Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно оформить выдачу подарков?
    необходим ли приказ на выдачу новогодних подарков для сотрудников?
    Каким документом в 1С 8 показать выдачу нг подарков детям сотрудников?
    Как провести в 1С8.2 выдачу ссуды работнику?
    Как провести в 1-С проводку по кассе, выдачу беспроцентного займа
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С8: Как провести выдачу подарков на Новый год?     
    Ir0nMan
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Янв 11, 2011 09:31:02   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=559224#559224

    здравтсвуйте, не подскажите каким документом в 1с8 (бух учет для Казахстана) нужно провести выдачу подарков на новый год?
    дт 3350 кт 1330

    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:

    с проводками я разобрался(было много тем на форуме), но как это реализовать в 1с не знаю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Senator_I
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Янв 11, 2011 09:44:56 Сообщить модератору   

    Расходной накладной не вариант?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ir0nMan
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Янв 11, 2011 09:46:45   

    тогда в ведомости будет висеть остаток, так как накладная не дает проводок по регистрам накопления связанных с зар платой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Янв 11, 2011 09:49:11   

    Ir0nMan,
    Начисление ЗП - вид расчета "Прочие доходы, облагаемые у источника"
    Дт 7210 Кт 3350 - стоимость подарка.
    Разовые удержание - вид удержания создайте сами , отражение в бухучете также создайте сами:
    Дт 3310 - Кт 1330
    Субконто КТ1 - номенклатура (подарок)
    Субконто КТ2 - склад.
    Сумма = стоимость подарка.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ir0nMan
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Янв 11, 2011 09:51:39   

    VFrol говорит:
    Ir0nMan,
    Разовые удержание - вид удержания создайте сами , отражение в бухучете также создайте сами:
    Дт 3310 - Кт 1330
    Субконто КТ1 - номенклатура (подарок)
    Субконто КТ2 - склад.
    Сумма = стоимость подарка.


    почему по Дт 3310? если это удержание

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Янв 11, 2011 10:02:27   

    Ir0nMan, Извиняюсь "3350"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    jonni_jonni
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Янв 11, 2011 10:05:08 Сообщить модератору   

    Думаю надо использовать счет №1254.
    1. 1254-1330
    2. 3350-1254
    Сначало списываете товар на счет 1254 документом "Списание ТМЗ."
    А документом служит "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний". В справочнике "Виды удержаний" найдите нужную вам ВУ, если нету создайте и объязательно укажите там "Способо отражения в бухучете".
    А в самом конце документ "Отражение ЗП в учете" формирует соответствующие проводки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Янв 11, 2011 10:08:41   

    jonni_jonni, можно и так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ir0nMan
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Янв 11, 2011 10:12:43   

    jonni_jonni , спасибо, этот вариант считаю оптимальный, хотя изза каких то подарков столько документов приходиться использовать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Янв 11, 2011 10:43:51 Сказали Спасибо❤   

    Ir0nMan,
    Ir0nMan говорит:
    нужно провести выдачу подарков на новый год?
    дт 3350 кт 1330

    Ir0nMan говорит:
    как это реализовать в 1с 8
    .
    Предлагаю:
    1.Составить ведомость на выдачу подарков работникам(кол-во,цена,сумма,роспись в получении).
    2.Ввести сведения для удержания в 1 С8:
    а.Меню "Зарплата"-"Настройка удержания"-вид удержаний-добавить-наименование "Новогодние подарки"-способ расчета-"Фиксированный"-способ отражения-новый-Дт 3350-кт 3310.
    б.При удержании из зарплаты-"Меню-"Разовые удержания"-добавить новый-открыть документ-внести данные ведомости на выдачу подарков-ОК.
    в. При отражении зарплаты учете,будет отражено удержание из зарплаты работников суммы полученных подарков.
    Рекомендую следующую схему отражения в учете получения подарков и удержания с работников их стоимости:
    1.Дт 3310-Кт 1030,1251.
    2.Дт 3350-Кт 3310.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Янв 17, 2011 11:20:18   

    esiphi говорит:
    1.Дт 3310-Кт 1030,1251

    Каким документом делать?
    VFrol говорит:
    Начисление ЗП - вид расчета "Прочие доходы, облагаемые у источника"

    Этим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Янв 17, 2011 12:37:25   

    esiphi говорит:

    Ir0nMan говорит:
    как это реализовать в 1с 8
    .
    Предлагаю:
    1.Составить ведомость на выдачу подарков работникам(кол-во,цена,сумма,роспись в получении).
    2.Ввести сведения для удержания в 1 С8:
    а.Меню "Зарплата"-"Настройка удержания"-вид удержаний-добавить-наименование "Новогодние подарки"-способ расчета-"Фиксированный"-способ отражения-новый-Дт 3350-кт 3310.
    б.При удержании из зарплаты-"Меню-"Разовые удержания"-добавить новый-открыть документ-внести данные ведомости на выдачу подарков-ОК.
    в. При отражении зарплаты учете,будет отражено удержание из зарплаты работников суммы полученных подарков.
    Рекомендую следующую схему отражения в учете получения подарков и удержания с работников их стоимости:
    1.Дт 3310-Кт 1030,1251.
    2.Дт 3350-Кт 3310.
    С ув.


    Ой, как удобно, а я всё через списание ТМЗ делала и так некрасиво получалось - висела сумма в расчётной ведомости как не выплаченная з/п. Сейчас всё привела в порядок.
    YelenaS, вы спрашивали каким документом сделать проводку Дт 3310-Кт 1030,1251.
    У меня оплата была по банку, поэтому я в платёжке убрала счет 1610 - соответственно сумма села сразу же на счёт 3310, а затем как подсказал esiphi - формируете новый вид удержаний и т.д. Естественно, никакого документа по поступлению ТМЗ не будет.
    esiphi, огромное вам спасибо! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Янв 17, 2011 13:15:14   

    Про удержания я поняла, но нужно же тогда сначала сделать начисления?

    Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:

    Я имею ввиду начисления по заработной плате, как прочие начисления сначала сделать, а потом удержания в виде выдачи новогодних подарков.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A_Shipping
    Резидент Баланса
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Янв 18, 2011 10:18:57   

    YelenaS говорит:
    Про удержания я поняла, но нужно же тогда сначала сделать начисления?

    Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:

    Я имею ввиду начисления по заработной плате, как прочие начисления сначала сделать, а потом удержания в виде выдачи новогодних подарков.

    YelenaS, да в документе начисление з/п делаете прочие начисления, я сделала "оклад от обратного" и указала сумму подарка. А дальше уже все удержания пойдут и налоги, и подарки, как описывал esiphi выше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ремарк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Сб Дек 21, 2013 16:32:23   

    A_Shipping говорит:

    YelenaS, да в документе начисление з/п делаете прочие начисления, я сделала "оклад от обратного" и указала сумму подарка. А дальше уже все удержания пойдут и налоги, и подарки, как описывал esiphi выше.

    От обратного делать думаю не правильно.Нельзя завышать начисления если у вас сумма подарка на приходе другая.

    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

    esiphi говорит:

    Рекомендую следующую схему отражения в учете получения подарков и удержания с работников их стоимости:
    1.Дт 3310-Кт 1030,1251.
    2.Дт 3350-Кт 3310.
    С ув.


    Дт 3350-Кт 3310 проводка какая-то не корректная. И главное где в этой схеме списание самого подарка?

    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

    Думаю эта схема подходит лучше
    jonni_jonni говорит:
    Думаю надо использовать счет №1254.
    1. 1254-1330
    2. 3350-1254
    Сначало списываете товар на счет 1254 документом "Списание ТМЗ."
    А документом служит "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний". В справочнике "Виды удержаний" найдите нужную вам ВУ, если нету создайте и объязательно укажите там "Способо отражения в бухучете".
    А в самом конце документ "Отражение ЗП в учете" формирует соответствующие проводки


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4561 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Сб Дек 21, 2013 16:42:39   

    Ремарк говорит:
    От обратного делать думаю не правильно.Нельзя завышать начисления если у вас сумма подарка на приходе другая.

    Вот здесь обсуждали этот вопрос, правильно или нет: http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12260
    Ремарк говорит:
    Дт 3350-Кт 3310 проводка какая-то не корректная. И главное где в этой схеме списание самого подарка?

    Еще здесь посмотрите http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=12591

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ремарк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Сб Дек 21, 2013 22:22:19   

    Немного смущает в корреспонденции 3350-1254,счет 1254.Это все-таки задолженность работников в следствии хищений,порчи и пр.Или он вполне подходит для списания подарков с 1330?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4561 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вс Дек 22, 2013 00:52:33   

    А предложите что-нибудь получше, обсудим!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вс Дек 22, 2013 08:56:02   

    Ремарк говорит:
    счет 1254.Это все-таки задолженность работников в следствии хищений,порчи и пр.

    Из приказа "Об утверждении типового плана счетов бухгалтерского учета"
    Цитата:
    1250 - "Краткосрочная дебиторская задолженность работников", где отражаются операции, связанные с движением дебиторской задолженности по: ... и прочая краткосрочная дебиторская задолженность работников.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Дек 30, 2013 15:39:21   

    Добрый день. Подскажите пожалуйста. мы приобрели подарки для корпоратива, ну и не только подарки, продукты... Вот теперь вопрос каким документов в 1С это правильнее списать...Деньги были выданы подотчетному лицу, который в магазине приобрел товары, документы (чеки, счет-фактуры, есть)... Вопрос, как правильнее списать.

    Добавлено спустя 34 минуты 19 секунд:

    пожалуйста помогите кто-нибудь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Дек 31, 2013 08:33:02   

    Хункаева Фатима говорит:
    Деньги были выданы подотчетному лицу, который в магазине приобрел товары,

    С подотчета списываете в авансовом отчете на основании
    Хункаева Фатима говорит:
    чеки, счет-фактуры

    Если будите удерживать с работников, то смотрите посты выше. Если списываете за счет чистого дохода, то составляете приказ и на его основании через документ списание ТМЗ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz