Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Учредитель вносит денежные средства н...
    Учредитель вносит денежные средства в...
    Наш директор внес денежную сумму на р...
    Проводки по удержанию зарплатных налогов за счет собственных средств.
    Денежные средства ТОО на упрощенке после уплаты налогов.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Директор вносит денежные средства на расчетный счет для оплаты зарплатных налогов. Как оформить?     
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июн 20, 2022 15:50:55   

    Добрый день, уважаемые профи! Не могу найти тему, которую думаю тут изучали несколько раз. ТОО на ОУР, в штате один директор. Оборотов нет и поэтому ежемесячно директор, (он же учредитель), вносил денежные средства на расчетный счет для оплаты налогов и социальных платежей по зарплате и для погашения комиссии и ежемесячной абонплаты банка.
    Предлагаю на рассмотрение следующие проводки в учете:
    Дт 1010 Кт 3387
    Дт 1030 Кт 1010

    Правильно ли ? только вот нужно ли заключать договор займа, чтобы не признали доходом ТОО ? Тогда вместо 3387 какой счет можно указать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Июн 20, 2022 16:12:19   

    Моника говорит:
    вносил денежные средства на расчетный счет

    оказывается не вносил, а переводил со своего личного счета на расчетный счет ТОО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1458 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Июн 20, 2022 23:20:01 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Не могу найти тему, которую думаю тут изучали несколько раз.

    Посмотрите подборка тем тут
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=261798#261798
    Внесение учредителем личных денег на пополнение оборотных средств ТОО

    и еще тема над вашей
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=623442#623442

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Сб Июн 25, 2022 01:38:02   

    NatalyaV, благодарю за темы.

    В учете использовала проводки Дт 1030 Кт 3387.

    через 2 месяца оплатили покупатели и я сделала обратную проводку: Дт 3387 Кт 1030 и задолженность закрылась.

    но денежные средства директор переводил на свой личный счет (видно по выписке банка). Как теперь быть? Подскажите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1262 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Сб Июн 25, 2022 19:42:40 Сказали Спасибо❤   

    Моника, а как Вы считаете должно быть?
    Директор перевел со своего счета на счет фирмы, потом фирма со своего счета вернула директору на его личный счет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Сб Июн 25, 2022 23:48:44   

    Ведмедев, фирма вернула и задолженность закрыта, но директор продолжал переводить д/с на свой личный счет.
    На какой счет отправлять ? Дт ..... Кт 1030

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1458 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вс Июн 26, 2022 23:24:55 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    На какой счет отправлять ? Дт ..... Кт 1030

    Вам то виднее, на какие расходы эти ден. средства дальше идут, если под отчет, то 1251.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz