Заполнение строк 300.00.27 и 300.00.028 в ФНО 300
|
|
#1 Вт Июл 14, 2009 20:35:08
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=221350#221350
У меня возникли затруднения с заполнением строки 300.00.028. (превышение суммы НДС на 01.01.2009), а во втором квартале в эту строку ставим снова сумму которая была на 01.01.09? А где тогда указываем сумму превышения сложившеюся на 01.04.2009г.? Инспектор в НК сказала , что в формах наверное опечатка и в этой строке указываем превышение на 01.04 , так ли это?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Июл 15, 2009 01:00:33
|
Сообщить модератору
|
|
В Правилах Составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость написано:
Цитата: |
1) в строке 300.00.028 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.01.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды. Данная строка включает в себя строки 300.00.028 I и 300.00.028 II; |
получается, что с учетом предыдущего налогового периода, т.е. во 2-м квартале с учетом 1 квартала - это и есть превышение на 01.04.2009.
Добавлено спустя 55 секунд:
А опечатки нет, все правильно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Ср Июл 15, 2009 12:44:27
|
|
|
не очень поняла - вы про что? превышение на 01.04.09 негде показать в 2ом квартале, там в 027ой строе общая сумма превышения. а 028 - для деб.НДСа который сложился на начало года, т.к. этот НДС не будет учитываться при возврате НДС, механизм которого "запущен" новым Кодексом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Сб Июл 18, 2009 16:16:22
|
|
|
Кому верить? У меня также возникли проблемы с заполнением строки 300.00.028. Был в НК где получил Правила
составления Декларации по налогу на добавленную стоимость
(Форма 300.00):
5) в строке 300.00.027 указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога по состоянию на 01.04.2009 года с учетом предоставленных деклараций за предыдущие налоговые периоды. В том числе указываются превышения:
I – без учета оборотов, облагаемых по нулевой ставке;
II – по оборотам, облагаемым по нулевой ставке.
6) в строке 300.00.028 указывается сумма налога на добавленную стоимость, по оборотам, облагаемым по нулевой ставке.
В строку 300.00.028 переносится величина строки 300.00.025 или 300.01.004В.
Разъясните все же как заполнит?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Сб Июл 18, 2009 19:34:11
|
|
|
Дя, тоже не совсем согласна с Ириной. на 01.04. будет в строке 027 , сама с утра разобралась. Жаль позднова-то. По первой фирме отправила уже 300.
Мара
Можно дпик сдать с исправлениями?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Мара говорит: |
там в 027ой строе общая сумма превышения. |
например в 1 кв. у меня было 8314тг. во втором сложилось 34019, ставлю в 026. И 34019+8314=42333 ставлю в 027. Верно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Июл 20, 2009 11:49:14
|
|
|
Как в черновике дату исправить на сегодняшнюю?
Добавлено спустя 35 секунд:
делаю допик на 300, а поле дата неактивна
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Кира-Новичок
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Чт Июл 30, 2009 10:05:26
|
Сообщить модератору
|
|
Доброе утро, всем! Пожалуйста помогите, дело в том, что это моя первая декларация по НДС. Предыдущий бухгалтер оставил мне 1-й квартал, вот сижу разгребаю. У меня вопрос относительно строки 300.00.027, 300.00.028.
Как я поняла из правил в 300.00.027 нужно поставить текущее превышение зачета над уплатой+превышение за 4 кв.2008г. (строка 300.00.026 старой версии)?
А строка 300.00.028 это превышение на 01.01.09, которое включает:
300.00.028I превышение например по внеконтрактной деятельности;
300.00.028II превышение по 0 ставке.
Что же касается отчетности за 2 кв., то строка 300.00.028 не изменяется, меняется только 300.00.027, так ли это? Пожалуйста ответьте
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Чт Июл 30, 2009 12:41:31
|
Сообщить модератору
|
|
Г2 говорит: |
а 300.00.27 только сумму которая образовалась за 1,2 квартал или + еще за предыдущие периоды? |
Цитата: |
5) в строке 300.00.027 I указывается превышение суммы налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, над суммой начисленного налога с нарастающим итогом по товарам, работам, услугам, включаемым в первоначальную стоимость основных средств, инвестиций в недвижимость либо на увеличение их балансовой стоимости (с учетом зачетов, переносимых из предыдущих налоговых периодов); |
Или + еще за предыдущие периоды.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Июл 30, 2009 12:42:11
|
|
|
Кира-Новичок говорит: |
Что же касается отчетности за 2 кв., то строка 300.00.028 не изменяется, меняется только 300.00.027, так ли это? Пожалуйста ответьте |
да
Г2 говорит: |
1,2 квартал или + еще за предыдущие периоды |
да, т.к. нарастающим итогом заполняется
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Чт Июл 30, 2009 12:45:12 Сказали Спасибо❤
|
|
|
300.00.027 за 2 квартал=300.00.028 (по состоянию на 01.01.09) -300.00.024 (1квартал)+300.00.026 (1квартал)-300.00.024 (2квартал)+300.00.026 (2квартал)= сумма должна быть положительная, если вышло с минусом то в стр.300.00.027 ставите 0.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Ср Окт 07, 2009 15:46:25
|
|
|
Проблема, не могу понять что нужно указывать в 300 форме строка 300.00.027 , читала правила заполнения но все равно не могу ни чего понять. пожаулуйсто помогите
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Окт 07, 2009 16:09:51
|
|
|
Lana75 говорит: |
Проблема, не могу понять что нужно указывать в 300 форме строка 300.00.027 , читала правила заполнения но все равно не могу ни чего понять. пожаулуйсто помогите |
эту строку вы заполняете, если у вас идет превышение НДС, взятого в зачет на суммой НДС начисленного, если наоборот - начисленный НДС больше взятого в зачет, то эту строчку не заполняете, а заполняете 300.00.024
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|