Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Может ли ТОО работать и применять одн...
    Сдала годовой отчет пустографки. НК просит сдать отчет с цифрами. Последствия?
    что нужно мне сдать, чтобы закрыть годовой отчет?
    Сколько будет стоить - сдать годовой отчет по действующему ТОО?
    Налоговые режимы у ИП
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Разные налоговые режимы за год. Как необходимо сдать Годовой отчет?     
    Марина Александровна
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Янв 14, 2010 09:32:14   

    База знаний
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=294991#294991
    Доброе утро. Подскажите профи. На ТОО за год сменилось 2 режима.
    1 квартал общеустановленный с НДС, 2 квартал упрощенный режим с НДС, 3-4 общеустановленный с НДС. Как необходимо сдать Годовой отчет? Свести 1,3,4 квартала? Либо есть какой нибудь еще вариант? Спасибо заранее.

    название темы изменено = Юнона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Янв 14, 2010 10:36:12   

    Марина Александровна говорит:
    Свести 1,3,4 квартала

    ...для определения совокупного годового дохода и вычетов в декларации 100 за 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина Александровна
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Янв 14, 2010 12:20:38   

    а как же быть с износом? с остатками товаров на конец?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанкеев Азамат
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Янв 14, 2010 12:44:15 Сообщить модератору   

    Доходы и расходы 2 квартала исключить при составлении 100 формы. Я думаю, что и из остатков товаров на конец необходимо исключить товары, приобретенные во 2 квартале, остающиеся в остатке на 31.12. В дальнейшем учет этих товаров вести отдельно (в налоговых целях).

    Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:

    При исключении расходов 2 квартала придется проявить гибкость. Например, износ у нас считается за год. Думаю, нужно будет пропорционально исключить износ, приходящийся на 2 квартал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Янв 14, 2010 16:29:35 Сказали Спасибо❤   

    Жанкеев Азамат говорит:
    из остатков товаров на конец необходимо исключить товары, приобретенные во 2 квартале,

    Не приобретенные, а именно тот товар приобретенный и проданный во 2 квартале, ведь может быть что пришедший во 2 квартале товар продался уже в 3 и 4 квартале и его себестоимость должна пойти на вычеты.
    Остатки товаров должны быть в остатках на 31.12, делить не надо ведь их стоимость при продаже опять же таки должна пойти в будущем на вычеты.
    Жанкеев Азамат говорит:
    Думаю, нужно будет пропорционально исключить износ, приходящийся на 2 квартал.

    А вот такого в кодексе нет, налоговый износ считается за год при составлении отчета ст.120 п.2 и разделение не предусмотрено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина Александровна
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Янв 14, 2010 16:49:56   

    Просто действительно прийдеться проявить гибкость, ведь тепрь надо составить годовой так чтоб НК не придрались, а когда год вот так разбивают, даже незнаешь с чего начать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанкеев Азамат
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Янв 14, 2010 17:01:26 Сообщить модератору   

    Елена Т говорит:
    Жанкеев Азамат говорит:
    из остатков товаров на конец необходимо исключить товары, приобретенные во 2 квартале,

    Не приобретенные, а именно тот товар приобретенный и проданный во 2 квартале, ведь может быть что пришедший во 2 квартале товар продался уже в 3 и 4 квартале и его себестоимость должна пойти на вычеты.
    Остатки товаров должны быть в остатках на 31.12, делить не надо ведь их стоимость при продаже опять же таки должна пойти в будущем на вычеты.


    Согласен.

    Жанкеев Азамат говорит:
    Думаю, нужно будет пропорционально исключить износ, приходящийся на 2 квартал.

    А вот такого в кодексе нет, налоговый износ считается за год при составлении отчета ст.120 п.2 и разделение не предусмотрено.[/quote]

    Не могу согласиться. Думаю здесь нужно руководствоваться пп1) ст.115 НК "Вычету не подлежат затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода". В данном случае износ за 2 квартал не связан с получением СГД, а связан с получением дохода по упрощенке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Янв 14, 2010 19:18:54   

    ИП 1 квартал 2009 г. работал по упрощенке, а со 2 квартала 2009 г . на ОУР. Остаток товара на 1 апреля является доходом ИП?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3512 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Янв 14, 2010 19:37:43   

    baknar говорит:
    Остаток товара на 1 апреля является доходом ИП?

    Считаю что нет, т.к. ИП продолжает свою деятельность.
    Жанкеев Азамат говорит:
    Думаю здесь нужно руководствоваться пп1) ст.115 НК "Вычету не подлежат затраты, не связанные с деятельностью, направленной на получение дохода". В данном случае износ за 2 квартал не связан с получением СГД, а связан с получением дохода по упрощенке.

    Согласна, убедили. В 100ф нет разбивки по месяцам, тогда придется делить процент амортизации чтобы вышла налоговая амортизация только за 1,3,4кв, т.е. 9 месяцев.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Вечность
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Мар 19, 2013 14:17:41   

    Здравствуйте, мы работали на упращенке но с 1 октября перешли на ОУР , остатитки по товарам и материалам на 1 октября есть, что мне с ними делать, как вобще составлять 100 форму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +129 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Июн 07, 2024 23:00:37   

    Здравствуйте!
    Подниму тему.
    ТОО до 1 июля было на УД, с 1 июля на ОУР.
    Строительство.
    Приобретались ТМЦ и услуги во 2 квартале года в целях строительства жилого дома . С ТМЦ в 100 форме понятно, покажу на начало периода, и можно взять на вычеты, а что делать с услугами, полученными во 2 квартале года. Они же на вычеты не относятся?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вс Июн 09, 2024 15:30:04   

    Trish говорит:
    а что делать с услугами, полученными во 2 квартале года.

    Какие именно услуги? Если связанные со строительством дома, поидее они у вас должны на незавершенке быть и как только введетесь в эксплуатацию они сформируют себестоимость строительства.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +129 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июн 27, 2024 23:52:11   

    Ведмедев говорит:
    Если связанные со строительством дома

    Связанные, начало строительства, то-се. Аккумулируются на 8110.
    Не соображу.
    В 910 показываю их как запасы на конец, а в 100 форме за 2024 как запасы на начало?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1465 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июн 28, 2024 14:19:05   

    Trish говорит:
    В 910 показываю их как запасы на конец

    ? эти строки заполняются только для тех, кто применяет трехкомпонентную интегрированную систему. И больше ни для кого (пока так на данный момент).

    даю ссылку на похожую тему
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=682887#682887

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +129 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Июн 28, 2024 16:29:42   

    NatalyaV говорит:
    даю ссылку на похожую тему

    Я пошла, да, по ссылке и еще по ссылке.
    Но ответ не поняла.
    Все, что я накопила на 1340 будучи на УР, я показываю, как остатки на начало?
    Или остатки на начало 0, а все через строку "Приобретено запасов" 100.00.019 IIIA?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1465 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Июн 28, 2024 22:13:36   

    Trish говорит:
    Или остатки на начало 0

    Считаю, что да. А вот именно про незавершенку - помню, что раньше она не отражалась в 100 форме (тема старая)
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=130603#130603
    , пусть кто-то работающий в этой сфере вам ответит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Июн 28, 2024 23:03:47   

    Trish говорит:
    В 910 показываю их как запасы на конец

    Вы применяете трехкомпонентную интегрированную систему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Июн 28, 2024 23:32:11   

    Trish, у Вас незавершенка только текущего года?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +129 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Июн 28, 2024 23:36:19   

    Ведмедев говорит:
    Вы применяете трехкомпонентную интегрированную систему

    Ну, конечно нет. Как будто кто-то применяет...
    Я рассуждаю чисто логически, раз не предусмотрена отдельная строка для таких дел, то хоть там показать, чтобы формы бились между собой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +129 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Июн 28, 2024 23:37:04   

    Ведмедев говорит:
    у Вас незавершенка только текущего года?

    Да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Июн 28, 2024 23:51:08   

    Trish говорит:
    Ну, конечно нет.

    тогда у Вас нет оснований в ФНО 910.00 вообще указывать какие либо остатки.
    Trish говорит:

    Ведмедев говорит:
    у Вас незавершенка только текущего года?

    Да

    тогда считаю что всё, что накопилось на 1340 в этом году можно будет брать на вычеты через соответствующие строки 100.00.019III (запасы в запасы, услуги в слуги и т.п.), но только регистр нужно будет нормальный сделать, т.к. скорее всего будут спрашивать расшифровку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Июн 28, 2024 23:54:46   

    Trish говорит:
    Я рассуждаю чисто логически

    нифика не логически, в правилах однозначно написано
    Правила составления ФНО 910.00 говорит:
    14. В разделе «Сведения о запасах»:
    в строке 910.00.026 указывается стоимость запасов:
    в строке А указывается стоимость запасов на начало налогового периода всего;
    в строке В указывается стоимость запасов на конец налогового периода всего;
    в строке С указывается стоимость приобретенных запасов, работ, услуг, всего.
    Данная строка заполняется в случае применения трехкомпонентной интегрированной системы.

    и всё, больше эту строку никто не заполняет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Сб Июн 29, 2024 00:17:35   

    Ведмедев говорит:
    на вычеты через соответствующие строки 100.00.019III (запасы в запасы, услуги в слуги и т.п.)

    Хотя, чёта я намудрил.
    У Вас в запасах на начало будет сальдо по строкам 1310,1320,1330,1340 и всё. Потом как сдадитесь сформируется себестоимость, и соответственно расходы, которые и возьмете на вычеты.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +129 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Сб Июн 29, 2024 00:22:38   

    Ведмедев говорит:
    У Вас в запасах на начало будет сальдо по строкам 1310,1320,1330,1340 и всё

    То есть все таки нарисовать запасы на начало? Хотя форма 100 первоначальная будет.
    Короче этот метод?

    Trish говорит:
    Все, что я накопила на 1340 будучи на УР, я показываю, как остатки на начало


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1263 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Сб Июн 29, 2024 00:47:27 Сказали Спасибо❤   

    Trish говорит:
    То есть все таки нарисовать запасы на начало?

    Верно, тем более так написано в НПА.
    ст.314 НК РК говорит:
    5. Если юридическое лицо в течение календарного года осуществляло деятельность в специальных налоговых режимах для субъектов малого бизнеса, розничного налога и в общеустановленном порядке, в налоговый период не включается период времени, в течение которого осуществлялась деятельность в специальных налоговых режимах для субъектов малого бизнеса, розничного налога.

    а в строке 100.00.019 I прямо так и пишется
    Цитата:
    указывается балансовая стоимость запасов на начало налогового периода. Указанная строка заполняется согласно данным, определенным по бухгалтерскому балансу на начало налогового периода.

    Налоговый период для исчисления КПНа в общеустановленном режиме у Вас начнется первого июля.
    Trish говорит:
    Хотя форма 100 первоначальная будет.

    это почему? Вы же уже были плательщиками КПНа.
    ст.206 НК РК говорит:
    3. Налоговая отчетность, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, подразделяется на следующие виды:

    1) первоначальная - налоговая отчетность, представляемая за налоговый период, в котором произведена постановка на регистрационный учет налогоплательщика (налогового агента) и (или) впервые возникли налоговое обязательство по определенным видам налогов и платежей в бюджет, а также обязанность по исчислению, удержанию и перечислению социальных платежей;

    У Вас будет очередная.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Сб Июн 29, 2024 04:05:48   

    Да что ж вас так, как в Питере... Вас Аскергали Шамгонович, ныне покойный, очень бы сильно наругал...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Trish
    Резидент Баланса
    Спасибки: +129 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Сб Июн 29, 2024 16:27:33   

    В Питере пить?

    Ведмедев, благодарю от всей души.
    счет ТМЦ+1340 (незавершенка: накопленные услуги) ставлю, как запасы на начало в 100 форме и все!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz