Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Субсчета
    субсчета
    субсчета в НСФО
    Как ввести субсчета для учета ОС в 1С 8.Х
    Проблема при введении субсчета
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Добавление субсчета в 1С     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Пн Мар 03, 2008 16:21:01 Сообщить модератору   

    Задаю наверно глупый вопрос, но с 1С знаком только по Институт
    При добавление субсчет, надо что-то еще прописывать, кроме тупого добавления записи в план счетов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Мар 03, 2008 16:37:05   

    Да, количество изменений в конфигурации после добавления субсчета, зависит от того в какой конфигурации Вы это делаете.
    Если база - рабочая (в смысле содержит необходимые данные и ее постоянно дополняют) лучше не рисковать и звать специалиста. Потому что последствия могут быть самыми неожиданными.
    Ежели - так для себя побаловаться, то пробуйте. Есть хороший учебник по 77 для начинающих на www.mista.ru

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alexey5
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вт Май 13, 2008 00:38:52 Сообщить модератору   

    В общем есть два случая:
    1) добавление субсчета к счету, который является группой счетов, то есть уже имеет субсчета
    2) добавление субсчета к счету, у которого не было субсчетов

    В случае 2 система преобразует счет, которому в завели субсчет, в группу счетов. При этом создается субсчет XXX.0, на который переносятся все прежние обороты по счету XXX. Cчет XXX.0 можно тут же переименовать. Если счет XXX встречался где-то в конфигураторе для корректной работы требуется все ссылки на этот счет заменить на субсчет. Выберите в конфигураторе Конфигурация -> Поиск во всех текстах и введите в строку поиска СчетПоКоду("XXX.0
    Все найденные ссылки надо заменить

    К сожалению, в релизах 252,253,254,255 все хуже. Там ввели некоторые дополнителные реквизиты. Так у счета Плана Счетов завели реквизит Представление, завели новый справочник "ПланСчетовДляВыбора" и заполняют его автоматически. При заведении субсчета к счету, у которого не было до этого субсчетов, автоматическое заполнения этого поля происходит некорректно. Надо зайти в модуль формы счета и открыть это поле для редактирования.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Май 14, 2008 10:42:17 Сообщить модератору   

    Не давно стокнулся с такой же проблемой. Но при выяснении с бухами для чего им эти субсчета нужны, выяснилось, что вполне можно обойтись аналитикой.
    И сколько бы я 1с-ников не спрашивал, ни кто не рекомендует что-либо делать с плном счетов... потом ри обновлении релиза столько проблем может возникнуть...
    Сейчас сам поднимаю... уже проблемы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alexey5
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Май 16, 2008 08:27:12 Сообщить модератору   

    Несколько лет завожу субсчета бухгалтерам. Ну привыкли они так работать.
    В некоторых случаях это дает преимущества. Например, при использовании отчета "анализ счета" видно с какого субсчета на какие прошли обороты. С аналитикой есть похожий отчет "анализ счета в разрезе субконто", но он менее удобен
    Конечно заведение субсчетов порождает некоторые проблемы, но проблемы разрешимые
    Так проблема с обновлением релиза решается так: ставим новый релиз, заводим там все те же субсчета, что в старом, делаем необходимые изменения в текстах модулей. Обновляем релиз уже используя измененную базу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Пт Май 16, 2008 09:19:32 Сообщить модератору   

    По моим наблюдениям субсчета очень любят заводить пользователи 1С шестерки, там по другому решить было нельзя. те кто начинал с семерки, очень редко просят разбить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Май 16, 2008 09:54:31 Сообщить модератору   

    Alexey5 говорит:
    Несколько лет завожу субсчета бухгалтерам. Ну привыкли они так работать.
    В некоторых случаях это дает преимущества. Например, при использовании отчета "анализ счета" видно с какого субсчета на какие прошли обороты. С аналитикой есть похожий отчет "анализ счета в разрезе субконто", но он менее удобен
    Конечно заведение субсчетов порождает некоторые проблемы, но проблемы разрешимые
    Так проблема с обновлением релиза решается так: ставим новый релиз, заводим там все те же субсчета, что в старом, делаем необходимые изменения в текстах модулей. Обновляем релиз уже используя измененную базу


    Всё это правильно. Но это приводит к зависимости от программиста, к необходимости в дальнейшем платить за каждое обновление.
    А ещё ведь есть регламентированная отчётность, и она написана в расчёте на неизменённый план счетов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alexey5
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Май 20, 2008 23:36:45 Сообщить модератору   

    ну когда делают тюнинг автомобиля, тоже отходят от стандарта
    в 1С такая удобная разработка в том числе и для того, чтобы люди под себя исправляли
    а насчет зависимости от одного программиста, не вижу причин, почему бы потом другой не смог продолжить. Только конечно надо соблюдать кое-какие правила, комментировать свой код, стараться его "капсулировать", размещать компактно, отдельными процедурами

    Субсчета при грамотной учетной политике позволяют лучше использовать стандартные отчеты - оборотки, анализ счета и т.д. Я очень часто сам уговариваю бухгалтеров НЕ заводить субсчетов. Например, когда расчетные счета хотят видеть отдельно или что-то подобное. Но бывают случаи когда субсчета помогают. Например, когда есть выделенная группа контрагентов. Или выделенная группа услуг, обычно связаннная с отдельным видом деятельности. Тогда, например, отдельный субсчет на "дебиторской задолженности" (301 счет по старому) очень кстати

    Неопытному пользователю это правда не поможет Smile)) Я неопытным отказываюсь делать доработки, говорю: "сначала научитесь работать на том, что уже есть". Нпример, сейчас в новом плане все основные на одном счете. Многие хотят субсчета, только потому, что не знают об отчете " Ведомость начисления амортизации" где богатые возможности группировки основных

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сергей(П-П)
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Май 21, 2008 09:12:21 Сообщить модератору   

    И все-таки к бухгалтерам нужно прислушиваться, если сказал один это может быть причуда или любовь уходящая корнями в шестерку, но если многие, как это следует из ваших слов, то это увы тенденция, значит необходимо сделать собственный анализ возможно данное построение плана счетов оставляет желать лучшего. Но если бухгалтер прав то лучше, чтобы не выслушивать то же самое от остальных нужно, пообщаться с разработчиками может есть в этом смысл и не вас одних достают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    _Митрич
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Май 21, 2008 16:59:37 Сообщить модератору   

    Alexey5
    Цитата:
    ну когда делают тюнинг автомобиля, тоже отходят от стандарта

    Однако если Вы решите форсировать движок того самого автомобиля - с гарантии Вас однозначно снимут. С 1С - то же самое. Smile

    Сергей(П-П)
    Цитата:
    И все-таки к бухгалтерам нужно прислушиваться, если сказал один это может быть причуда или любовь уходящая корнями в шестерку, но если многие, как это следует из ваших слов, то это увы тенденция, значит необходимо сделать собственный анализ возможно данное построение плана счетов оставляет желать лучшего.

    Прислушиваться - надо. Но переделывать нужно только в двух случаях:
    1. Несоответствие текущей конфигурации законодательству
    2. Невозможность сделать "чего-то", обоснованная ДОКУМЕНТАЛЬНО в уже имеющейся конфигурации.
    "По-моему так" (с) Винни-Пух

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Май 22, 2008 10:09:35 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Прислушиваться - надо. Но переделывать нужно только в двух случаях:
    1. Несоответствие текущей конфигурации законодательству
    2. Невозможность сделать "чего-то", обоснованная ДОКУМЕНТАЛЬНО в уже имеющейся конфигурации.
    "По-моему так" (с) Винни-Пух

    Добавлю, руководствуясь целесообразностью с совмещением по другим подсистемам конфигурации.
    Хотя лично для меня удобнее отчет по аналитике, чем необъятная "простыня" оборотки....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Вт Июн 24, 2008 17:23:45 Сообщить модератору   

    Вопрос к d.Fedor

    В старом плане счетов был счет 202 - полуфабрикаты и комплектующие, было удобно комплектующие отражать на этом счете. Теперь получается каша на сч 1300 (1310), там и канцелярка и задвижки, пришедшие по импорту (как у меня например). Раньше удобно было отслеживать суммы прихода по валютному контракту, сейчас надо тратить уйму времени, чтобы вычленить из общей суммы материалов сумму комплектующих. Есть вариант, как упростить всё это дело? Пыталась создать субсчет - сказали снимут с гарантии. У меня 7.7. Жду совета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    d.Fedor
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Июн 25, 2008 08:32:54 Сообщить модератору   

    Не отвечу, год как не видел казахстанской конфигурации на 7.7, по памяти не скажу. Есть у Вас в поставке книга что-то типа "Конфигурация бухгалтерский учет....", на первой странице телефоны официальных линий консультаций, набираете, задаете этот вопрос и получаете ответ от разработчиков! Денег за пользование этих линии консультаций не берут, то есть БЕСПЛАТНО! Только назовите номер регистрационной анкеты (маленькая желтая бумажка в коробки)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Июн 25, 2008 09:13:33 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Вопрос к d.Fedor

    В старом плане счетов был счет 202 - полуфабрикаты и комплектующие, было удобно комплектующие отражать на этом счете. Теперь получается каша на сч 1300 (1310), там и канцелярка и задвижки, пришедшие по импорту (как у меня например). Раньше удобно было отслеживать суммы прихода по валютному контракту, сейчас надо тратить уйму времени, чтобы вычленить из общей суммы материалов сумму комплектующих. Есть вариант, как упростить всё это дело? Пыталась создать субсчет - сказали снимут с гарантии. У меня 7.7. Жду совета.


    Попробуйте использовать "Материальный отчет" ("Отчеты - Специализированные").
    В нем есть флажок "Группировать по типам материалов" - получится аналог субсчетов.

    Только при чём здесь валютный контракт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Ср Июн 25, 2008 12:13:22 Сообщить модератору   

    d.Fedor - все равно спасибо

    NoName говорит:
    Только при чём здесь валютный контракт?


    Всё, что раньше собиралось на сч.202, поступало от нерезидента. Теперь всё в куче на сч.1310.

    NoName-благодарю за совет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz