких платежках не указывается.

    Пеня по ОПВ и соцотчислениям идут на вычеты по КПН через Приложение Ф100.21, т.к. не являются пеней в бюджет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Инна Т..
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Авг 13, 2007 16:01:16 Сообщить модератору   

    Всем добрый день! Хотела бы поинтересоваться как правильно оформлять проводками пеню по налогам? Понятно что данные расходы неберуться на вычеты. Можно вот так сформировать проводку:
    Д. 441 К. 821/2 =100тг. Или это некорректно составленная проводка! Просто если логически размышлять то должно быть какое-то начисление? Вообщем помогите пожалуйста?
    Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пн Авг 13, 2007 16:09:39 Сообщить модератору   

    Дт 821/2 Кт налог
    Дт налог Кт 441

    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

    налог - имеется ввиду пеня по налогу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #29 Пн Авг 13, 2007 17:17:29 Сообщить модератору   

    У меня пеня по соц налогу.
    Получается: Д.821/2 К 635 =100
    Д 635 К441 =100

    А мне тут вроде как подсказали, что надо сделать начисление по этой пене, через услуги стороних организаций.
    Просто когда я это разаншу по банку это понятно, а потом надо сделать проводку в ручную чтоли

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пн Авг 13, 2007 17:54:10 Сообщить модератору   

    Я делаю проводки в ручную

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Вт Авг 14, 2007 00:41:32 Сообщить модератору   

    Вопрос Инны Т.. вполне логичен.
    Бухучет основан на начислении и отнесении на доходы/расходы.
    Пеня - это такие же расходы предприятия, как и услуги сторонних организаций, как налоги, как заработная плата работникам.
    Их нужно начислять, а потом относить на расходы.
    Т.е. относить уплаченные суммы из кредита банкасразу на расходы: Дт 821 Кт 441 - это не совсем правильно. И не удобно для дальнейшего анализа по корреспонденции счетов.

    И пользоваться для начисления пени балансовыми счетами, предназначенными для начисления самих налогов - это тоже не совсем корректно. Это разные вещи. Да и в лицевых счетах налоговых комитетов эти суммы, основного налога и пени - на отдельных "полочках".

    А при разработке Плана счетов, будь то Генеральный, Типовой, Рабочий и, наконец, снова Типовой, с 01/01/08 вступающий в силу, все никак наши законодатели не предусмотрят специальных счетов для начисления и уплаты пени и штрафов.

    Как мы решили эту проблему? Да просто. Добавили в План счетов дополнительные счета, и рекомендовали бухгалтерам проводить начисление и уплату пени через них.
    Для КСБУ это
    335 "Дебит.задолженность по налогам и сборам"
    654 "Расчеты по пеням и штрафам в бюджет"

    По МСФО
    1440 "Пеня и штрафы в бюджет уплаченые"
    3250 "Пеня и штрафы в бюджет начисленные"

    Добавлено спустя 18 минут 11 секунд:

    Т.е. проводки следущие:
    Дт 7210(821) Кт 3250(654) - начисление пени
    Дт 3250(654) Кт 1040(441) - уплата пени

    А если уж совсем правильно, то так:
    Дт 7210(821) Кт 3250(654) - начисление пени
    Дт 1440(335) Кт 1040(441) - уплата пени
    Дт 3250(654) Кт 1440(335) - закрытие счетов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Ср Окт 03, 2007 12:01:30 Сообщить модератору   

    А у меня 3250 счета нет......., что делать Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #33 Ср Окт 03, 2007 13:20:48 Сообщить модератору   

    Можно и Дт 821/2
    Кт Налог/ субконто "Пеня по налогу"

    Заведите отдельное субконто по начислению пени на счёте учёта налога.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Ср Окт 03, 2007 13:33:05 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    А у меня 3250 счета нет..

    У меня новый план счетов, а еще пеню я платила пофамильно, господа 1С ники помогите пожалуста............

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Seer2
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Ср Окт 03, 2007 15:51:01 Сообщить модератору   

    Tary? в 1С выбираете документ банк / счет 3210 "ОПФ" в аналитике у Вас есть запрос на выбор начисления: либо "налог/начислено/уплачено", либо "пеня/начислено/уплачено".
    Так или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Ср Окт 03, 2007 16:04:49 Сообщить модератору   

    Seer2 говорит:
    Так или нет?

    Так Embarassed , и мне перечислять всех пофамильно на кого пеню посадила?
    А как ее потом начислить? Embarassed
    Seer2 Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Окт 03, 2007 16:17:19 Сообщить модератору   

    Ручная проводка через бухгалтерскую справку
    Дт 7212 "АР не идущие на вычеты" Кт 3210 субконто "сотрудник", ниже субконто "пеня/начислено/уплачено"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Окт 03, 2007 16:22:23 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    Дт 7212 "АР не идущие на вычеты" Кт 3210 субконто "сотрудник", ниже субконто "пеня/начислено/уплачено"

    Пасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Окт 03, 2007 19:41:20 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    Ручная проводка через бухгалтерскую справку
    Дт 7212 "АР не идущие на вычеты" Кт 3210 субконто "сотрудник", ниже субконто "пеня/начислено/уплачено"

    Можно, конечно, и так сделать. Но проще, если у вас типовая, через документ "Начисление пени по пенсионным отчислениям"... Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лев в глубинке...
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Окт 03, 2007 20:20:32 Сообщить модератору   

    seer говорит:
    Дт 7212 "АР не идущие на вычеты" Кт 3210 субконто "сотрудник", ниже субконто "пеня/начислено/уплачено"

    seer, а как быть с тем, что пени по СО не относятся к пени, подлежащей уплате в бюджет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #41 Чт Окт 18, 2007 10:28:15 Сообщить модератору   

    Как расчитать пени в ручную по КПН? Кто знает? 21 день просрочки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пт Окт 19, 2007 01:05:40 Сообщить модератору   

    А зачем вам? Недоимку по КПН погасили? Налоговый комитет вам сам сумму пени рассчитает, на лицевом счете потом увидите и заплатите.

    И не важно, сколько вы там сами насчитаете, платить все-равно нужно будет столько, сколько налоговики начислят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альциона
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Вт Окт 23, 2007 14:23:34 Сообщить модератору   

    http://www.salyk.kz/ есть закладка налоговая консультация, в ней страница расчета пени, когда откроете сразу поймете как расчитать, только проверьте ставку рефинансирования, так как с 01.07.2007 она составляет 9%, там была ошибка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    OVR
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Сб Мар 28, 2009 18:35:35 Сообщить модератору   

    А что это за счета БУ такие? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Сб Мар 28, 2009 18:40:42   

    OVR говорит:
    А что это за счета БУ такие?

    Вы прочто? Да и тема 2007г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Planeta
    Резидент Баланса
    Спасибки: +22 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Чт Янв 14, 2010 12:19:59   

    Здравствуйте всем. Подскажите а какой датой лучше начислять пени в программе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3509 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Чт Янв 14, 2010 16:45:44   

    По мере начисления на лицевом счете, либо в конце месяца, чтобы видно было в оборотке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ludmila
    Коллега
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Мар 14, 2014 12:44:09   

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, для оплаты пени по ИПН указывать КНП 912 и КБК 101201?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Пт Мар 14, 2014 12:53:52 Сказали Спасибо❤   

    Ludmila говорит:
    для оплаты пени по ИПН указывать КНП 912 и КБК 101201?
    .
    Предлагаю:
    ИПН КБК 101201 КНП 911.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Вт Июл 01, 2014 11:24:24   

    Добрый день! Подскажите оплата пени по опв и со будет в бухгалтерии выглядеть так: ДТ 3220, 3210 КД 1030, начисление 7212 - 3220, 3210. Или сразу садить оплату на 7212-1030 с комментарием за что оплачено?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz