Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    как правильно провести в бухучете ком...
    Как правильно оформить командировочные расходы вахтовикам
    Командировочные расходы на строительных объектах, как правильно оформить?
    Как в 1С 8.3 правильно списать подотчетные средства на командировочные расходы?
    Как правильно отразить командировочны...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как правильно провести в 1С командировочные расходы?     
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Ср Июл 22, 2009 09:58:04 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=305673#305673
    шеф летал в командировку на 1 день, подскажите пожалуйста, как в1С правильно провести эти расходы и суточные учитывать или нет, человек только на день летал. Очень прошу, помогите начинающему специалисту Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гоха
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июл 22, 2009 10:25:17   

    Суточные учитываем в любом случае,расходы на питание,проживание по нормам, стоимость билетов включаем. Причем нормы командировочных по найму жилья для первых руководителей по фактическим расходам но не более стоимости одноместного номера 5ти звезд отеля

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Июл 22, 2009 10:25:49 Сообщить модератору   

    Он должен предоставить какие-нибудь документы, например билет, в билете написана сумма.В 1С входите в авансовые отчеты и приходуете билет, если есть счет-фактура то оформляете на 3310, а если без счет-фактуры то на 7211 суточные (какая у вас норма суточных от 1 МРП до 6МРП-это в пределах РК, а если за пределами то 50 долларов)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Июл 22, 2009 10:30:35 Сообщить модератору   

    у меня есть счет-накладная от авиагенства! Получается, что суточные в авансовом я ставлю на 7211, а билет на 3310? или нет? И еще вопросик, а если он по сути в командировке был 20 часов, утром вылетел, а вечером вернулся, 20 июля это было... логично, это не сутки! Или всё таки "сутки"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Конфетка
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Июл 22, 2009 13:51:03 Сообщить модератору   

    я думаю что это сутки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Июл 22, 2009 14:05:03 Сообщить модератору   

    Узнала такую вещь, что списывать надо не на авиагенство, а на авиакомпанию, которой летаем! Это вообще правомерно????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Ср Июл 22, 2009 18:36:01 Сообщить модератору   

    Конфетка говорит:
    если за пределами то 50 долларов

    8МРП - не относится к налогооблагаемому доходу работника.
    Isomnia говорит:
    если он по сути в командировке был 20 часов, утром вылетел, а вечером вернулся, 20 июля это было.

    Тогда суточные не положены.
    Isomnia говорит:
    списывать надо не на авиагенство, а на авиакомпанию, которой летаем! Это вообще правомерно?

    Правильно. Услуги оказывает "Перевозчик", у Вас даже в счет-накладной так написано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Isomnia
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июл 23, 2009 09:54:43 Сообщить модератору   

    скажите пожалуйста, а я в авансовом могу сразу списать ком.расходы на 7211? Или мне сначала сделать в нем 3310, а потом провести этот долг как услуги сторонних организаций и уже тогда списать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июл 23, 2009 11:03:31 Сообщить модератору   

    Isomnia говорит:
    я в авансовом могу сразу списать ком.расходы на 7211?

    Лучше
    Isomnia говорит:
    сначала сделать в нем 3310, а потом провести этот долг как услуги сторонних организаций и уже тогда списать?

    Будет логичнее и проще.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Авг 25, 2009 10:01:54   

    Здравствуйте, сотрудник принес авансовый отчет, который включает в себя ж/д билет,купленный непосредственно в кассе ж/д вокзала. Вопрос: кто является поставщиком-перевозчиком (для заполнения данных в 1С:8) и обязательны ли эти данные (о поставщике) для дальнейшего отражения в Фин. отчетности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Авг 25, 2009 10:09:42 Сообщить модератору   

    ANGEL22 говорит:
    кто является поставщиком-перевозчиком

    В билете кто указан? РНН чей?
    ANGEL22 говорит:
    обязательны ли эти данные (о поставщике) для дальнейшего отражения в Фин. отчетности?

    Где именно в фин. отчетности и какие данные Вы хотите отражать? В фин. отчетности данные поставщика участвуют меньше всего. Вот для налоговой отчетности - да, обязательны. Хотя бы РНН.

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    Товарищи в зеленом, перенесите тему в 8-ку.



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Авг 25, 2009 10:12:06   

    Это обычный ж/д билет, на котором стоит маленький штампик "Алматы 2, Билетные кассы" И все на этом.
    Извините имела ввиду налоговую отчетность.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Авг 25, 2009 10:14:20 Сообщить модератору   

    И РНН нету? Скан можете сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Авг 25, 2009 10:23:47   

    РНН нет. Скана к сожалению под рукой нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Авг 25, 2009 10:40:21 Сообщить модератору   

    ANGEL22 говорит:
    РНН нет.

    Что-то сомневаюсь. Должен быть.
    Бух говорит:
    счет за ужин в кафе, предоставленный сотрудником в командировке, не учитывать.

    Не учитывать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Авг 25, 2009 10:40:43   

    Повнимательней присматрелась на билете напечатано СТН 620300000770 (по количеству цифр предполагаю что это РНН), так ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Вт Авг 25, 2009 10:43:30 Сообщить модератору   

    ANGEL22 говорит:
    овнимательней присматрелась на билете напечатано СТН 620300000770 (по количеству цифр предполагаю что это РНН), так ли это?

    А также по слову "СТН". Да, это РНН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ANGEL22
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Авг 25, 2009 10:45:29   

    С РНН разобрались - за что спасибо. А как все же словесно описать поставщика правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Авг 25, 2009 10:47:15 Сообщить модератору   

    ANGEL22 говорит:
    СТН 620300000770

    Акционерное общество "Пассажирские перевозки"
    РНН 620300000770
    БИН 020540000922
    Дата гос. регистрации 15.03.1999
    Регион: САРЫАРКИНСКИЙ РАЙОН / САРЫАРКИНСКАЯ Р.А. / АСТАНА Г.А.
    Адрес: ГЕТЕ 11/1/-

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Авг 25, 2009 10:48:35 Сказали Спасибо❤   

    Я звони в Алмату по поводу данного РНН на билете и вот,что мне скинули: АО "Пассажирские перевозки" РНН 620300000770 НДС - серия 62305 № 0010496 от 10.03.2005 года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Авг 25, 2009 11:02:13 Сообщить модератору   

    Роза говорит:
    НДС - серия 62305 № 0010496 от 10.03.2005 года

    Как раз необязательно... Хотя информация лишней не бывает.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselka
    Сертификат CAP
    Спасибки: +37 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Авг 27, 2009 15:41:13   

    По чеку через авансовый отчет проводите как авансовый платеж. Если вы оплачиваете работникам сотовую связь, то в конце месяца счет-фактуру с выпиской получаете от поставщика связи и закрываете аванс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Мар 19, 2010 14:14:32 Сообщить модератору   

    Что-то у меня не совсем получается списать командировочные, если можно поточнее опишите в какой вкладке записывать? Я записала в закладке "выплата зарплаты" - зарплаты к выплате организации - РКО к выплате, программа пишет что за этот период уже была выплата и не проводит РКО. У нас только суточные.
    Заранее благодарю!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пт Мар 19, 2010 22:59:21 Сообщить модератору   

    Поточнее напишите рег. номер в личку - отвечу. http://balans.kz/rules.php#1c

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nura
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Сен 16, 2010 17:03:46   

    Пожскажите пожалуйста для чего предназначена закладка прочие в 1с 8 и закладка оплата? Если это комндировка компания покупает авиабилеты , оплачивает суточные , оплачиваеи такси в какой закладке все заполнять ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Сен 16, 2010 17:09:46   

    Nura
    Закладка "Оплата" предназначена для отражения оплаты поставщикам подотченым лицом. То есть подотчетник потратил деньги на оплату поставщикам. При этом формируется проводка: Дт3310(1610)-Кт1251.

    Закладка "Прочее" предназначена для всех случаев, не предусмотренных в других закладках. Там счет ставите сами: Дт(Ваш счет)-Кт1251.

    Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:

    Nura говорит:
    компания покупает авиабилеты , оплачивает суточные , оплачиваеи такси в какой закладке все заполнять ?

    Я думаю в закладке "Прочее".
    И счет затрат (БУ) - 7210.
    И разделите по соответсвующим статьям затрат суммы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nura
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Сен 16, 2010 19:38:42   

    Спасибо за ответ. в прочих списаваю авиабилет на 7212.подскажите пожалуйста что выбрать- обороты без ндс или оброты неидущую в декларацию ? а когда суточные что выбрать без НдС? . в1С7 такого не было не понимаю почему такое разделение в 1с 8?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Окт 04, 2010 23:12:50   

    ANGEL22 говорит:
    Здравствуйте, сотрудник принес авансовый отчет, который включает в себя ж/д билет,купленный непосредственно в кассе ж/д вокзала. Вопрос: кто является поставщиком-перевозчиком (для заполнения данных в 1С:8)


    А если такая частая ситуация, что перевозчик один, а агент по продаже билетов - другой. В авиабилете указан и продавец, и перевозчик, фискальный чек на всю стоимость билета выдан продавцом-агентом. Кого указывать в графе "поставщик" при заполнении документа "авансовый отчет" в 1 С 8?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пн Окт 04, 2010 23:22:14 Сообщить модератору   

    ТаТьяна представьте что вы являетесь командированным лицом, и ответьте себе на вопрос: Кому я плачу деньги?
    Потом бухгалтер сам уже справкой будет делить уплаченную сумму на комиссию и на сами услуги.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пн Окт 04, 2010 23:27:32   

    Плачу я агенту, в 1С поставщика указываю тоже агента. Смущает то, что тогда при отнесении в зачет НДС по билетам (при выполнении всех условий, необходимых по Налоговому кодексу), у меня поставщиком является агент, который в большинстве случаев не является плательщиком НДС. Что-то не так.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пн Окт 04, 2010 23:47:28 Сообщить модератору   

    ТаТьяна говорит:
    Смущает то, что тогда при отнесении в зачет НДС по билетам (при выполнении всех условий, необходимых по Налоговому кодексу), у меня поставщиком является агент

    Агент у вас поставщик услуги по продаже билета, а перевозчик поставщик услуги по перевозке. Это две разные вещи. Считаю что оплату разносить надо на агента, затем справкой корректировать на перевозчика.
    Основанием для разбивки уплаченных сумму будет агентское соглашение (должно же оно быть), достаточен сам факт его наличия. И на этих основаниях НДС и все прочее отражаем в учете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пн Окт 04, 2010 23:51:48   

    Ведмедь говорит:
    Основанием для разбивки уплаченных сумму будет агентское соглашение (должно же оно быть)


    Я - покупатель. Мой сотрудник летает в командировки, и мне надо отразить в учете как покупателю. Если я в авансовом отчете сотрудника отражаю поставщиком агента по продаже билетов, у которого приобретался билет, а потом выделяю НДС, относимый в зачет, то при экспресс-проверке учета (есть такая опция в 1С 8), у меня выходит ошибка, что я приняла в зачет НДС от поставщика с незаполненными данными свидетельства по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пн Окт 04, 2010 23:57:39 Сообщить модератору   

    ТаТьяна вы меня не слышите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вт Окт 05, 2010 00:07:19   

    Ведмедь, я слышу. Только не пойму.
    Ведмедь говорит:
    Считаю что оплату разносить надо на агента, затем справкой корректировать на перевозчика


    Какой справкой? На каждый билет справку делать? Как это отразить в 1С? Embarassed
    Ведмедь говорит:
    при экспресс-проверке учета (есть такая опция в 1С 8), у меня выходит ошибка

    Или пусть себе выходит эта ошибка. В приложении к 300 форме по полученным счет-фактурам все равно билеты не отражаются.

    Давайте на конкретном примере. Сотрудник приобрел авиабилет у ИП, являющего ся агентом по продаже билетов. Авиаперевозчик - Эйр Астана, в билете указан его РНН. Есть посадочный талон и чек с РНН и данными ИП. Я заполняю авансовый отчет. В графе поставщик указываю ИП, в графе НДС - сумму выделенного в билете НДС. При экспресс-проверке выдается ошибка: принят в зачет НДС от поставщика с незаполненными регистрационными данными.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Вт Окт 05, 2010 00:09:23 Сообщить модератору   

    в 1С-ке сделал бы так
    Авансовый отчет
    агент сумма 100 у.е.
    Услуги сторонних организаций агент сумма 10 у.е.
    Услуги сторонних организаций перевозчик сумма 90 у.е. с НДС если есть
    Справка зачета переплаты агенту в счет долга перевозчику

    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:

    Основанием для справки проведения зачета будет как раз сам билет, в нем обязательно указывается код агента.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТаТьяна
    Сертификат CAP
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Вт Окт 05, 2010 00:15:32   

    Ведмедь говорит:
    Услуги сторонних организаций агент сумма 10 у.е.
    Услуги сторонних организаций перевозчик сумма 90 у.е. с НДС если есть

    На основании какого документа? Есть только билет и чек на 100 у.е. Просить копию агентского соглашения при покупке билетов? На полном основании могут не давать. Покупателя оно не касается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Вт Окт 05, 2010 00:26:21 Сообщить модератору   

    ТаТьяна говорит:
    На основании какого документа?

    ТаТьяна говорит:
    Услуги сторонних организаций агент сумма 10 у.е.

    Ну по идее агент на услугу по продаже билета должен давать АВР и с/ф(если плательщик НДСа). По крайней мере мне агентства не отказывали в этом.
    ТаТьяна говорит:
    Услуги сторонних организаций перевозчик сумма 90 у.е. с НДС если есть

    этим документом является сам билет
    ТаТьяна говорит:
    Просить копию агентского соглашения при покупке билетов? На полном основании могут не давать.

    Оно вам и не надо, в билетах обычно пишется кто его продал. Сам летал и агент в билете указывается.
    В 1С-ке отражаются документом "Приобретения ОС, ТМЗ, Услуг"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Вт Окт 05, 2010 00:29:26 Сообщить модератору   

    ТаТьяна, по-моему, Ведмедь пытается сказать вот что:
    1) В авансовом отчете вы должны показать только оплату на основании чека
    2) Далее документом "Услуги сторонних организаций" относите эти затраты на расходы и в зачет по НДС на основании билета
    3) Ручной операцией или бухгалтерской справкой делаете
    Ведмедь говорит:
    зачета переплаты агенту в счет долга перевозчику

    Кроме того
    ТаТьяна говорит:
    При экспресс-проверке выдается ошибка: принят в зачет НДС от поставщика с незаполненными регистрационными данными.

    Дело в том, что с 01.01.09. НДС можно относить в зачет на основании билета только в том случае, если в нем указаны серия и номер свидетельства по НДС перевозчика. Если они не указаны, то необходима счет-фактура.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Вт Окт 05, 2010 00:32:59 Сообщить модератору   

    Ну и само главно в авансовом отчете в 1С-ке не обязательно что бы все совпадало. Поидее авансовый отчет предназначен только для отражения сведений кому и за что были оплачены денежные средства. А отражение сразу же всего прихода это так сказать бонус.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Рита
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Вт Окт 05, 2010 00:36:08 Сообщить модератору   

    Ведмедь говорит:
    ТаТьяна говорит:
    Услуги сторонних организаций агент сумма 10 у.е.

    Ну по идее агент на услугу по продаже билета должен давать АВР и с/ф(если плательщик НДСа). По крайней мере мне агентства не отказывали в этом.

    А разве покупателя касается, сколько в стоимости билета сидит комиссия агента? У него есть стоимость билета и НДС, указанные в билете. Думаю, можно отнести на расходы эту сумму на основании билета, не выделяя комиссию перевозчика.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вт Окт 05, 2010 07:40:48 Сообщить модератору   

    Рита говорит:
    А разве покупателя касается, сколько в стоимости билета сидит комиссия агента?

    Звиняюсь. Эт я уже учет агентов приплел.
    Рита правильно говорит
    Рита говорит:
    отнести на расходы эту сумму на основании билета, не выделяя комиссию перевозчика.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Фев 05, 2013 12:43:31   

    Подскажите пожалуйста, как быть в случае, если оплата агентам за билеты прошла через банк? Мои действия:
    1. Наша компания оплатила за билеты через банк - провожу через банк-пл.поруч.исходящее-указываю данные агента на основании счета-накладной Дт3310-Кт1030
    2. На основании счета-накладной я отражаю в поступлении ТМЗ и услуг делаю двумя накладными разбивку на агента с НДС и на перевозчика. Дт7210(7211)-Кт3310
    3. Как быть дальше? Правильны ли мои действия? Нужно ли здесь это отражать? При получении эл.билета провожу через авансовый отчет в подотчет? во вкладке оплата отражаю у себя сумму билета и указываю данные перевозчика. Дт3310-Кт1251
    4. Во вкладке Прочие отражаю начисленные суточные на подотчетника.
    5. Выплату суточных провожу через РКО.
    6. А сумма которая отражена была в аван.отчете на перевозчика, я через бух.справку закрываю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Фев 05, 2013 12:45:22   

    al.aliya говорит:
    Как быть дальше? Правильны ли мои действия? Нужно ли здесь это отражать? При получении эл.билета провожу через авансовый отчет в подотчет? во вкладке оплата отражаю у себя сумму билета и указываю данные перевозчика. Дт3310-Кт1251

    нет.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    так бы Вы делали, если оплаты безалом не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Фев 05, 2013 12:47:36   

    vbnz говорит:
    нет.

    тогда как быть, если необходимо чтобы эта сумма была закреплена именно на подотчетника?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Дек 04, 2013 15:13:44   

    Новый вопрос
    Здравствуйте.

    Подскажите, пожалуйста, как провести расходы по суточным в 1С 8.
    Как я поняла, это делается через оформление документа "Авансовый отчет". Только вот не знаю какие закладки заполняются Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Дек 04, 2013 15:56:29 Сказали Спасибо❤   

    да, оформляем через Авансовый отчет, сами суточные отражаем в закладке: ПРОЧИЕ, в наименовании документа прописываете приказ, № и дату

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Дек 04, 2013 16:06:04   

    al.aliya,
    а где "Поставщик" кого ставим? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Дек 04, 2013 16:08:48 Сказали Спасибо❤   

    Цитата:
    а где "Поставщик" кого ставим?

    Там вы прописываете подотчетное лицо (сотрудника), на кого оформляете ав.отчет, далее прописываете сумму суточных, без НДС, счет затрат и статью затрат

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    в номенклатуре вам необходимо также указать начисленные суточные у вас в пределах РК или же за пределами РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Дек 04, 2013 16:48:42   

    al.aliya говорит:
    Цитата:
    а где "Поставщик" кого ставим?

    Там вы прописываете подотчетное лицо (сотрудника), на кого оформляете ав.отчет

    мне для этого нужно внести "Контрагенты"?

    al.aliya говорит:
    в номенклатуре вам необходимо также указать начисленные суточные у вас в пределах РК или же за пределами РК


    al.aliya, я нажала на "Номенклатура", а там вышли 4 папки: Материалы, Основные средства, Товары, Услуги сторонних организаций. Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    al.aliya
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Ср Дек 04, 2013 16:50:54 Сказали Спасибо❤   

    вы должны сами прописать номенклатуру, я у себя прописала в папке: прочие

    Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

    чтобы удобнее было найти Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz