Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно разрешить ситуацию с кл...
    Закрытие месяца - счет 8110 автоматический перекидывается на счет 1341
    Зарплата в производстве счет 8110 или 7010
    В какой строке ФНО 100.00 отражаются расходы по СМР (счет 8110)?
    Закрытие счета 8310 Вспомогательное производство на счет 8110 без выпуска услуги
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Прежний бухгалтер списывал товары на счет 8110. Как исправить?     
    Ирина Дикая
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Апр 27, 2018 11:11:26   

    Здравствуйте!Подскажите мне пожалуйста: бухгалтер ,в целях сокрытия прибыли частично списывал тмз (Автошины) на счет 8110, фно 220.00 за 2013 год не сдана, теперь куда мне относить сумму со счета 8110 ? И как правильно оформить в бухгалтерии это списание (акт и т п) т к документы по этим списаниям отсутсвуют

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Апр 27, 2018 11:30:15   

    автошины списываются по пробегу - поэтому частями идет списание

    нужно оформить справкой-расчетом списать сумму износа автошин согласно пробегу

    и возможно счет списания выбрать 7210

    Добавлено спустя 44 секунды:

    Айнука говорит:
    фно 220.00 за 2013 год не сдана

    это причем тут?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Дикая
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пт Апр 27, 2018 11:38:17   

    Мы занимаемся реализацией автошин (ИП на ОУР) и вместо реализации товара бух делал списание , 220 при том что выставили уведомление по ней, нужно ее сдать , куда деть сумму с 8110 я не могу понять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina Radina
    Резидент Баланса
    Спасибки: +101 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Апр 27, 2018 11:46:20   

    Ирина Дикая говорит:
    220 при том что выставили уведомление по ней,


    увед пришел, о том, что вы не указали в 220 реализацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедев
    Команда Баланса
    Спасибки: +1268 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Апр 27, 2018 11:56:16   

    Ирина Дикая говорит:
    куда деть сумму с 8110 я не могу понять

    Ну вот например как меня учили в ПТУ ещё, счет учета затрат на производство должен закрываться либо на ГП либо на незавершенку. Как у вас учёт в этом плане поставлен я честно говоря не знаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Дикая
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Апр 27, 2018 12:02:08   

    Alina Radina говорит:
    увед пришел, о том, что вы не указали в 220 реализацию?

    да, 220 сдали нулевку, хотя остальные отчеты с цифрами

    Добавлено спустя 41 секунду:

    Ведмедев говорит:
    либо на незавершенку

    да на незавершенное производство все уходит при закрытии месяца

    Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

    ну ведь дело в том что это не производство , мы занимаемся только торговлей, и я так думаю что она хотела отнести какую то часть товара на списание как порчу но счет выбрала неверный, 7210 больше бы подошел, и раз порча должны были составить акт о порче и списании

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Дикая
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Апр 27, 2018 13:38:26   

    Здравствуйте!Подскажите мне пожалуйста: бухгалтер ,в целях сокрытия прибыли частично списывал тмз (Автошины) на счет 8110, фно 220.00 за 2013 год не сдана, теперь куда мне относить сумму со счета 8110 ? И как правильно оформить в бухгалтерии это списание (акт и т п) т к документы по этим списаниям отсутсвуют

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz