Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 октября: 400.00, 421.00
до 20 октября: 328.00 (импорт в сентябре.)
до 20 октября: 851.00 (договор с сентября), 870.00 (разрешит.док.за сентябрь)
Сроки уплаты:
до 20 октября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в сентябре (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за сентябрь)
до 28 октября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за сентябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в сентябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8%
  • Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8%
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000.
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС.
  • Базовые ставки НБ РК: с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Осталась неперечисленная задолженност...
    Осталась задолженность по ОПВ и соц. ...
    Как вернуть личные деньги сотрудника использованные на нужды фирмы?
    Можно ли вернуть задолженность ИП (ОУР) товаром и будет ли это облагаться ИПН?
    Поставщики задолженность в евро хотят...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Две фирмы, одна закрылась, а задолженность дебит. осталась, как вернуть?     
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Ноя 30, 2009 16:07:03 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=118839#118839
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=281563#281563

    У меня было две фирмы, одна фирма закрылась, дебиторская задолженность осталась, как можно поступить в этом случае?
    Может ли дебитор вернуть эту задолженость за товар на счет действующей фирмы, хотя товар был реализован от фирмы которая закрылась.
    Помогите пожл. я в такой запутанност, а деньги вернуть надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tafel
    Команда Баланса
    Спасибки: +524 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Ноя 30, 2009 16:12:45   

    CC
    Может, при наличии договора цессии датированного раньше, чем закрылась фирма.
    Удачи!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Ноя 30, 2009 16:19:19 Сообщить модератору   

    Нет все поезд уехал, неужели ничего придумать нельзя, какую-нибудь задолженность одной фирмы перед другой - это я про свои фирмы действующую и которая закрылась. Дебитор перечисляет свой долг на действующую фирму А, хотя долг у него перед фирмой Б. Может какое-нибудь письмо можно составить, и как это вообще в бух-ии отразить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Ноя 30, 2009 16:30:59 Сообщить модератору   

    Предлагаю трехсторонний акт взаимозачета. Где указываете две ваши фирмы и дебитора. Проставляете три печати, подписи. В 1С-ке проводите корректировкой взаиморасчетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Ноя 30, 2009 16:42:00 Сообщить модератору   

    А на каком основании дебитор платит фирме А, а не Б, как мне это обосновать?

    Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:

    И какими проводками мне все это отразить в бух учете, задолженности нет, а оплата поступила?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Ноя 30, 2009 16:55:21   

    CC говорит:
    А на каком основании дебитор платит фирме А, а не Б, как мне это обосновать?

    Дария Кайратовна говорит:
    Предлагаю трехсторонний акт взаимозачета

    Дария Кайратовна говорит:
    Проставляете три печати, подписи.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Ноя 30, 2009 16:56:57 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    И какими проводками мне все это отразить в бух учете, задолженности нет, а оплата поступила?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Ноя 30, 2009 16:59:39 Сообщить модератору   

    CC
    когда Вы проведете в 1С акт взаимозачета, у Вас появится задолженность, а потом, как поступит оплата, эта задолженность закроется.
    Дебитор платит на основании все того же акта взаимозачета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CC
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Ноя 30, 2009 17:03:26 Сообщить модератору   

    Акт взаимозачета - фирма А и фирма дебитор?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Ноя 30, 2009 17:19:59   

    Оплачивать как будут наличкой или безнал? Могут в платежке написать оплата за фирму Х. Вы на основании этого закрываете задолжность. А они пусть сами договариваются письменно.

    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

    CC говорит:
    Акт взаимозачета - фирма А и фирма дебитор?

    Да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пн Ноя 30, 2009 17:29:23 Сообщить модератору   

    CC говорит:
    Акт взаимозачета - фирма А и фирма дебитор?

    нет, это же трехсторонний акт - фирма А, фирма В и дебитор.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Ноя 30, 2009 18:42:01   

    Марта говорит:
    CC говорит:
    Акт взаимозачета - фирма А и фирма дебитор?

    Да.

    Я имела ввиду документ Акт взаимозачета в 1С.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulmira28
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Апр 13, 2010 11:40:03 Сообщить модератору   

    здравствуйте, можно спросить, как быть такая ситуация, вот фирма одна имеет дебиторскую задолженность, но в данное время фирму закрыли и директора нет, вообщем есть какое то решение суда, еще это фирма с другого города, как можно поступить в этом случае, куда нам надо обратиться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Эмма
    Резидент Баланса
    Спасибки: +74 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Апр 13, 2010 11:51:52   

    Решение суда о чем? Не совсем понятно, в Вашей фирме числится деб. задолженность фирмы, которую закрыли? если это так, то это сомнительные требования и нужно ориентироваться на ст. 105 НК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz