Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Объявление Аналитическая статья "Учёт и нал...
    Форма 300.Заполнение Раздела :Расчеты...
    Заполнение 870.00 формы. Почему не да...
    Отчет об изменении в капитале. Заполн...
    Заполнение раздела "Налоговые вычеты" в Декларации ф. 220 за 2018 год
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 300. Заполнение раздела "Расчеты по НДС за налоговый период" (строки 300.00.024-300.00.029)     
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #151 Пт Окт 16, 2009 12:48:33   

    alkaed говорит:
    На 1.01.2009г имелось превышения зачета по НДС над начисленным в размере 939 тг

    Теперь нужны от Вас за каждый квартал строки 300.00.024 или 300.00.026.
    Ну по идее такая формула:
    300.00.027 в 3кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв).
    Если получится с минусом то ставите 0, с плюсом ставите полученную цифру.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #152 Чт Окт 29, 2009 12:40:38   

    Коллеги подскажите пожайлусто правильноть моих действий:
    Во 2 кв. у меня идет превышение суммы НДС зачета над начисленной (стр.300.00.027) 230 976тг.
    В 3 кв. : начисленно НДС 872 463 тг, зачет 568 044, получается стр.300 00 024 (к уплате) 304 419.
    Что дальше делать? что ставить в стр.300.00.024:304 419тг или 73 443тг(304419-230976)?????
    и строку 300.00.027 оставлять пустой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #153 Чт Окт 29, 2009 12:43:18   

    Тата79 говорит:
    получается стр.300 00 024 (к уплате) 304 419.

    Верно.
    Тата79 говорит:
    и строку 300.00.027 оставлять пустой?

    А Вы считали по формуле
    Елена Т говорит:
    300.00.027 в 3кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв).
    Если получится с минусом то ставите 0, с плюсом ставите полученную цифру.

    ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #154 Чт Окт 29, 2009 12:52:34   

    Елена Т, получается -73443, значит оставляю "0", спасибо.
    А еще вопрос во 2 кв. у меня в стр.300.00.024 было 182 528, а в стр.300.00.027 230 976тенге, теперь НУ выставляет мне увед по неуплате НДС 182 528, ведь они должны были перекрыть эту сумму моей переплатой, а они на лицевой посадили только сумму к уплате... Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #155 Чт Окт 29, 2009 12:58:46   

    Тата79 говорит:
    Елена Т, получается -73443, значит оставляю "0", спасибо.

    Верно.
    Тата79 говорит:
    во 2 кв. у меня в стр.300.00.024 было 182 528

    Тата79 говорит:
    на лицевой посадили только сумму к уплате

    Всё верно, садятся на лицевой суммы по строкам 300.00.024 или 300.00.026.
    Тата79 говорит:
    а в стр.300.00.027 230 976тенге

    Такая цифра должна быть у Вас переплатой на лицевом.
    Где то у Вас ошибка, посчитайте каждый квартал по моей формуле и увидите в каком вкралась ошибка.
    На 01.01.09 был зачетный НДС? Был ли он в такой сумме на лицевом в остатке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #156 Чт Окт 29, 2009 13:32:06   

    Елена Т, нет на 01.01.09 НДС не было
    в 1кв. у меня было превышение суммы НДС я ее поставила в 300.00.026 400 000, переносить ее надо было в 300.00.027? Или просто оставить в 300.00.026?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #157 Чт Окт 29, 2009 13:35:25 Сказали Спасибо❤   

    Тата79 говорит:
    переносить ее надо было в 300.00.027?

    Да, т.к. считается нарастающим с учетом текущего квартала.
    Елена Т говорит:
    300.00.027 в 3кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв).
    Если получится с минусом то ставите 0, с плюсом ставите полученную цифру.

    300.00.027 в 2кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)
    300.00.027 в 1кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #158 Чт Окт 29, 2009 13:38:15   

    Елена Т, спасибо большое (жму на "спасибку"), теперь нужно сдать допку, чтобы на лицевом появилась переплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #159 Чт Окт 29, 2009 13:40:50   

    Елена Т говорит:
    садятся на лицевой суммы по строкам 300.00.024 или 300.00.026.

    У Вас в этих строках цифры поменялись? Ведь только они садятся на лиц.счет.
    А по стр.300.00.027 да сдать допики.
    Тата79 говорит:
    в 1кв. у меня было превышение суммы НДС я ее поставила в 300.00.026 400 000

    А что было в 2 квартале?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #160 Чт Окт 29, 2009 13:45:53   

    Елена Т
    во 2 кв. к начислению НДС 667 370, зачет 484 842, я сделала так: стр.300.00.024-182 528 (667 370-484 842),
    стр.300.00.027 -217 472тенге, стр. 300.00.026- "0"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #161 Чт Окт 29, 2009 16:27:12   

    Тата79 говорит:
    в 1кв. у меня было превышение суммы НДС я ее поставила в 300.00.026 400 000

    Должна сесть как переплата на лицевой сумма 40000.
    Тата79 говорит:
    во 2 кв. к начислению НДС 667 370, зачет 484 842,

    значит 2кв.300.00.024 должна быть равна=182528 сядет к начислению
    Остаток на начало 3 квартала = зачет на сумму (400000-182528)=217472
    Тата79 говорит:
    стр.300.00.027 -217 472тенге

    Значит Вы посчитали верно как и я. И на момент когда село начисление 182528 у Вас на лицевом должна быть переплата из-за превышения зачета в 1кв в сумме 400000. Вот и выясните села ли сумма 400000 как переплата.
    Недоимки не должно быть, у Вас даже еще осталось на начало 3кв сумма зачета 217472 тенге.

    Знаете была такая тупая ситуация у нас в НК тупо требуют оплатить начисленное и даже не смотрят на переплату по лиц.счету.
    Если это такая же ситуация то давите на них, Вы ничего не нарушали и ничего не подписывайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #162 Чт Окт 29, 2009 16:35:39   

    Елена Т, я только что из НК за 1 кв. сумма переплаты не села на лицевой, отсюда и недоимка, в 307 каб. все объяснила, сказали, что будут ждать когда сядет арест накладывать не будут, вроде с пониманием отнеслись, но на всякий случай напишу на уведомление объяснительную, чтобы они поставили мне на ней штамп, хочу подстраховаться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #163 Чт Окт 29, 2009 16:38:41   

    Тата79 говорит:
    за 1 кв. сумма переплаты не села на лицевой

    Вот-вот.
    Тата79 говорит:
    сказали, что будут ждать когда сядет

    А самим вручную посадить - отказываются?
    Тата79 говорит:
    Арест накладывать не будут, вроде с пониманием отнеслись

    Ну и хорошо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тата79
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #164 Чт Окт 29, 2009 16:46:21   

    [quote="Елена Т
    А самим вручную посадить - отказываются?

    нет не отказались, я попросила они подали реестр, будут садить вручную, но сказала инспектор, что подпишут этот реестр дня через 3-4, а за это время уже счет могут арестовать, поэтому я и пошла в 307 каб., чтобы им тоже все объяснить, а объяснительную напишу, чтобы уж наверняка все было)))) Как говориться-На налоговика надейся, а сам не плошайSmile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #165 Пт Окт 30, 2009 15:32:05 Сообщить модератору   

    Здраствуйте немного путаюсь при заполнении ф 300, вопрос по строке 300.00.027. Подскажите пожалуйста на моем примере. Файл прикреплю Нужно ли поставить в этой строке 5215?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #166 Пт Окт 30, 2009 16:48:43 Сообщить модератору   

    форумчане кто навеки въехал в заполнение ф 300, посмотрите пожалуйста мой вопрос Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #167 Пт Окт 30, 2009 16:51:22   

    Евлеша
    Из правил
    Цитата:
    в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов)

    Т.к. у Вас во 2-м квартале по расчету получился минус и в стр.300.00.027 Вы поставили ноль, то в 3кв ставите в 300.00.027 сумму без учета минуса прошлого квартала, т.е. сумму превышения зачета только за 3 квартал=6338.
    Да, из-за этих минусов в формуле есть погрешность.
    300.00.027 3кв=300.00.027 2кв+300.00.026 3кв-300.00.024 3кв

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #168 Пт Окт 30, 2009 16:58:59 Сообщить модератору   

    так вот тут то и путаюсь за 2 квартал получилась строка 300.00.027=-1123, т.к с минусом не ставим значит "0", а теперь в 3 квартале выходит, что нужно все же смотреть на отрицательный результат и получится на моем примере в 3 квартале стр 30.00.027= - 1123+6338=5215, так?

    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

    ну вот минус остался на другой строке -1123

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #169 Пт Окт 30, 2009 17:02:58 Сказали Спасибо❤   

    Елена Т говорит:
    с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов)

    В правилах слова с учетом зачетов из прошлых периодов, у Вас со второго квартала нет переносимых зачетов и значит что минусовая цифра не учитывается:
    стр.300.00.027=0+6338=6338.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Евлеша
    Нерезидент Баланса


      

    #170 Пт Окт 30, 2009 17:12:24 Сообщить модератору   

    ну вот и приехали, сомниваюсь, потому что не считаю что тут эти правила правильны, смысл этой строки если она дает неправильную информацию, толи хотели создать строку наподобии приложения 10 как раньше было и неполучилось Smile спасибо Елена Т спасибо ценю ваши ответы как всегда.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #171 Ср Ноя 04, 2009 12:42:55   

    4 квартал 2008 к уплате
    300.00.025
    40 000
    1 квартал 2009 к уплате
    300.00.024
    100 000
    2 квартал 2009 к уплате
    300.00.024
    150 000
    3 квартал 2009
    300.00.026
    20 000 (она должна встать в лиц. счете на уменьшение)
    т.е. за 3 квартал 2009 года заполняю только строку 300.00.026
    а уже в 4 квартале смотрю как заполнять 300.00.027
    или в 3 квартале 2009 уже ставлю строку 300.00.027 (+20 000)
    а 300.00.028 вообще не заполняю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #172 Ср Ноя 04, 2009 12:45:33 Сказали Спасибо❤   

    Марина У-Ка говорит:
    или в 3 квартале 2009 уже ставлю строку 300.00.027 (+20 000)
    а 300.00.028 вообще не заполняю


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #173 Ср Ноя 04, 2009 13:05:16   

    Да пыталась разобраться по лиц.счету ндс в КН, стоит переплата, понимаю, что начисление за 1 квартал (сдавала на бум.нос) не произошло
    инфо по формам в КН
    300 1квартал статус принята
    300 2 квартал статус Обрабатывается В ИНИС
    Наверное нужно чтобы были все статусы разнесено.
    Елена Т говорит:
    А самим вручную посадить - отказываются?

    Лучше пусть они этого не делают...
    Я с этим столкнулась теперь 201(как только появился статус Разнесено) за 1 и 2 квартал начислилась по 2 раза (вылезла пеня). При перерегистрации по НДС они потребовали все декларации и похоже заносили вручную, теперь мне приходится следить самой....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #174 Ср Ноя 04, 2009 13:10:14   

    Марина У-Ка говорит:
    Наверное нужно чтобы были все статусы разнесено.

    Для чего? Или Вы просто рассуждаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #175 Пн Янв 11, 2010 13:46:20   

    Подскажите, какую сумму поставить в строку 300.00.024 , если например в строке 300,00,001-5000, а в строке 300.00.012 - 2000, получается что в строке 300,00,024 должно быть к оплате 3000, но если у нас есть зачетный ндс с 3 квартала мы его ставим в 300.00.028-1000, тогда в строку 300,00.024 будет сумма в 3000 или сразу поставить 2000?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Scorp 3
    Нерезидент Баланса


      

    #176 Пн Янв 11, 2010 14:27:52 Сообщить модератору   

    Привышение в декларации за 3 кв. должно было быть в строке 300.00.026. За 4 кв. начисление в строку 300.00.024 - 3000,00. Тогда на лицевом все вычислится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #177 Пн Янв 11, 2010 17:14:40   

    Scorp 3 говорит:
    За 4 кв. начисление в строку 300.00.024 - 3000,00. Тогда на лицевом все вычислится.

    Верно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #178 Сб Янв 23, 2010 14:15:34   

    В 3 квартале 2009(нет начисления)
    300.00.026 21193
    300.00.027 21193

    В 4 квартале 2009
    300.00.024 2864

    Что 300.00.027 Не заполняю , никак не могу с ней врубиться, или там нужно ставить 18329?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #179 Сб Янв 23, 2010 17:48:55   

    300.00.027 в 4кв=300.00.028 (на 01.01.09)+300.00.026 (1кв)-300.00.024(1кв)+300.00.026(2кв)-300.00.024(2кв)+300.00.026(3кв)-300.00.024(3кв)+ 300.00.026(4кв) -300.00.024(4кв)
    т.е. понятно 300.00.027 в 4кв=18329 извиняюсь читать внимательней нужно мне было Но как я поняла она справочная эта строка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #180 Пн Янв 25, 2010 12:23:16 Сказали Спасибо❤   

    Марина У-Ка говорит:
    т.е. понятно 300.00.027 в 4кв=18329 извиняюсь читать внимательней нужно мне было Но как я поняла она справочная эта строка

    Верно, но данная строка подлежит обязательному заполнению, данные этой строки нужны например при снятии с учета по НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #181 Пн Янв 25, 2010 13:21:21   

    Огромное спасибо! И конечно нажала!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #182 Вт Фев 09, 2010 11:53:17 Сообщить модератору   

    Добрый день. Заполняю дополнительную декларацию по 300 форме,
    300.00.024 - без изменений
    300.00.025 - без изменений
    300.00.026 - 2539
    Вопрос:
    300.00.027 - 2539, или 300.00.027 - без изменений, или 300.00.027 - 2539 + значение в очередной декларации по этой строке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #183 Вт Фев 09, 2010 12:04:15   

    300.00.027 цифры по основной форме нужны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #184 Вт Фев 09, 2010 12:07:13 Сообщить модератору   

    по очередной: 300.00.027 - 44 472 352

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3518 Профиль
    Личное сообщение

      

    #185 Вт Фев 09, 2010 12:11:04 Сказали Спасибо❤   

    Танюша говорит:
    44 472 352

    Танюша говорит:
    300.00.026 - 2539

    Цифры плюсом ведь.
    Значит в дополнительной
    300.00.027 +2539
    Увеличивая НДС в зачет нарастающим.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #186 Вт Фев 09, 2010 12:12:53 Сообщить модератору   

    Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    таня
    Нерезидент Баланса


      

    #187 Ср Фев 17, 2010 11:39:18 Сообщить модератору   

    а если я сдаю дополнительную 300ф за 3 кв,и там всего одна сч.фактура поступление ТМЦ, что мне ставить в 300.00.026
    например у меня было 300.00.026 424754, а теперь я прибавляю к этой сумме дополнительную сумму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #188 Ср Фев 17, 2010 11:44:10 Сообщить модератору   

    Вы пишите сумму на которую изменилась ваша форма. с "+" или "-"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #189 Ср Фев 17, 2010 11:45:35 Сообщить модератору   

    таня
    в 300.00.026 ставите сумму разницу по этой неучтенной накладной поступления ТМЦ. например, если по накладной сумма НДС 20000 тенге, то и в строку 300,00,026 ставите 20000. но не в коем случае не всю сумму вместе с
    Танюша говорит:
    424754


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    таня
    Нерезидент Баланса


      

    #190 Ср Фев 17, 2010 11:57:18 Сообщить модератору   

    тогда я просто пишу в 300.00.026 сумму НДС по этой сч. ф 225000 например, и всё?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #191 Ср Фев 17, 2010 12:00:28 Сообщить модератору   

    таня говорит:
    и всё

    да, тем самым увеличиваете сумму зачета. не забудьте заполнить строку 300.00.012

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАРИНА KV.
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #192 Пн Мар 01, 2010 15:13:35   

    Всем привет . Вопрос хочу задать конкретно по строке 300,00,029 - только прошу ответить тех кто точно знает ответ ..потому что уже перечитано все что можно и скачано ,а вопрос остался ... на примере хозяйственной операции прошу показать ,что указывается в строке 300,00,029. Что означает -" сумма НДС по товарам , работам , услугам , использованным для целей оборотов по нулевой ставке"? перечитала все правила заполнения . скачала их с баланса . написаны общие фразы. перечитала все статьи на которые есть ссылки . прочла все ветки по заполнению прил.300,01( потому как именно от туда переноситься сумма ) , но везде просто ответ не заполняйте в вашем случае... а что эта формулировка означает ...если можно простым языком ... с увж. жду очень .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАРИНА KV.
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #193 Вт Мар 02, 2010 23:24:43   

    Ребята профессионалы..откликнитесь пжл...ну хоть пример приведите любой простыми словами ...типа продали мы трактор за границу и ......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #194 Ср Мар 03, 2010 00:10:20   

    МАРИНА KV. говорит:
    типа продали мы трактор за границу и ......

    а этот трактор купили у кого-то? - вот этот НДС(при покупке) будет использованный для 0, трактор смазали, смонтажировали, чего-то ещё напрямую на трактор исиратили из материалов, вот он НДС с услуг и материалов для 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАРИНА KV.
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #195 Ср Мар 03, 2010 13:32:23   

    так... все понятно про трактор..а вот в эту же строку 29 я имею ввиду из прил. 300,01 переносится сумма которая отражается в разделе " НДС , относимого в зачет ......" по строке 300,01,006- ( она называется международные грузоперевозки ) - вот тут что имеется ввиду ? если вашей логике следовать ( ну и моей тоже ), то отправляя машину в международную поездку , например я перевозчик и везу груз в россию для казахстанцев , то о каком НДС идет речь ? неужели если заправила по таллонам машину, то надо НДС взятый в зачет по приобретенному ГСМ отразить там ? это ж не возможно с точки зрения нашей работы? или я что то не так понимаю ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #196 Ср Мар 03, 2010 15:58:00   

    да нет по рукой формы по НДС, по-моему международную перевозку в 0% НДС включили, может там про оборот от реализации от международной перевозки?

    Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

    там же про релизацию отражается? т.е. возможно выделен 0вой оброт по услуге такой перевозки?

    Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:

    ан нет - вы пишите там про зачёт..... надо форму и Правила глянуть

    Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:

    А ну да - там отдельно экспорт, отдельно международная перевозка....
    т.е. это строка заполняется теми кто имеет оборот по международным перевозкам....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ezhik в тумане
    Нерезидент Баланса


      

    #197 Ср Мар 03, 2010 19:40:09 Сообщить модератору   

    Мара Вот сдесь посмотрите пожалуста более полный вопрос http://balans.kz/viewtopic.php?t=24756 по этой строке и форме 300. Rose
    Мара говорит:
    т.е. это строка заполняется теми кто имеет оборот по международным перевозкам....

    Я как раз имею такой оборот по международным перевозкам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    МАРИНА KV.
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #198 Ср Мар 03, 2010 22:44:41   

    Ежик вы уже здесь ..вот я тут правду пытаюсь найти ..ну что то не пойму ответ ..сейчас пойду по ссылке. ну ребята оборот по международной перевозке в первой части приложения.... наш раздел называется ." НДС в зачет ....." ну как же вы не поймете ... тут что то другое ?

    Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:

    здесь больше не пишем ? да ? а то удалят ...мы уж с 29 строки опять в первое приложение плавно перешли ... Мара ждем вас на ветке где ежик указал !

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ясмин79
    Резидент Баланса
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #199 Вт Авг 10, 2010 12:09:17   

    Добрый день Подскажите ,как правильно заполнить раздел Расчеты по НДС за налоговый период за 2 квартал 2010 года .
    Ситуация такая :
    1. На лицевом счете переплата по НДС 10 000 ( образовалась за счет превышения зачетной стороны на начисленной)
    2. За второй квартал к уплате 19 000 (строка 300.00.029)
    Вопрос : В какой строке отобразить переплату и где указать ,что буду платить не 19 000 , а 9 000 ??

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марина У-Ка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +45 Профиль
    Личное сообщение

      

    #200 Пн Фев 18, 2013 14:22:23   

    Пришло уведомление по камералке, за 4 квартал 2009 года
    "Отклонение НДС относимого в зачет, над суммой начисленного НДС по строке 300.00.026 как разница строк 300.00.021-300.00.011 либо 300.00.022-300.00.011 в сумме 2864", а я ее и не заполняла, так как у меня начисление, в этом квартале
    т.е. строка 300.00.011 102028
    а строка 300.00.022 99164
    Прошу помогите разобраться, что-то или не так я показала в строках, читала все вроде, но теперь уже и не знаю в 3 квартале за 2009 год начисления нету, строка 300.00.024 - пустая
    заполнены строки
    300.00.026 20961
    300.00.027 20961
    была доп. декларация за 3 квартал 2009 года, строка 300.00.024-пустая
    300.00.026 232
    300.00.027 232
    =============
    в 4 квартал
    появляется начисление всего за квартал 2864, я заполнила строку
    300.00.024 - 2864
    а строку
    300.00.027 уменьшила на сумму переходящую т.е. (20961+232 (доп декл)-2864 (начислено за 4кв)=18329

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5  След.
    Страница 4 из 5
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz