» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Постановка на НДС в середине квартала

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: YelenaS
Добавлено: #1  Чт Июл 25, 2024 15:29:49
Заголовок сообщения:

Проверяла так: сведения по приложению 100.01 + зачетная часть в ф.300.00 за все кварталы= должно ровнятся всем поступлениям от поставщиков за год.


Автор: YelenaS
Добавлено: #2  Чт Июл 25, 2024 15:25:22
Заголовок сообщения:

[quote="НаталиКЗ"]Нужно ли их указать в строке 300.00.015 ТРУ приобретенные без НДС
Я считаю , что нет. Нужно только отражать данные с 1 марта 2024 года. Как делала я при сдаче годовой отчетности. За период до постановки на НДС (в вашем случае январь-февраль), заполняла приложение к ф.100.01 Расходы налогоплательщика , не являющегося плательщиком НДС, поэтому сверка 100.00 и 300.00 происходила без болезненно.



Автор: NatalyaV
Добавлено: #3  Вт Май 07, 2024 00:41:33
Заголовок сообщения:

НаталиКЗ говорит:
Нужно ли их указать в строке 300.00.015 ТРУ приобретенные без НДС?

Считаю, что да, особенно если вы на ОУР и сдаете 100 форму. Это по услугам. А по остаткам товаров и ОС, купленных с НДС за период до постановки на НДС вы можете составить реестр и взять НДС в зачет.



Автор: НаталиКЗ
Добавлено: #4  Пн Май 06, 2024 22:25:13
Заголовок сообщения: Постановка на НДС в середине квартала

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684665#684665
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=685228#685228
Добрый вечер коллеги, нужна помощь. 01 марта 2024г ТОО зарегистрировали в качестве плательщика НДС. Как в ф. 300.00 за 1 кв 2024 отразить полученные услуги за период январь-февраль 2024г, до момента постановки на НДС. Нужно ли их указать в строке 300.00.015 ТРУ приобретенные без НДС?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ