Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    200 форма, заполнение строк 200.00.05 для предприятия с филиалами
    Как учитывать перераспределение денеж...
    Как произвести консалидацию баланса головного предприятия и его филиалов?
    РНН головного предприятия или структу...
    Реализация филиалу от головного предп...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Расчеты между филиалами одного головного предприятия     
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Авг 20, 2007 16:01:25   

    Всем привет! Подскажите, будьте добры, везде рылась в форуме не нашла.
    Два одинаковых филиала одного головного предприятия, перекидывают друг другу денежные средства, как перевод собственных средств. Отчет сдают каждый филиал отдельно по месту регистрации. Баланс в гол.предпр. Какая будет проводка по МСФО.

    Добавлено спустя 1 час 12 минут 32 секунды:

    Люди о чем молчим?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    StarBux
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Авг 20, 2007 17:17:41 Сообщить модератору   

    Для филиала получившего ден средства по безналу
    Дт-1030 Денежные средства на текущих банковских счетах
    Кт-3320 - «Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям», где отражаются операции по расчетам с дочерними организациями за приобретенные активы и полученные услуги сроком до одного года, и прочая краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    StarBux
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Авг 20, 2007 17:23:55 Сообщить модератору   

    название темы совсем не подходит,
    надо было назвать - « кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям», где учитывается долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям" или что-то вроде того

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Пн Авг 20, 2007 18:13:04 Сообщить модератору   

    StarBux
    а как со стороны получающей бабло?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Авг 20, 2007 18:43:16 Сообщить модератору   

    большая и серьезная тема. очень хочу, чтобы нетерпеливый аффтар сам уточнил многие детали, от которых зависит ответ на вопрос...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    StarBux
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Авг 21, 2007 10:24:28 Сообщить модератору   

    т.Сема говорит:
    большая и серьезная тема. очень хочу, чтобы нетерпеливый аффтар сам уточнил многие детали, от которых зависит ответ на вопрос...

    тоже хочется его разговорить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Вт Авг 21, 2007 15:40:37 Сообщить модератору   

    Дело в том что есть два одинаковых филиала,головной которых находится в ОАЭ. Эти два филиала самостоятельны, т.е они зарегистрированы по месту нахождения, являются плательщиками НДС и вообще по всем налогам отчитываются по месту регистрации каждый отдельно, но оба не имеют самостоятельного баланса. Идет реализация товаров в обоих филиалах но денежные средства поступившие от реализации филиала А перечисляются в филиал Б для дальнейшего перечисления в головной. Меня интересует какая проводка по МСФО будет при перечислении с филиала А в Филиал Б и как эта сумма будет закрываться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Авг 21, 2007 16:24:07 Сообщить модератору   

    1. Перечисление денег с ф.А в ф.Б

    В филиале А - источнике денег
    Дт Трансферты филиалу Б - Кт ДС

    В филиале Б - приемнике денег
    Дт ДС - Кт трансферты от филиала А

    2. Перечисление денег с ф.Б в головной

    Б
    Дт трансферты в Головной - Кт ДС

    Головной
    Дт ДС - Кт трансферты от Б

    3. Авизовка от головного на А, Б

    А
    Дт Трансферты головному - Кт Трансферты филиалу Б

    Б
    Дт трансферты от филиала А - Дт трансферты в Головной

    Головной
    Дт трансферты от Б - Кт трансферты от А

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NowBuh
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Авг 22, 2007 11:06:02   

    Спасибо ОГРОМНОЕ и ПОКЛОН ВАМ СЕМА!!!! и ВАМ StarBux!!!!!!!!!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    соня
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Ноя 21, 2007 14:16:02 Сообщить модератору   

    Пожалуйста подскажите какие проводки при перечислении денег за товары и услуги для филиала, платит головной, а товар получает филиал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Ноя 21, 2007 14:50:53   

    Дб товар Кр Целевое финансирование( как вы учитываете, когда деньги приходят)

    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

    Ну может можно и через поставщиков, расчёт с поставщиком на кр целевое финансирование. Накладная на кого выписана?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Ср Ноя 28, 2007 09:47:40 Сообщить модератору   

    Соня, товар приходуетет от поставщика Дт 1310 Кт 3310 а оплату должена по Авизо передать голова Дт 3310 а Кт 3397(или другой счет, смотря где вы ведете расчеты с головой)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz