Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно отразить реализацию усл...
    Как в 1С 8.1 отразить оплату работник...
    1С7.7: Как правильно отразить реализацию ОС?
    Получение лицензии на оптовую реализацию алкогольной продукции
    Получение лицензии на реализацию алкогольной и табачной продукции
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С 8: как правильно отразить реализацию услуг и получение оплаты?     
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Май 28, 2010 17:25:29 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=344364#344364

    Будьте снисходительны, я только учусь методом тыка Embarassed

    Заполняю п/п входящее, одна сумма села на сч.1210, другая на сч.3510
    1030 3510 151800
    1030 1210 5000
    1030 3510 599400

    Заполняю реализация тмз, по первому платежу проводки правильные,
    3510 1210 151800
    1210 6010 151800

    а по второму выходит так, почему?
    3510 1210 151800
    1210 6010 151800

    по третьему платежу как зачесть остаток аванса полученного (закрыть сальдо сч.1210 за предыдущий месяц)?
    3510 1210 299700
    1210 6010 299700

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    loris говорит:
    а по второму выходит так, почему?

    3510 1210 151800

    1210 6010 151800


    сумма 5000

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Май 28, 2010 17:44:50   

    loris говорит:
    Заполняю п/п входящее, одна сумма села на сч.1210, другая на сч.3510

    так бывает когда на данного контрагента деньги поступили позже,чем была реализация (учитывается как дата, так и время проведения документа)

    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:

    loris говорит:
    по третьему платежу как зачесть остаток аванса полученного (закрыть сальдо сч.1210 за предыдущий месяц)?

    вы хотели сказать закрыть сальдо 3510?
    в 1С:8 счета 1210-3510 и 1610-3310 перекрываются автоматически

    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

    DreamDi говорит:
    так бывает когда на данного контрагента деньги поступили позже,чем была реализация (учитывается как дата, так и время проведения документа)

    я имела в виду по сумме, что села на счет 1210

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Май 28, 2010 17:48:21 Сообщить модератору   

    Почему тогда делается зачет аванса, если поступление сразу село на сч.1210?
    1030 1210 5000
    3510 1210 5000
    1210 6010 5000

    Где я ошиблась?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Май 28, 2010 17:50:46 Сказали Спасибо❤   

    сформируйте акт сверки по данному контрагенту, и как там выйдет сверху вниз заново попроводите документы по порядку, должно все сойтись.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Май 28, 2010 17:55:36 Сообщить модератору   

    quote="DreamDi"]ы хотели сказать закрыть сальдо 3510?

    в 1С:8 счета 1210-3510 и 1610-3310 перекрываются автоматически[/quote]

    На начало месяца сальдо сч.1210 299700
    Поступило за месяц 1030 3510 599400
    реализация за месяц 1210 6010 299700
    зачет аванса 3510 1210 299700
    В оборотке на конец месяца остается сальдо по сч.3510 299700 и по сч.1210 299700 Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Май 28, 2010 18:01:49 Сказали Спасибо❤   

    loris говорит:
    Поступило за месяц 1030 3510 599400

    здесь должны быть 2 проводки:
    1030 1210 299700
    1030 3510 299700
    посмотрите правильность заполнения п/п входящего (а именно плательщика и если есть договор)

    Добавлено спустя 4 минуты:

    DreamDi говорит:
    и если есть договор)

    т.е. вдруг сальдо на начало весит "без договора", а в п/п "договор№Х"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Май 28, 2010 18:13:27 Сообщить модератору   

    DreamDi говорит:
    т.е. вдруг сальдо на начало весит "без договора", а в п/п "договор№Х"


    В реализации тмз,услуг за предыдущий месяц договор указан и в п/п вход. тоже указан

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Май 28, 2010 18:20:35   

    loris
    а Вы пробовали то, что я написала в сообщении 4? сделать акт сверки за "неправильный" месяц и перепровести все по порядку? у меня обычно в такой ситуации все вставало на свои места.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Май 28, 2010 18:21:38 Сообщить модератору   

    Сейчас делаю, просто я пока медленно работаю.

    Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

    DreamDi извините, мне нужно срочно уйти, попробую сделать завтра, как Вы советуете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    loris
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Сб Май 29, 2010 09:44:42 Сообщить модератору   

    DreamDi
    Спасибо, все получилось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арай :)
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Апр 26, 2011 20:33:43   

    Здравствуйте!
    1)У меня такая же проблема, только у меня в Долларх США.
    Заполняю п/п входящее
    22.06.09
    1030-3510 - 500 $ (пост. денег)аванс за услуги
    Заполняю п/п входящее
    28.10.09
    1030-3510 - 500 $ (пост. денег) полная оплата
    Заполняю реализация
    28.10.09
    1210-6010
    3510-1210

    Вроде 3510 закрылся, но из за переоценки валют у меня до сегодняшнего дня он считает, то мы должны им, то они нам должны. Как быть?

    Второй вопрос: если переоценка на весь период с 22.06.09 по 28.10.09 ежедневно должен быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Апр 27, 2011 12:25:24   

    Арай Smile говорит:
    Второй вопрос: если переоценка на весь период с 22.06.09 по 28.10.09 ежедневно должен быть?

    курс валюты должен быть загружен за каждый день всего периода,а переоценку можно делать раз месяц.если курс на каждый день указан,то и переоценку он вам не правильно посчитает, и обязтельно нужно указывать договор, и валюту договора.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арай :)
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Апр 27, 2011 12:49:05   

    Sali_&_Buh Спасибо за ответ! У меня еще вопросы:
    Курс был не на каждый день, я это исправлю. А почему он не правильно будет считать?
    Куда надо указывать валюту и договор?
    Наверно у меня счет 3510 не закрывается, потому что в банке доход в Долларах США, а акт выполненных работ в тенге, там договора я указала и в банке тоже.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Апр 28, 2011 14:37:47 Сказали Спасибо❤   

    Арай Smile говорит:
    А почему он не правильно будет считать?

    если курс загружен не на каждый день,то ваша курсовая разница и суммовая разница не сойдется с банковской выпиской, ведь данные по курсу будут разные
    Арай Smile говорит:
    Куда надо указывать валюту и договор?

    в карточке контрагента при заполнении договора,ставите ту валюту в которой вы подписали договор,ведь и оплата будет именно в этой валюте.
    Арай Smile говорит:
    акт выполненных работ в тенге,

    его можно сделать в иностранной валюте,программа (умная),она вам ее посчитает в тенге по курсу на день выписки АВР

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    и нужно перепровести документы обязательно последовательно,тогда сч 3510 должен закрыться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арай :)
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Апр 28, 2011 15:36:56   

    Ураа, Спасибо Вам Sali_&_Buh, я поменяла на АВР валюту и 3510 закрылся))) Теперь на счет переоценки, на все дни введены курсы валют НБ, 1С сам делает переоценку и там у меня на 6000 тг. (40 $) долг, его надо в вручную как то закрыть и пусть стоит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Апр 28, 2011 15:53:40   

    Арай Smile говорит:
    и там у меня на 6000 тг. (40 $) долг

    а вы все курсовые разницы сравнили с банковскими выписками?еще может быть курсовая разница возникать на сч 1210,это разница между оплатой и суммой выставления,ее я проводила вручную,через операции.у вас на каком счет эта разница?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Арай :)
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Апр 28, 2011 17:33:41   

    Эти 40 Долларов я закрыло, 3510 в 2009 все закрывается, а теперь проблема в том что 2010 году 1С считает переоценку по этому договору 3510 6250 или 7430 3510. Хотя вся операция должна 2009 закрыться(((

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sali_&_Buh
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Апр 28, 2011 18:14:26   

    попробуйте отменить все переоценки и сделать заново последовательно,если эти операции проводились в 2009,то и переоценка должна быть в 2009.еще нужно настроить "счета учета с особым порядком учета",это "предприятие-учетная политика-далее"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz