Счет-фактуры неплательщика НДС
|
Marinochka21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Май 18, 2007 00:25:05
|
Сообщить модератору
|
|
да, имеет.
Цитата: |
Статья 235. Налог на добавленную стоимость, относимый в зачет
...
2) поставщиком, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость на дату выписки счета-фактуры, выставлен счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи на реализованные товары (работы, услуги) на территории Республики Казахстан. Если поставщик не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, счет-фактура или другой документ, представляемый в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, выписывается с отметкой «Без НДС»; |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Marinochka21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Marinochka21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Пт Май 18, 2007 01:25:28
|
Сообщить модератору
|
|
Спасибо за помощь.
Но почему же тогда в налоговой мне сказали зарегистрироваться плательщиком НДС, заверяя, что без такой регистрации все выданные мною счет-фактуры будут недействительны.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Marinochka21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Май 18, 2007 03:01:17
|
Сообщить модератору
|
|
Marinochka21 говорит: |
Спасибо за помощь.
Но почему же тогда в налоговой мне сказали зарегистрироваться плательщиком НДС, заверяя, что без такой регистрации все выданные мною счет-фактуры будут недействительны. |
Ерунда, конечно.
Но давайте разрешим налоговой признавать их недействительными. Кто, что, в каком месте от этого потеряет (или получит)?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пт Май 18, 2007 08:32:15
|
Сообщить модератору
|
|
и вообе who is недействительный СФ ? где это понятие в Кодексе ? или у нас вместо Кодекса - инспектор, доброе слово и револьвер ?
а началась эта партизанщина (вольная трактовка Кодекса инспекторами) с понятий лжепредприятие и лжеРНН, до сих пор не определенных в Кодексе...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Marinochka21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Пт Май 18, 2007 08:51:11
|
Сообщить модератору
|
|
Раз уж доказали, что счет-фактуры выдавать мне можно, не подскажите как из регистрировать? В смысле, существуют какие-то специальные журналы регистрации счет-фактур и актов выполненных работ или просто у себя в какой-нибудь тетрадочке все записываешь, дабы не напутать их нумерацию?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Marinochka21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Пт Май 18, 2007 13:16:25
|
Сообщить модератору
|
|
как форма неплоха. за исключением того косяка самой формы, что в одном СФ может быть несколько ставок НДС в общем случае, а предусмотрена только одна графа. нужно бы графу - основная ставка НДС и льготная (вторая ставка ндс), точно также делить суммы ндс на основную и льготную-вторую, либо приводить сФ построчно...
и еще эта форма отменена, это уже обсуждали на форуме...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пт Май 18, 2007 14:38:44
|
Сообщить модератору
|
|
Что она уже не используется, я знаю. Говорю же - она действовала еще до электронных форм отчетности.
Но насчет "отменена" - самого приказа или постановления не помню. Поищу по форуму, или в той ветке тоже на НПА не ссылались? А, Семен?
К тому же девушке хоть что-то нужно для ручного ведения учета.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Marinochka21
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Май 18, 2007 19:28:15
|
Сообщить модератору
|
|
нету. боле того - утвержденной фомы самого акта вып. работ нету (кроме форм КС-2, КС-3 для строительства).
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
Лене.
Приказ 712 от 14 июля 2000 г., написан на каждом СФ.
правовое состояние приказа - "утратил силу".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Сен 11, 2007 11:55:06
|
Сообщить модератору
|
|
Танкист Сема говорит: |
было бы удивительно, если бы они сказали наоборот.
не спрашивали у них, а ГДЕ это написано ? |
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 211. Выписка фиктивного счета-фактуры
Выписка налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры -
влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот процентов от суммы налогов на добавленную стоимость, включенной в счет-фактуру.
Примечание. Фиктивным счетом-фактурой признается счет-фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Ср Сен 12, 2007 08:32:11
|
Сообщить модератору
|
|
НО согласно Налоговому кодексу выписывать сч-ф без НДС не является нарушением??? Или все-таки:предприятие ,работающее без НДС не должно выписывать сч-ф,т.к.явно нарушает закон и при проверке будет нести ответственность ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
т.Сема
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Евдокия
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#24 Ср Сен 12, 2007 10:16:44
|
Сообщить модератору
|
|
Цитата: |
включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость |
Если не стоите на учете вы же в счет-фактуре не указываете сумму НДС, поэтому данная статья не применяется. Пишите "Без НДС". Все. Какие могут быть проблемы. В НК либо вы их, либо они вас не так поняли. Когда-то сама задавала такой вопрос. Ответили, до тех пор пока оборот по реализации не дойдет до указанной в Налоговом Кодексе суммы, становиться на учет не обязательно. И сказали, что в счет-фактуре в этом случае указывать "Без НДС". Вот так.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#25 Вт Мар 11, 2008 10:11:14
|
Сообщить модератору
|
|
здраствуйте, у меня вопрос: если сдается в аренду помещения, имеем ли права выдавать СФ? если в конце приписать без учета НДС. кто может точно ответить на вопрос по СФ. Я сама ИП, и сдаю упращенку, не состаю на НДС. что делать...?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Забава
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#26 Ср Мар 12, 2008 02:34:39
|
Сообщить модератору
|
|
Гость говорит: |
если сдается в аренду помещения, имеем ли права выдавать СФ? если в конце приписать без учета НДС |
Имеете. Только не в конце приписать "без учета НДС. Когда будете заполнять счет фактуру, вы поймете что куда "приписывать"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Чт Мар 27, 2008 15:16:07
|
Сообщить модератору
|
|
Помогите пожалуйста.
С меня требуют переделать счет-фактуру где будет указан столбец акцизы, в соответствии с какой статьей кодекса это вообще необходимо -мы не являемся плательщиками акциза.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#28 Чт Мар 27, 2008 15:55:05
|
Сообщить модератору
|
|
Beelz говорит: |
Помогите пожалуйста.
С меня требуют переделать счет-фактуру где будет указан столбец акцизы, в соответствии с какой статьей кодекса это вообще необходимо -мы не являемся плательщиками акциза. |
В стандартной Сч/ф колонка Акцизы присутствует. А для того, чтобы документ , в данном случае Сч/ф , был зачтен, он должен выглядеть соответственно стандартам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#29 Чт Мар 27, 2008 16:00:06
|
Сообщить модератору
|
|
Tary
А вы мне напишите статью, на основании которой эта колонка должна присутствовать? в 242 статье ничего не сказано
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Tary
Что значит в стандарной должна присутстоввать и какая с/ф явл стандартной - это налоговый документ в налоговом законодательсве не сказано что обязательно должна присутствовать колонка акцизы, тем более мы не плательщики.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Visitor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#32 Чт Авг 21, 2008 17:35:47
|
Сообщить модератору
|
|
Anonymous говорит: |
Танкист Сема говорит: |
было бы удивительно, если бы они сказали наоборот.
не спрашивали у них, а ГДЕ это написано ? |
КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Статья 211. Выписка фиктивного счета-фактуры
Выписка налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры -
влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот процентов от суммы налогов на добавленную стоимость, включенной в счет-фактуру.
Примечание. Фиктивным счетом-фактурой признается счет-фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость. |
и как это согласуется с 235-ой статьей п2 НК???
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
на предыдущее сообщение (сообщение #32 ) можно не отвечать, прошу прощения, не дочитал тему жалко, что нет кнопки "Удалить сообщение" для авторов сообщения
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Бывшый налоговик
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Zhadik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#35 Ср Апр 29, 2009 13:06:17
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый подскажите пожалуйста что делать, мы переехали с юр. адреса и не успели сделать перерегистрацию адреса и нас сняли с учета по НДС на taxkz.kz, без нашего ведома а мы выписывали счета фактуры теперь мы попадаем под ст.211.?,куда и в какой отдел нужно подходить в НК?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#36 Ср Апр 29, 2009 13:18:25
|
Сообщить модератору
|
|
Zhadik говорит: |
Добрый подскажите пожалуйста что делать, мы переехали с юр. адреса и не успели сделать перерегистрацию адреса и нас сняли с учета по НДС на taxkz.kz, без нашего ведома а мы выписывали счета фактуры теперь мы попадаем под ст.211.?,куда и в какой отдел нужно подходить в НК? |
те сч/ф, которые вы выписали по незнанию, что вы сняты с рег. учета по НДС - теперь необходимо заменить.
т.к. вас могу привлечь согласно КоАП за выписку фиктивного сч/ф
статья
Статья 211. Выписка фиктивного счета - фактуры
Цитата: |
Выписка налогоплательщиком фиктивного счета - фактуры, -
влечет штраф на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей в размере тридцати пяти месячных расчетных показателей, на юридических лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства, - в размере ста двадцати, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере двухсот процентов от суммы налогов на добавленную стоимость, включенной в счет - фактуру.
Примечание. Фиктивным счетом - фактурой признается счет - фактура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу на добавленную стоимость, а равно лицом, фактически не производившим выполнение работ, оказание услуг, отгрузку товаров, и включающий в себя сумму налога на добавленную стоимость. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#37 Ср Май 13, 2009 12:53:43
|
Сообщить модератору
|
|
вопрос перенесен из ветки http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=189940#189940
Нерезидент Баланса говорит: |
По ст.230 НК(по старому НК) организация была освобождена от уплаты НДС,хотя была зареистрирована,но по новому НК эту статью убрали ,теперь мы платильщики НДС.Вопрос такой: в 2007 году был заключен договор с оганизацией, допустим на сумму 5 000 000т.Из них на половину мы в конце 2008 года выдали акт выполненной работы и с\ф БЕЗ НДС. А как же быть в 2009 годус отавшейся суммой по котракту перезаключать контракт или же на основании старого контракта так и выдавать с\фактуру БЕЗ НДС. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|