ф. 300.07 РНН покупателей
|
ГенБух
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#1 Пт Май 15, 2009 17:39:07
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый День! Подскажите пожалуйста, при заполнении формы 300, приложение №7 РНН покупателей обязательно указывать если покупатель частное лицо (практически все). Заранее спасибо
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#2 Пт Май 15, 2009 17:55:31
|
Сообщить модератору
|
|
ГенБух говорит: |
Добрый День! Подскажите пожалуйста, при заполнении формы 300, приложение №7 РНН покупателей обязательно указывать если покупатель частное лицо (практически все). Заранее спасибо |
было уже обсуждение вашего вопроса
Вопрос 1 говорит:
Цитата: |
Указывать ли в Приложении Ф300.07 по реализации счета-фактуры, выписанные физлицам без реквизитов - |
Цитата: |
Ответ был "нет, не указывать. Посколько в налогоплательщик имеет право не выписывать счет-фактуру при реализации физическому лицу за наличный расчет с использованием ККМ, то документы по такой реализации в Реестре выданных счетов-фактур не указываются". |
Вопрос 2 говорит:
Цитата: |
Должна ли сумма оборота по реализации, облагаемого НДС, в самой Декларации 300.00.001 сходиться с суммой оборота по реализации, облагаемого НДС, в Приложении по реестру выставленный счетов-фактур 300.07 - |
Цитата: |
Ответ был "нет, не всегда должна". Ни сумма оборота, ни сумма самого начисленного НДС может не равняться с итоговой суммой оборота по реализации и суммой начисленного НДС в поле 300.00.001. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Sabina2205
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#3 Вт Май 19, 2009 17:51:06
|
Сообщить модератору
|
|
Народ, подскажите подалуйста.
Много товара реализовали частным лицам. РНН частных лиц у меня естественно нет, т.к. мы магазин. Вопрос: Как заполнять приложнение?
тема объединена ... Юнона
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Май 19, 2009 17:57:17
|
|
|
Sabina2205 говорит: |
Как заполнять приложнение? |
Заполняется на основании выписанных счет-фактур. Вы всем выписывали НСФ?
Sabina2205 говорит: |
частным лицам |
По Налог.Кодексу 2009г Вы при выписке счет-фактур обязаны заполнять в счет-фактурах реквизиты покупателя.
Исключение - Вы можете не составлять НСФ на реализованные обороты населению за наличку с выдачей чека ККМ.
На всех остальных обязаны выписывать НСФ с реквизитами.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Май 19, 2009 18:03:07
|
Сообщить модератору
|
|
да всем выписываю счет/фактуры. Но не все дают РНН. Просто не помнят, а с собой нет. Но даже если им не нужны документы, я все равно сч. фактуру выписываю. а то мне же со склада товар смисать нужно. Я могла бы просто накладной товар списывать. Но не знаю правильно ли это. Короче я запуталась...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Май 19, 2009 18:07:31
|
|
|
2205 говорит: |
просто накладной товар списывать |
Это учетный документ в бух.учете главнее счет-фактуры.
2205 говорит: |
да всем выписываю счет/фактуры. Но не все дают РНН |
Не дают РНН, выписывайте им только накладную.
Населению только чек.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
2205 говорит: |
А потом в Ф300 в 7 приложении мне как указывать оборот? |
В этом приложении указываются не обороты а фактически выписанные НСФ.
Обороты указываются в основной форме 300 по строке 300.00.001.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Май 19, 2009 18:13:46
|
Сообщить модератору
|
|
Короче так я поняла: С этого дня я могу частн. лицам выписывать только накладную (чек я всегда выбиваю). Если кто-то потребует НСЧ, то я пршу у них РНН? Так? Только что же мне сейчас делать у меня на каждую накладную НСФ выписана????
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Вт Май 19, 2009 18:23:31
|
|
|
2205 говорит: |
Если кто-то потребует НСЧ, то я пршу у них РНН? Так? |
Так.
2205 говорит: |
Только что же мне сейчас делать у меня на каждую накладную НСФ выписана???? |
И Вы ее всем выдавали?
Если не выдавали, то анулируйте НСФ и не включайте в реестр.
Если выдавали, то думаю что раз у Вас нет РНН, то вносить их в реестр не нужно.
Если кто обратится к Вам за тем чтобы вписали им РНН в счет-фактуру, то тогда всегда можно подать доп.форму с изменениями.
2205 говорит: |
получается, что не обязательно.... |
Да.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Чт Май 28, 2009 11:24:48
|
|
|
Подскажите,пожалуйста! ТОО занимается экспортом, выписываем счета-фактуры всем покупателям-иностранцам. При отражении в реестре 300.07 таких покупателей возникает проблема с заполнением поля РНН. Каккие данные необходимо отразить в этой графе- код страны по классификатору стран или оставлять незаполненными, но в таком случае боюсь что СОНО посчитает за ошибку и вообще не отправит отчет! Заранее спасибо.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|