Можно ли за июнь исчислить и оплатить налоги по ГПХ если АВР закрыли в июле?
|
|
#1 Вс Мар 10, 2024 18:15:10
|
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684009#684009
Добрый день! ИП на Упращенке, не НДСник,в аренду сдавал бульдозера. Водителей оформляли по договору ГПХ.Работали с июня, за июнь АВР закрыли и подписали в июле (хотя правильнее было 30июнем), и доход был отражен во 2м полугодии. Скажите пожалуйста можно ли за июнь исчислить и уплатить налоги водителям до договору ГПХ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вс Мар 10, 2024 19:44:21
|
|
|
Ada говорит: |
Добрый вечер! Считаю, что можно. Ведь Вы должны начислить зарплату за проработанное время. То, что АВР подписан в следующем месяце, роли не играет. |
На основании Трудового кодекса РК:
Статья 103. Размер заработной платы
1. Заработная плата выплачивается работнику за фактически отработанное им время, учтенное в документах работодателя по учету рабочего времени.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вс Мар 10, 2024 21:04:17 Сказали Спасибо❤
|
|
|
kira28 говорит: |
можно ли за июнь исчислить и уплатить налоги водителям до договору ГПХ? |
Налоги исчисляете в июле, когда подписан АВР, а уплачиваете их до 25 августа.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вс Мар 17, 2024 15:15:17
|
|
|
Ирина Локтионова говорит: |
Ada, тут не про трудовой договор, а про договор ГПХ. Зарплаты нет. |
Ирина, спасибо, не знала. У меня были такие случаи. Думала, что за проработанное время...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Мар 18, 2024 13:53:10
|
|
|
Ирина Локтионова говорит: |
kira28 говорит:
можно ли за июнь исчислить и уплатить налоги водителям до договору ГПХ?
Налоги исчисляете в июле, когда подписан АВР, а уплачиваете их до 25 августа. |
Добрый день! благодарю за ответ! последние работы были в ноябе.Тогда за ноябрь начислить и отразить в фно 910.00 в декабре?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Вт Мар 19, 2024 13:40:10
|
|
|
kira28 говорит: |
Добрый день! благодарю за ответ! последние работы были в ноябе.Тогда за ноябрь начислить и отразить в фно 910.00 в декабре? |
Кира, видите, Ирина пишет, что начисление работникам по договору ГПХ зависит от того, когда подписан АВР. Если АВР у Вас подписан в ноябре, то в ноябре и показываете в отчетности.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Мар 19, 2024 20:33:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
kira28 говорит: |
Тогда за ноябрь начислить и отразить в фно 910.00 в декабре? |
Почему в декабре?
Правильно так:
Ada говорит: |
Если АВР у Вас подписан в ноябре, то в ноябре и показываете в отчетности. |
Но точнее говоря, поскольку ИПН, ОПВ и ВОСМС уплачиваются до 25 числа следующего месяца после выплаты дохода физическому лицу, то как правило, надо привязываться не к дате подписания АВР, а к дате выплаты дохода (за исключением случая, когда был выплачен аванс).
Например:
1) Если АВР подписан в ноябре и выплата была в ноябре, то делаете начисление и отражаете в ф.910 в ноябре, уплата ИПН, ОПВ и ВОСМС до 25 декабря.
2) Если АВР подписан в ноябре, а выплата была в декабре, то делаете начисление и отражаете в ф.910 в декабре, уплата ИПН, ОПВ и ВОСМС до 25 января.
3) Если АВР подписан в ноябре, а выплата была авансом в октябре, то делаете начисление и отражаете в ф.910 в ноябре, уплата ИПН, ОПВ и ВОСМС до 25 декабря.
С авансов ИПН, ОПВ и ВОСМС не платятся, т.к. еще не было начисления дохода физлицу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|